速达软件系统功能介绍和操作使用技巧

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速达erp系统应用最灵活快捷 当属速达V5

速达erp系统应用最灵活快捷 当属速达V5

速达erp系统应用最灵活快捷当属速达V5速达软件自面市的那一天起就凭借易学易用,导航图式操作快速占领了市场,ERP系统模块多,流程化管理,功能强大,能否兼顾速达软件易学易用,灵活快捷的操作模式呢,速达erp系统应用也很好的传承了速达管理软件的优势,尤其是最新推出市场的速达V5(速达)(速达天耀)产品,在速达5000系列ERP的基础上,增加了二次开发平台,浏览器登陆模式,支持H5手机客户端应用等一系列功能,使应用更加灵活,快捷。

速达V5(速达)分为速达V5(速达)工业版和速达V5(速达)商业版两个版本,下面我们以速达V5(速达)工业版为例来全面了解一下产品。

速达V5(速达) 工业版作为速达V系列管理软件,创造性的将B/S & C/S & Android结构融为一体。

软件将企业进销存管理、POS管理、财务管理、生产管理、客户关系管理集成于一体并科学的结合“云”技术,高度满足桌面应用、浏览器方式应用、安卓应用需求。

真正满足企业管理的个性化需求,全面提升企业管理能力。

速达V5(速达)详细功能介绍速达V5(速达)手机端核心功能:移动开单:移动在线下单,支持采购订单、销售订单、采购开单、销售开单;移动审核:移动在线审核/反审核单据,支持采购订单、销售订单、采购开单、销售开单;可穿透查看,可批量操作;移动查询:支持关键字查找、多条件过滤查找单据,可穿透查看单据详情,可查单据包括采购订单、销售订单、采购开单、销售开单;支持关键字查找、多条件快捷查找货品、客户、供应商资料信息;统计报表:多条件过滤查看统计报表,支持采购订单汇总、采购开单汇总、销售订单汇总、销售开单汇总、应收账款汇总、应付账款汇总、货品库存汇总;速达采购管理核心功能采购计划管理:分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理:根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理:超期未收货提醒、中止订货采购收货管理:现款采购、赊购管理、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证采购退货管理:现款退货、退货款冲抵应付款、自动生成财务凭证暂估入库管理:货到票未到入库、暂估入库货品退货采购费用分摊:现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品类别管理货品资料管理、收付款方式管理核心报表采购日报表,采购计划汇总表,采购计划明细表,请购单汇总表,请购单明细表,采购订单汇总表,采购订单明细表,采购开单汇总表,采购综合汇总表,采购开单明细表,估价入库汇总表,估价入库明细表,采购费用分摊汇总表,采购费用分摊明细表,采购商品折扣汇总表,采购商品折扣明细表,采购退换货汇总表。

速达erp系统应用最灵活快捷当属速达V5

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速达3000系列财务部分快速操作指南

速达3000系列财务部分快速操作指南

Speedy 3000系列财务部分快速操作指南Speedy 3000是一款功能强大的财务管理软件,为用户提供了全面且高效的财务管理功能。

本文旨在向用户介绍Speedy 3000系列财务部分的快速操作指南,帮助用户更好的使用软件进行财务管理。

1. 安装与启动在下载Speedy 3000安装程序后,双击运行安装程序,按照提示完成安装。

安装完成后,在桌面或安装目录中找到Speedy 3000的图标,双击启动即可进入软件。

2. 创建账套在启动软件后,首先需要创建账套。

在软件主界面选择“新建账套”,输入账套名称、账套编号、会计年度等信息,点击“确定”即可创建完成。

3. 新建会计凭证在新建完账套后,需要进行会计凭证的录入。

在软件主界面选择“新建凭证”,填写凭证号、日期、摘要、借方、贷方等信息,点击“保存”即可完成凭证录入。

4. 查询凭证对于已经录入的凭证,用户可以通过查询功能进行查看。

在软件主界面选择“查询凭证”,输入查看的凭证号、日期等信息,点击“查询”即可查看该凭证的详细信息。

5. 生成会计报表Speedy 3000提供了多种会计报表生成功能,用户可以根据需要选择生成各类报表。

在软件主界面选择“报表生成”,选择要生成的报表类型,输入相应参数,点击“生成”即可生成所需报表。

6. 审核与记账在完成凭证录入后,需要进行审核与记账。

在软件主界面选择“会计凭证审核”,选择需要审核的凭证,点击“审核通过”即可完成凭证审核。

审核通过后,用户可以在“凭证记账”中进行凭证记账操作。

以上就是Speedy 3000系列财务部分的快速操作指南,希望能够帮助用户更好的使用软件进行财务管理。

如果您对操作流程有疑问,可以参考软件用户手册或联系软件开发商进行咨询。

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。

所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

(以速达版本为例)一、建账:1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”:该选项是3000系列软件建账的唯一选择;“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”:这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的;二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号:计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的,因此每个账套必须有一个文件名,在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度,可由字母、数据或汉字组成;帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件;例如:帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”,则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“”文件;2、企业名称:在企业名称编辑框中输入公司的全名;企业名称将显示于单据与报表的显着位置;3、所属行业:软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择,这个选项是必须选择的,用户可根据自己公司的实际情况来决定,以后不能修改。

4、纳税性质:按照税法的有关规定,速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”,用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人,则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据,有关税务问题需要手工通过会计凭证调整;如果选择了一般纳税人,则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据;5、行业默认属性:提供了三个选项,并根据所选择的行业不同而有所区别,而且默认的选项不可以修改:6、是否结合使用:该选项非常重要,直接影响到软件的业务流程,并且以后无法修改;如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”,所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”,进销存业务单据不能自动产生凭证,进销存系统与财务系统完全分开,所有凭证必须手工完成;因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制(版本之前每月凭证最大数量9999张;版本开始每月凭证数量增加到999999张),所以必须根据公司实际业务情况来决定,如果公司每月单据数量非常大,同时选择了结合使用,每张单据生成一张凭证,那么,当凭证数量达到最大数量的时候,该会计期间将无法再保存新的单据或凭证;同时凭证数量很大,导致凭证审核、登帐速度下降;三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表,速达软件从版本开始,新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计,一级会计科目的长度默认设置为4位;系统内提供最多六级的会计科目,除第一级科目长度不能修改之外,其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度,但科目编码总长度不得超过18位。

速达5000仓库条码管理软件操作说明

速达5000仓库条码管理软件操作说明

速达5000仓库条码管理软件操作说明速达软件仓库条码管理软件说明⼀、系统概述:仓储在企业的整个供应链中起着⾄关重要的作⽤,如果不能保证正确的进货和库存控制及发货,将会导致管理费⽤的增加,服务质量难以得到保证,从⽽影响企业的竞争⼒。

传统简单、静态的仓储管理已⽆法保证企业各种资源的⾼效利⽤。

如今的仓库作业和库存控制作业已⼗分复杂化多样化,仅靠⼈⼯记忆和⼿⼯录⼊,录帐不及时,不但费时费⼒,⽽且容易出错,给企业带来巨⼤损失。

使⽤条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理,并可对货物进⾏仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理,对整个⼊库、出库等各个环节的规范化作业。

将条码引⼊仓库管理,去掉了⼿⼯书写票据和送到机房输⼊的步骤,解决库房信息陈旧滞后的弊病。

不论物品流向哪⾥,都可以⾃动跟踪。

条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利⽤仓库空间,以快速、准确、低成本的⽅式为客户提供最好的服务。

本系统的⽬标是运⽤条形码⾃动识别技术,对仓库进⾏管理。

货品⼊库、出库过程通过扫描采集货品上的条码,ERP系统⾃动⽣成⼊库单和出库单,减去以往仓管员填写进、出仓单,然后把进出仓数据⼿⼯录⼊电脑的⼯作,及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。

本系统主体是建⽴在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上,结合ERP系统实际的业务流程,配合先进的条码设备整合⼀起,达到系统设计要求。

⼆、操作流程图:三、服务器软件:双击桌⾯上‘速达5000条码软件服务器’快捷⽅式,进⼊服务器界⾯,如下图,‘服务器名称或IP’输⼊安装数据库服务器的名称或IP;‘登陆⽤户名’为SQL Server2005的登陆名,⼀般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码,安装SQL时输⼊设定的。

‘当启动程序时⾃动启动服务器’前打勾,则每次启动电脑时⾃动启动服务器;点‘启动服务器’,当启动完后,标题栏位置显⽰‘馨宝软件服务器(正在运⾏)’,在⽤条码软件时,服务器软件必须要启动,否则客户端及采集器扫描不能⽤。

速达软件操作手册

速达软件操作手册

A.如何打开软件:双击桌面上的“速达3000E—PRO工业客户端”,在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称,单击“确定”,选择想要进入的帐套,再单击“确定”,输入用户名和口令即可进入到软件。

B.如何建立自己的帐套:双击桌面上的“速达3000E—PRO 工业客户端”,在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称,单击“确定",然后再单击“新增”,输入帐套代号和企业名称,然后单击“下一步”,最后单击“完成"。

软件最多可以建立999个帐套。

C.如何录入产品资料:例如要增加日常用品这个货品类别,单击“资料"——在下拉菜单中选择“货品”,——“货品类别”,单击“编辑"旁边的黑色小三角,选择“增加”,“类别名称"输入日常用品,单击“确定”,用同样的方法增加其他的货品类别;例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉,纳爱斯香皂,两个子商品,单击“资料"-—在下拉菜单中选择“货品”-—“货品资料”,在空白处右键,选择“增加”,在“货品名称”处输入“雕牌洗衣粉”,在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入,但是不要重复),“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,然后单击“增加”,在“货品名称"处输入“纳爱斯香皂”,在“货品编码”处输入S02,“货品类别"从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,最后单击“确定”。

D.如何录入往来单位资料:例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商,单击“资料”——“往来单位"——在下拉菜单中选择“往来单位类型",在空白处右键选择“增加",在“往来类型名称”处录入山西客户,“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入,但是不要重复),单击“增加”,在“往来类型名称”处录入浙江供应商,“往来类型编码”处录入W02,单击“确定”;例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市,单击“资料”-—“往来单位”-—在下拉菜单中选择“客户资料”,在空白处右键选择“增加",在“客户名称”后面录入好又多超市,“客户编码”后录入K01,在“往来类型”下拉菜单中选择“山西客户”,根据需要录入客户的其他信息,然后单击“增加”,重复上述步骤,录入世纪联华超市客户的资料;例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司,单击“资料"—-“往来单位”—-在下拉菜单中选择“供应商资料”,在空白处右键选择“增加”,在“供应商名称”后录入富强食品厂,“供应商编码”后录入G01,在“往来类型"下拉菜单中选择“浙江供应商",根据需要录入供应商的其他信息,然后单击“增加”,重复上述步骤,录入迅承电脑公司客户的资料。

速达软件说明书完整版

速达软件说明书完整版

速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。

1)整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2)统计现金、银行存款(银行名称、帐户)、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价(批发价、折扣、优惠等)(是否可组装或拆卸,速达3000SSTD不支持)4)确定相关会计科目的明细科目设置;5)规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容(根据公司、企业自身特点、需求设置)6)规范有关会计核算方法(成本核算、折旧、工资计提等)和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序;7)重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1)根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段,通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验,可检验软件数据处理的正确性,考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定:采用计算机替代手工记帐的单位,应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上,取得相一致的核算结果。

3、日常运作1)进货管理操作2)销售管理操作3)仓库管理操作4)在进销存中处理不了的帐务,可直接输入凭证进行处理5)月末结帐月结(反结帐)流程:凭证审核→记帐、成本计算(由软件自己完成)→登记帐簿→结转损益(结转损益会再次产生新凭证,需回到“凭证审核”审核凭证)→登帐→期末结帐结帐后,软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份(建议每日打印;业务多则每日备份一次,业务较少每周备份一次)2、明细帐和总帐按月、季、年打印(打印出的资料建议编号、归档、装订)3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。

四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质(不可修改)(小规模纳税人:在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整;一般纳税人,税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理)3、进销存与财务是否结合使用(结合:所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用:所有业务不能自动产生凭证,所有会计科目都能产生下级明细科目)4、科目长度(不可修改)5、帐套选项(凭证字选项不可以重新选择)6、管理员(不可修改)编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法(不可修改)8、启用日期,如果您按照系统默认日期作为启用日期,启用帐套后,将无法录入启用日期之前的业务数据,因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生;9、等等其他关系到系统关键的数据提示:10、考虑到有些企业的货品比较多,初始化工作需要时间长。

速达软件—账务初始数据

速达软件—账务初始数据

《速达软件小知识》——账务初始数据✓一:功能简介当您选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时,必需将手工账簿中所有账户的数据完整地录入到计算机账簿中相应的会计科目中,此衔接过程就是账务数据的初始化。

✓二、路径帐务——账务初始数据初始化——账务初始化✓三、操作指南(一)录入账务初始数据本系统默认的记账本位币是人民币,故您打开该窗口时首先看到的是核算人民币的会计科目的列表,以下简要介绍列表中的一些项目:1.余额方向:是您在会计科目中定义的余额方向,此处不能修改;2.年初余额:选定会计科目本会计年度的年初余额,该栏目的数据由本年累计发生栏的借方数、贷方数以及期初余额栏的数据自动计算产生,您无需手工录入;3.本年累计发生:选定会计科目年初至建账期初止账户借方或贷方累计发生额;4.期初余额:是截止建账日期期初所选会计科目的账面余额;5.本年损益累计发生:所有损益类科目年初至建账期初发生的实际金额(这里"实际发生额"不包括期末结转本期损益时的会计凭证中损益科目的结转金额);6.引入货品期初:在账务与进销存结合使用的情况下,系统可以按每个货品“存货类型”中所选择的“存货核算科目”进行汇总,做为账务初始数据的期初余额(不可修改);如果科目有辅助核算货品和数量时,系统还可以将每个货品的名称、规格、数量记录下来,并体现在辅助核算数量金额账中;7.引入往来单位期初:如果您在录入往来单位资料时录入了初始数据,这时可以单击此按钮,系统会自动在应收账款或应付账款下增设同名明细科目,并将其初始金额自动转入到该科目的期初金额里;8.引入固定资产期初数据:固定资产、累计折旧科目的初始数据您既可以手工逐笔每项固定资产、累计折旧明细科目的初始数据,也可以引入固定资产初始模块中的对应数据,点击[引入期初数据]→[引入固定资产期初],系统将固定资产初始模块中每张卡片的初始数据进行汇总引入到对应的固定资产和累计折旧科目中去;9.引入出纳期初:出纳账户需要关联库存现金或银行存款等会计科目,在初始化时可以在《出纳账户初始数据》中录入账户的各项数据,并在此处点击[引入期初数据]→[引入出纳期初],即可将出纳账户关联会计科目的余额、发生额引入;10.Excel导入期初:选定币种后点击[引入期初数据]→[Excel导入期初],从相应路径选中Excel文件,可以导入该币种的初始化数据,导入前系统检测Excel格式和内容,只能导入编码、名称、方向与账套现有科目一致的明细科目数据,不能导入非核算币种数据,与账套不匹配时给予提示,暂不支持辅助核算内容导入,Excel文件的首行(标题行)应包含科目初始的必要字段(说明如下):(1)币种为本位币时,Excel文件的首行(标题行)应包括:科目代码、科目名称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初本位币、本年累计借方数量、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方本位币、期初余额数量、期初余额本位币、实际发生额;(2)币种为外币时,Excel文件的首行(标题行)应包括:科目代码、科目名称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初原币、本年年初本位币、本年累计借方数量、本年累计借方原币、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方原币、本年累计贷方本位币、期初余额数量、期初余额原币、期初余额本位币、实际发生额;11.导出Excel:单击[导出Excel],系统会将账务初始数据导入到Excel表格中;12.辅助核算:对于采用辅助核算的会计科目,系统会已特殊的颜色标识,并且在您选择这些科目时,窗口下面会增加【辅助核算】按钮,单击该按钮打开'科目期初-辅助核算'编辑窗口,录入相应的期初数据后保存退出;13.若有核算外币的会计科目,请单击窗口左上角的"币种"栏,从下拉列表框中选择相应的外币币种,然后录入核算外币会计科目的有关初始数据即可,其中:· "汇率"栏中显示的汇率是您在币种资料中录入的汇率,此处不能修改;· "原币"栏录入该会计科目的按非本位币记录的金额;· "本位币"栏由系统根据您在原币栏中录入的金额乘以汇率自动产生;·其他栏目与录入人民币金额时基本相同,请参照上述说明进行操作。

速达财务软件操作说明

速达财务软件操作说明

速达财务软件操作说明 The final edition was revised on December 14th, 2020.速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。

所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

(以速达版本为例)一、建账:1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”:该选项是3000系列软件建账的唯一选择;“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”:这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的;二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号:计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的,因此每个账套必须有一个文件名,在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度,可由字母、数据或汉字组成;帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件;例如:帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”,则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“”文件;2、企业名称:在企业名称编辑框中输入公司的全名;企业名称将显示于单据与报表的显着位置;3、所属行业:软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择,这个选项是必须选择的,用户可根据自己公司的实际情况来决定,以后不能修改。

4、纳税性质:按照税法的有关规定,速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”,用户可以根据企业的实际情况进行选择。

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程(一)系统基本操作:一、采购系统:1、录入供应商资料(只能由采购部录入,其他部门如需增加供应商应通知采购录入):打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑(新增)→录入基本信息、其他信息(付款帐号必须填写清楚)、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料(只能由采购部录入,其他部门如需增加货品资料应通知采购录入):打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息(注意产品的命名和单位名称要统一)→保存3、采购计划单,采购订单,采购开单的录入同上二、销售系统:1、录入客户资料(只能由销售部录入,其他部门如需增加客户应通知销售部录入):打开系统→进入销售系统→编辑(新增)→录入基本信息(其他信息、供销货品)相应的资料→保存2、销售开单:打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后,先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车,(仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联,红联、白联及物流单交销售部,销售部确认无误后红联交财务,销售部的白联后面要附物流单,客户直接来公司提货者,客户必须在销售单上面签字)》三、仓库系统:领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

(二)部门之间系统操作流程:一、采购收货:A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》(付款类型选预付账款,选择单据为采购订单)后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务;B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款;C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》(单据类型为采购收货,可选择单据为采购订单,入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量)→留白联,交采购部黄联、红联及供应商送货单;D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联,红联及供应商送货单交财务;E.采购部在资金管理里开《应付账款》(付款类型选应付账款,选择单据为采购开单,若该订单之前已付预付款,应先开一张《往来帐核销》预付冲应付)后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务;F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

速达5000业务操作流程

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统:采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统;生产管理:生产系统、委外加工;资金系统:应收应付、现金银行;财务系统:账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况,基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证,除个别业务需手工制作凭证,比如:产成品完工入库后月底进行成本费用分摊,需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统,是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据,如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话,需在系统里面填制采购订单业务,得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制,可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款,如有需要,采购人员需打印出采购单据明细,通常一式三联,其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊,是由于在采购原料过程中发生的一些费用,比如运费,需分摊到该批原料的成本当中,这时需要做采购费用分摊单。

估价入库,是指货品已收到而发票等结算单据未到,在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单,直接修改原料内的单价为结算单内单价,审核即可,这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统,是企业向客户销售产成品发货的主要模块,分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货,尽早安排生产,需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单,给客户进行发货,从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货,可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细,第一联给客户,第二联给财务部门做原始凭证,第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达软件系统功能介绍和操作使用技巧

速达软件系统功能介绍和操作使用技巧


38
(四)、采购开单
五、采购管理
2020/3/29

39
五、采购管理
(五)、制作采购凭证
2020/3/29

40
(一)、销售订单
六、销售管理
2020/3/29

41
六、销售管理
(二)、销售出库单
2020/3/29

42
(三)、销售开单
六、销售管理
2020/3/29

43
六、销售管理
(四)、制作销售凭证
制单人、审核人
摘要
的保存单据、审核与反审核
8
(三)、单据操作 3、单据辅助操作
一、基本操作
增加业务单据 增加明细项(Ctrl+Insert ) 删除明细项 (Ctrl+Delete ) 查找业务单据 (单据维护) (Ctrl+F) 修改业务单据 删除业务单据 单据的作废与反作废
选择单据 (F6) 调整布局 导出Excel 导入明细 生成单据 单据的执行过程 协同商务 审批
2020/3/29

44
七、出入库管理
(一)其他发货单
2020/3/29

45
七、出入库管理
(二)其他出库单
2020/3/29

46
七、出入库管理
(三)其他收货单
2020/3/29

47
七、出入库管理
(四)其他入库单
2020/3/29

48
(五)调拨单
七、出入库管理
2020/3/29

49
(三)、单据操作
2

6
一、基本操作

速达软件操作手册

速达软件操作手册

A .如何打开软件:双击桌面上的“速达3000E-PRO 工业客户端”,在“服务器名称” 那行输入服务器的IP 地址或者是计算机名称,单击“确定” ,选择想要进入的帐套,再单击“确定”,输入用户名和口令即可进入到软件。

B.如何建立自己的帐套:双击桌面上的“速达3000E-PRO 工业客户端”,在“服务器名称” 那行输入服务器的IP 地址或者是计算机名称,单击“确定” ,然后再单击“新增” ,输入帐套代号和企业名称,然后单击“下一步”,最后单击“完成”。

软件最多可以建立999 个帐套。

C.如何录入产品资料:例如要增加日常用品这个货品类别,单击“资料”——在下拉菜单中选择“货品”,——“货品类别”,单击“编辑”旁边的黑色小三角,选择“增加” ,“类别名称”输入日常用品,单击“确定” ,用同样的方法增加其他的货品类别;例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉,纳爱斯香皂,两个子商品,单击“资料”——在下拉菜单中选择“货品” ——“货品资料”,在空白处右键,选择“增加”,在“货品名称”处输入“ 雕牌洗衣粉”,在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入,但是不要重复),“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,然后单击“增加” ,在“货品名称”处输入“ 纳爱斯香皂”,在“货品编码”处输入S02, “货品类别”从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,最后单击“确定”D.如何录入往来单位资料:例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商,单击“资料”——“往来单位”——在下拉菜单中选择“往来单位类型” ,在空白处右键选择“增加” ,在“往来类型名称”处录入山西客户,“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入,但是不要重复),单击“增加”,在“往来类型名称”处录入浙江供应商,“往来类型编码”处录入W02 ,单击“确定”;例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市,单击“资料”——“往来单位”——在下拉菜单中选择“客户资料” ,在空白处右键选择“增加”,在“客户名称” 后面录入好又多超市,“客户编码” 后录入K01 ,在“往来类型”下拉菜单中选择“ 山西客户”,根据需要录入客户的其他信息,然后单击“增加” ,重复上述步骤,录入世纪联华超市客户的资料;例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司,单击“资料”——“往来单位”——在下拉菜单中选择“供应商资料” ,在空白处右键选择“增加”,在“供应商名称”后录入富强食品厂,“供应商编码” 后录入G01,在“往来类型”下拉菜单中选择“浙江供应商”,根据需要录入供应商的其他信息,然后单击“增加” ,重复上述步骤,录入迅承电脑公司客户的资料。

速达5000生产管理操作说明

速达5000生产管理操作说明

速达5000生产管理操作说明速达5000生产管理软件即《速达天耀5000-PRO工业版》作为ERP管理系统,特别适合中型企业使用。

速达5000系统全面实现供应链业务管理、生产管理、资金管理、财务管理、客户关系管理、异地分销、远程配送、多机构集团化管理。

速达5000通过强化业务流程控制,多级审批管理,速达5000有效地帮助企业实现业务管理、生产管理、财务管理的制度化。

生产系统生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计,符合通常的业务处大多数中小企业的业务需要。

系统中引入MPS、MRP、BOM等概念,提供了编制物料清单、工厂日历,制定主生产计划建议、生产加工、产品验收、费用分摊、成本计算等处理模块,并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务,具有使用简便、功能车间资料一、功能简介车间是企业加工产品或完成某种工序的固定场所,在本系统中用到车间资料,因此,您可以事先录入企业的车间资料。

二、操作路径单击「生产管理」→「车间资料」。

替代品设置一、功能简介替代品设置可由用户选择某个原料在生产中可由哪些材料替代、替M清单时,系统自动将所有的替代品代入BOM清单中,同时将替代品与其替代的材料设置在同一级次,BOM循替代品也考虑在内,货品资料如在替代品资料中设置过,系统将其自动代入到BOM清单中。

替代品在BOM清单中的标准用量按被其替代的原料标准用量及比率自动计算,在MRP运算选择计算条件中相应的,在考虑“替代品”时,如果计算的主原料不足时,系统就找它的替代品,看替代品的数量是否满足需求,如果满足,此材或再加工,如不满足,系统再将缺少数量做为主原料的建议加工数量或采购数量;在使用<加工单>的“生产能,系统也会考虑替代品,即先将替代料折算成相应原料数量,再用原料现有库存量+所有替代品折算成的原料数量,共同计算二、操作路径「业务」→「生产管理」→「替代品设置」。

操作“货品名称”不可与“替代品名称”相同替代品不能为同一货品;删除和修改;资料保存后,在制作BOM清单或手工制作替代品可自动代入到BOM清单或加工单细表中;“物料清单维护”中增加“替代品”一栏,点击右侧按钮,系统将该原料的替代品显示出来,可修改编替代品对其他业务的影响<领料单>增加“共耗品”栏,当选择<加工单>制作<领料单>时,此项不打勾,则所领用的材料金额做为该加工单中加工产品的材料成本;不选择<加工单>时,此项打勾,即为共耗材料,在期末做材料成本分配时,按验收数量及在制品的约当产量进行分配,此项不可手工修改;在按单领料没有做验收,则将细表所有材料提供出来供选择;如已做验收,则只提供已按单领单的材料选择项;共用材料在分摊时不再为该进行分摊;<BOM清单>单时,选择有替代品的原料,系统自动将该原料的替代品资料代入,并根据父件与原料的使用比率计算出替代品数量,可修改,代入产品加工单时,系统自动将BOM清单修改后替代品的级次与所替代的原料相同,BOM清单检查时,要把替代品视同正常原料进行循环检查,发生循环使用物料时,BOM不<加工单>在编辑<加工单>时,将鼠标移至单据明标右键,在浮动菜单中增加“替代品设置”功能项,选择该项时,系统打开“替代品选择”界面,同时,根据加工单主表的加工率,自动计算出数量,可修改和删除明细。

速达财务软件操作说明

速达财务软件操作说明
注意:数据库字段中打*号的字段一定要匹配,没有打*的字段可匹配也可不匹配;建议一个一个字段手工匹配,不要使用默认匹配,因为默认匹配是按照字段的排列顺序来匹配的,有可能匹配错误;
c、显示要导入的资料
在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料,确认无误之后,点击“数据导入”,软件即自动导入货品资料;
按照实际情况,输入该货品的批号及相关的成本价、期初库存及到期日;
4、代销商品期初;
速达3000系列软件从7.0版本开始增加了“委托代销”功能(速达3000标准版无此功能),同样也增加了“代销商品期初”录入;打开“进销存初始”—“代销商品期初”,在下面的界面中按照格式录入相应的代销商品的起初数量;
5、pos相关资料;(仅速达3000xp以上才有此功能)
一、建账:
1、选择要创建的帐套类型
“创建一个标准帐套”:该选项是3000系列软件建账的唯一选择;
“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”:这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的;
二、配置帐套与企业相关的信息
1、帐套代号:计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的,因此每个账套必须有一个文件名,在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度,可由字母、数据或汉字组成;帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件;例如:帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”,则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件;
帐套初始化的操作非常简单,可参照帮助或用户手册,按照公司的实际情况将所需要的资料认真、仔细的录入即可。下面仅针对一些所需要注意的地方讲述一下。

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。

所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

(以速达3000xp7.1版本为例)一、建账:1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”:该选项是3000系列软件建账的唯一选择;“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”:这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的;二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号:计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的,因此每个账套必须有一个文件名,在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度,可由字母、数据或汉字组成;帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件;例如:帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”,则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件;2、企业名称:在企业名称编辑框中输入公司的全名;企业名称将显示于单据与报表的显著位置;3、所属行业:软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择,这个选项是必须选择的,用户可根据自己公司的实际情况来决定,以后不能修改。

4、纳税性质:按照税法的有关规定,速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”,用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人,则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据,有关税务问题需要手工通过会计凭证调整;如果选择了一般纳税人,则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据;5、行业默认属性:提供了三个选项,并根据所选择的行业不同而有所区别,而且默认的选项不可以修改:6、是否结合使用:该选项非常重要,直接影响到软件的业务流程,并且以后无法修改;如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”,所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”,进销存业务单据不能自动产生凭证,进销存系统与财务系统完全分开,所有凭证必须手工完成;因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制(7.1版本之前每月凭证最大数量9999张;7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张),所以必须根据公司实际业务情况来决定,如果公司每月单据数量非常大,同时选择了结合使用,每张单据生成一张凭证,那么,当凭证数量达到最大数量的时候,该会计期间将无法再保存新的单据或凭证;同时凭证数量很大,导致凭证审核、登帐速度下降;三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表,速达软件从5.6版本开始,新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计,一级会计科目的长度默认设置为4位;系统内提供最多六级的会计科目,除第一级科目长度不能修改之外,其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度,但科目编码总长度不得超过18位。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、基本操作
显示格式 过滤 报表导出 打印及预览 会计账表的穿透式查询功能 关闭账表
a
13
(四)、报表操作 3、打印输出
一、基本操作
选择打印模板 打印预览 打印 打印标记
a
14
二、综合设置
a
15
三、基础数据
(一)、往来单位数据 1、客户资料
基本信息 其他信息 供销货品
a
16
三、基础数据
(一)、往来单位数据
a
70
十、人力资源管理
(一)人力资源管理总图
(一)界面模式
一、基本操作
流程图模式
导航栏界面模式
a
3
一、基本操作
(二)、数据资料通用操作 1、列表状窗口及操作
新增资料( Ctrl+N ) 修改资料 ( Ctrl+E ) 删除资料 ( Ctrl+D ) 过滤( Ctrl+F ) 导出Excel( Ctrl+O)
Excel导入 ( Ctrl+X)
a
46
七、出入库管理
(三)其他收货单
a
47
七、出入库管理
(四)其他入库单
a
48
(五)调拨单
七、出入库管理
a
49
七、出入库管理
(五)调拨出库单
a
50
七、出入库管理
(六)调拨入库单
a
51
(七)报损单
七、出入库管理
a
52
七、出入库管理
(八)报损出库单
a
53
(九)盘点单
七、出入库管理
a
54
七、出入库管理
a
25
(五)、财务数据 7、账龄区间
三、基础数据
8、核算项目
a
26
(五)、财务数据 7、账龄区间
三、基础数据
8、核算项目
9、出纳账户
a
27
(五)、财务数据 10、费用项目
三、基础数据
11、银行资料
12、币种
13、结算方式
a
28
四、系统初始
(一)、客户往来款初始化
a
29
四、系统初始
(二)、供应商往来款初始化
五、采购管理
a
38
(四)、采购开单
五、采购管理
a
39
五、采购管理
(五)、制作采购凭证
a
40
(一)、销售订单
六、销售管理
a
41
六、销售管理
(二)、销售出库单
a
42
(三)、销售开单
六、销售管理
a
43
六、销售管理
(四)、制作销售凭证
a
44
七、出入库管理
(一)其他发货单
a
45
七、出入库管理
(二)其他出库单
a
21
三、基础数据
(三)、货品(物料)数据 5、设置货品价格
6、货品单位组
a
22
三、基础数据
(四)、部门员工数据 1、员工资料/档案
2、部门资料
3、员工类别
a
23
(五)、财务数据 1、会计科目
三、基础数据
2、凭证字
a
24
(五)、财务数据 3、凭证摘要
三、基础数据
4、科目类别
6、凭证模板
5、凭证摘要类型
a
30
四、系统初始
(三)、货品库存初始化
a
31
四、系统初始
(四)、出纳账户初始化
a
32
四、系统初始
(五)、固定资产初始化
a
33
四、系统初始
(六)、现金流量初始化
a
34
四、系统初始
(七)、科目期初初始化
a
35
五、采购管理
(一)、采购计划/请购单
a
36
(二)、采购订单
五、采购管理
a
37
(三)、采购入库
速达V7软件系统功能介绍和操作使用技巧
主讲:彭宏志 2020年6月14日星期日
a
1
目录
一、基本操作
二、综合设置
三、基础数据
四、系统初始
五、采购管理
六、销售管理
七、出入库管理
八、生产管理
九、委外加工管理
十、人力资源管理
十一、现金管理
十二、固定资产管理
十三、财务业务结账
十四、报表管理
十五、操作技巧
a
2
修改明细项目
部门、业务员
制单人、审核人
摘要
保存单据、审核与反审核
a
8
(三)、单据操作 3、单据辅助操作
一、基本操作
增加业务单据 增加明细项(Ctrl+Insert ) 删除明细项 (Ctrl+Delete ) 查找业务单据 (单据维护) (Ctrl+F) 修改业务单据 删除业务单据 单据的作废与反作废
a
63
(二)委外加工单
九、委外加工管理
a
64
九、委外加工管理
(三)委外加工领料单
a
65
九、委外加工管理
(四)委外加工领料出库
a
66
九、委外加工管理
(五)委外加工验收
a
67
九、委外加工管理
(六)委外加工入库单
a
68
九、委外加工管理
(七)委外加工费用单
a
69
九、委外加工管理
(八)委外加工费用分摊单
选择单据 (F6) 调整布局 导出Excel 导入明细 生成单据 单据的执行过程 协同商务 审批
a
9
(三)、单据操作 3、单据辅助操作
一、基本操作
增加业务单据 增加明细项(Ctrl+Insert ) 删除明细项 (Ctrl+Delete ) 查找业务单据 (单据维护) (Ctrl+F) 修改业务单据 删除业务单据 单据的作废与反作废
3、地区资料
4、往来单位类型
a
17
三、基础数据
(一)、往来单位数据
5、往来单位价格追踪
6、往来单位案例
a
18
(二)、仓库数据 1、仓库资料
三、基础数据
2、出入库类型
a
19
三、基础数据
(三)、货品(物料)数据
1、货品资料
2、货品类别
a
20
三、基础数据
(三)、货品(物料)数据
3、存货类型
4、货品案例
选择单据 (F6) 调整布局 导出Excel 导入明细 生成单据 单据的执行过程 协同商务 审批
a
10
(三)、单据操作 4、单据维护
一、基本操作
a
11
(四)、报表操作 1、业务报表
一、基本操作
业务报表的穿透式查询 自定义列 报表导出 打印及预览 拖动排列 系统过滤时提供“多选”功能
a
12(四)、报表操作 源自、财务报表(十)盘点亏损出库单
a
55
七、出入库管理
(十一)盘盈入单
a
56
(一)加工单
八、生产管理
a
57
八、生产管理
(二)领/退/补料单
a
58
八、生产管理
(三)材料领用出库单
a
59
(四)验收单
八、生产管理
a
60
(五)验收入库单
八、生产管理
a
61
八、生产管理
(五)生产费用分摊单
a
62
(一)总图
九、委外加工管理
只显示第一级
a
5
一、基本操作
(三)、单据操作
a
6
一、基本操作
(三)、单据操作 1、模糊查找(快速定位)
录入资料的编码 录入资料的名称 按中文拼音首字母快速定位
a
7
(三)、单据操作 2、单据编制
一、基本操作
录入日期
录入单号
选择供应商(客户)
录入币种、汇率
录入其它项
选择货品(按F6选择上游单据进行)
打印和打印预览 ( Ctrl+P/W)
刷新 ( F5)
全部显示
a
4
自动排序
一、基本操作
(二)、数据资料通用操作 2、树状窗口及操作
增加同级 ( Ctrl+B)
修改( Ctrl+E)
增加下级 ( Ctrl+N )
展开全部
删除资料 ( Ctrl+D )
刷新 ( F5)
全部删除( Shift+Del )
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