环境保护检查标准表.doc

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百色百矿集团有限公司环境保护检查标准表

受检单位:

序号检查项目1机构设置

2制度建设3责任落实

隐患排查4

治理

检查日期:年月日检查标准存在问题备注1.各单位是否设置环境保护机构,是

否明确分管领导、配备环境管理人员

及环保岗位人员(查资料)

1.各单位是否制定环境保护管理办法、

环保管理制度(包括环保“三同时

”、清洁生产、废气 / 废水 / 固废 / 噪声

管理、在线监测、环保会议、环保检

查、环保培训、环保奖惩、应急管理

、脱硫脱硝管理等内容),是否建立

相关记录台账(查资料)

2.各单位是否建立环境保护责任制

度,明确单位负责人及相关责任人责

任(查资料)

3.各单位制订环保岗位操作规程,是

否建立相关记录台账(查资料)

4.环保要害场所是否制度上墙、是否

落实到位(查现场)

1.是否落实环境保护管理制度(查现

场,查资料)

2.是否落实环保经费投入(查资料)

3.是否组织环境保护岗位人员每季度

开展培训、是否按照操作规程施工作

业、记录是否齐全(查资料、查现

场)

4.是否制定年度环境保护工作计划、

月度计划,是否按照计划开展并对环

保工作进行总结(查资料)

1、分(子)公司是否每季度开展一次

环保专项检查,基层单位是否每月开

展一次环保专项检查,排查出的环境

隐患是否按照“五落实”要求落实整

改,有整改记录、销号表形成闭环管

理(查资料)

2.对环境敏感点是否增设检测点、

线、面,每月定期行检测或委托第三

方检测,建立记录档案(查资料)

3.各项环境污染源防控措施是否落实

到位(查现场)

4.上级监管部门督查存在环保整改文

书是否落实整改、验收、及时反馈整

改情况(查资料)

5.对不能立即整改消除的隐患问题,

是否制定相应防范措施和整改计划,

限期整改,并在有关规定进行评估、

报告、整治和销号(查资料)

6.各环保岗位人员是否在岗,值班期

间严禁出现脱岗、串岗、睡岗等行为

(查现场)

5应急管理6系统设计1.是否组织制定、修订和评估突发环

境事件应急预案,根据实际情况变化

及时修订应急预案(查资料)

2.是否开展环境风险识别、评估,环

境危险物质(含有毒、有害、易燃、

易爆)是否有清单明细;存在环境风

险装置、设备、管道、管件、仪表是

否有清单明细,环境危险物质、存在

环境风险装置设备监管责任落实到

人,有具体管理措施(查资料、查现场)

3.每季度是否组织对环保设备设施岗

位操作人员、管理人员进行应急预案、处置措施、操作技能等知识进行

培训(查资料、现场考核)

4.每年是否组织一次全员环保知识培

训(是否纳入年度环保工作计划)、

是否开展环保宣传活动(查资料)

5.是否开展一次突发环境事件应急演练,有演练方案、评估、总结,对演

练存在问题是否整改(查资料)

6.环境风险源、应急设施是否设置醒

目的标识牌的,明确防范设施(查现场)

7.是否配备必要的应急求援物资和装

备(查资料、查现场)

8.环保在线监测系统发生异常情况

时,是否与上级部门(当地环保部

门、集团公司安全环保部调度指挥中心)沟通汇报,妥善处理(查资料)

9.突发环境事件是否启动预案、应急

处置措施到位,是否 1小时内向上级监管部门汇报,是否建立档案、开展事

故调查。(查资料)

1.建设项目是否有环境影响评价报告

书(表)、环评批复文件(查资料)

2.建设项目环保设施设计是否符合环

境影响评价报告书(表)、环评批复

文件要求,产品品种、规模、生产工艺、原辅料、污染治理设施建设与环

评及批复中的相关要求是否一致(查

资料、查现场)

3.环评报告书设计单位是否具有相应

设计资质(查资料)

4.环保设施设计图纸、技术文件等资

料是否齐全(查资料)

7设备设施8标准验收1.建设项目环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,不得延时施工、擅自拆除或者闲置(查资料、查现场)

2.环保设施投入运行是否建立岗位操作人员值班制度、巡查制度、污染治理设备设施挂牌管理制度以及设备维护保养等制度(查资料、查现场)

3.污染治理设备设施岗位职责、管理制度、操作规程、工艺流程图是否上墙、是否在醒目位置(查现场)

4.值班记录、运行记录、故障维修记录、维护保养记录等台账填写是否正确、内容是否完善(查资料)

5.设备设施是否正常运行,废水、烟气、固废、尾矿库是否处理达标,脱硫脱硝系统、在线监测系统、污水处理系统是否存在故障运行(查现场)

6.停用、拆除污染治理设施是否向环保部门报备并取得许可,是否采取相应替代措施妥善处置(查资料、查现场)

1.建设单位自主组织环保设施竣工验收的相关监测报告、现场环保设施建设相关技术资料档案是否齐全、是否符合验收条件(查资料、查现场)

2.竣工验收时专家组提出问题是否整改到位(查资料、查现场)

3.环境保护设施通过验收,是否报环保部门备案(查资料)

4.是否及时申报、申领排污许可证,并取得排污许可证(查资料)

1.重点排污单位是否安装使用在线监

测设备,是否通过验收与环保部门监

控中心实现联网、是否正常运行、监

测数据是否真实有效(查资料、查现

场)

2.第三方技术维护是否到位,台账

(含维护、校对、月度报表、停运报

告及异常或超标数据分析等)是否完

善(查资料)

3.各单位在线监测系统排放浓度标准

限值:

(1)百矿发电厂:二氧化硫≤ 200mg/m3,

氮氧化物≤ 100mg/m3,烟尘≤ 30mg/m3,

汞及其化合物≤0.03mg/m3(每季度),林

格曼黑度≤ 1级(每季度)

(2)银海发电厂:二氧化硫≤ 400mg/m3,9在线监测氮氧化物≤ 200mg/m3,烟尘≤ 30mg/m3,汞

及其化合物≤ 0.03mg/m3(每季度),林格

曼黑度≤ 1级(每季度)

(3)田东电厂:二氧化硫≤400mg/m3,氮

氧化物≤ 200mg/m3,烟尘≤ 30mg/m3,汞及

其化合物≤ 0.03mg/m3(每季度),林格曼

黑度≤ 1级(每季度)

(4)铝业公司电解铝厂:烟气净化二氧化

硫≤200mg/m3、氟化物≤ 3mg/m3、烟尘≤

20mg/m3

(5)靖锰公司:电解金属锰厂废水污染物

排放pH值6-9、氨氮≤ 15mg/L、六价铬≤

0.5mg/L、总悬浮物≤ 70mg/L、总锰≤

2mg/L

(6)各煤矿单位:废水污染物排放pH值6-

9、总悬浮物≤ 50mg/L、化学需氧量

(COD)≤50mg/L、总锰 2mg/L、总铁

10mg/L

10环境检测11辅助设施1.重点排污单位排放污染物每年(周

边农作物集中开花期间)对周边环境

委托第三方进行环境监测,建立记录

台账(查资料)。

2.各单位周边环境检(监)测标准:(1)电力分公司火电厂:监测项目为粉尘、噪声;监测周期:每月一次;排放浓度

标准:粉尘≤ 1mg/m3,厂界噪声昼间标

准限值65dB(A)、夜间 55dB(A);

(2)铝业冶炼分公司各单位:监测项目为烟尘、 SO2、氟化物、厂界噪声、废水中COD、氨氮及 pH值;监测周期:每月一次;排放浓度标准:烟尘≤ 1.0mg/Nm3、SO2≤0.5mg/Nm3、氟化物≤ 0.02mg/Nm3,厂界噪声昼间标准限值 65dB(A)、夜间 55dB(A),COD≤50mg/L、氨氮≤ 15mg/L、pH值6-9;(3)靖锰公司电解锰厂:监测项目为粉尘、噪声、废水中氨氮、总锰、六价铬浓度

及pH值;监测周期:每月一次;排放浓度标准:粉尘≤ 1mg/m3,厂界噪声昼间标准限值65dB(A)、夜间 55dB(A)、靠近二级路一侧执行 4类标准,厂界噪声昼间标准限值70dB(A),氨氮≤ 15mg/L、总锰≤ 2.0mg/L 、六价铬≤ 0.5mg/L、pH值6-9;

(4)煤矿及其他存在无组织排放单位暂不要求。

3.电、铝、锰板块各单位每月对周边

环境检(监)测必须汇报集团公司安

全环保部,由集团公司安全环保部派

人参加共同监测,监测工作结束后由

监测单位 3日内(每月 28日前)向集团公司安全环保部提交监测报告。

1.作业现场扬尘是否使用如水炮、洒

水车等喷淋设备喷水降尘(查现场)

2.企业主要噪声源是否应采取匹配隔

声降噪、减震措施(查现场)

3.存在其他环境污染源在主体环保设

施效果不理想、故障检修情况下是否

采取其他环保辅助设施防治环境污染(查现场)

是否建立如下环保管理档案、分类存

档、专人管理:

1.环保管理机构设置文件、环境保护

管理规章制度和操作规程、环保责任

制、环保教育培训档案等台账;

2.环保设备、设施运行维护、检查记

录台账;

3.环境风险评估、环境污染源调查台

账;

4.在线监测系统运行管理、数据异常

处理报告台账;

5.开展环保检查及环境隐患问题整改

台账;

6.影响周边环境的噪声、烟气、粉尘

等污染物定期检测台账;

7.制订的突发环境事件应急预案及培

12 台账档案训、演练记录,预防环保突发事件所

配备必要的应急救援物资和装备台

账;

8.排污申报表、排污许可证、环保税

(排污费)缴纳决定书及缴纳票据复

印件、危险废物处置合同、危险废物

转移许可证、危险废物转移联单等台

账;

9.建设项目(包含已投产的生产经营

单位)环保设施“三同时”档案,包

括工商营业执照、组织机构代码、项

目备案登记手续、环评报告、环评批

复、验收监测报告、环保设施设计方

案及施工图、竣工验收意见等;

10.上级部门下达环境监察文书、问题

整改、汇报台账;

11.环保管理其他方面台账。

检(督)查人员签字:

日常安全环保检查表.doc

山东华垦化肥进出口有限公司 日常安全环保检查表 检查单位:检查人员:得分检查时间:年月日责任人:批准人: 检查项目检查标准检查方法检查结果限期整改复查结果扣分1 安 1 消防器材器材是否完好、点检、记录现场检查、及时更换 全 2 烟尘监测运行情况、记录现场检查、整改落实 设 3 布袋除尘装置运行情况、设备状况现场检查、整改落实 施 4 照明、防尘罩是否完好、运行状况现场检查、整改落实 2 劳 1 劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司要求现场检查、及时配备 动 2 抽烟、喝酒严禁酒后上班、厂区严禁吸烟不定期检查、随机抽查 纪 3 离岗、串岗严格离岗制度管理现场检查、随机抽查 律 4 干与生产无关的事上班期间严禁干生产无关的事不定期进行现场检查 3 设 1 设备责任制设备实行包机制、检修记录检查设备标签、台账 备 2 设备卫生无粉尘、无油污、无异响现场检查、整改落实 运 3 设备润滑保养实行双包机制、责任人明确现场检查、制度落实 行 4 跑、冒。滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理 4 安 1 安全阀无腐朽、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理 全 2 压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好 装 3 报警器报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查 置 4 其他防护装置搅拌锅防护网、旋转设备护罩现场检查、落实整改 5 三 1 违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报 违 2 违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、检查落实 现 3 违反劳动纪律杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳现场检查、检查落实

象动纪律现象 4 违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实 7教 1 制度年度。月度培训按公司要求制定可行的培训计检查落实 育计划划 培 2 按培训计划实施教培训材料、培训方式、培训时间检查落实、严格监督训育培训符合要求 3 公司安全教育培训日常教育、季度教育达到要求检查落实 4 员工对培训认知情培训知识掌握情况抽考检验、现场提问 况 备注

节能环保日常检查记录表

节能环保日常检查记录台帐 单位:高家岩煤矿年份:2017 年;月份: 3 月日期 结果 检查项目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 存在问题检查人 1 工作环境卫生v v v v v v v v v v v v v v v v无 2 遵守制度规程v v v v v v v v v v v v v v v v 3 电器、设备检 查保养、防护 v v v v v v v v v v v v v v v v 4 三废处理v v v v v v v v v v v v v v v v 5 消防检查v v v v v v v v v v v v v v v v 6 出勤和受伤v v v v v v v v v v v v v v v v 7 个人防护v v v v v v v v v v v v v v v v 8 水电使用v v v v v v v v v v v v v v v v 9 相关方管理v v v v v v v v v v v v v v v v 10 其它事项o o o o o o o o o o o o o o o o 说明:1.日常检查控制指定专人进行, 2.正常或符合填“V”;不符合填“X”,并说明情况;没有涉及填“O”

节能环保日常检查记录台帐 单位:高家岩煤矿年份:2017 年;月份: 4 月日期 结果 检查项目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 存在问题检查人 1 工作环境卫生v v v v v v v v v v v v v v v无 2 遵守制度规程v v v v v v v v v v v v v v v 3 电器、设备检 查保养、防护 v v v v v v v v v v v v v v v 4 三废处理v v v v v v v v v v v v v v v 5 消防检查v v v v v v v v v v v v v v v 6 出勤和受伤v v v v v v v v v v v v v v v 7 个人防护v v v v v v v v v v v v v v v 8 水电使用v v v v v v v v v v v v v v v 9 相关方管理v v v v v v v v v v v v v v v 10 其它事项o o o o o o o o o o o o o o o 说明:1.日常检查控制指定专人进行, 2.正常或符合填“V”;不符合填“X”,并说明情况;没有涉及填“O”

标准化项目部检查表.docx

附件 3 : 标准化项目部检查评分表表1建设项目:标段:项目部: 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣 1 分。 二人员配备标准化 (一)总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建 设需要的项目部,取消评比资格。 (二)机构设置 项目部设置的现场核查, 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查, 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,扣10 分。 210 原则和要求检查台账 (三)人员配备 (1)根据铁道部有关规定及投标承诺,结合项目的特点,配置人员满足现场施工 需要,至少应配备:项目经理 1 人,项目副经理按照工作需要配备(必须有专职 项目部的人员现场核查,负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名),总工 1 人,工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人,造价工程师 1 人,财 1 配备 人员资质务 2 人,中心试验室主任 1 人,其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员,以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符

合上述要求,每岗位扣 1 分,项目经理不符合要求取消评比资格;

序号检查内容检查方法 现场核查,项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查,作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的, 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免;人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批,不符合上述要求,每次扣 2 分。 (1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施 工企业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣 1 分; (2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线,大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上述要求,每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求,项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求,每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求,每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌,悬挂施工平面图(包含线路 平、纵断面图)、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣 1 分。

非煤矿山安全生产标准化现场检查表

1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度,作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构,或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案,建立事故应急救援组织 , 配备必要的应急救援器材、设备;生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的,应当指定兼职的应急救援人员,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口,安全出口的间距应不小于 30 米;每个生产水平(中段)均应有两个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。

2020年 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件

XX有限公司 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

目录 日常安全检查表.............................. 错误!未定义书签。春季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。夏季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。秋季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。冬季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (4) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (5) 电气和机械设备专项安全检查表 (6) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (8) 防尘防毒专项安全检查表 (10) 压力容器专项安全检查表 (11) 锅炉专项安全检查表 (13) 气瓶专项安全检查表 (18) 危险化学品专项安全检查表 (20) 仪表专项安全检查表 (21) 综合安全检查表.............................. 错误!未定义书签。春节节前安全检查表.......................... 错误!未定义书签。国庆节前安全检查表.......................... 错误!未定义书签。

厂房建筑专项安全检查表 填表人:填表时间:审核人:

厂区内机动车辆专项安全检查表 填表人:填表时间:审核人:

有关实验室安全环保检查表格的说明

关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位: 为规和加强实验室安全与环境保护工作,杜绝实验室安全事故,保障教学科研实验和生产实习正常开展,将实验室安全管理工作落到实处,针对我校实际情况,制订《实验室安全环保检查表》,现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订,既可用于全校性实验室安全检查工作,也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”,针对通用类实验室安全环保情况,主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”,针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。

三、登录资产设备处或公安处下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附:实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日

实验室安全环保检查表 实验室地点:实验室名称:房间号: 表一、通用类实验室安全环保要求 word格式版本

表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类(□不包含此类情况) 2.2有毒、易燃易爆性气体类(□不包含此类情况) word格式版本

关于实验室安全环保检查表格的说明

关于实验室安全环保检查表格的说明 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位: 为规范和加强实验室安全与环境保护工作,杜绝实验室安全事故,保障教学科研实验和生产实习正常开展,将实验室安全管理工作落到实处,针对我校实际情况,制订《实验室安全环保检查表》,现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订,既可用于全校性实验室安全检查工作,也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表内容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”,针对通用类实验室安全环保情况,主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”,针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。 三、登录资产设备处或公安处网站下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附:实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日

实验室安全环保检查表 实验室地点:实验室名称:房间号: 表一、通用类实验室安全环保要求

表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类(□不包含此类情况) 2.2有毒、易燃易爆性气体类(□不包含此类情况)

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