工程质量管理表格

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河北省工程质量监督用表格

河北省工程质量监督用表格

附件2《河北省房屋建筑和市政基础设施质量监督管理实施办法》附件(修订后)1、工程质量监督手续申报表2、工程质量监督手续审查表3、工程质量监督手续受理单4、工程质量监督手续不予受理单5、工程质量监督书6、工程质量监督工作计划7、工程质量监督交底记录8、工程质量监督记录9、原材料(构配件)监督抽测记录表10、工程实体监督抽测记录表11、工程质量整改通知书12、工程暂停施工通知书13、工程质量问题整改报告14、工程质量问题整改情况核查确认单15、工程复工通知书16、工程竣工验收监督通知书17、工程竣工验收监督条件核查记录18、工程竣工验收监督记录19、工程质量监督报告20、不同类型工程描述内容(注: 住宅工程分户验收、施工现场量化考核、专家评价验收、质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、质量终身责任信息档案制度分别按照相应文件中规定的表单样式执行)附件1工程质量监督手续申报表-1-(一)工程项目基本情况表建设单位(公章):填表人:联系人: 联系方式:填表日期:(二)工程质量管理关键岗位人员资格审查表一-2-建设单位(公章):填表人: 联系人: 联系方式:填表日期:(三)工程质量管理关键岗位人员资格审查表二-3-(注:所填写的手机号码为已申请开通建工通考勤系统业务的手机号码)填表人:联系人: 联系方式:填表日期:附件2工程质量监督手续审查表注册编号::-5-你单位提供的项目/工程的质量监督手续资料已经我站查验受理,请凭此单办理施工许可手续。

请你单位在取得施工许可后个工作日以内,将施工许可证复印件(正、副本各一份加盖单位公章)提交我站,接受我站对该工程的监督检查。

(监理单位账号: 初始密码:)(施工单位账号: 初始密码: )(公章)年月日-6-附件4工程质量监督手续不予受理单编号::你单位提供的项目/工程的质量监督手续资料经我站查验,不予受理,原因如下:(公章)年月日-7-附件5工程质量监督书:我站自即日起委派等名监督员组成监督组,对你单位的项目/工程实施质量监督。

建设工程质量监督所有表格模板

建设工程质量监督所有表格模板

维吾尔自治区建设工程质量监督登记表工程名称:建设单位:监督单位:年月日维吾尔自治区建设工程质量监督总站监制填表说明一、本表工程名称填写以施工图纸图签工程名称为准。

二、办理登记时需提供的申报材料:详见报监资料审查表三、表中()或□为可选项,根据项目实际情况打勾确认;四、本表可打印或用钢笔、碳素笔填写,容要具体、真实、完整,字迹要端正,清楚。

五、本表一式四份,建设单位一份、监理单位一份、施工单位一份、监督机构一份。

六、受理地点:咨询:注:工程类别主要为住宅工程、公共建筑、工业厂房;城市道路工程、城市桥梁工程、给排水管道工程、城市隧道工程、城镇燃气工程、城市园林绿化工程、城市路灯与夜景照明工程、垃圾填埋工程等。

注:结构类型主要分为砖混、框架、框剪、框筒、钢结构、排架等。

施工总承包单位质量管理人员登记表工程项目分包情况监理人员情况登记表监理单位:(公章)设计人员情况登记表设计单位:(公章)勘察人员情况登记表勘察单位:(公章)报监资料审查表防雷设计审查。

建筑工程施工现场开工前质量安全资料审查表建设工程质量整改(停工)通知书填写说明一、建设工程质量监督抽查记录表由责任监督员负责填写、保管。

二、本表工程名称填写以施工图纸图签工程名称为准。

三、填写时,应写明存在的质量问题与其发生的确切部位,以与违规、违反设计文件、规标准的具体条款。

四、要求填写容可追本溯源,编号要规有序、不得重复,以便于整改复查。

五、本表可打印或用钢笔、碳素笔填写,容要具体、真实、完整,字迹要端正,清楚。

六、本表可复印,原件应存入质量监督档案。

质监201整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________:你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题:______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 要求:□1.整改;□2.局部停止施工,进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

质量管理体系及表格汇总

质量管理体系及表格汇总

质量管理体系及管理表格汇目录第一章质量管理部职责描述 (5)(一)质量管理部的工作职责 (5)第二章质量管理部组织管理 (6)(一)质量管理工作计划表 (6)(二)质量目标达成计划表 (6)(三)质量教育年度计划表 (6)(四)竞争产品质量比较表 (7)(五)质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)(一)质量方针实施对策表 (8)(二)质量方针实施评审表 (8)(三)质量方针管理工作流程 (9)(四)部门(车间)质量目标展开表 (10)(五)质量目标管理统计月报表 (10)(六)质量目标分解实施评审表 (11)(七)质量目标管理工作流程 (12)第四章供应质量管理 (13)(一)质量检验委托单 (13)(二)进厂零件质量检验表 (13)(三)零件质量检验报告表 (13)(四)采购材料检验报告表 (14)(五)材料试用检验通知单 (14)(六)说明书质量检验报告 (14)(七)采购设备检验报告单 (15)(八)特采/让步使用申请单 (16)(九)进厂检验情况日报表 (16)(十)供应商基本资料表 (16)(十一)供应商质量评价表 (17)(十二)合格供应商考核表 (18)(十三)供应商综合评审表 (19)(十四)供应商质量管理检查表 (20)(十五)进料检验工作流程 (21)(十六)检验状态标识流程 (22)(十七)供应商管理工作流程 (23)第五章制程质量管理 (24)(一)制程作业检查表 (24)(二)生产条件通知单 (24)(三)生产事前检查表 (24)(四)生产过程记录卡 (25)(五)过程控制标准表 (25)(六)产品质量标准表 (26)(七)产品质量检验表 (26)(八)质量因素变动表 (26)(九)操作标准变更通知单 (27)(十)生产过程检验标准表 (27)(十一)产品质量抽查记录 (27)(十二)制程质量管理工作流程 (28)(十三)质量分析统计工作流程 (29)(十四)质量指标报告工作流程 (30)(十五)制程质量异常处理工作流程 (31)(十六)工序质量分析表 (32)(十七)工序质量评定表 (32)(十八)工序质量跟踪卡 (33)(十九)工序控制点明细表 (33)(二十)工序质量审核记录表 (33)(二十一)检验工序作业指导书 (33)(二十二)工序质量检验评定表 (34)(二十三)工序操作标准通知单 (35)(二十四)工序质量异常报告表 (35)(二十五)工序质量控制工作流程 (37)(二十六)工序质量检验工作流程 (38)第六章质量检验管理 (39)(一)试验委托单 (39)(二)试验报告单 (39)(三)检验通知单 (39)(四)产品抽查汇总表单 (40)(五)待出厂产品检验表 (40)(六)产品出厂检验表单 (40)(七)产品质量检验报告 (41)(八)检验计划签审工作流程 (42)(九)成品抽样检验工作流程 (43)(十)成品入库送检工作流程 (44)(十一)产品样件检验工作流程 (45)(十二)工厂出货送检工作流程 (46)第七章质量控制管理 (47)(一)质量管理标准表 (47)(二)质量标准变动表 (47)(三)产品质量管理表 (47)(四)质量因素变动表 (48)(五)质量控制管理工作流程 (49)(六)质量标准制定工作流程 (50)(七)质量记录控制工作流程 (51)(八)质量管理小组资料登记表 (52)(九)质量管理小组会议报告表 (53)(十)质量管理小组活动计划表 (53)(十一)质量管理小组活动记录表 (54)(十二)质量管理小组活动报告表 (54)(十三)QC小组活动成果评审表 (54)(十四)质量管理小组组织建立流程 (56)(十五)质量管理小组活动组织流程 (57)(十六)清理和整理活动检查表 (58)(十七)清理和整理效果检查表 (59)(十八)清洁和保养活动检查表 (60)(十九)清洁和保养效果检查表 (61)(二十)素养活动检查表 (62)(二十一)素养效果检查表 (63)第八章不合格品管理 (65)(一)质量异常通知单 (65)(二)质量异常报告单 (65)(三)质量异常处理单 (65)(四)不合格品审理单 (66)(五)质量不良记录表 (66)(六)质量不良分析表 (67)(七)装配不良处理表 (67)(八)产品退货统计表 (67)(九)不良项目调查表 (68)(十)产品返修通知单 (68)(十一)不合格零件处理单 (68)(十二)不合格现象预防表 (69)(十三)不合格产品管理流程 (70)(十四)不合格现象分析流程 (71)(十五)报废品处理工作流程 (72)(十六)质量处罚工作流程 (73)(十七)预防措施工作流程 (74)第九章质量改进管理 (75)(一)产品质量改进记录表 (75)(二)产品质量改进分析表 (75)(三)质量改进评审记录表 (75)(四)质量改进结果记录表 (76)(五)质量持续改进工作流程 (77)(六)质量问题解决工作流程 (78)第十章质量成本管理 (79)(一)质量预防费用统计表 (79)(二)质量鉴定费用统计表 (79)(三)质量内部故障统计表 (79)(四)质量外部故障统计表 (79)(五)质量成本统计报告表 (80)(六)质量成本损失估计表 (80)(七)质量改进费用汇总表 (81)(八)质量培训费用计算表 (81)(九)质量奖励费用计算表 (81)(十)质量停工损失报告表 (81)(十一)质量事故处理费用计算表 (82)(十二)产品降级/降价处理报告表 (82)(十三)车间质量管理费月报表 (82)(十四)车间质量损失费月报表 (83)(十五)质量成本管理工作流程 (85)(十六)质量成本控制工作流程 (86)第十一章质量管理体系审核及建立 (87)(一)质量管理体系审核计划表 (87)(二)质量管理体系审核检查表 (87)(三)质量管理体系审核报告表 (88)(四)质量文件评审记录表 (88)(五)质量文件发放回收表 (91)(六)质量文件更改申请表 (91)(七)质量文件销毁申请表 (92)(八)过程业绩评审报告表 (92)(九)纠正预防措施处理单 (93)(十)质量文件记录清单 (93)(十一)不符合项报告表 (94)(十二)质量体系建立工作流程 (95)(十三)质量体系文件管理流程 (96)(十四)质量体系内审工作流程 (97)(十五)质量体系运行工作流程 (98)(十六)质量体系完善工作流程 (99)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程(四)部门(车间)质量目标展开表(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期: 年 月 日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次: (十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程(十六)检验状态标识流程(十七)供应商管理工作流程第五章 制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善 “×”故障 “△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十五)制程质量异常处理工作流程(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程(二十六)工序质量检验工作流程第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:。

广东省水运工程质量管理统一表格

广东省水运工程质量管理统一表格

目录前言工程概况第一章现场施工管理机构和管理框图第二章技术(管理)人员名单及进场计划第三章施工进度计划第四章施工平面布置图第五章施工方案的选用和设计一、全线的平面、高程测量控制方法二、软土地基施工方案三、路基施工方案四、桥梁施工方案第六章劳动力的组织和进场计划第七章主要施工机具数量及进场计划第八章主要材料使用计划第九章安全施工、文明施工保证措施第十章质量保证体系及控制措施第十一章质保体系建立情况第十二章维持原有交通的措施罗定市城区河涌整治工程(南洋花园段)施工组织设计(送审稿)广东云华建设工程有限公司二0一四年一月十日第一章现场施工管理机构和管理框图1.管理机构罗定市城区河涌整治(南洋花园段)工程项目经理部。

2. 管理框图3.机构职能项目经理部:负责本合同段施工的全面计划、指挥、管理、协调等工作,重点做好工程安全、质量、工期及成本等控制管理。

项目经理:全面负责本工程项目的事务,确保项目目标的实现,履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更,以及确保项目资金的安全和审批项目工程的各项目财务开支。

项目技术负责人:协助项目经理统一协调施工、测量、机械、试验、质检和调度,确保施工进度、质量和安全。

施工组:在经理的领导和技术主办统筹安排下,负责工程管理监测、质量控制及劳动力的调配、现场管理。

质量组:由质量员负责协助甲方监理、质检部门对本工程质量建立严密的监控体系。

按要求做好材料物理和化学性能等试验、水泥砼试验及测量放样等内、外业资料工作,及时为施工队提供技术服务。

安全组:由安全员负专责,组织安全教育,落实安全防范措施,发现、整改安全隐患,督促文明施工。

机械部:负责全部工程机械及设备的供应、试验、维修和调配。

材料部:负责甲供材料的验收结算以及自采材料的采购供应及其结算工作。

本合同段全和长78米,本合同段具有路基填挖方工程量大,钢筋混凝土为主广及工期紧等特点,为此组建1个机械土方施工班、1个机械打桩施工班、1个模板架子安装施工班、1个钢筋制作安装施工班、1个混凝土浇注施工班及1个砌筑施工班,分别负责土方、淤泥工程施工、打圆木桩工程施工、钢筋混凝土挡土墙及治涌底板面盖板工程施工及检查井工程施工。

工程质量责任登记表模板

工程质量责任登记表模板

项目工程质量责任登记表项目法人:(公章)登记时间:年月日工程质量责任登记表填写说明1、本表格由项目法人、代理建设管理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、试验检测单位和专业分包单位分别填写,填表单位要盖公章,各责任人要签字。

2、本工程质量责任登记表为参考格式,具体表格和内容由项目法人负责提供。

项目法人应根据有关法律法规和规章制度的规定,结合工程建设实际情况,详细划分责任单位各岗位、各环节责任人的具体职责。

其中,施工单位的质量责任应分解到分项工程。

工程质量责任登记表中的责任人所承担的质量责任内容应能够覆盖整个工程建设,不得缺漏。

项目法人对质量责任登记表的完整性负责。

3、项目法人在成立后填写工程质量责任登记表。

其他从业单位在签订工程合同前,根据项目法人提供的工程质量责任登记表,结合所承担的工程合同内容填写。

对于工期比较长的项目,从业单位个别作业内容难以确定责任人的,该作业责任人可在实施前填报。

1、公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表项目名称:签章:填报人:年月日注:本表由项目法人组织统一填报,内容可增加,可另附页。

2、公路建设项目法人工程质量责任登记表项目名称:签章:填报人:年月日注:本表由项目法人填报,内容可增加。

3、公路建设项目代理建设管理单位工程质量责任登记表项目名称:签章:填报人:年月日注:本表适用于代建项目,由项目代理建设管理单位填报,内容可增加。

4、公路建设项目勘察单位工程质量责任登记表项目名称:合同段号:签章:月日注:本表由勘察单位填报,内容可增加。

如有分包,勘察单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

5、公路建设项目设计单位工程质量责任登记表填报人:年月日注:本表由设计单位填报,内容可增加。

如有分包,设计单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

6、公路建设项目施工单位工程质量责任登记表项目名称:合同段号:签章:填报人:年月日注:本表由施工单位填报,内容可增加。

如有分包工程(专业分包或劳务分包),施工单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

建筑工程质量验收标准及表格

建筑工程质量验收标准及表格

建筑工程质量验收标准及表格一、基本规定1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

施工现场质量管理可按表1的要求进行检查记录.施工现场质量管理检查记录开工日期:表 1检查结论:总监理工程师(建设单位项目负责人)年月日2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制(1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。

凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。

(2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查.(3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录.未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工.3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:(1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定.(2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。

(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

(4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件.(6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。

(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收.(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测.(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

4。

检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择:(1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。

(2)一次、二次或多次抽样方案.(3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案.(4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。

工程质量控制表格

工程质量控制表格

工程质量管理控制表格一、原材料检查表1、铝合金门窗工厂加工生产检查:在铝合金门窗开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查,检查内容参照以下表格,检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。

2、栏杆工厂加工生产检查:在栏杆开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查,检查内容参照以下表格,检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。

铝合金门窗原材加工检查表.doc 栏杆原材加工检查表.doc3、其他原材料检查表:根据《材料设备验收作业指引》要求执行,合同约定品牌变更,按照采购流程执行变更手续。

工程合同材料品牌变更审批表.doc二、各类方案审查表:1、监理大纲、监理规划和监理细则审查表:监理大纲审批表2、施工单位申报施工组织设计及重要专项方案内部审批表:三、施工过程质量控制表格1、户型砌筑施工样板表:户型砌筑施工样板验收表2、通用施工样板确认单:通用施工样板确认表3、《质量管理关键工序重点检查表格》共计11张表格:建立每户检查档案,监理100%检查,项目经理部抽查不得小于30%各类施工方案审批表4、实测实量控制,建立每户检查档案,施工单位100%测量,监理30%抽测,项目经理部抽测不小于10%。

实测实量一户一表档案.xls 实测实量数据统计汇总分析表.xls四、验收阶段控制表格1、毛坯房分户验收:毛坯住宅模拟综合验收表2、毛坯房中间移交精装修分户验收:毛坯房屋中间移交验收记录表.doc3、精装修施工过程:建立每户检查档案,土建总包、精装总包、专业分包单位、监理100%检查,项目经理部抽查不得小于20%。

4、模拟验收表格:由客户服务中心根据珠海公司《房屋模拟验收作业指引》实施;5、移交物业验收表交付验收表(精装修)交付验收表(给排水)交付验收表(电气)。

工程质量管理表格

工程质量管理表格

工程建设用表承包人用表(编号:A)目录用表说明1.工程开工申请单A—12.主要材料报验单A—23.安装设备报验单A—34.工程报验单A—45.复工申请A—56.工序开工申请表A—67.设计变更报审表A—78.合同外工程单价申报表A—89.事故报告单A—910.承包人申请表(通用)A—1011.交工报验单A—1112.月份施工进度计划表A—12—113.月旬施工进度计划表A—12—214.月份施工进度统计表A—13—115.月旬施工进度统计表A—13—216.隐蔽工程报验单A—1417.工序质量报验单A—1518.工序质量验收单A—1619.缺陷责任工程报验单A—1720.派工单和日报表A—1821.事故处理报告单A—19监理工程师用表(编号:B)目录用表说明1.监理工程师通知B—12.工程暂停指令B—23.复工指令B—34.现场指令B—45.移交证书B—56.缺陷责任期终止证书B—67.监理日报表B—7项目承包单位合同号监理单位编号工程开工申请单A—1由承包人呈报三份,批准后监理、业主各留一份,另一份退承包人。

附件:分部、单位工程由高级驻地监理工程师签认,机电工程由总监理工程师签认。

承包单位合同号监理单位编号主要材料报验单A—2由承包人呈报二份,签发证明后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

承包单位合同号监理单位编号安装设备报验单A—3由承包人呈报二份,查验后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

承包单位合同号监理单位编号工程报验单A—4注:合格工程将由监理工程师另发工程检验认可书。

由承包人呈报三份,查验后监理、业主各留档一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号复工申请A—5由承包人呈报份批准后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号工序开工申请单A—6由承包人呈报三份,批准后监理、业主各留一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号设计变更报审表A—7由承包人呈报三份,同意后监理项目部留一份,设计组留一份以便出图,另一份退承包人。

水运工程质量管理用表(施工单位)

水运工程质量管理用表(施工单位)

盘锦辽滨经济区水运工程质量管理统一用表(施工单位用表)天津天科工程监理咨询有限公司辽滨监理部二0一0年五月基本规定1、水运工程施工管理、监理管理、检验、试验及评定表格,应采用本“天津天科工程监理咨询事务所辽滨监理部水运工程质量管理统一用表”(以下简称“统一用表”)所规定的表格格式。

2、“统一用表”可使用A4纸或A3纸,表格左侧应留装订线。

3、使用“统一用表”应符合下列规定:(1)填写时应使用钢笔或黑色签字笔,不得使用易退色的书写材料。

(2)按照表格要求的项目内容认真填写(或打印)完整,字迹要求清楚、工整,不得涂改。

(3)表格中有关人员的签字手续应完备(不得盖签字印章),需盖公章的应加盖公章,不得有漏填、漏签、漏盖现象。

(4)表格填写结论应准确明晰,子项填写齐全,当有空格时应在空格处划“/”表示。

4、有关证明材料使用抄件或复印件时应符合下列规定。

(1)抄件或复印件应清楚,不得涂改。

(2)抄件或复印件应有抄件人的签字和抄件单位的公章,并注明原件保存单位。

5、严格按“统一用表”表头的类别编号执行,对“统一用表”范围中未完全涵盖的应另行编类(如另增加(施A-01、02……);对于表格中内容、子项不全,需再进行补充的,或同类表格需另外增加内容的,可在原有类别号后面续上-a、-b、-c……(如施A-01-a)以此类推。

6、工程原材料试验台帐、试验内容和记录表格,应执行2008年交通部发布的《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008》中规定的试验内容和记录表格。

目录填表要求一、承包人申报用表1、(施A-01)施工组织设计(方案)报审表2、(施A-02)单位、分部、分项工程划分报审表3、(施A-03)施工图会审(审核)记录表4、(施A-04)分包单位资格报审表5、(施A-05)项目(标段、单位)工程开工(通用)报审表6、(施A-06)主要分部/分项工程开工报审表7、(施A-07)技术方案报审表8、(施A-08)施工测量放线报验单9、(施A-09)材料/构配件/设备(通用)报验单10、(施A-10)主要施工设备进(退)场(通用)报审表11、(施A-11)混凝土(砂浆)配合比报验单12、(施A-12)混凝土(砂浆)浇筑申请单13、(施A-13)工程材料(试验)送检见证单14、(施A-14)工程业务联系单15、(施A-15)工程变更报审表16、(施A-16)隐蔽/分项工程报验单17、(施A-17)工程质量问题(事故)报告单18、(施A-18)工程质量问题(事故)处理方案报审单19、(施A-19)整改复查报审表20、(施A-20)复工报审表21、(施A-21)工程施工计划(调整)报审表22、(施A-22)延长工期报审表23、(施A-23)工程周(月)施工计划进度表(施A-23-1)周施工计划进度表(施A-23-2)月施工计划进度表24、(施A-24)预付款申请表25、(施A-25)工程(月)付款申请表26、(施A-26)工程(月)付款报审表(施A-26-1)工程计量计算表27、(施A-27)月施工完成情况报审表28、(施A-28)工程变更费用申请表29、(施A-29)索赔报审表30、(施A-30)单位工程质量核验申请单31、(施A-31)交工申请报告单32、(施A-32)施工总结报告二、工程施工检验记录用表1、(K.2.0.2-2)施工测量基线和水准点验收记录2、(表 K.2.0.2-1)工程测量控制点验收记录3、(表 K.7.0.1)记录汇总表4、(表 K.7.0.2)隐蔽工程验收记录5、(表 K.8.0.1)水下基槽开挖断面测量验收记录6、(表J.8.0.3-1)锤击沉桩综合记录7、(表J.8.0.3-2)锤击沉桩记录8、(表 K.8.0.4-4)灌注桩水下混凝土施工记录9、(表 K.9.0.2-1)方块安装综合记录10、(表 K.9.0.3-2)板类构件安装综合记录11、(表 K.9.0.5)钢轨安装综合记录12、(表 K.14.0.1)施工质量返工处理记录13、(表 K.10.0.1-7)吹填工程质量检验成果表14、(表 J.15.0.3-1)水工建筑物沉降和位移观测汇总表15、(表 K.15.0.3-2)水工建筑物沉降观测记录16、(表 K.15.0.3-3)水工建筑物位移观测记录三、工程试验记录(汇总)用表1、(表 K.3.0.3-1)材料汇总表(通用)2、(表 K.3.0.3-2)原材料(构配件)进场验收记录(通用)3、(表 K.4.0.1-1)水泥出厂质量证明和检验报告汇总表4、(表 K.4.0.6-1)钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表5、(表 K.5.0.2-1)混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表6、(表 K.5.0.7-1)混凝土强度评定表7、(表 K.5.0.7-2)混凝土强度统计表8、(表 K.6.0.1-1)混凝土构件出厂合格证9、(表 K.6.0.1-2)钢构件出厂合格证四、工程质量检验评定用表1、(表 B.0.0.1)检验批质量检验记录表2、(表 B.0.0.2)分项工程质量检验记录表3、(表 B.0.0.3)分部工程质量检验记录4、(表 B.0.0.4)单位工程质量检验记录表5、(表 B.0.0.6)单位工程观感质量评价表6、(表 B.0.0.7)单位工程质量控制资料核查记录7、(表 B.0.0.8)单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录五、填表说明一、承包人申报用表施A-01施工组织设计(方案)报审表工程名称: 编号: 致监理机构:现报上《施工组织设计(方案)》(全套、部分),已经我单位上级技术部门审核通过,请予审查和批准。

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质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)(一)质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)(一)质量管理工作计划表 (7)(二)质量目标达成计划表 (7)(三)质量教育年度计划表 (7)(四)竞争产品质量比较表 (8)(五)质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)(一)质量方针实施对策表 (9)(二)质量方针实施评审表 (9)(三)质量方针管理工作流程 (10)(四)部门(车间)质量目标展开表 (11)(五)质量目标管理统计月报表 (11)(六)质量目标分解实施评审表 (12)(七)质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)(一)质量检验委托单 (14)(二)进厂零件质量检验表 (14)(三)零件质量检验报告表 (14)(四)采购材料检验报告表 (15)(五)材料试用检验通知单 (15)(六)说明书质量检验报告 (15)(七)采购设备检验报告单 (16)(八)特采/让步使用申请单 (17)(九)进厂检验情况日报表 (17)(十)供应商基本资料表 (17)(十一)供应商质量评价表 (18)(十二)合格供应商考核表 (19)(十三)供应商综合评审表 (20)(十四)供应商质量管理检查表 (21)(十五)进料检验工作流程 (22)(十六)检验状态标识流程 (23)(十七)供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)(一)制程作业检查表 (25)(二)生产条件通知单 (25)(三)生产事前检查表 (25)(四)生产过程记录卡 (26)(五)过程控制标准表 (26)(六)产品质量标准表 (27)(七)产品质量检验表 (27)(八)质量因素变动表 (27)(九)操作标准变更通知单 (28)(十)生产过程检验标准表 (28)(十一)产品质量抽查记录 (28)(十二)制程质量管理工作流程 (29)(十三)质量分析统计工作流程 (30)(十四)质量指标报告工作流程 (31)(十五)制程质量异常处理工作流程 (32)(十六)工序质量分析表 (33)(十七)工序质量评定表 (33)(十八)工序质量跟踪卡 (34)(十九)工序控制点明细表 (34)(二十)工序质量审核记录表 (34)(二十一)检验工序作业指导书 (34)(二十二)工序质量检验评定表 (35)(二十三)工序操作标准通知单 (36)(二十四)工序质量异常报告表 (36)(二十五)工序质量控制工作流程 (38)(二十六)工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)(一)试验委托单 (40)(二)试验报告单 (40)(三)检验通知单 (40)(四)产品抽查汇总表单 (41)(五)待出厂产品检验表 (41)(六)产品出厂检验表单 (41)(七)产品质量检验报告 (42)(八)检验计划签审工作流程 (43)(九)成品抽样检验工作流程 (44)(十)成品入库送检工作流程 (45)(十一)产品样件检验工作流程 (46)(十二)工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)(一)质量管理标准表 (48)(二)质量标准变动表 (48)(三)产品质量管理表 (48)(四)质量因素变动表 (49)(五)质量控制管理工作流程 (50)(六)质量标准制定工作流程 (51)(七)质量记录控制工作流程 (52)(八)质量管理小组资料登记表 (53)(九)质量管理小组会议报告表 (54)(十)质量管理小组活动计划表 (54)(十一)质量管理小组活动记录表 (55)(十二)质量管理小组活动报告表 (55)(十三)QC小组活动成果评审表 (55)(十四)质量管理小组组织建立流程 (57)(十五)质量管理小组活动组织流程 (58)(十六)清理和整理活动检查表 (59)(十七)清理和整理效果检查表 (60)(十八)清洁和保养活动检查表 (61)(十九)清洁和保养效果检查表 (62)(二十)素养活动检查表 (63)(二十一)素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)(一)质量异常通知单 (66)(二)质量异常报告单 (66)(三)质量异常处理单 (66)(四)不合格品审理单 (67)(五)质量不良记录表 (67)(六)质量不良分析表 (68)(七)装配不良处理表 (68)(八)产品退货统计表 (68)(九)不良项目调查表 (69)(十)产品返修通知单 (69)(十一)不合格零件处理单 (69)(十二)不合格现象预防表 (70)(十三)不合格产品管理流程 (71)(十四)不合格现象分析流程 (72)(十五)报废品处理工作流程 (73)(十六)质量处罚工作流程 (74)(十七)预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)(一)产品质量改进记录表 (76)(二)产品质量改进分析表 (76)(三)质量改进评审记录表 (76)(四)质量改进结果记录表 (77)(五)质量持续改进工作流程 (78)(六)质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)(一)质量预防费用统计表 (80)(二)质量鉴定费用统计表 (80)(三)质量内部故障统计表 (80)(四)质量外部故障统计表 (80)(五)质量成本统计报告表 (81)(六)质量成本损失估计表 (81)(七)质量改进费用汇总表 (82)(八)质量培训费用计算表 (82)(九)质量奖励费用计算表 (82)(十)质量停工损失报告表 (82)(十一)质量事故处理费用计算表 (83)(十二)产品降级/降价处理报告表 (83)(十三)车间质量管理费月报表 (83)(十四)车间质量损失费月报表 (84)(十五)质量成本管理工作流程 (86)(十六)质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)(一)质量管理体系审核计划表 (88)(二)质量管理体系审核检查表 (88)(三)质量管理体系审核报告表 (89)(四)质量文件评审记录表 (89)(五)质量文件发放回收表 (92)(六)质量文件更改申请表 (92)(七)质量文件销毁申请表 (93)(八)过程业绩评审报告表 (93)(九)纠正预防措施处理单 (94)(十)质量文件记录清单 (94)(十一)不符合项报告表 (95)(十二)质量体系建立工作流程 (96)(十三)质量体系文件管理流程 (97)(十四)质量体系内审工作流程 (98)(十五)质量体系运行工作流程 (99)(十六)质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程(四)部门(车间)质量目标展开表(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次:(十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程(十六)检验状态标识流程(十七)供应商管理工作流程第五章制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善“×”故障“△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十四)质量指标报告工作流程(十五)制程质量异常处理工作流程(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程(二十六)工序质量检验工作流程第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:(五)质量控制管理工作流程。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

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第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。

2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。

3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。

分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。

总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日 1砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水)5 8 76 10mm7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

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ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

质量管理体系表格汇总大全

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质量管理体系表格大全参考质量记录清单名 称 编 号 保存期(年)文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表 管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名 称 编 号 保存期(年)临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录 编号:ZG-4.1-01序号 文件名称编号分发号版本发放记录 回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录 编号:ZG-4.1-02时间 文件名称 编号 版本受控状态份数 签名归还时间部门: 编号:ZG-4.1-03序号 文件名称 编号 版本 备注文件更改申请编号:ZG-4.1-04 序号:文件名称 编号 版本 更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期: 审批部门意见:签名: 日期:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05 序号:编号 版本 份数 文件名称销毁原因:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:文件保管部门意见:签名: 日期: 管理者代表意见:签名: 日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号 记录名称 编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表 编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人: 日期: 批准人: 日期: 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人: 日期:管理评审计划 编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:评审会议时间、地点: 评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号:RS-6.1-01 序号:时间: 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率: 备注:培训申请单编号:RS-6.1-02申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制: 审核: 批准: 日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称 购置数量单价预算型号(规格)使用部门 到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:设施验收单 编号:SC-6.2-02 序号:设施名称 出厂编号 型号(规格) 价格生产厂家 进厂日期 主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论: 参加验收人员: 备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:生产设施一览表 编号:SC-6.2-04序号 本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期:保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“¡”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

质量管理表格大全

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质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 .................................. 错误!未定义书签。

(一)质量管理部的工作职责....................... 错误!未定义书签。

第二章质量管理部组织管理 .................................. 错误!未定义书签。

(一)质量管理工作计划表......................... 错误!未定义书签。

(二)质量目标达成计划表......................... 错误!未定义书签。

(三)质量教育年度计划表......................... 错误!未定义书签。

(四)竞争产品质量比较表......................... 错误!未定义书签。

(五)质量计划实施情况检查表..................... 错误!未定义书签。

第三章质量方针与质量目标管理............................... 错误!未定义书签。

(一)质量方针实施对策表......................... 错误!未定义书签。

(二)质量方针实施评审表......................... 错误!未定义书签。

(三)质量方针管理工作流程....................... 错误!未定义书签。

(四)部门(车间)质量目标展开表................. 错误!未定义书签。

(五)质量目标管理统计月报表..................... 错误!未定义书签。

(六)质量目标分解实施评审表..................... 错误!未定义书签。

(七)质量目标管理工作流程....................... 错误!未定义书签。

第四章供应质量管理 ........................................ 错误!未定义书签。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)GB50303—2002砖砌体分项工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致;2、检验批逐项填写,并注明部位、区段,以便检查是否有没有检查到的部位:3、由项目专业技术负责人和该专业的监理工程师签字。

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项工程质量验收记录表GB50303—2002(填写范例)主体分部(子分部)工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。

电气动力安装工程分部(子分部)工程验收记录(填写范例)附表D.0.2 0604单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(填写范例)填表说明:1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程;2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。

3、综合验收结论,填写通过或同意验收。

不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格;4、难收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。

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工程质量管理表格————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2工程建设用表承包人用表(编号:A)目录用表说明1.工程开工申请单A—12.主要材料报验单A—23.安装设备报验单A—34.工程报验单A—45.复工申请A—56.工序开工申请表A—67.设计变更报审表A—78.合同外工程单价申报表A—89.事故报告单A—910.承包人申请表(通用)A—1011.交工报验单A—1112.月份施工进度计划表A—12—113.月旬施工进度计划表A—12—214.月份施工进度统计表A—13—115.月旬施工进度统计表A—13—216.隐蔽工程报验单A—1417.工序质量报验单A—1518.工序质量验收单A—1619.缺陷责任工程报验单A—1720.派工单和日报表A—1821.事故处理报告单A—19监理工程师用表(编号:B)目录用表说明1.监理工程师通知B—12.工程暂停指令B—23.复工指令B—34.现场指令B—45.移交证书B—56.缺陷责任期终止证书B—67.监理日报表B—7项目承包单位合同号监理单位编号工程开工申请单A—1致(高级驻地监理工程师):根据合同要求:我们已经做好工程开工前的一切准备工作,现要求该项工程正式开工,请予批准。

计划开工日期:计划竣工日期:本项工程现场负责人姓名:附件:①施工组织设计表②施工技术方案表③施工进度计划表④施工图承包人日期高级驻地监理工程师意见业主意见总监理工程师意见签字日期签字日期签字日期由承包人呈报三份,批准后监理、业主各留一份,另一份退承包人。

附件:分部、单位工程由高级驻地监理工程师签认,机电工程由总监理工程师签认。

承包单位合同号监理单位编号主要材料报验单A—2致(专业监理工程师):下列材料经自检测试符合技术规范要求,报请验证,并准予进场。

附件:1. 材料出厂质量保证书2. 材料自检测试报告3、发货清单。

承包人日期材料名称型号、规格数量承包人的测试测试项目测试结果测试日期、操作人致(承包人):我证明上述材料的测试是符合/不符合合同技术规范要求,可以/不可以进场,在指定工程部分上使用。

业主日期专业监理工程师日期由承包人呈报二份,签发证明后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

承包单位合同号监理单位编号安装设备报验单A—3致(专业监理工程师):下列安装设备已按合同规定到达,报请验收,并准予进场。

附件:1、设备出厂质量保证书。

2、设备出厂测试记录。

3、发货清单。

承包人日期设备名称型号、规格数量备注致(承包人):以上设备,经查验1.符合合同技术规范要求的设备:(准予进场的设备)2.不符合合同技术规范要求的设备:(由承包人更换后再报的设备)业主专业监理工程师日期日期由承包人呈报二份,查验后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

承包单位 合同号 监理单位 编 号工 程 报 验 单 A —4致(专业监理工程师) :按合同和规定要求,已完成 并经自检合格,报请查验。

附件:自检资料承包人 日期查验情况: 查 验 项 目查 验 点 数合 格 点 数合 格 率查 验 结 果备 注附:查验资料专业监理意见:日期 业主意见:日期 高级驻地监理工程师意见:日期 注:合格工程将由监理工程师另发工程检验认可书。

由承包人呈报三份,查验后监理、业主各留档一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号复工申请A—5致(高级驻地监理工程师):签于第号工程暂停指令所指工程的停工因素已经消除,特报请批准复工。

附件:具备复工条件的情况说明。

承包人日期高级驻地监理工程师意见:业主意见:附注:1. 本表用于指令暂停工程的复工申请2. 申请批准后,根据高级驻地监理工程师签发的复工指令执行。

由承包人呈报份批准后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号工序开工申请单A—6致(监理工程师):根据合同要求:我们已经做好工序工程开工前的一切准备工作,现要求该项工程正式开工,请予批准。

计划开工日期:计划竣工日期:本项工程现场负责人姓名:附件:①施工组织方案②施工技术方案③施工进度计划方案④施工图承包人日期专业监理工程师意见业主专业意见高级驻地监理工程师意见签字日期签字日期签字日期由承包人呈报三份,批准后监理、业主各留一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号设计变更报审表A—7致(高级驻地监理工程师):现因(原因),需对(工程名称及具体项目名称)进行设计变更,变更金额为元。

附件:变更设计图、说明、工程量清单,工程量变更前后对照资料等。

承包人日期专业监理工程师意见专业监理工程师日期高级驻地监理工程师审高级驻地监理工程师日期查意见业主意见业主负责人日期总监审查意见总监日期由承包人呈报三份,同意后监理项目部留一份,设计组留一份以便出图,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号合同外工程单价申报表A—8致(高级驻地监理工程师):根据第号变更增加的合同外工程,除标书中已有单价的项目参照标书执行外,对下列项目内容采用申请的单价,请审查核准。

附件:工程单价计算表,计算依据及说明。

承包人日期项目号项目工程名称内容单位申报单价合同管理部复核单价高级驻地监理工程师审定单价总监理工程师核准单价高级驻地监理工程师日期业主负责人日期总监理工程师日期注:当驻地监理工程师与承包人意见不一致时,由总监理工程师决定。

由承包人呈报四份,审定核准后,总监办、监理、业主各留一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号事故报告单A—9致(高级驻地监理工程师):年月日,在,工程发生事故,现报告如下:1.事故发生的工程部位,性质和类型。

2.事故原因(初步调查结果或根据现场情况判断)3.事故责任分析:4.现场补救措施及造成损失:5.初步处理意见:工地负责人日期承包人日期由承包人呈报二份,高级驻地监理工程师、总监各一份。

项目承包单位合同号监理单位编号承包人申请表(通用)A—10致(高级驻地监理工程师或总监):事由:申报内容:附件:承包人日期附件:本表适用于没有专用表格,根据合同规定和监理要求又必须书面向监理工程师提出的申请、报审、申报和报告等。

由承包人呈报二份。

项目承包单位合同号监理单位编号交工报验单A—11致(高级驻地监理工程师):现已按合同要求基本完成,并已通过自检,特报请进行交工验收。

(下述未完工程将在缺陷责任期内完成)。

上述工程中的缺陷及未完项目:项目名称责任内容完成时间备注附件:交工报告、竣工图、自检资料承包人日期高级驻地监理工程师查验意见:合格(单项工程移交证书另发)基本合格,限期完成缺陷修补及未完工程不合格,改正后再报高级驻地监理工程师日期业主意见:合格(单项工程移交证书另发)基本合格,限期完成缺陷修补及未完工程不合格,改正后再报工程师日期总监理工程师意见:合格,签字后,移交证书另发基本合格,最终完善缺陷修补不具备验收条件,满足后再报总监理工程师日期由承包人呈报二份,查验后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号月份施工进度计划表承包单位:A-12-1序号项目名称单位设计总工程量(施工图数量)本月计划工程量占总工程量的%上旬计划工程量中旬计划工程量下旬计划工程量本月计划完成起止桩号(或地点)备注驻地监理工程师:业主负责人:工地负责人:填表人:填表日期:项目承包单位合同号监理单位编号月旬施工进度计划表承包单位:A-12 -2序号项目名称单位本月计划工程量本旬计划工程量本旬计划工日本旬计划完成起止桩号(或地点)备注驻地监理工程师:业主负责人:工地负责人:填表人:填表日期:承包单位合同号监理单位编号月份施工进度统计表统计起止年月日至年月日承包单位:A-13-1序号项目名称单位设计总工程量(施工图数量)过去实际完成工程量本月计划工程量本月实际完成工程量完成本月计划的%累计完成工程量累计完成设计总工程量的%本月完成起止桩号(或地点)驻地监理工程师:业主负责人:工地负责人:填表人:填表日期:19承包单位合同号监理单位编号月旬施工进度统计表统计起止年月日至年月日承包单位:A-13-2序号项目名称单位本月计划工程量本旬计划工程量本旬实际完成工程量完成月计划的%本旬完成起止桩号(或地点)备注驻地监理工程师:业主负责人:工地负责人:填表人:填表日期::20项目承包单位合同号监理单位编号隐蔽工程报验单A— 14 致(专业监理工程师):按合同和规范要求,已完成隐蔽工程,并经自检合格,请于月日前检验。

附:自检资料:1:2:3:4:承包人代表:日期:专业监理工程师收件日期、时间和签字:检验结果及意见:专业监理工程师:日期:承包人收件日期、时间和签字:由承包人呈报二份,检验后监理项目部留一份,另一份退承包人21承包单位合同号监理单位编号工序质量报验单A—15致:(高级驻地监理工程师):下列作业内容已按合同要求完成,请予检验。

申请验收的工序名称:位置:承包人自检结论:承包人承包人代表日期验收记录及结论验收记录:结论:1. 合格。

可以进行下道工序施工。

2. 不合格,请对验收记录中存在的问题克服后再报。

专业监理工程师日期由承包人呈报二份,审批后监理项目部留档一份,另一份退承包人。

承包单位合同号监理单位编号工序质量验收表A—16施工项目名称:工序检验内容自检意见监理意见一、签字:月日签字:月日二、签字:月日签字:月日三、签字:月日签字:月日四、签字:月日签字:月日由承包人呈报二份,审批后监理项目部留一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号缺陷责任工程报验单A—17致(高级驻地监理工程师) :根据年月日的工程交工检验意见(移交证书第号)现已按合同要求完成了在缺陷责任期内完善、维修工作,特此报验。

附件:自检资料:承包人:日期:缺陷完善和维护情况简要说明:高级驻地监理工程师意见:1.合格(缺陷责任期终止证书另发)2.不合格,遵照上述意见改正后再报高级驻地监理工程师:日期:由承包人呈报二份,查验后监理项目部留一份,另一份退承包人。

项目承包单位合同号监理单位编号派工单和日报表A—18明日工作地点工地负责人工作项目出工人数车辆、仪表计划工作量:派工员日期当日工作地点工作项目实际完成工作量:工地负责人日期项目承包单位合同号监理单位编号事故处理报告单A—19工程项目合同号表号承包单位监理单位事故部位事故发生时间年月日事故性质工程进展阶段设计单位承包人经济损失伤亡人数事故情况:事故原因分析:事故责任分析:事故处理和补救措施:对责任者责任单位的处理意见:承包人:年月日总监:年月日设计单位:年月日业主:年月日填表人填表日期年月日项目承包单位合同号监理单位编号监理工程师通知(通用)B—1致(承包人):事由:通知内容:高级驻地监理工程师或专业监理工程师:日期:注:本书面通知适用于没有专用表格,而又必须书面通知承包人的任何意见、批准和决定。

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