法务审计部门工作职责

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法务审计部制度

法务审计部制度

法务审计部制度法务审计部是负责公司法律事务管理的部门,其制度是公司内部控制的重要组成部分。

下面就法务审计部制度进行分析和讨论。

一、法务审计部的职责法务审计部是公司内部法律事务的管理部门,其职责主要包括以下几个方面:1.公司内部控制体系的制定和建立2.公司合规性的审查和监督3.对公司各项法律事务的跟踪和解决,包括合同审查、纠纷解决、知识产权保护等4.协助公司进行风险评估和管理5.制定公司内部法律事务管理制度和规定,指导和监督各部门执行二、法务审计部制度的重要性法务审计部制度是公司内部控制体系的重要组成部分,意义重大。

以下是其几方面的重要性:1.为公司提供法律咨询和法律风险管理服务,协助公司进行风险评估和管理2.帮助公司建立健全的内部管理体系,规范公司内部各项业务活动,确保公司合法经营3.为公司制定和完善内部法律事务管理制度和规定,保障公司执行各项法律规定4.在经营过程中遇到法律问题时,及时协助公司进行应对和解决,保护公司合法权益三、法务审计部制度的构成法务审计部制度由以下几个方面构成:1.法务审计部部门章程和工作规程,明确部门职责、工作程序等2.公司内部法律事务管理制度和规定,包括内部合规管理制度、知识产权保护制度、反垄断制度等3.公司法务审计部工作报告,对近期工作进行总结和分析,并提出改进意见和建议4.公司法务审计部工作计划,对下一年度的工作进行具体安排和规划四、法务审计部制度的执行和监督法务审计部制度的执行和监督是关键环节,以下是其几方面的操作建议:1.切实落实法务审计部的职责,确保部门工作的高效性和专业性2.及时掌握公司内部法律事务的动态和变化,协助公司进行风险评估和管理3.制定和完善公司内部法律事务管理制度和规定,确保公司业务活动的规范性和合法性4.加强与外部律师事务所的沟通和合作,协助公司处理复杂的法律事务5.定期报告工作进展情况和存在的问题,提出改进意见和建议总之,法务审计部制度是公司内部控制体系的重要组成部分,对公司进行风险评估和管理、规范公司内部业务活动、保障公司合法经营具有重要作用。

法务审计部岗位职责和工作纪律

法务审计部岗位职责和工作纪律

法务审计部岗位职责和工作纪律一、部长岗位职1·主要权利,1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。

3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议,以及行政处分和经济处罚的建议。

4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提出纪律处分和经济处分,直至提交司法机关处理的建议。

5)有权根据实际情况,向综合计划管理中心经理提请对相关部或人员进行审计。

6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼活动。

2·主要责任:1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面经济及行政责任。

2)制定本部门月度、季度、年度工作计划,报送综合计划管理中心,并负责计划实施。

3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。

4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。

5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,时组织人力、物力妥善处理。

二、法务人员岗位职责1、主要权利:1)有权向法务审计部长提出合同审查意见。

2)有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。

3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。

4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时,有权越级向综合计划管理中心负责人反映。

5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。

6)有权向各部门收集与合同有关的资料。

2·主要责任:1)审查各类经济合同,提出审查意见和违规处理建议。

2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。

3)负责办理各类经济纠纷案件。

4)监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经法务审计部长批准实施。

5)协助司法机关处理与公司有关刑事案件。

法务审计部工作职责

法务审计部工作职责

法务审计部工作职责一、负责制定和完善本部门职责范围内相关制度、规定和管理办法。

二、统筹负责公司法律服务工作,对下属企业的法律服务工作进行指导协调。

三、协助公司有关部门对员工进行法制培训、宣传教育。

加强公司与外聘律师的联系,为外聘律师处理本公司法律事务提供协助。

四、协助外聘律师对公司重大经营决策提出法律意见。

五、对公司规章制度进行合法、合规性审核。

六、制定公司合同管理基本制度,参与重大合同的调研、起草、谈判等工作,按规定对相应合同进行评审。

七、为公司生产经营活动提供法律咨询服务,开展工程风险管理宣传活动。

八、负责调解、处理公司内外合同纠纷,根据企业法定代表人委托和授权,参加企业的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动。

办理企业负责人交办的其他法律事务。

当企业发生法律纠纷时,牵头组织涉案企业和外聘律师参加法律诉讼。

九、监督检查所属公司法律工作开展情况。

负责或协助有关部门对企业法律纠纷案件的相关材料进行整理并及时归档。

督促企业相关部门人员加强对纠纷案件后续发展的跟踪管理。

十、负责依法处理公司法律风险事项,建立健全以事前防范、事中控制为主,事后补救为辅的法律风险防范机制。

十一、公司发生或者被发现重大法律风险事项时,负责在规定时间内向上级单位进行书面报告并及时反馈处理情况。

当重大法律风险事项在处理过程中出现重大变更的或者产生新的重大影响的,要在变化发生后及时报告上级单位。

十二、负责定期对公司重大法律风险事项进行统计和分析,为公司领导决策提供参考意见和建议,并做好公司重大法律风险事项的后续跟踪、信息管理工作。

十三、组织公司年度财务决算的审计工作,并对审计质量进行监督。

十四、对公司及所属子公司预算资金的管理和使用情况进行审计。

十五、对公司及所属子公司年度工资总额来源、使用和结算情况进行检查。

十六、对公司及所属子公司资产管理、资产质量进行审计监督。

十七、对公司及所属子公司的建设工程和重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用等情况进行审计监督。

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。

计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。

(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。

(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。

(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。

国企法务审计部职能职责

国企法务审计部职能职责

国企法务审计部职能职责引言国企法务审计部是国有企业内部的一个重要职能部门,负责监督和审计企业的法律合规和风险管理工作。

本文将就国有企业法务审计部门的职能和职责进行详细介绍。

职能职责1.法律合规审计国企法务审计部门应负责对企业的法律合规情况进行审计和监督,确保企业在经营活动中遵守国家相关法律法规,并与各部门协调配合,推动法律合规工作的落实。

2.合同审计国企法务审计部门应负责审核和审计企业合同的合法性和合规性,确保合同内容符合法律规定,保护企业的合法权益,并提示风险并提供相应建议。

3.公司治理审计国企法务审计部门应对企业的公司治理进行审计和监督,包括董事会、监事会、股东大会等决策机构的合法性和有效性,确保企业决策合规、运作规范。

4.风险管理审计国企法务审计部门应对企业风险管理体系进行审计和评估,确保企业风险管理制度的有效性和执行情况,及时发现和解决潜在风险,保障公司的可持续发展。

5.合规培训和咨询国企法务审计部门应负责开展法律合规培训和咨询工作,提高企业员工对法律合规的认知和敏感性,推动企业全员参与法律合规工作,防范未然,降低法律风险。

6.法务风险预警国企法务审计部门应负责对企业内外部环境的法务风险进行预警与评估,及时发现和解决可能影响企业发展的法律风险,提供相应的防控措施和建议。

7.内部调查与处理国企法务审计部门应负责协助企业内部调查,例如工作纪律和道德违规事件等,确保内部合规的实施,并依据相关法规对违规行为进行处理和惩戒。

结论国企法务审计部门在国有企业中具有重要的职能和职责,旨在维护企业的法律合规性和风险管理工作。

通过对企业的法律合规、合同审计、公司治理、风险管理等方面进行审计和监督,国企法务审计部门能够提供有力的保障,使企业能够健康、可持续地发展。

法务审计专员岗位职责

法务审计专员岗位职责

法务审计专员岗位职责岗位职责:1. 负责法务审计方案的策划和实施,制定审计计划和程序,提出审计结论和建议并形成报告。

2. 开展法律风险识别、评估和防范工作,维护公司合法权益,加强内部监管。

3. 对公司各个业务领域及项目的文件、合同、制度、流程、决策等进行审查,对关键点进行重点关注,寻找存在的问题和隐患,对发现的问题进行分析并提出改进意见。

4. 针对公司内部控制制度、风险管理等方面进行审计,对公司内部管理提出建设性意见,加强公司治理水平,防范风险。

5. 参与调查公司内部违法违规事件,依据法律法规和公司规章制度,核实事实,提出处理意见,控制事态发展。

6. 协调不同部门之间的事务,建立和完善内部管理机制和流程,确保公司法律合规和管理效率。

7. 根据公司业务的特点和实际需要,提出新的法律合规建议和改进措施,促进公司在法律合规方面的持续发展。

8. 开展法律培训和宣传活动,增强公司员工的法律意识,提高公司内部法律合规水平。

岗位要求:1. 具备法律或审计等相关专业本科及以上学历,有相关工作经验者优先。

2. 熟悉公司法律管理体系、内部控制等方面的法规和标准,了解相关法律法规、政策、纪律等。

3. 具备相关专业知识和技能,熟练掌握法务审计领域相关的理论知识和实践经验。

4. 具有较强的组织和管理能力,能够制定和执行相关计划和方案。

5. 具有优秀的沟通和协调能力,能够与公司各部门进行有效的沟通和协调。

6. 具有高度的责任感和敬业精神,能够承担工作压力和长期工作。

7. 具有良好的团队合作精神和独立思考能力,能够独立完成工作任务。

内部审计部门和法务部门的部门职责

内部审计部门和法务部门的部门职责

内部审计部门和法务部门的部门职责一、内部审计部门的部门职责如下:1、制定内部审计工作计划:根据公司的业务发展和风险状况,制定年度内部审计工作计划,并报公司高层管理层批准。

2、实施内部审计:按照内部审计工作计划,对公司各部门的财务报表、业务流程、内部控制制度等进行审计,确保公司各项业务活动的合规性、合法性和有效性。

3、发现问题和风险:通过内部审计工作,发现公司各部门存在的问题和潜在风险,为公司高层管理层提供决策依据。

4、提出改进建议:针对审计过程中发现的问题和风险,提出改进措施和建议,协助公司各部门完善内部控制制度,提高公司整体运营效率。

5、跟踪整改情况:对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪,确保各部门按照要求进行整改,提高公司内部控制水平。

6、培训和指导:组织内部审计人员的培训和学习,提高内部审计人员的业务水平和审计技能,为公司提供专业的内部审计服务。

7、内部沟通和协调:与公司各部门保持良好的沟通和协调,确保内部审计工作的顺利进行。

8、监督内部控制制度的执行:监督公司内部控制制度的执行情况,确保公司各项业务活动的合规性、合法性和有效性。

二、法务部的部门职责如下:1、诉讼支持:代表公司处理各类诉讼案件及仲裁案件,包括撰写诉讼状、答辩状、法律文书等;2、合同管理:负责公司各类合同的起草、审查、修订、监督履行等工作;3、知识产权保护:负责公司知识产权的管理和保护,包括专利、商标、著作权等的申请、审查、维护、运营等工作;4、法律风险管理:分析并评估公司面临的各类法律风险,提供风险控制和解决方案;5、法律咨询:为公司提供法律咨询和法律意见,协助公司制定法律策略和决策;6、法务培训:为公司员工提供法律培训和知识普及,提高员工的法律意识和法律素养。

7、涉外法律事务:代表公司处理涉外法律事务,包括处理国际贸易纠纷、海外投资、跨国合同等。

城投公司审计法务部职责

城投公司审计法务部职责

城投公司审计法务部职责一、内部审计1.负责制定内部审计相关制度,建立健全内部审计体系。

2.定期或不定期对城投公司的财务收支、经济活动、经济效益等进行审计,确保公司经济活动的合法合规。

3.对公司内部管理流程进行审计,发现管理漏洞并提出改进建议。

4.对公司重大项目进行审计,确保项目资金的合法有效使用。

二、合同审查1.负责城投公司各类合同的审查,确保合同条款的合法合规。

2.对合同履行过程中出现的问题进行法律风险评估,提出解决方案。

3.参与合同谈判,为公司争取合法权益。

4.定期对合同管理流程进行梳理,提出优化建议。

三、法律咨询1.为城投公司提供日常法律咨询,解答法律问题。

2.为公司重大决策提供法律意见,防范法律风险。

3.参与公司重要合同的起草、谈判和签约,提供法律支持。

4.对公司涉及的法律纠纷进行评估,提出解决方案。

四、风险评估1.对城投公司经营活动中可能出现的法律风险进行评估。

2.针对不同业务领域制定相应的风险应对策略。

3.定期向公司提供风险管理报告,提出改进意见。

4.配合相关部门进行风险排查,预防风险事件的发生。

五、纠纷处理1.对公司涉及的各类纠纷进行调查、分析和评估。

2.代表公司参与纠纷调解和诉讼,维护公司合法权益。

3.对已处理的纠纷进行总结和归档,为今后纠纷处理提供参考。

4.协助相关部门加强内部管理,防止类似纠纷再次发生。

六、法律法规监测1.跟踪了解国家法律法规的最新动态,为公司的业务发展提供法律支持。

2.对涉及公司业务的法律法规进行解读和培训,提高员工的法律素养。

审计法务岗位职责

审计法务岗位职责

审计法务岗位职责一、法务风险评估作为一名审计法务岗位的专业人员,首要职责之一就是进行法务风险评估。

这包括对公司经营活动中可能存在的法律风险进行识别、评估和管理。

具体工作内容包括:1.跟踪并熟悉相关法律法规,了解行业风险和法律环境,及时预警公司可能面临的法律风险;2.分析法律风险对公司的影响和潜在损失,并提出相应的预防和控制措施;3.对公司现有的法律风险进行定期或不定期的审查和评估,及时调整和完善风险管理策略。

二、合规审查合规审查是审计法务岗位另一个重要的职责。

该职责主要包括对公司各项经营活动是否符合相关法律法规和内部规定的合规性进行审查和评估。

具体工作内容包括:1.制定公司合规审查计划,并根据计划开展合规审查工作;2.对公司各个部门的工作程序、流程、制度等进行审查,发现违反法律法规和内部规定的情况,提出整改意见和建议;3.确保公司合规政策、流程和制度的有效实施,协助各部门进行合规培训,提高员工的法律法规意识。

三、合同管理合同管理也是审计法务岗位的一项重要职责。

该职责主要负责公司合同的管理、监督和风险控制。

具体工作内容包括:1.负责公司各类合同的起草、审核和审批工作,确保合同的合法有效;2.监督合同的履行情况,及时发现和处理合同履行中的问题;3.针对合同纠纷,协助解决争议并保护公司的合法权益;4.对公司合同管理制度、流程和实施情况进行评估和改进。

四、争议解决争议解决是审计法务岗位的另一项重要职责。

该职责主要包括处理公司与外部相关方之间的法律纠纷和争议。

具体工作内容包括:1.协助公司与第三方进行谈判和调解,争取和解或妥善解决争议;2.对涉及法律纠纷的案件进行调查研究,分析法律问题,提出法律意见和建议;3.代表公司参与仲裁或诉讼程序,并进行诉讼风险评估和管理;4.协助监督外部律师的工作,确保其代表公司的利益。

综上所述,审计法务岗位的职责包括法务风险评估、合规审查、合同管理和争议解决。

通过对公司的法律风险进行评估和管理,确保公司的经营活动符合相关法律法规和内部规定,同时对合同管理进行监督和风险控制,最终保障公司的合法权益。

审计法务岗位职责

审计法务岗位职责

审计法务岗位职责审计法务岗位是企业管理中不可或缺的一部分,其主要职责是负责审计和法务工作。

下面是审计法务岗位职责的具体内容:1. 审计职责:审计法务岗位人员需要根据企业内部控制标准,负责开展审计工作。

具体包括:(1) 对企业内部控制体系进行审核,发现内部控制存在的问题,并提出改进建议;(2) 审计公司的财务数据、业务合规性、合同履行情况等,确保企业经营合法并符合财务要求;(3) 制定审计计划、书写审计报告,对所发现的问题进行分析和解决。

2. 法务职责:审计法务岗位人员需要了解和掌握企业的法律、法规和政策,保证企业的合法运营。

具体包括:(1) 起草、审阅和修改公司合同,确保合同符合法律法规要求;(2) 处理公司内部和外部的法律纠纷,参与公司的法律谈判和解决方案制定;(3) 监督公司内部的法律合规,分析并解决法律存在的问题,为公司提供法律咨询服务。

3. 风险管理职责:审计法务岗位人员需要对企业的风险进行识别和管理,确保公司的财务和运营稳定。

具体包括:(1) 分析和评估公司的风险,为公司的战略和经济决策提供建议;(2) 制定和实施风险管理计划和措施,预防和控制公司可能面临的风险;(3) 定期审查和评估公司的风险管理措施,确保其有效性和适应性。

4. 文件管理职责:审计法务岗位人员需要负责公司所有文件的管理和保管工作,确保公司文件的保密性和安全性。

具体包括:(1) 对公司所有文件进行分类、整理、归档等管理工作,制定文件管理制度;(2) 确认公司所有文件的合规性,判断其是否合法有效;(3) 负责公司文件的保密、备份和存档等安全工作,预防文件丢失或泄露。

综上所述,审计法务岗位人员需要具备综合业务素质和专业知识,同时还要具备较强的沟通和组织协调能力、自我管理能力以及风险控制能力。

只有这样才能更好地完成审计和法务工作,为企业运营提供有效建议和保障。

法务审计部岗位职责说明书(共5篇)

法务审计部岗位职责说明书(共5篇)

法务审计部岗位职责说明书〔共5篇〕关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度。

2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作,并处理相关的法律事务。

3、协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理。

4、办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。

5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。

6、开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。

法务专员工作内容:协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度; 参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作,并处理相关的法律事务; 协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理; 办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务; 负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作; 开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。

法务专员职业要求:教育培训:法律专业本科以上学历。

工作经历:具备一定法律会谈技巧,通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通才能、语言文字表达才能;工作细致、认真、严谨。

文章仅作为参考使用,请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第5篇:审计部部门职责说明书审计部部门职责说明书一、主要职责:1、负责制定公司财务管理与审计监视的工作方案,制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监视、指导子公司的财务管理工作。

二、主要工作内容:1、编制公司年度综合经营方案,财务收支方案,并监视、检查方案的执行情况。

2、组织公司会计核算工作,真实反映经营成果,分析^p 经济活动,提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规,制定公司财务管理方法,并负责组织施行。

4、审核、合并公司财务报表,编制年度财务决算报告。

审计法务岗位职责(5篇)

审计法务岗位职责(5篇)

审计法务岗位职责(5篇)审计法务岗位职责(精选5篇)审计法务岗位职责篇1岗位职责:1、建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;2、组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的'防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。

任职要求:1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;3、具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;4、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

审计法务岗位职责篇2工作职责:1.负责公司内部审计、风险管理和内部控制评价工作;2.负责本部制度体系建设,并对其合规性进行审查;3.负责组织开展专项审计;4.负责公司法务管理工作,对重要决策进行法律论证审核,提出法律意见;5.协助部门负责人工作。

任职资格:1.具有7年以上法务工作经验;2.通过国家法律职业资格考试;3.具有较强的语言表达能力和文字写作能力;4.具有较强的组织和协调能力。

审计法务岗位职责篇3职责描述:1.负责对公司开展法律咨询和指导服务,为业务部门开展专项法律咨询提供帮助,配合各部门做好诉讼事项;2.审核公司日常法律文书、对外合同协议,必要时送交法律顾问审核或出具律师意见函;3.负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查;4.组织开展公司系统内年度内部审计工作,以加强各项管理制度的落实,促进管理过程规范化,防范并控制内部风险;5.组织公司内部项目管理工作的内部审计(专项审计),根据审计结果提出建议,以加强对项目财务管理的'内部控制;6.根据年度工作计划,负责对所属公司内部控制制度建设、执行情况,特别是合同管理情况的年度例行检查;7.配合财务管理部,协调、服务于政府审计工作的进行。

国企 法务审计部 职责

国企 法务审计部 职责

国企法务审计部职责国有企业法务审计部是国企内设的具有独立法律审查和监督职能的部门,其主要职责是承担公司法律风险预防、法律合规审计和公司法律政策法规研究等工作。

国企法务审计部在国有企业中扮演着重要的角色,下面将从多个方面对其职责进行介绍。

首先,国企法务审计部承担公司法律风险预防的职责。

在企业经营过程中,会涉及到各种法律风险,包括合同纠纷、知识产权侵权、劳动纠纷等。

国企法务审计部需要针对这些风险进行分析和预防,及时提供法律意见和建议,为企业避免风险带来的损失。

其次,国企法务审计部负责法律合规审计工作。

法律合规审计是对企业在法律履行方面进行全面检查和评估,确保企业的各项经营活动符合法律法规的要求,不会触犯相关法律规定。

这项工作需要法务审计部的专业人员具有丰富的法律知识和审查经验,能够全面、深入地了解企业的商业活动,并提出相应的合规建议。

除此之外,国企法务审计部还需要进行公司法律政策法规研究。

国有企业在不同的行业和领域都会受到各种法律法规的影响,为了更好地遵循和执行这些法规,法务审计部需要对相关法律政策进行深入研究,不断更新法律知识和提升专业水平,以便为企业的经营提供更有力的法律支持。

此外,国企法务审计部还负责公司内部法律培训和教育工作。

培训和教育是提升企业法律意识和法律素养的重要手段,法务审计部需要定期组织各类法律知识培训和专业技能培训,帮助企业员工提高法律素养,增强法律风险防范能力。

最后,国企法务审计部还需要协助企业应对法律、诉讼和仲裁风险。

在企业经营中,可能会遇到各种法律纠纷和争议,法务审计部需要及时介入,并为企业提供法律意见和支持,协助企业妥善解决纠纷,减少法律风险带来的影响。

总之,国企法务审计部作为国有企业内部的法律监督和支持机构,其职责主要包括法律风险预防、法律合规审计、公司法律政策法规研究、员工法律培训和教育以及协助应对法律风险等多个方面的工作。

这些职责的履行将有助于加强企业的法律合规意识和风险防范能力,为企业的稳健经营提供有力的法律支持。

法务审计部工作职责

法务审计部工作职责

法务审计部工作职责二、统筹负责公司法律服务工作,对下属企业的法律服务工作进行指导协调。

三、协助公司有关部门对员工进行法制培训、宣传教育。

加强公司与外聘律师的联系,为外聘律师处理本公司法律事务提供协助。

四、协助外聘律师对公司重大经营决策提出法律意见。

五、对公司规章制度进行合法、合规性审核。

六、制定公司合同管理基本制度,参与重大合同的调研、起草、谈判等工作,按规定对相应合同进行评审。

七、为公司生产经营活动提供法律咨询服务,开展工程风险管理宣传活动。

八、负责调解、处理公司内外合同纠纷,根据企业法定代表人委托和授权,参加企业的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动。

办理企业负责人交办的其他法律事务。

当企业发生法律纠纷时,牵头组织涉案企业和外聘律师参加法律诉讼。

九、监督检查所属公司法律工作开展情况。

负责或协助有关部门对企业法律纠纷案件的相关材料进行整理并及时归档。

督促企业相关部门人员加强对纠纷案件后续发展的跟踪管理。

十、负责依法处理公司法令风险事项,建立健全以事前提防、事中掌握为主,事后解救为辅的法令风险提防机制。

11、公司发生或者被发现重大法令风险事项时,负责在规定时间内向上级单位进行书面报告并及时反馈处理情况。

当重大法令风险事项在处理过程当中出现重大变更的或者产生新的重大影响的,要在变革发生后及时报告上级单位。

十二、负责定期对公司重大法律风险事项进行统计和分析,为公司领导决策提供参考意见和建议,并做好公司重大法律风险事项的后续跟踪、信息管理工作。

十三、构造公司年度财务决算的审计工作,并对审计质量进行监督。

十四、对公司及所属子公司预算资金的管理和使用情况进行审计。

十六、对公司及所属子公司资产管理、资产质量进行审计监督。

十七、对公司及所属子公司的建设工程和重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和完工交付使用等情况进行审计监督。

十八、对公司及所属子公司物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。

计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。

(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。

(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。

(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。

赞美法务审计部岗位职责5篇

赞美法务审计部岗位职责5篇

赞美法务审计部岗位职责5篇赞美法务审计部岗位职责1法务岗位职责1.咨询,为公司在日常业务运营中所提出的问题或疑问进行法律分析,提供口头或书面的法律咨询;2.审查修改,根据公司的要求,审查并修改公司因日常业务运营需要而与第三方签订的协议、合同及其他法律文件,出局一般性的法律意见;3.交涉,就公司在日常运营中的债权债务等有关事项,与第三方进行交涉,出具律师函,维护公司方的合法权益;4.法律公告,应公司要求,起草并以公司的名义在公共媒介公布公告;5.不定期为公司提供最新的法律动向;6.根据公司需要对员工进行法律培训;7.参与决策,就公司的并购、重组、上市、融资等重大商业计划提出初步法律意见,参与企业的经营决策,为企业决策提供准确的法律、政策依据和法律建议;8.审查公司内部管理制度,劳动合同文本及与之相关的培训协议、保密协议;9.协助联系,参与并协助公司同政府相关部门、各商业合作伙伴就公司的经营与业务进行联系;10.沟通调解,在第三方与公司发生争议时,代表公司参与调解、沟通;11.协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理;12.办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务;13.负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。

赞美法务审计部岗位职责2审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系,工作上相互配合、支持、谅解,以公司经济效益为目标,共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进行公司的风险评估:对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价,特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。

公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术(IT)风险等。

2、组织并安排进行内部审计:对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施:对于存在控制缺失的情况,提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。

法务审计部门部长工作职责

法务审计部门部长工作职责

法务审计部门部长工作职责1. 咱法务审计部门部长得像个超级侦探一样,仔细审查公司的每一份合同!就好比福尔摩斯不放过任何一个蛛丝马迹,要确保合同没有任何漏洞,不然出了问题可咋办呀!2. 要带领团队对公司的财务状况进行严格审计,这可不是闹着玩的呀!就像给公司做一次全面的体检,得把所有的毛病都找出来。

比如上次发现的那个小问题,要是没及时发现,后果不堪设想呢!3. 得和其他部门密切合作呀!不能自己闷头干。

就像打篮球要团队配合一样,和大家一起为公司的合规运营努力,这多重要啊!上次和业务部门沟通那事儿,不就处理得很好嘛。

4. 还得时刻关注法律法规的变化,这就跟天气随时会变一样,得及时调整公司的策略。

不然等出了问题再反应,那不就晚啦!想想之前因为没跟上法规变化差点出的事儿,多悬呐!5. 对员工进行法务培训也很关键啊!让大家都懂法守法,就像给大家都装备上法律的武器,遇到问题知道怎么应对。

上次培训后大家的反馈多好呀!6. 要处理各种法律纠纷呢!这可真是个头疼的事儿,但咱不能怕呀!就像战士上战场,得勇敢面对,争取最好的结果。

那次和竞争对手的纠纷,不就被咱漂亮地解决了嘛!7. 得制定完善的法务审计制度呀!这就像给公司盖一座坚固的城堡,有了完善的制度才能更好地保障公司的安全。

之前制度不完善的时候,多让人操心呐!8. 对审计结果进行深入分析,找出问题的根源。

这就好比医生看病找到病因,才能对症下药呀!那次分析出的根源问题,可真是让大家恍然大悟呢!9. 要不断提升自己和部门的专业能力呀!不然怎么跟得上时代的步伐。

就像跑步,不前进就会落后。

咱得一直努力进步才行呢!10. 总之,法务审计部门部长的工作责任重大,可不能有丝毫马虎呀!这关系到公司的生死存亡呢!大家都得打起十二分的精神来对待!我的观点结论:法务审计部门部长的工作繁杂且重要,需要具备多方面的能力和素质,只有这样才能确保公司的稳定和健康发展。

法务审计部职责

法务审计部职责

法务审计部职责
法务部和内审的工作有很多事重复的,都是为了公司合同的审核、审核修改合同更利于公司的利益,帮助公司解决合同经济纠纷。

内部审计机构按照本单位主要负责人或者权力机构的要求,履行下列职责:
1)负责组织对认可规则和管理体系标准在公司的执行进行监督与处理;
2)负责组织对公司质量体系的运行进行监督与处理;
3)负责组织实施公司质量体系内部审核与管理评审;包括招投标还有内部控制制度都是内审分内的事。

4)对本单位及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位,下同)的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。

5)对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

6)对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。

7)对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计。

8)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。

9)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计。

10)法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。

希望对您有所帮助!。

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法务审计部职责
集团公司法务审计部门主要职责是为公司的管理工作提供合规性、合法性支持,及时处理公司在经营活动中产生的法律问题,规范公司采取法治方式维护合法权益,引导依法决策保障公司长远发展及长期利益。

精准部门职能定位,努力提高公司在经营往来中的综合竞争力,细化岗位管理职责,确保为公司发展壮大保驾护航。

一、法务工作职能范围
1、为集团公司的经营管理和决策提供法律咨询及建议;
2、代表和辅助集团及下属公司参与重大项目或重大商务活动的洽谈和谈判,为公司对外投资、收购、兼并等经营活动提供法律支撑;
3、代理和协助集团及下属公司及时启动保全、起诉等涉讼程序,推进案件调解、执行进度等诉讼活动;
4、树立和维护集团公司良好的对外法律形象,保持与司法机关良好的沟通渠道,建立与外聘事务所的业务合作关系;
5、起草、修改、审核集团公司对外经营所需的合同、协议、函件等法律相关文书;
6、协助集团部门及下属公司处理其他涉法事务,如工商登记、保险理赔、劳动仲裁、知识产权保护等;
7、协调外聘律师事务所、会计事务所做好相关项目的尽职调查工作,配合有关单位做好案件移交或转接工作;
8、组织法律相关业务培训;
9、案件卷宗归档、保管等日常工作;
10、做好集团领导安排交办的其它一些专项工作。

二、审计工作职能范围
1、依法接受国家审计机关的监督和指导,执行市审计局、高新区审计分局的要求和部署,保持与社会审计组织的业务联系;
2、组织对集团及下属公司财务收支及相关经济活动、经营行为进行审计;
3、组织对集团及下属公司固定资产投资项目、执行情况及效益进行审计;
4、组织对集团内设部门及下属公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计;
5、协助集团公司职能部门对下属公司的经营管理和工作效益情况进行监督、评价;
6、对集团及下属公司内部控制规定的健全性、有效性以及风险管理制度进行评审;
7、按照集团要求对相关项目开展专项审计调查;
8、检查和指导下属公司内部审计工作;
9、选聘社会审计机构,对审计工作质量进行评估;
10、执行法律、法规规定和集团领导、董事会或监事会等权力机构要求办理的其他审计事项。

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