XXX科技计划项目经费专项审计报告(样式)
市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】
附件8**市科技计划项目专项审计报告参考样式说明:一、本参考样式中用底纹标注的内容为注解,报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。
二、完整的《**市科技计划项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表,会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。
三、专项审计报告正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章,加盖会计师事务所公章;必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。
专项审计报告项目类别:项目名称:项目编号:执行时间:年月—年月承担单位:(会计师事务所全称)专项审计报告****专审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月**市科技计划项目(项目名为:)的收支使用情况以及该项目所签订的项目合同中“经济指标”的完成情况。
【注:“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起止月份。
】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务会计资料及其他审计所需的资料,包括如实编制的支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审计工作基础上对**市科技计划的收支使用情况及项目合同经济指标的完成情况发表审计意见。
我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》以及相关国家、省、市法律法规的规定进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况(一)企业基本情况:**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币****万元;法定代表人:***;公司住所:***************。
科技计划类项目审计模板范文
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科研项目经费收支专项审计
XXXXXXXXXXXXXXX专项资金项目专项审计报告项目编号:项目名称:XXXXXX技术与新产品研发项目计划类别:XXXXXXXXXXXXXXX专项资金项目项目承担单位:AAA有限公司项目协作单位:BBB有限公司202X年 X月XXXXXXX事务所有限公司目录引言一、项目基本情况1、项目承担单位基本情况2、项目立项基本情况3、项目实施情况4、单位内部财务管理制度建设及执行情况二、项目预算安排及执行情况(一)专项经费预算安排及执行情况1、专项经费预算安排情况2、专项经费到位情况3、专项经费拨付情况4、专项经费使用情况5、专项经费结余情况(二)自筹经费预算安排及执行情况1、自筹经费预算安排情况2、自筹经费到位情况3、自筹经费使用情况4、自筹经费结余情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、经济指标完成情况五、审计意见(综合评价)六、其他需要说明的事项审计报告报告号:注协报备号:AAA有限公司:我们接受委托,对AAA有限公司承担的广东省省级科技计划项目:XXXXXXXXXXXXXXX专项资金项目“XXXXXX技术与新产品研发”(项目编号:2016XXXXX,课题负责人:XXX)202X年3月1日至202X年10月31日专项经费收支及经济指标完成情况进行了审计,有关会计资料由AAA有限公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况公司名称:AAA有限公司;成立时间:20XX年XX月XX日;注册地址:XXXXX;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);统一信用代码:914XXXXXXXXXX;注册资本:XXX万人民币;法定代表人:XX;经营范围:XXXXXXX。
科研专项审计报告模板
科研专项审计报告模板1. 概述本次科研专项审计报告旨在对某机构的科研项目进行审计,以评估项目的执行情况、资金使用以及科研成果的产出情况,以确保项目的合规性和效益。
2. 项目背景某机构的科研专项旨在探索新型能源的开发和利用,在项目执行过程中,涉及大量的人员、设备和资金投入。
3. 审计范围和方法3.1 审计范围本次审计对科研项目的各个环节进行全面审计,包括项目立项、预算编制、项目执行、资金使用、科研成果产出等。
3.2 审计方法本次审计采用文件审查、现场核查和数据抽样等方法进行,确保审计结果的客观准确。
4. 审计结果4.1 项目立项经审计发现,该机构科研项目立项程序规范,符合相关管理要求,项目目标明确,与国家科技发展规划相契合。
4.2 预算编制审计结果显示,项目预算编制完整、细致,对各项支出进行了科学合理的预算安排,确保了项目的运行。
4.3 项目执行经现场核查和数据抽样,项目执行过程中发现一些问题:部分研究人员的工作时间不足,项目进度存在滞后现象,人员配备不合理等。
这些问题影响了项目的进展和效益。
4.4 资金使用对于项目的资金使用情况,审计结果显示:存在资金滞留现象,一些支出没有符合相关凭证,资金使用不够规范。
4.5 科研成果产出经过审计,科研成果产出较少,与项目预期目标存在一定的差距,一些研究成果未及时转化为实际应用,需要加强科研成果的有效利用。
5. 审计结论从审计结果来看,该机构在科研项目的执行和成果产出方面存在一些问题和不足。
为确保项目的合规性和效益,我们提出以下建议:1. 加强项目执行管理,规范人员配备,确保项目进度顺利进行;2. 加强项目资金管理,加强资金的监督和使用的合规性;3. 提高科研成果产出,加强科研成果的转化和应用。
6. 后续工作为了纠正上述问题,我们建议机构在接受审计报告后,及时采取措施改进项目管理,加强资金使用监管,并优化科研成果的转化机制,以提高整体的研究效益。
7. 结束语本次科研专项审计报告旨在对某机构的科研项目进行评估和监督,希望通过本次审计,机构能够加强项目执行、规范资金使用,提高科研成果的产出,为我国科研事业的发展贡献力量。
科技活动经费支出专项审计报告2
科技活动经费支出专项审计报告专审字「2011」139-3 号我们审计了后附的山东光大日月集团有限公司2008 年度、2009 年度和2010 年度的研安全开发费用结构明细表及有关编制说明。
一、管理层的责任在企业会计准则和《企业会计制度》框架下,按照《山东省企业技术中心运行管理办法》和国家有关文件规定,我们如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是实施审计工作的基础上对研究开发费用结细表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为,山东光大日月集团有限公司合并财务报表已经按照企业会计准则和《会业会计制度》的规定编制,在所有重大方面允反映了山东光大日月油脂股份有限公司2008、2009、2010 年度的财务状况及2008、2009、2010 年度的经营成果和现金流量。
科技活动经费内容在合并财务报表归结到主营业务成本中,根据山东光大日月集团的科技经费投入台账,我们做了科技活动经费支出专项审计报告。
泰安中正信有限责任会计师事务所中国注同会计师科技活动经费支出结构明细编制说明金额单位:人民币万元一、公司基本情况山东光大日月集团有限公司(以下简称“本公司”)成立于1998年10月,山东光大日月集团是一家以食用油生产为主导,不断延伸产业链条,形成农业产业链综合开发利用技术,逐步向生物肥料、纤维素醚等高科技领域发展的现代化的产业集团•企业法人注册号3709230180000804 ;注册地址:山东省东平县佛山街西首;注册资本6仟万元.前置经营项目;食用油加工、销售及原材料;塑料制品及包装物加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2012年12月29 日)一般经营项目:复合肥料、掺混肥料、有机肥料、花卉费及专用用费系列,各类纤维素醚,淀粉醚的研发、生产和销售。
科研经费审计报告模板
科研经费审计报告模板科研经费审计报告模板篇一:科技项目审计报告 XX省科技项目财务审计报告 (参考样式适用于分期拨款项目) 审计编号 XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。
××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。
在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。
取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。
(二)项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》(或省科技厅下达的科技计划项目任务书):计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、合同有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元(项目合同预算有变更的,应表述经批准的预算变更情况)。
某省科技项目财务审计报告
某省科技项目财务审计报告某省科技项目财务审计报告一、前言本报告基于对某省科技项目的财务审计进行了全面的审核、调查和评估,并撰写了该报告。
该项目是某省政府重点支持的一项科技创新项目,旨在推动某省的科技发展与经济增长。
我们的审计工作遵循了一系列审核方法与准则,并已经充分考虑了项目的风险和可持续性。
二、项目背景本次审计的科技项目是某省政府于20XX年启动的,项目涉及到多个科技领域的研发与应用。
项目执行期限为5年,预算总额为X亿元。
该项目的目标是在该省培育科技创新,提升科技水平,推动经济转型升级。
三、审计目标本次审计的主要目标为:1. 确保科技项目的财务管理和使用符合相关法律法规,经费使用透明合规;2. 评估项目经费的使用效果和经济效益;3. 发现项目实施中存在的财务风险和问题;4. 提出改进建议,以优化项目的财务管理和使用效果。
四、审计方法为达到审计目标,我们采取了如下的审计方法:1. 调查与审核:对项目相关的文件、凭证、报销单据等资料进行全面的抽样调查与审核;2. 财务分析:对项目的财务数据进行深入分析,评估经费使用情况和经济效益;3. 风险评估:对项目的财务风险进行评估和分析;4. 现场访谈:与项目相关人员进行面对面的访谈,了解项目实施过程中的问题和意见;5. 核查:与相关单位和部门进行沟通和核查。
五、审计结果1. 财务管理与使用情况经过审核,科技项目的财务管理得到了较好的落实。
项目的经费使用透明,相关文件完整,报销单据齐全。
经费使用过程中,严格按照政府相关规定和流程进行,没有发现违反性质和规定的使用行为。
2. 经费使用效果与经济效益项目的经费使用效果良好,各个子项目都按计划顺利实施,并达到了相应的研发目标。
通过我们的财务分析,项目的经费使用与项目目标之间存在较高的相关性。
项目实施后,某省的科技水平和创新能力得到明显提升,为某省的经济增长和转型升级做出了积极贡献。
3. 财务风险和问题在审计过程中,我们发现了一些问题和风险,主要包括:(1)项目经费使用过程中存在某些职员报销发票不规范的情况,虽然影响不大,但仍需加强规范管理。
科技项目专项资金审计报告
科技项目“××”专项资金审计报告(前期资助项目)文号:注协报备号:××市XXX公司(企业名称):我们接受贵单位委托,对××单位(以下简称“××”)××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。
根据审计的有关规定,××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关材料。
××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算,保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性,防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报,提供真实、合法、完整的审计材料。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。
我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《××市科技计划项目管理办法》、《××市科技计划项目经费管理办法》和《……任务书(合同书)》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。
在检查过程中,我们结合项目承担单位的实际情况,实施我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、项目概况××市科技创新委员会××计划项目“××”的主要内容为:……本项目承担单位为××单位,项目类别为××计划项目,项目编号:××,合同起止时间为××年××月至××年××月,经××市科技创新委员会××文件批准,实际延期至××年××月。
科技计划项目经费专项审计报告格式
******科技计划项目经费专项审计报告参考样式(被审计单位名称):我们接受委托,审计了贵公司(校、所)于×年×月×日至×年×月×日承担得******科技计划项目(以下简称“科研项目”)(项目名称)(计划编号)得经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书"(以下简称合同)中“经济指标"得执行情况.贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得会计资料,我们得责任就是在实施审计工作得基础上对科研项目得经费收支使用情况及合同经济指标得执行情况发表审计意见。
我们得审计就是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行得。
在审计过程中,我们结合贵公司得实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要得审计程序,现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(一)单位得基本情况简述被审计单位基本情况.科研单位(科研机构、高等学校与其她事业性研究机构)得要素:成立时间,与该科研项目相关得科研配置与主要研究开发人员。
企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)得要素:注册成立得时间、企业性质(或有限公司),(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。
企业地址等。
(二)科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发得主要目标与任务,主要研究成果以及应用与推广情况。
二、合同有关规定(一)合同特征:项目申请时间,签定合同时间,签定合同得主体,合同计划编号等。
(二)科研项目预算总额。
其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目得自筹经费与科技贷款投入.各类投入得分期情况与相应得到位时间。
(三)有关用途规定:合同规定得设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。
天津市科技计划项目经费结题审计报告(模板)
天津市科技计划项目经费结题审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:结题审计报告会计师事务所审计文号:XXXXX(项目承担单位):我们接受委托,于XXXXX年XX月XX日至XXXXX年XX月XX日对贵单位承担的天津市科技计划项目“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,项目负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX 月XX日专项经费收支情况进行了结题审计。
提供真实、合法、完整的会计资料和其他资料是项目承担单位的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对科技经费管理和使用的目标相关性、政策相符性、经济合理性等进行审计,并出具审计报告。
我们依据《中国注册会计师审计准则》、《天津市财政科研项目资金管理办法》(津财教〔2017〕72号)、天津市科技计划项目任务合同书、天津市科技计划项目资金预算表以及有关专项经费管理文件的要求,对该项目的资金管理及预算执行情况进行审计。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。
2一、项目基本情况(一)项目承担单位概况注:填写第一承担单位(二)项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,工作单位:XXXX 单位;主要研究人员:XXX、XXX、XXX、等;项目承担单位:XXXX单位;项目第二承担单位:XXXX单位;项目第三承担单位:XXXX单位;………(三)项目实施情况二、单位内部财政科研项目财务管理制度建设情况三、项目资金会计核算情况四、项目支出合规性情况五、审计结果(一)项目资金到位情况截至20xx年xx月xx日,应到资金xx万元,实际到位xx万元,资金到位率xx%(其中:市财政科技经费xx万元,到位率xx%;自筹经费xx万元,到位率%)。
深圳市科技项目财务审计报告
附件2深圳市科技计划项目专项审计报告(样本)××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录页码一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1.项目经费投入情况明细表2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表7.国际合作与交流费用明细表8.其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技创新委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。
省省级科技计划项目专项审计报告(格式)
云南省省级科技计划项目专项审计报告(格式)报告号:计划类别:项目编号:项目名称:承担单位:参加(合作)单位:主管部门:项目负责人:电话:起止年限:年月至年月20XX年X月XXXX会计师事务所目录一、项目基本情况二、项目预算安排及执行情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、经济指标完成情况五、经费预算执行及经济考核指标完成情况量化评价表(此条无模板内容)六、审计意见(综合评价)七、其他需要说明的事项八、附件云南省科技厅:我们接受委托,于20XX年x月X——X日,对XXXXX 公司承担的云南省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日项目经费收支情况及项目经济考核指标完成情况进行了审计。
有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
审计依据:中国注册会计师相关服务准则;云南省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定;有关专项经费管理办法以及签订的云南省科技计划项目任务书等。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。
一、项目的基本情况(一)项目承担单位基本情况XXXXX公司(单位)于XXX年XX月XX日成立,住所:XXXXXXX,法人代表:XXX,注册资本:XXX万元,经营范围:XXX,单位性质:XXX。
(二)项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,科研单位:XXXXX;项目组成员:XXXXXXXX等;项目承担单位(参加)单位及分工:XXXXXXXXXX。
(三)项目考核的主要经济指标考核的主要经济指标(对照任务书):XXX。
(四)单位内部财务管理制度建设及执行情况1.简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
2.单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。
科技项目专项资金审计报告
科技项目“××”专项资金审计报告(前期资助项目)文号:注协报备号:××市XXX公司(企业名称):我们接受贵单位委托,对××单位(以下简称“××”)××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。
根据审计的有关规定,××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关材料。
××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算,保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性,防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报,提供真实、合法、完整的审计材料。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。
我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《××市科技计划项目管理办法》、《××市科技计划项目经费管理办法》和《……任务书(合同书)》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。
在检查过程中,我们结合项目承担单位的实际情况,实施我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、项目概况××市科技创新委员会××计划项目“××”的主要内容为:……本项目承担单位为××单位,项目类别为××计划项目,项目编号:××,合同起止时间为××年××月至××年××月,经××市科技创新委员会××文件批准,实际延期至××年××月。
科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)
科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目,主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。
该项目于2016年启动,历时4年,总投资2000万元,由本单位牵头,与两家合作单位共同参与实施。
项目结束后,需要进行结题验收与审计工作。
2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。
同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。
3. 审计过程审计组在审计过程中,依据国家有关法律法规和相关规定,对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核,并对项目经费使用情况进行了盘点。
审计过程中,我们对项目相关文件进行了清点整理,对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理,并与单位相关人员展开了了解汇报。
4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查,项目立项符合有关规定,项目申报方案合理且没有虚假情况。
实施过程中,该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范,按照规定流程主持实施,确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。
4.2 资金使用合规经审计组审核,该项目收到的经费总额为2000万元,按照规定程序,该项目所需经费,全部收到,全部上缴专户,并经过了严格核对和审批,经费使用合规。
对于经费使用的材料证明齐全,发放凭证合法有效。
项目财务管理执行情况较好,且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立,计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施,资金使用的程序合法有效。
4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书,该项目已经完成了项目的各项工作任务,经过鉴定和评审,最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。
该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位,为该领域的发展做出了杰出的贡献。
5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题,我们建议:•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理,确保项目经费使用符合相关规定;•细化财务管理制度和流程,并加强财务管理人员的财务管理能力提升;•在项目实施过程中开展专项督导,规范项目实施流程,确保全面达成项目承诺任务。
浙江省科技项目财务审计报告模板
附件3浙江省科技项目财务审计报告审计报告编号××××××××××××:受你单位委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目责任书规定的经济指标执行情况。
××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费收支情况及责任书规定的经济指标执行情况发表审计意见。
在审计过程中,我们按照《浙江省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况分别表述项目牵头承担单位、共同承担单位的性质、成立时间、地址及机构变更等基本情况。
如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。
取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××。
(二)项目基本情况根据××单位与浙江省科技厅签订的《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》:项目计划编号:项目名称:项目计划类别:项目责任期起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、责任书有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:省财政科技补助经费××万元、地方配套××万元、自筹经费××万元。
科技计划项目经费专项审计报告格式
******科技计划项目经费专项审计报告参考样式(被审计单位名称):我们接受委托,审计了贵公司(校、所)于×年×月×日至×年×月×日承担的******科技计划项目(以下简称“科研项目”)(项目名称)(计划编号)的经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对科研项目的经费收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(一)单位的基本情况简述被审计单位基本情况。
科研单位(科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的要素:成立时间,与该科研项目相关的科研配置和主要研究开发人员。
企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素:注册成立的时间、企业性质(或有限公司),(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。
企业地址等。
(二)科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和推广情况。
二、合同有关规定(一)合同特征:项目申请时间,签定合同时间,签定合同的主体,合同计划编号等。
- 1 -(二)科研项目预算总额。
其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目的自筹经费和科技贷款投入。
各类投入的分期情况和相应的到位时间。
(三)有关用途规定:合同规定的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。
科研经费审计报告模板
科研经费审计报告模板篇一:科技项目审计报告 XX 省科技项目财务审计报告 (参考样式合用于分期拨款项目) 审计编号 XX 省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX 省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目 (以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。
××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。
在审计过程中,我们按照《XX 省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构) 的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。
取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。
(二)项目基本情况根据××单位与 XX 省科技厅签订的《XX 省科技计划项目合同书》 (或者省科技厅下达的科技计划项目任务书):计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:××年××月至×× 年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称) 主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、合同有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:财政科技津贴经费××万元、市县配套财政津贴经费××万元(项目合同预算有变更的,应表述经批准的预算变更情况)。
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XXX科技计划项目经费专项审计报告(样式)XXX科技计划项目经费专项审计报告,样式,,内审适用,被审计单位:(全称)审计项目名称:根据《常州市市级科技专项资金管理办法》(常财规[2014]3号)的有关规定,我单位组成审计组,于20 X X年X X月X X日对我单位承担的20 X X年度市科技计划项目(以下简称“科技项目”)(项目名称)(项目编号)的经费收支使用情况以及常州市科技计划项目合同书(以下简称合同)中的经济指标的执行情况进行财务审计。
我单位及项目负责人对本报告的真实、合法、完整性承担责任。
一、单位及项目基本情况(一) 单位的基本情况企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素: 注册成立的时间、企业性质,(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围;企业地址等。
科教单位(科研院所、高等学校和其他事业性研究机构)的要素;成立时间,单位负责人,与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。
(二) 科技合同特征科技项目申请时间,签订合同时间,签订合同的主体,合同计划编号;合同签订后有无重大变更,说明变更、请示和批准情况;(三)项目实施情况简述项目实施的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和产业化1推广情况。
(四)项目产业化现状及趋势简述本行业目前国内或国际产业现状,并简要描述项目实施后给行业带来的突破。
一、项目经费预算安排及执行情况(一)项目经费预算安排情况:根据《XXX》文件批准,项目经费预算金额为万元,专项经费来源无调整,(有调整,说明调整前后情况)。
(二)项目经费投资到位情况经审计确认,截止XXX年XX月XX日,项目经费投资到位XXX万元,项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。
单位:万元备注合同预算额实际投资额实到时间市财政拨款区匹配银行贷款企业自筹其他合计注:项目合同预算有变更的,按经核准的变更预算进行审计。
(三)项目经费拨付情况:本项目如有其他单位共同承担,注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。
(如无,忽略)2(四)项目经费累计支出情况单位:万元合同预算额实际支出额备注实际其中:市专项经费支出项目合同预其中:市支出财政拨算额财政拨款额款 (一)直接费用 1、设备费 (1)设备购置费 (2)设备试制费 (3)设备改造与租赁费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务3费9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出 (二)间接费用其中:绩效支出注:(1)严格执行项目财务审计的原则规定。
(2)需要提供明细的科目包括:5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用(注明资金来源,自筹或财政拨款)。
(五)项目专项经费(注:财政拨款)结余情况(如无,忽略)三、项目经济指标完成情况经审计确认,截止XXX年XX月XX日,通过该项目实施实现销售收入XXX万元,完成合同指标XXX万元的XX%;实现利税XXX万元,完成合同指标XXX万元的XX%;1、项目产品销售收入(技术服务收入)表单位:万元XX年XXXX年XXXX年XX项目销售产品(技术合计序号月-XX年月-XX年月-XX年服务收入内容) XX月 XX月 XX月 1 2 34合计2、项目产品实现利润表(技术服务利润)表单位:万元项目销售产XX年XX月XX年XX月XX年XX月合计序品(技术服-XX年XX月 -XX年XX月 -XX年XX月务收入内利润净利利润净利利润净利利润净利号容) 总额润总额润总额润总额润 1 2 3合计3、项目产品应计缴税金(技术服务收入应计缴税金) 表(含一般增值税、营业税及其附加、所得税等)单位:万元XX年XXXX年XXXX年XX序号合计税种月-XX年月-XX年月-XX年XX月 XX月 XX月 1 增值税 2 营业税 3合计四、项目经费管理和使用情况项目合同经费预算执行、使用、管理情况。
经费投入是否按预算足额到位;经费支出是否合理、合法、有效,有无截留、挪用、浪费和违5反财经纪律的行为;经费内部控制制度建设及执行情况,固定资产管理情况,是否独立内部核算,会计核算是否规范,决算编制是否真实、可靠,有无弄虚作假现象。
五、审计意见(综合评价)我单位全面(基本、未)完成了项目合同规定的主要研发任务和财务考核指标。
项目专项资金的收支和决算总体(基本、不)符合科技经费管理的相关规定,在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。
六、其他需要说明的事项该科技项目需要披露的其他信息。
对存在的主要问题进行说明。
如无,则注明:无其他需要说明的事项。
二〇XX年XX月XX日6关于对XXX,单位,“XXX”项目经费支出的审计报告XXX审(20XX)第XX号被审计单位:(全称)我们接受委托,对贵(单位)“XXX”项目经费支出情况进行了审计。
提供真实、合法、完整的审计资料,遵循国家科技计划和经费支出管理的相关规定是贵单位管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵单位是否遵循《常州市市级科技专项资金管理办法》(常财规【2014】3号)相关要求,按规定使用项目经费情况发表审计意见。
我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。
《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对贵单位对该项目经费使用情况的核算结果是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关该项目经费使用情况的审计证据。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(三) 单位的基本情况企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素: 注册成立的时间、企业性质,(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围;企业地址等。
科教单位(科研院所、高等学校和其他事业性研究机构)的要素;7成立时间,单位负责人,与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。
(四) 项目合同特征科技项目申请时间,签订合同时间,签订合同的主体,合同计划编号;合同签订后有无重大变更,说明变更、请示和批准情况;(三)项目实施情况简述项目实施的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和产业化推广情况。
(四)项目产业化现状及趋势简述本行业目前国内或国际产业现状,并简要描述项目实施后给行业带来的突破。
二、项目经费预算安排及执行情况(一)项目经费预算安排情况根据《XXX》文件批准的预算,项目经费预算金额为,专项经费来源无调整,(有调整,说明调整前后情况)。
(二)项目经费投资到位情况经审计确认,截止XXX年XX月XX日,项目经费投资到位XXX万元,项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。
单位:万元合同预算额实际投资额实到时间备注市财政拨款区匹配银行贷款8企业自筹其他合计注:项目合同预算有变更的,按经核准的变更预算进行审计。
(三)项目经费拨付情况本项目如有其他单位共同承担,注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。
(如无,忽略)(四)项目经费累计支出及审计认定情况1、项目经费累计实际支出情况单位:万元合同预算额实际支出额备注其中:其中:专项经费支出项目合同预实际支市财政市财政算额出额拨款拨款 (一)直接费用 1、设备费 (1)设备购置费 (2)设备试制费 (3)设备改造与租赁费2、材料费3、测试化验加工费94、燃料动力费5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出 (二)间接费用其中:绩效支出注:(1)、严格执行项目财务审计的原则规定。
(2)、需要提供明细的科目包括:5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用(注明资金来源,自筹或财政拨款)。
2、项目专项经费(注:财政拨款)累计支出及审计认定情况:单位项目专项经费累计支出万元,经审计认定项目专项经费累计支出万元,详见下表:单位:万元实际审计专项经费支出项目预算数专项结余审定数支出调整 (一)直接费用101、设备费 (1)设备购置费 (2)设备试制费 (3)设备改造与租赁费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出 (二)间接费用其中:绩效支出3、项目专项经费(注:财政拨款)结余情况(如无,忽略)4、项目自筹经费累计支出及审计认定情况11单位项目自筹经费累计支出万元,经审计认定项目自筹经费累计支出万元,详见下表:单位:万元自筹经费支出项目预算数实际支出审定数 (一)直接费用 1、设备费 (1)设备购置费 (2)设备试制费 (3)设备改造与租赁费 2、材料费 3、测试化验加工费4、燃料动力费 5、差旅费 6、会议费 7、国际合作与交流费 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出12(二)间接费用其中:绩效支出三、项目经济指标完成情况经审计确认,截止XXX年XX月XX日,通过该项目实施实现销售收入XXX万元,完成合同指标XXX万元的XX%;实现利税XXX万元,完成合同指标XXX万元的XX%;4、项目产品销售收入(技术服务收入)表单位:万元XX年XXXX年XXXX年XX项目销售产品(技术序号月-XX年月-XX年月-XX年合计服务收入内容) XX月 XX月 XX月 1 2 3合计5、项目产品实现利润表(技术服务利润)表单位:万元项目销售产XX年XX月XX年XX月XX年XX月合计序品(技术服-XX年XX月 -XX年XX月 -XX年XX月务收入内利润净利利润净利利润净利利润净利号容) 总额润总额润总额润总额润 1132 3合计6、项目产品应计缴税金(技术服务收入应计缴税金) 表(含一般增值税、营业税及其附加、所得税等)单位:万元XX年XXXX年XXXX年XX序号税种合计月-XX年月-XX年月-XX年XX月 XX月 XX月 1 增值税 2 营业税 3合计四、项目经费管理和使用情况项目合同经费预算执行、使用、管理情况。
经费投入是否按预算足额到位;经费支出是否合理、合法、有效,有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为;经费内部控制制度建设及执行情况,固定资产管理情况,是否独立内部核算,会计核算是否规范,决算编制是否真实、可靠,有无弄虚作假现象。
五、审计意见(综合评价)。
贵单位对该项目经费进行了独立(非独立)核算,并建立了(未建立)内部控制制度,上述项目专项资金的收支和决算总体(基本、不)符合相14关科技经费管理的规定,在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。