标书合同协议书评审记录表精编
合同评审记录表2完整
评审内容:生产安全事故应急救援综合预案
生产安全事故应急救援专项预案
评审时间:2021年8月31日
参加评审人员:领导小组全体成员
评审人员签字及意见:
序号
姓名
职务
评审意见
签名
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
总体评审意见:
根据公司关于应急预案编制及演练工作的总体安排,公司安全部于2021年8月31日组织公司领导小组全体成员,对综合和专项应急预案进行了评审。
4、是否具备满足客户要求的资质。
5、是否具备必要的技术能力和检测能力。
6、双方是否明确每一项合同内容。
检测方法及检测项目
检测收费及支付方式
检测报告的形式、发送方式、份数
检测后检测样品的处理方式
检测完成日期
所选择的分包方(需要时)
可以提供的各项额外服务(需要时)
7、合同内容是否合乎法律法规的要求。
8、合同内容双方意见表示是否充分和明确。
评审部门
财务部
评审人
年 月 日
工期、质量、付款进度与总包合同的匹配性
意 见
评审部门
工程、财务
评审人
年 月 日
质保期限与质保金的扣留与返还
意 见
评审部门
工程、财务
评审人
年 月 日
物资采购机械、及要求方面
意见
评审部门
物机部
评审人
年 月 日
安全要求 方面
意见
评审部门
安全环保部
评审人
年 月 日
分包结算
意 见
9、合同内容涉及的分包安排是否符合相关的要求。
合同(投标书)评审记录表
合同(投标书)评审记录表0000000合同(投标书)评审记录表编码: D038—1 序号: 合同号委托单位项目名称项目基本内容及洽谈情况介绍合同经办人: 年月日需会议评审的要附评审会议记录、会议主持人、参加人和主持人签名及日期。
合同评审结论评审人: 年月日部门意见签名: 年月日领导意见签名: 年月日合同(投标书)修改记录表编码:D040—1 序号: 合同号委托单位项目名称修订情况介绍合同经办人: 年月日需会议评审的要附评审会议记录、会议主持人、参加人和主持人签名及日期。
合同修订评审结论评审人: 年月日部门意见签名: 年月日领导意见签名: 年月日顾客(或供方)提供产品的验证签收记录编码:D041—1 序号:项目名称提供的产品单位:提供人:年月日验证记录验证人: 年月日备注成果审核表编码: DO48—1 序号:项目名称成果名称委托单位协作单位项目负责人主要编写人专业总工审核意见签名/日期:质量体系执行情况 (内审员*)签名/日期:分管部门意见签名/日期:分管领导签章/日期:备注*注:凡是工程院内部审核员(参加05年底培训)均可以进行质量体系执行情况的检查提交产品的验证签收记录编码:D049--1 序号:项目名称承担项目部门接收单位提供的产品提交人: 年月日接收记录接收人: 年月日备注顾客沟通登记表编号:D050-1 序号:顾客单位顾客与顾客沟通情况记录注:每次沟通情况都要注明记录人和记录日期顾客满意度调查表编码:D051—1 序号: 项目名称项目组工作阶段调查人员工作态度很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 很不满意? 工作效率很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 很不满意? 工作结果很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 很不满意? 总体评价很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 很不满意?顾客意见或建议(甲方)签字: 年月日项目负责人意见(乙方)签字: 年月日备注。
合同(投标书)评审记录表
编号:GHSD0611006序号:
顾客单位
顾客
与
顾
客
沟
通
情
况
记
录
注:每次沟通情况都要注明记录人和记录日期
成果审核表
编码:GHSD2204002序号:
成果名称
委托单位
联系人
联系电话
/
委托时间
传真
/
经费
协作经费
/
协作单位
资质编号
/
负责人
/
项目负责人
主要编写人
项目资质编号
总工审核意见
签名/日期:
质量体系执行情况(内审员*)
签名/日期:
部门主管意见
签名/日期:
分管部门意见
签名/日期:
分管领导
签名/日期:
审批时间及文号
备注
*注:凡是工程院内部审核员(参加05年底培训)均可以进行质量体系执行情况的检查
提交产品的验证签收记录
编码:D049--1序号:
项目名称
承担项目部门
接收单位
提供的产品
提交人:年月日
项目负责人/日期:
主管部门意见
部门主管:年月日
接收记录
接收人:年月日
备注
顾客满意度调查表
编码:GHSD1111001序号:
项目名称
工作阶段
项目组
调查人员
工作态度
很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意□
工作效率
很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意□
工作结果
很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意□
总体评价
很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意□
合同(投标书)评审记录表
合同评审记录表
合同评审记录表一、背景介绍本合同评审记录表是为了确保合同的合法性、合规性以及风险控制而制定的。
通过对合同内容进行评审,能够及时发现潜在的问题或风险,并提出相应的改进建议,以确保合同的有效性和双方的权益。
二、评审目的1. 确保合同的合法性和合规性。
2. 评估合同条款的清晰度和可执行性。
3. 识别合同中的潜在风险和问题。
4. 提出合同改进建议,以优化合同内容。
5. 保护双方的权益,减少纠纷和争议的发生。
三、评审范围本次合同评审记录表适用于所有与公司签订的合同,包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
四、评审内容和流程1. 合同基本信息合同名称:签订日期:合同主体:合同金额:合同期限:合同目的:2. 合同条款评审2.1 条款一:条款内容评审意见:改进建议:2.2 条款二:条款内容评审意见:改进建议:(继续列出所有合同条款,并进行评审和改进建议)3. 合同附件评审3.1 附件一:附件内容评审意见:改进建议:3.2 附件二:附件内容评审意见:改进建议:(继续列出所有合同附件,并进行评审和改进建议)4. 风险评估4.1 潜在风险一:风险描述评估结果:风险等级:风险应对措施:4.2 潜在风险二:风险描述评估结果:风险等级:风险应对措施:(继续列出所有潜在风险,并进行评估和提出风险应对措施)五、评审结论根据本次合同评审记录表的评审结果,我们对合同提出以下结论:1. 合同条款存在的问题和风险已经得到充分识别和评估。
2. 针对合同条款和附件的改进建议已经提出,以优化合同内容和执行效果。
3. 风险评估结果已经确定,相应的风险应对措施已经制定。
六、评审人员签字评审人员1:评审人员2:评审人员3:以上是本次合同评审记录表的详细内容,通过对合同条款和附件的评审,我们能够及时发现问题和风险,并提出相应的改进建议和风险应对措施,以确保合同的合法性、合规性和有效性。
评审结论将为后续合同执行提供指导和参考,保护双方的权益,并减少纠纷和争议的发生。
合同评审记录表范本
合同评审记录表范本合同评审记录表是用于记录合同评审过程中的关键信息、问题和决策的表格。
它起到了记录和追踪合同评审过程中的每个步骤和活动的作用,确保整个评审过程的透明和一致性。
本文档提供了一个可用于合同评审记录表的范本,供参考和使用。
1. 评审信息合同评审记录表的第一部分是关于评审信息的记录。
评审项目合同评审记录表范本文件编号CR-001文档版本 1.0评审日期2022年3月15日评审人员张三、李四、王五被评审合同合同名称:XXX项目合同合同编号:CT-2022-001合同签订日期:2022年3月1日2. 评审目标合同评审记录表的第二部分是关于评审目标的记录。
合同评审目标:确保被评审合同的内容准确、合法、完整,并符合双方约定的要求,并为后续的合同执行提供支持和指导。
3. 评审过程合同评审记录表的第三部分是关于评审过程的记录。
3.1 合同评审会议评审人员参加了于2022年3月10日召开的合同评审会议。
会议主要内容包括:•评审人员对合同的整体内容进行了初步的审查和讨论。
•评审人员对合同中的关键条款进行了深入的分析和讨论。
•评审人员提出了问题和建议,并记录在合同评审记录表中。
3.2 问题记录以下问题是在合同评审过程中被识别出的。
这些问题将需要解决或与供应商进行进一步的讨论和协商。
序号问题描述解决措施负责人1 合同条款XYZ缺失与供应商协商是否需要添加该条款张三2 客户责任未明确定义与客户沟通并明确客户责任范围李四3 合同中附带的附件缺失与供应商协商并补充缺失的附件王五3.3 决策记录以下决策是在合同评审过程中做出的,以解决评审过程中的问题和调整合同条款。
序号决策描述执行日期执行人1 向供应商提出添加合同条款XYZ的建议2022年3月16日张三2 与客户沟通并明确客户责任范围2022年3月17日李四3 与供应商协商并补充缺失的合同附件2022年3月18日王五4. 下一步行动根据评审过程中的问题和决策,以下是下一步行动的计划。
合同评审记录表
合同评审记录表1. 背景合同评审是确保合同条款准确、合法和符合双方利益的重要步骤。
评审过程需要详细记录,以便日后参考和审查。
本协议旨在规定合同评审记录表的标准格式和内容要求。
2. 目的合同评审记录表的目的是记录合同评审过程中的关键信息和决策,包括合同条款、风险评估、法律合规性等方面的内容。
这些记录将用于合同的审查和纠纷解决,以确保合同的有效性和执行。
3. 评审记录表的内容合同评审记录表应包含以下内容:3.1 合同基本信息:- 合同标题- 合同编号- 合同签订日期- 合同双方信息(包括名称、地址、联系人等)3.2 评审人员信息:- 评审日期- 评审人员姓名和职务- 参与评审的相关部门或团队3.3 合同评审内容:- 合同条款的详细描述- 合同条款的评估和建议- 风险评估和管理措施- 法律合规性评估- 相关文件和证据的附加说明3.4 决策和意见:- 评审过程中的决策和意见- 针对合同条款的修改建议- 风险管理和合规性建议- 相关部门或团队的补充意见4. 评审流程合同评审记录表的填写应遵循以下流程:4.1 评审准备:- 确定评审日期和评审人员- 收集合同文本和相关文件- 分配评审任务和责任4.2 评审过程:- 评估合同条款的准确性和合法性- 分析合同风险和法律合规性- 讨论并记录决策和修改建议- 记录评审人员的意见和补充意见4.3 评审结果:- 汇总评审结果和决策- 准备评审报告和建议- 提交评审报告给相关部门和管理层5. 评审记录的保密性评审记录应被视为机密信息,只有授权人员才能访问和使用。
评审记录的保密性应受到适当的保护措施,包括但不限于:- 限制评审记录的访问权限- 加密电子评审记录- 锁定实体评审记录的存储和访问6. 评审记录的保存和归档评审记录应妥善保存和归档,以备将来参考和审查。
评审记录的保存期限应符合适用法律和组织规定。
在保存期限届满后,评审记录应进行安全销毁或归档。
7. 附则本协议的解释和执行应符合适用法律和组织规定。
合同(投标书)评审记录表
合同号
委托单位
: 项——名
项目基
本要求
合同经办人: 年 月 日
洽谈情
况介绍
合同经办人: 年 月 日
合同评
审结论
项目负责人: 年 月曰
部门主
管意见
签名: 年 月曰
科技主管
部门意见
签名: 年 月曰
所领导
意见
签名: 年 月曰
备注
序 号
项目名称
提供的产品
提供单位:
提供人:
年 月
日
总工验证记录
编码:D049--1序号:
项目名称
承担项目部门
接收单位
提供的产品
提交人: 年 月曰
接收记录
接收人: 年 月 日
备注
顾客满意度调查表
项目名称
工作阶段
项目组调查人员
工作态度
很满意口
满意口
基本满意口
不满意口
很不满意口
工作效率
很满意口
满意口
基本满意口
不满意口
很不满意口
工作结果
很满意口
满意口
基本满意口
不满意口
成果审核表
成果名称
委托单位
联系人
联系电话
/
委托时间
传 真
/
经费
协作经费
/
协作单位
资质编号
/
负责人
/
项目负责人
主要编写人
项目资质编号
总工审核意见
签名/日期:
质量体系执行情况
(内审员*)
签名/日期:
部门主管意见
签名/日期:
分管部门意见
签名/日期:
合同评审记录表范文模板
合同评审记录表范文模板合同评审记录表合同编号:[合同编号]合同类型:[合同类型]合同主要条款:[合同主要条款]合同起草日期:[合同起草日期]合同评审日期:[合同评审日期]评审人员:评审人员1:[评审人员1姓名]评审人员2:[评审人员2姓名]评审人员3:[评审人员3姓名]评审内容:1. 合同目的和背景- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]2. 合同条款和定义- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]3. 合同权利和义务- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]4. 合同违约和争议解决- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]5. 合同生效和终止- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]6. 附加条款和附件- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]综合评审意见:根据对合同的评审,我们认为合同的主要条款和定义清晰明确,合同权利和义务合理平衡,合同违约和争议解决机制得当,合同生效和终止条件明确,附加条款和附件完整。
建议在合同起草的过程中,进一步考虑以下方面:1. 确保合同中的术语和条款符合适用法律法规的要求。
2. 在合同中明确各方的权益和责任,避免模糊或不明确的表述。
3. 确保合同中的违约责任和争议解决机制具备可执行性和公平性。
4. 确保合同中的附加条款和附件与主要条款一致,并完整附上。
请在修改合同草稿时参考以上评审意见,并在最终版本中进行相应修改。
如有任何疑问或需要进一步的解释,请随时与我们联系。
评审人员签名:评审人员1:_____________________评审人员2:_____________________评审人员3:_____________________日期:_____________________以上为合同评审记录表的范文模板,可根据具体合同类型和条款进行调整和修改。
希望对您的合同撰写有所帮助。
合同评审记录表1
合同评审记录表-合同评审
□初次评审□修订(原合同号:)合同号:
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量顾客(潜在)要求
□常规合同□
□专门合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库
成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求能够交货
□能够不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨
评审签名
日期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)
专门合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)
重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)
表单编号:PSD0301-02
质保部
检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
评审签名
日期
财务部
产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名
日期
营销部
合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容模糊不符要求
评审签名
日期Βιβλιοθήκη 营销部合同评审结果评审签名
日期
采购部
物料采购周期
□库存不够能够按时采购
□库存能够满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名
日期
生产部
生产制造能力
□能够组织生产按时交货
◆合同标书评审记录
委托方需提供的文件要求:
承检部门
意见
负责人(部门负责人、部门技术负责人):日期:
总工办评审意见
负责人:日期:
主管副总
意见
主管副总:日期:
评审类型
□新项目□重大的任务
备注
合同/标书评审记录
编号:管理编号:ZDJC-Ⅱ-04.02/0
合同/标书名称
委托方名称
评审方式
评审时间
合同简况:
经营开发部:
评审内容
客户的要求是否被充分明确、文件化和理解:
本公司是否有能力满足客户的要求:
合同条件是否达到一致:
是否需要特殊的设备:
人员是否还需要培训才能从事本次活动:
发令要求:
特殊安全要求: