办公室小金库自查报告

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小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。

三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。

通过自查,公园管理处没有“小金库”。

我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。

小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。

2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。

(2)建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。

(3)加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。

(4)优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。

(5)开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。

3. 自查过程(1)收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。

(2)核对账目。

核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。

(3)检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。

(4)发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。

2020年最新清理小金库自查报告5篇

2020年最新清理小金库自查报告5篇

2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

那清理小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的清理小金库自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。

2020年最新清理小金库自查报告(一)为认真做好2020年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从二〇〇九年开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

按照委办[2020]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。

并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

2020年最新清理小金库自查报告(二)按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下:一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)xx单位小金库自查报告第一篇:全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,《xx日报》发表4篇文章,xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起处理过程中。

宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。

小金库自查报告3篇

小金库自查报告3篇

X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。

2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

2020小金库自查报告范文5篇

2020小金库自查报告范文5篇

2020小金库自查报告范文5篇治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。

那小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的小金库自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。

2020小金库自查报告范文(一)按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20XX〕35号)文件要求,我办对20XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。

专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。

发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。

财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。

我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。

20XX年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。

为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。

我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠。

我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。

单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作工作由局财务人员掌理。

二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达研习了文件精神,要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止官僚主义,规范非常重要财务收支活动的极其重要举措,是教育和保护干部的要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出署全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保大笔资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治传染源腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所,负责管理单位各项经费和资金,是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性,我单位定期进行小金库自查工作,通过对小金库的内部审计,发现、纠正和防控金融风险,保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性,评估单位财务风险,提出改进意见,为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金,核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据,评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况,了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施,评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容,我们对单位小金库进行了全面的自查,得出以下结论:1. 小金库的日常管理制度较为规范,能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录,一致性良好,无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放,文件齐全,整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定,没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善,能够发现和纠正小金库管理中的问题,整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善,包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等,减少了潜在的风险。

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx 年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期,我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。

本次工作旨在深入了解小金库治理的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施。

通过此次自查自纠活动,我们取得了显著的成果,进一步规范了小金库治理流程,提高了单位的财务管理水平。

二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中,我们明确了目标和范围。

目标在于全面梳理小金库治理流程,查找存在的问题和不足;范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。

2. 制定自查自纠方案根据目标和范围,我们制定了详细的自查自纠方案。

方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。

同时,我们还制定了相应的风险控制措施,确保自查自纠活动的顺利进行。

3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中,我们采用了多种方法进行数据收集和分析。

通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式,我们收集了大量关于小金库治理的信息。

在收集到信息后,我们进行了深入的分析和整理,为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。

4. 查找问题和不足通过自查自纠活动,我们发现了一些存在的问题和不足。

其中,主要包括以下几个方面:一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况;二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象;三是监督机制不完善,导致一些问题无法及时发现和解决。

5. 制定改进措施针对存在的问题和不足,我们制定了相应的改进措施。

首先,我们完善了小金库治理流程,明确了各环节的职责和要求;其次,我们加强了对人员的培训和教育,提高了他们的合规意识和责任心;最后,我们完善了监督机制,加强了对小金库治理的监督和检查力度。

三、成果与成效通过本次自查自纠活动,我们取得了显著的成果和成效。

首先,小金库治理流程得到了规范和优化,各环节的职责和要求更加明确;其次,人员的合规意识和责任心得到了提高,违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制;最后,监督机制得到了完善,能够及时发现和解决存在的问题。

小金库自查报告(精选15篇)

小金库自查报告(精选15篇)

小金库自查报告(精选15篇)小金库自查报告1按照大城县政府、教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神,我校认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由校长颜平香任组长、副校长徐光辉任副组长的清理工作领导小组,由徐光辉具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传全县“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的'十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由白永明具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督按照上级的要求,我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐收坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

小金库自查报告4篇

小金库自查报告4篇

小金库自查报告小金库自查报告精选4篇(一)根据最新的自查报告,小金库的财务状况如下:1. 储蓄额:小金库目前总共有10000元的储蓄额。

这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。

2. 支出:在最近的一个月内,小金库的总支出为2000元。

这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。

3. 收入:小金库的总收入为1000元。

这些收入主要来自用户的存款和投资收益。

4. 盈亏状况:小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。

这主要是由于支出超过了收入所致。

5. 用户情况:小金库目前有100位活跃用户,他们的存款总额为8000元。

需要注意的是,以上数字仅为自查报告中的数据,并不代表小金库的实际经营状况。

小金库将继续努力提升平台运营效益,提供更好的服务和回报给用户。

小金库自查报告精选4篇(二)尊敬的领导:自从我负责小金库的清理工作以来,我一直积极认真地履行职责,但最近发现了一些问题,特此向您汇报,并提出改进措施。

自查自纠过程中,我发现一些小金库清理工作的不足之处。

首先,我没有按照规定的时间进行清理工作,导致了小金库内部的混乱,并给其他工作带来了困扰。

其次,我没有对资金进行仔细的记录和分类,导致了后续的统计工作出现了一些困难。

最后,在清理过程中,我没有与相关部门及时沟通和协商,导致了一些不必要的误会和冲突。

为了解决以上问题,我已经采取了以下措施:首先,我会制定一个详细的清理工作计划,并按时执行,确保工作的顺利进行。

其次,我会对资金进行周密的记录和分类,以便于后续的统计工作。

最后,我会加强与相关部门的沟通和协作,以减少不必要的冲突和误会。

在今后的工作中,我将继续努力改进小金库清理工作,并严格按照规定的程序和要求进行操作。

同时,我也会密切关注自身的工作能力和素质提升,以提高工作效率和质量。

感谢您对我的支持和督促,我将会时刻保持工作状态,不断提升自己的工作水平和能力。

此致敬礼!XXX小金库自查报告精选4篇(三)自查报告自查主体:小金库自查对象:专项治理自查自纠工作一、自查目标:1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制;2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作;3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。

银行小金库治理工作自查报告3篇

银行小金库治理工作自查报告3篇

银行小金库治理工作自查报告银行小金库治理工作自查报告精选3篇(一)报告内容:一、概述本报告是对银行小金库治理工作的自查情况进展总结和分析的报告。

二、治理机制1. 治理构造:银行小金库治理构造是否明确,包括治理委员会和管理层的职责和权限是否明晰明确。

2. 决策流程:银行小金库决策流程是否标准,是否有明确的决策权和相应的责任人。

3. 内部控制:银行小金库是否建立了完善的内部控制机制,包括风险管理、准那么和流程标准等。

三、风险管理1. 风险识别:银行小金库是否对内外部风险进展了充分的识别和评估,是否建立了风险分类和评级机制。

2. 风险监测:银行小金库是否建立了有效的风险监测和预警机制,包括风险指标的设立和监控。

3. 风险控制:银行小金库是否采取了适当的措施来控制风险,包括设立合理的风险限额和采取风险对冲策略等。

四、运营管理1. 财务管理:银行小金库的财务管理是否标准,包括资金的筹集、运用和统计分析等。

2. 信息披露:银行小金库是否及时、准确地向相关各方提供信息披露,包括财务报告和风险披露等。

3. 监视机制:银行小金库的监视机制是否健全,是否建立了相应的监察和评估机制。

五、合规管理1. 法律合规:银行小金库是否符合相关法律法规的要求,包括金融监管法规和财务会计准那么等。

2. 内部合规:银行小金库是否建立了内部合规机制,包括制定内部规章制度和行为准那么等。

3. 外部合规:银行小金库是否与外部合作方建立了有效的合规沟通和协调机制。

六、存在的问题根据自查情况,梳理出存在的问题,并提出改良的建议。

七、改良措施针对存在的问题,提出详细的改良措施和时间节点。

八、监视和评估建立监视和评估机制,定期检查和评估银行小金库治理工作的有效性和合规性。

以上是对银行小金库治理工作的自查报告的一个大致框架,详细内容可以根据详细情况进展补充和调整。

银行小金库治理工作自查报告精选3篇(二)银行小金库自查自纠报告自查日期:[日期]自查部门:[部门名称]自查内容:对银行小金库的现金交易、账务处理、存取款流程等进展全面检查。

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇小金库自查报告(一):全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。

宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

小金库自查自纠总结报告精选五篇

小金库自查自纠总结报告精选五篇

小金库自查自纠总结报告精选五篇一、提高认识,加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长xxx同志为组长,xxx总经理、xxx纪委书记、xxx总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。

同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。

三、协同配合,全面自查为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。

专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。

各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。

“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”,虚列支出形成的“小金库”,转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

五、取得效果通过深入自查自纠,集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行,严格执行了“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

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办公室小金库自查报告
根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖。

现将自查结果报告如下:
一、我部未发生隐匿收入,不存在由隐匿收入产生的“小金库”。

二、我部作为支行后勤保障部门,涉及货物、工程、服务等各类费用支出,对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行,作为费用申请机构,我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程,严格遵守费用列支和事前审批制度。

逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途,确保发票内容与实际支出内容相符,杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。

三、根据省行、支行的要求,所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行,如召开全行性会议或培训,而行内没有场地时,则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后,待省行批复后才进行列支。

我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简,减少相关费用开支。

四、我部设立固定资产、宣传品管理台账,建立出入库
领用制度,记录出入库明细,定期双人查库,确保账实相符,杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。

下阶段,我部将继续加强管理,严格按照工作流程和各项规章制度,坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。

按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神,办公室认真开展“小金库”自查自纠工作,现将具体情况总结汇报如下:
一、提高认识,加强宣传。

在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后,迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员,要求大家结合自身岗位及相关领域,仔细清查,高度重视专项治理工作,明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真执行,逐条自查。

围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标,特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查,做到逐项清查,不遗漏、不放过、
三、规范管理,长效监督。

经认真核查,办公室严格按照财务管理制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单
独帐户,未设任何形式的“小金库”。

虽未发现任何违规违纪或不规范现象,但通过此次清理筛查,进一步严肃了财经纪律,加强了本部门员工的法制教育,对强化财务管理、促进资金合理使用意义重大。

此外,“小金库”举报电话、举报信箱、自查公示等项目的实施宣传,使干部员工加深了对“小金库”领导小组工作方式的了解,自我监督、互相监督意识更牢固,反腐工作效能进一步提高。

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