【最新推荐】内部审计报告征求意见-优秀word范文 (4页)
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【最新推荐】关于,审计报告,征求意见word版本
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关于,审计报告,征求意见
篇一:关于审计报告征求意见书的复函
关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整
、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会
201X年8月12日
篇二:审计报告征求意见回执
审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。
按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。
如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。
你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。
单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字):。
【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见书回复篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
内审意见书模板
内审意见书模板内审意见书编号:日期:受审单位:参审人员:贵单位于(时间段)内进行了一次内部审计工作,经过我单位审核人员仔细核查,现将审核结果以意见书形式向贵单位提出以下问题和建议:一、问题发现在审计过程中,我单位发现贵单位存在以下问题:1. 财务管理不规范:贵单位的财务管理存在不规范的情况,包括资金流转不明确、费用支出不合理等。
2. 人员管理不善:贵单位的人员管理不善,存在人员流动频繁、职责不清等问题,导致工作效率低下。
3. 信息化建设滞后:贵单位对信息化建设的重视程度不够,导致信息管理不规范、业务流程不顺畅等。
4. 内部控制不完善:贵单位的内部控制存在不完善的情况,包括审批制度不健全、监督机制不健全等。
二、建议改进综合以上问题,我单位向贵单位提出以下改进建议:1. 加强财务管理:贵单位应建立健全的财务管理制度,确保资金流转明确、费用支出合理,并定期进行财务审计。
2. 加强人员管理:贵单位应加强人员管理,明确工作职责,做好人员培训和激励措施,提高工作效率和员工满意度。
3. 提升信息化建设水平:贵单位应重视信息化建设,加强对信息管理的规范化和系统化,优化业务流程,提高工作效率。
4. 完善内部控制:贵单位应建立健全的内部控制制度,严格执行审批制度,加强对业务流程和操作风险的监督与控制。
三、进一步建议除了以上问题和建议之外,我单位还建议贵单位:1. 加强公司文化建设,营造良好的工作氛围,提高员工归属感和凝聚力。
2. 建立健全的绩效评估机制,激励员工积极工作、提高工作质量。
3. 定期组织内部培训或外部培训,提升员工的专业素质和技能水平。
4. 建立健全的风险管理制度,预防和减少各类风险对公司造成的损失。
此外,我单位还对贵单位的内审工作提出以下建议:1. 加强内部审计制度的建设,进一步提高内审人员的专业素质和技能水平。
2. 加强内部审计与风险管理的结合,为公司提供更有效的风险预警和控制。
3. 加强内部审计与外部审计的沟通与协作,提高审计工作的整体效果。
审计报告征求意见书
审计报告征求意见书
东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:
:
我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。
现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。
附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:
:
我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。
现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。
附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。
【推荐】内部审计意见模板-word范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==内部审计意见模板篇一:内部审计范例-含报告目录目录_____________________________________________________________________ __ 1 内部审计过程(范例)__________________________________________________________ 2 内部审计报告(范例)_________________________________________________________ 14 审计方案(范例)_____________________________________________________________ 32 现场审计(范例)_____________________________________________________________ 46 内部审计报告格式_____________________________________________________________ 63 企业内部审计报告范文_________________________________________________________ 66 如何写好内部审计报告_________________________________________________________ 73 内审报告的撰写_________________________________________________________________ 76 如何写一篇漂亮的财务报告______________________________________________________78内部审计过程(范例)审计过程又被称作审计循环。
内部审计建议书
内部审计建议书尊敬的管理层:经过对公司内部运营和财务管理的深入审计,我们发现了一些值得关注和改进的问题,并在此提出相应的建议,希望能为公司的持续健康发展提供有益的参考。
一、审计背景和目的本次内部审计旨在全面审查公司的运营流程、财务状况、内部控制制度等方面,以评估公司的经营效率和风险状况,发现潜在的问题和不足之处,并提出改进措施和建议,帮助公司提升管理水平,实现战略目标。
二、审计发现的问题1、财务管理方面(1)预算执行不够严格,存在超预算支出的情况。
部分部门在项目执行过程中,未对费用进行有效控制,导致实际支出超出预算安排。
(2)财务报销流程存在漏洞,部分报销凭证不完整、不规范,审批环节不够严谨,容易引发财务风险。
(3)成本核算不够精细,未能准确反映产品或服务的真实成本,影响了公司的定价策略和利润评估。
2、内部控制方面(1)部分关键岗位的职责划分不够清晰,存在职责交叉和权力重叠的现象,容易导致工作效率低下和管理混乱。
(2)内部审计监督机制不够健全,审计频率较低,审计范围有限,难以有效发现和防范潜在的风险。
(3)对重要资产的管理不够规范,资产盘点制度执行不严格,存在资产流失的风险。
3、业务流程方面(1)销售流程中,客户信用评估不够完善,部分客户信用额度设置不合理,导致应收账款回收困难,增加了坏账风险。
(2)采购流程中,供应商管理不够严格,对供应商的资质审核和评估不够全面,采购合同签订不够规范,容易引发供应中断和法律纠纷。
(3)生产流程中,生产计划的制定和执行不够科学,存在生产过剩或生产不足的情况,影响了交货期和客户满意度。
4、人力资源管理方面(1)员工培训体系不够完善,培训内容和方式与实际工作需求结合不够紧密,培训效果不佳,影响了员工的业务能力和工作效率。
(2)绩效考核制度不够科学合理,考核指标设置不够全面、准确,考核结果未能有效与薪酬、晋升等挂钩,激励作用不明显。
三、改进建议1、财务管理方面(1)加强预算管理,建立健全预算编制、执行、监控和调整机制,严格控制超预算支出,提高预算的准确性和执行力。
审计报告审计意见范文
审计报告审计意见范文(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计报告征求意见
审计报告征求意见
尊敬的各位领导、同事:
根据公司规定,我司将于近期完成年度审计工作,并拟就审计报告向各位领导
和同事征求意见。
希望各位能够抽出宝贵的时间,对审计报告进行认真审阅,并提出宝贵意见和建议,以便我们进一步完善和提升审计工作的质量。
本次审计报告将涉及公司财务状况、财务业绩、内部控制、风险管理等方面的
内容。
在编制报告的过程中,我们严格遵循了国家相关法律法规和审计准则,保证了审计工作的独立性和客观性。
同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。
在此,我将简要介绍一下本次审计的主要内容和重点。
首先,我们对公司财务
报表进行了全面审计,确保其真实、完整和准确。
其次,我们对公司内部控制制度进行了全面评估,发现并提出了一些存在的问题和建议改进的措施。
同时,我们也对公司的风险管理情况进行了审计,以确保公司在经营过程中能够有效识别、评估和控制各类风险。
在整个审计过程中,我们严格遵守了审计准则和职业道德,保证了审计工作的
独立性和客观性。
同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。
最后,我们诚挚地希望各位领导和同事能够就审计报告提出宝贵意见和建议,
帮助我们进一步完善和提升审计工作的质量。
我们将认真听取每一条意见,并在报告中予以充分考虑和回复。
谨代表全体审计人员,对各位领导和同事的关心和支持表示衷心的感谢!
谢谢!。
审计报告意见征求模板
审计报告意见征求模板一、概述审计报告意见征求模板是一种用于征求审计报告各项意见的文档,通常由审计机构、审计师或审计主管部门制定,用于对相关行业、企事业单位或政府机构的财务管理、运营管理等方面进行审核和评估。
通过征求专家、相关当事人和利益相关者的祥见和意见,审计机构得以基于公正、客观和真实的声音,对被审计对象提出建议和引导,使被审计对象提升管理能力和质量,以保证他们的公信力和社会责任。
二、征求意见的适用范围审计报告意见征求模板适用于如下情况:1.对企事业单位和政府机构开展财务、运营、绩效等方面的审计,征求各方面的意见;2.对企事业单位和政府机构整改和改进过程中的审计,征求各方面的意见;3.对一些重要财务、运营或政策事件等的调查和审核,征求各方面的意见。
三、征求意见范围和内容审计报告意见征求模板的征求意见范围和内容,应根据被审计对象的实际情况确定。
主要包含以下方面:1.审计工作的总体评价和建议;2.审核结果的准确度和客观性;3.一些关键问题的解释和说明;4.建议、引导被审计对象改进或整改的措施和建议;5.其他与被审核对象审计事项相关的意见。
四、征求意见的流程和步骤审计报告意见征求模板的征求意见流程和步骤,通常应如下进行:1.确定征求意见的对象:包括专家、利益相关者、相关行业、政府机构、行业协会、社会组织等;2.制定征求意见的工作安排和计划:确定征求意见的时间节点、征求意见的方式、征求意见的篇幅等;3.组织征求意见活动:通知征求意见的对象,发放征求意见的模板、调研问卷等,组织听证会、座谈会等;4.分析和整合意见:对各方面征求的意见和建议进行综合分析和整合,提取有价值的意见、建议和信息;5.制定最终审计报告:根据征求意见的结果和分析,对审计报告的内容进行修改和完善;6.发布审计报告和征求意见的反馈:将最终审计报告和征求意见的反馈进行发布和反馈,以便被审计对象进行有效整改和改进。
五、征求意见的注意事项在进行审计报告意见征求模板时,需要注意以下事项:1.征求意见的方式应该多元化,既可以通过问卷、电话、网络等多种途径进行,也可以组织实地调查和座谈会等;2.在实施征求意见活动时,应对征求意见的对象进行必要的说明和解释,以保证主观性和客观性;3.在组织征求意见活动时,要特别注意保护商业机密、个人信息等敏感信息,切勿泄露相关信息;4.在征求意见的过程中,应注意与被审计对象的沟通协调,避免出现误解和冲突;5.在制定最终审计报告时,需要认真分析和整合各方面意见,确保审计报告具有公正、客观的性质。
【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)
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请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。
【最新】对审计报告征求意见稿的反馈意见word版本 (4页)
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书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
【最新】审计报告书面意见-优秀word范文(4页)
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请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。
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与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。
我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。
在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。
一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。
【优质】审计报告审计意见范文-易修改word版 (7页)
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该公司现有职工436人,设八个科室,一个直属五金加工厂。
该公司1983年被批准自营出口业务,主要出口小五金产品。
几年来,经过广大职工的努力,出口业务有了一定的发展,1985年出口销售额达736万元,出口创汇145万美元,均比1983年翻了两番。
但是,由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧,因而继续扩大出口业务,增加创汇的能力受到了限制。
20**年初,经有关人员提供线索,该公司决定与香港××公司组成合营企业,合作生产经营机丝螺钉。
20**年3月,双方签订合营合同,其基本条款规定:合作期四年,引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺,由我方以租赁方式提供厂房1300平方米,负责招聘生产技术人员和工人。
香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台,并负责提供主要原材料和产品的外销。
双方总投资115万美元,其中机器设备总金额94.96万美元。
按投资比例,我方承担六成,产品外销60%,内销40%,注册资本64万美元,年提折旧25%。
四年后设备归我方。
(二)存在的问题经审计上述合作项目,从洽谈到成交,反映出的问题不少,主要表现在:1.项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。
内审建议模板
内审建议模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:内审建议模板一、内审目的与范围内审的目的是对公司内部运作进行全面审查和评估,以确保公司的运营和管理符合相关法规和标准,同时提供有效的改进建议和指导。
内审范围包括但不限于财务、风险管理、合规性、信息技术、人力资源等各个方面。
二、内审程序1.确定内审目标和计划:制定内审工作计划,明确内审的目标和重点审计领域。
2.收集内审证据:通过文件查阅、实地调查、访谈等方式,收集相关数据和信息。
3.分析内审证据:对收集到的证据进行客观分析和评价,发现问题和风险。
4.制定内审结论:根据分析结果,形成内审结论,并提出改进建议。
5.编写内审报告:将内审结论和建议整理成内审报告,提交给公司管理层。
6.跟踪内审建议的实施情况:监督和跟踪公司管理层对内审建议的实施情况。
1.财务方面建议:(1)建立健全的财务内控制度,确保资金使用合规和有效;(2)加强财务风险管理,规范财务流程,减少错误和漏洞;(3)定期进行财务审计和报告,保证财务数据的真实性和公正性。
2.风险管理方面建议:(1)建立风险评估体系,识别和评估各类风险,采取相应措施进行管理;(2)加强危机预警机制,及时发现和应对风险事件,降低损失。
(1)遵守相关法规和政策,建立合规制度和流程,确保公司运作合法合规;(2)加强合规培训和督促,提高员工合规意识和执行力。
4.信息技术方面建议:(1)加强信息安全保护,建立完善的信息安全管理制度和技术措施;(2)定期进行信息系统审计和检查,发现和修复系统漏洞。
5.人力资源方面建议:(1)建立人力资源管理制度,规范员工招聘、培训、激励和离职等流程;(2)加强员工沟通和关怀,提高员工满意度和忠诚度。
四、内审建议实施内审建议的实施需要公司管理层的支持和推动,确保内审建议得到有效执行。
公司应建立内审跟踪机制,持续监督和评估内审建议的实施情况,并及时调整和改进。
五、内审效果评估公司应定期评估内审效果,分析内审的收益和改进空间,为未来内审工作提供参考和建议。
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内部审计报告征求意见
篇一:审计报告征求意见稿格式
审计报告征求意见稿格式
关于×××(单位)××××年度×××的审计报告
(征求意见稿)
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。
与审
计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资
料的真实性和完整性负责。
我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他
有关法律、法规、规章实施审计。
在审计过程中,我局审计人员结合×××单
位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。
一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况
[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的
财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、
财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]
二、审计结果及评价
(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况
(二)审计发现的主要问题
(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理
清楚,重点突出。
对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题
的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。
按序分类、分别排列)
(三)审计评价
(审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。
审计机关只对所审计的事项发表评价意见。
对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)
(审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行)
三、审计处理(处罚)初步意见
(审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。
初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动)
四、改进意见和建议(必要时)
(主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。
提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云)
赴×××(单位)审计组
审计组组长:(签字)
××××年×月×日
篇二:关于审计报告征求意见书的复函
关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会。