质量安全环境监督检查记录表
质量、环境和安全检查记录表
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐.
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复.
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现.
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检.
14
自检、互检
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放.
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
27
检验批、分项、分部工程验收资料
安全质量环保大检查记录表
附表1:安全质量环保大检查记录表
项目名称:时间:
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
说明: 1、本表填写后,交受检单位及检查组留存各一份(可复印)。
2、请受检单位依据“检查情况、存在问题及整改要求”填入《安全质量环保大检查问题整改结果报告》(附表3),
同时附上用数码相机拍摄的“整改结果”照片,于月日前通过“梦龙即时通”系统报分公司安质部。
3、实得分=得分数÷(200-缺项分)×100 ;
4、本表一式2分,检查组留存1分,发受检单位1份;
5、受检单位需对扣分项目逐项整改,整改结果以书面材料于检查后10日内报局安质处。
5 / 6
检查组组长(签字):项目经理(签字)
6 / 6。
环境监督检查记录表
18
废油抹布、油剂、清洗剂等按规定使用,废弃要有记录。
□OK □NG
19
电池、墨盒、硒鼓、日光灯管等按规定使用,废弃要有记录。
□OK □NG
20
材料、部材、包装材等要按规定使用,按照规定废弃。
□OK □NG
噪声
21
成型机、粉碎机、混料机、空压机、放电加工机等噪声无异常。
□OK □NG
22
□OK □NG
化学物品
28
化学品要按照规定保管、使用、处置,拿取有记录。
□OK □NG
29
危险化学品贮存场所、使用场所都要有安全数据(MSDS),标识清楚。
□OK □NG
30
液压油、润滑油、防锈剂、清洗剂、酒精等包装要完好,无泄漏现象。
□OK □NG
备注:检查1回/月E-02
环境监督检查记录表
部门: 检查日期:
类别
№
检查项目
检查结果
备注
能源
/
资源
1
用水设施、设备完好,无漏水现象。
□OK □NG
2
用电设施、设备完好,电器、设备的配置合理,能够按规定操作。停止生产/办公后,耗电设备、灯具等关闭后离开。
□OK □NG
3
办公用纸有统一的管理,有专门放置处,并尽可能的双面使用。
□OK □NG
4
油类使用合理,有记录,设备、车辆等无漏油现象。
□OK □NG
5
原材料有专人管理,入、出库记录清楚,且按规定使用,无人为原因造成的材料浪费。
□OK □NG
火灾
6
危险化学品在专用场所放置、专人保管,禁止烟火。
□OK □NG
7
质量、安全、环境检查记录表
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员:李春林
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
查抄内容及查抄情况:
参检人员:
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
以下是对项目组的检查记录和评估。
2. 日期和时间检查日期:[填写日期]检查时间:[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行:- 检查人员1:[姓名]- 检查人员2:[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。
- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。
4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。
- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。
4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。
- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。
4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。
- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。
4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。
- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。
4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。
- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。
5. 检查结果- 根据对项目组的检查,确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
- 发现了以下问题和建议:[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求,但也提出了需要改进的问题和建议。
项目组应尽快解决发现的问题,并按照建议进行改进。
未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。
7. 签字检查人员1:[签字]检查人员2:[签字]日期:[填写日期]---。
环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)
环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)
1. 日期:[填写日期]
2. 目标:
[填写本次督导检查的目标,例如:
- 确保环境质量和安全标准得到遵守
- 发现并解决潜在的环境质量和安全问题
- 促进持续改进]
3. PDCA循环:
计划(Plan)::
- 根据环境质量和安全要求,制定本次督导检查计划
- 确定需要检查的区域和重点
- 确定督导检查的方法和标准
执行(Do)::
- 进行现场督导检查
- 记录发现的问题和不符合要求的情况
- 收集相关数据和证据
检查(Check)::
- 分析收集的数据和证据
- 评估环境质量和安全情况
- 比较结果与标准和要求进行对照
改进(Action)::
- 根据检查结果,确定改进措施
- 制定改进计划并确定责任人和时间节点
- 实施改进措施
4. 结果:
确认的无符合项:
[列出检查后确认符合标准和要求的情况或区域,包括日期和相关信息]
需要改进的事项:
[列出检查后发现不符合标准和要求的情况或区域,包括日期、问题描述、责任人和改进计划]
5. 环境质量和安全督导检查小结:
[根据本次督导检查的结果,总结环境质量和安全的整体情况,提出建议和改进建议]
6. 督导检查人员:
[填写本次督导检查的人员姓名和职务]
7. 签字:
[督导检查人员签字确认和日期]
8. 相关附件:
[列出本次督导检查的相关附件,如照片、报告等]
以上是《环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表》
的模板,供参考使用。
根据具体情况,可适当调整和修改内容。
环境安全检查记录表格
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好,无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好,无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件;
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好,无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作,立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论
运行环境保护质量监督检查记录表
运行环境保护质量监督检查记录表一、检查目的本次检查旨在对运行环境的保护质量进行监督检查,确保环境保护措施的落实和执行情况,以维护良好的生态环境,保障人民身体健康。
二、检查时间和地点- 检查时间:[填写具体检查时间]- 检查地点:[填写具体检查地点]三、检查人员- 主检人员:[填写主检人员姓名]- 协助人员:[填写协助人员姓名]四、检查内容4.1 环境保护设施和设备- 对环境保护设施和设备进行检查,包括废气排放设施、废水处理设备等。
- 检查设施和设备的运行状态、维护情况,是否存在损坏或不正常运行的情况。
- 检查设施和设备的日常维护保养情况,包括保洁、清理、润滑等工作的落实情况。
4.2 排污情况- 检查企业是否按照环境保护要求进行废气、废水的排放。
- 检查排放口标志的设置情况,是否满足要求。
- 检查废气、废水排放是否达标,是否存在超标排放情况。
- 检查企业是否按时进行废气、废水的监测和报送。
4.3 废物处理- 检查企业的废物分类、收集、储存和转运情况。
- 检查废物处理设施的使用情况,是否存在安全隐患。
- 检查废物处理记录的完整性和准确性。
- 检查企业是否按照相关法规进行废物处理。
五、检查结果根据本次检查的情况,现将检查结果进行汇总:- 环境保护设施和设备:[填写结果]- 排污情况:[填写结果]- 废物处理:[填写结果]六、整改要求根据本次检查的情况,对存在的问题提出整改要求:- 环境保护设施和设备:[填写整改要求]- 排污情况:[填写整改要求]- 废物处理:[填写整改要求]请被检查单位在规定时间内完成整改,并报送整改情况。
七、检查人员签字及日期- 主检人员签字:________________ 日期:________________ - 协助人员签字:________________ 日期:________________以上是《运行环境保护质量监督检查记录表》的样本,根据实际情况进行修改和完善。
环境和质量安全检查记录表
环境和安全卫生检查记录
编号:xxx--JL-xxx 检查时间:序号分类检查内容检查结果采取的措施整改结果
1 环境
运行1.垃圾是否分类存放、标识和处理
2.生产区、生活区和办公区污水排放是否符合要求,(生产部洗车污水是否按要求沉淀循环利用,食堂污水排放)
3.生产现场是否采取了防尘措施并达到要求
4.生活区和食堂卫生是否符合要求
5.化学危险品贮存和使用是否符合要求
6.生产区是否采取了相应防噪措施,噪声排放是否扰民。
7.食堂泔水及剩饭剩菜处理是否妥当。
8.生产过程产生的固废是否按照要求及时处理
9.厂区卫生情况及植物生长情况(道路、花园、草、树木)
10.化粪池是否及时清理
2 职业
健康
安全
运行
1.机械设备是否完好无损,防护设施是否齐全
2.临时设施是否完好,接电是否规范、线路及
配电开关是否完好无损,操作是否规范;
3.消防设施是否完好、易燃易爆品贮存、使用
是否符合要求;
4.劳动防护用品是否按标准发放,员工是否按
规定佩戴
5安全措施是否得到落实。
6.特种作业操作人员是否持证上岗;
参加检查的人员:
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等
打造全网一站式需求。
安全质量环境检查表
检查日期:
安全质量环境检查表
受检项目名称:
18
环保管理及文
隧道通风、照
15
污水排放是否经过沉淀达标;
明施工情况
弃碴场是否稳定,先挡后弃,排水到位;
材料堆放、标识是否规范、准确,防雨措施到位。
协作单位(专业
16
分包)安全质量 是否纳入项目管理,执行公司管理规定;
安全质量管理关键点和薄弱环节,是否针对性举措并严格执行,旁站、质检是否监督到位;
管理要求
是否签订专项安全协议。
17
群众安全监督员活动开展 专项活动开展
情况 报告,并建立试验台帐,原材料是否保存材质证明;混凝土试件是否按规定及时、规范试验,养护标准符合规范要求,强度达标; 测量、量测及有毒有害气体检测是否执行,原始记录与书面记录是否一致,测量、量测是否执行复核制度。
群众安全监督领导小组、办公室机构是否健全,人员选聘
是否合规,手续是否完善; 项目是否制定群众安全监督员管理办法并划分责任区,培
训、考核是否严格执行,兼职津贴按时发放。
关于加强现场安全质量管理确保公司大干100天及四季度安全质量稳定可控的各项措施是否落到到位;安全质量
视频会专题会精神是否及时传达,措施是否落实到位,活动开展情况是否及时总结反馈;
"落实责任严格管控确保安全无事故”活动是否部署开
展,并按要求行程相关记录。
环境质量安全检查表
环境质量安全检查表检查时间:[填写检查时间]
一、环境质量检查
- [ ] 空气质量是否符合相关标准?
- [ ] 水质是否符合相关标准?
- [ ] 土壤质量是否符合相关标准?
二、环境安全检查
- [ ] 是否存在危险化学品泄漏风险?
- [ ] 是否存在噪音、振动等环境污染?
- [ ] 是否存在放射性物质泄露或辐射风险?
- [ ] 是否存在生物安全风险?
三、相关记录
- [ ] 已进行空气质量测量,并记录结果。
- [ ] 已进行水质检测,并记录结果。
- [ ] 已进行土壤质量测量,并记录结果。
- [ ] 已进行危险化学品泄漏风险评估,并记录结果。
- [ ] 已进行噪音、振动等环境污染监测,并记录结果。
- [ ] 已进行放射性物质泄露或辐射风险评估,并记录结果。
- [ ] 已进行生物安全风险评估,并记录结果。
四、建议及改进措施
- [ ] 提出针对环境质量不合格的改进方案。
- [ ] 提出针对环境安全隐患的改进措施。
五、备注
请在此处填写其他重要信息或需要注意的事项。
---
以上是环境质量安全检查表的内容。
请按照实际情况进行检查,并记录相关结果。
如有发现不合格的地方,请及时提出改进方案和
措施。
感谢您的配合和努力!
*本检查表仅作为参考,具体内容和要求可根据实际情况进行
调整。
*。
质量、环境和安全检查记录表
3、消防设施配置合理,定期检查;
4、废弃物分类回收,及时处理;
5、宿舍环境卫生整齐,是否有检查评比记录;
6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明;
7、食堂是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。
32
施工现场
1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求;
2、是否执行“三检”制度,有无质量跟踪卡片;
3、是否设置现场安全防护人员;
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品;
5、现场安全防护措施是否到位;
6、现场临时用电是否符合要求;
7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。
33
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效;
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
14
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
15
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
公司对施工工程质量、环境和安全检查记录表
公司对施工工程质量、环境和安全检查记
录表
前言
为了确保施工过程中工程质量、环境和安全的达标,我们公司对施工现场进行了全面的检查,制定了相应的检查记录表。
检查内容
工程质量
* 工程质量符合国家和地方相关标准
* 施工工艺规范,符合设计要求
* 施工过程中进行了必要的记录和检查
环境保护
* 施工现场符合环境保护要求
* 施工过程中对环境造成的影响得到了有效的控制
* 严格遵守相关的环境法律法规
安全管理
* 施工现场符合安全生产要求
* 严格执行安全操作规程和标准
* 安全生产管理得到有效的执行
检查重点
在工程质量、环境保护和安全生产检查中,我们重点关注以下方面:
* 施工过程中的资料记录是否齐全
* 施工材料是否符合质量要求
* 环境保护设施是否得到有效运用
* 施工设备是否得到维护和保养
* 安全措施是否得到有效执行
总结
本检查记录表是公司加强施工工程管理的重要措施,通过全面的施工检查和记录,能够有效地提高施工工程的质量、环境和安全水平,为公司的可持续发展打下坚实的基础。
安全环保检查检查记录表
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容
检查情况
整改意见
备 注
电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好.
特种设备:(起重机械、压力容器、场厂内机动车辆)是否实施定期检查;点ຫໍສະໝຸດ 工作是否正常;操作人员是否持证上岗;
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 2 3 4 5 6 7 8 9
机电安装□ 室内装饰□ 外立面装饰□ 室外总体□ 检查项目 施工前是否有安全交底记录,交底人和被交底人是否签字 施工临时用电设施是否规范布置、可靠接地,是否有定期检查记录 施工用机械、设备是否通过检验、验收,是否有定期检查记录 施工用电动工器具是否使用规范,接地可靠 消防器材是否按规范要求设置,是否有定期检查记录 起重设备钢丝绳使用是否合格、承力钢丝绳在棱角处采取保护措施 起重物下方是否有人随意逗留或穿行 临边是否设置安全围栏等防护设施,孔、洞是否有盖板 施工人员作业时是否戴安全帽,高处作业人员是否规范佩带安全带
检查整改意 见及期限
检查人员 施工单位: 监理单位: 建设单位:
整改验收情况:
监理单位验 证人/时间
注:本表检查内容根据不同施工阶段填写,若无表中检查项暂空缺,实际检查项目包含不限于本 表所列。
施工安全、文明检查记录表(周)
工程名称 施工阶段 桩基围护□ 基坑开挖□ 地下结构□ 上部结构□ 检查结果 是□ 否□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
10 设备吊装区域是否设置围栏并设有专人负责监护、指挥 11 材料、设备是否定置堆放,堆放是否整齐、按规定、规范挂牌或标牌 12 脚手架施工方案是否已报审,搭设前是否已交底 13 脚手架搭设是否符合规范要求并验收合格 14 易燃、易爆品是否按规定分类存放并设有警告标志和配置足够的消防器材 15 易燃、易爆品仓库与其他建筑物距离或施工区距离是否满足规范要求 16 施工区域场容、场貌是否符合文明工地要求; 17 现场防粉尘、降噪措施是否符合文明工地要求 18 食堂、办公区、生活区是否整洁、卫生 19 20