2018年部门预算项目支出明细表(表十六)

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2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出表

1045 146 3 3
2936 66 43 15 8
1958 535
1423 912 912 104 104 76 15 13
2598 21 0 15 4 2 3 3
1289 1262
0 0 27 158 0 158 44 1 43 82 82 52 1 51 77 69 1 5 2
0 0 0 0 3219 219 171 42 6 3000 3000 0 0 0 260 260 60 0 200 5900 352 0 142 210 0 0 0 4749 165 3364 1220 0 779 29 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 109.64% 331.82% 397.67% 280.00% 75.00% 153.22% 560.75% 0.00% 0.00% 0.00% 250.00% 250.00% 78.95% 0.00% 1538.46% 227.10% 1676.19%
群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出
宣传事务 一般行政管理事务
二、外交支出 三、国防支出
国防动员 兵役征集
四、公共安全支出 武装警察 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 治安管理 刑事侦查 经济犯罪侦查 其他公安支出 国家安全 一般行政管理事务 国家保密 保密管理
141
人力资源事务
527
行政运行
424
一般行政管理事务
35
其他人力资源事务支出

2018年部门财务收支预算总表

2018年部门财务收支预算总表

2018年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入4,131.22一般公共服务支出其中:一般公共预算4,131.22国防政府性基金公共安全支出3,505.32 国有资本经营教育二、其他财政资金收入科学技术1.事业收入(教育)文化体育与传媒2.事业收入(其他)社会保障和就业163.023.其他收入医疗卫生与计划生育80.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.222018年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计4,131.224,131.22204公共安全支出3,505.323,505.32 20406 司法3,505.323,505.32 2040601 行政运行1,749.291,749.29 2040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.02 20805 行政事业单位离退休163.02163.02 2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54 210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80 21011 行政事业单位医疗80.8080.80 2101101 行政单位医疗80.8080.80 221住房保障支出382.08382.08 22102 住房改革支出382.08382.08 2210201 住房公积金153.12153.12 2210203 购房补贴228.96228.962018年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金4,131.22一般公共服务支出二、政府性基金国防三、国有资本经营收入公共安全支出3,505.323,505.32教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业163.02163.02医疗卫生与计划生育80.8080.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.224,131.222018年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计2,375.192,032.53342.66 301工资福利支出2,021.942,021.9401基本工资236.72236.7202津贴补贴1,125.501,125.5003奖金19.7319.7308机关事业单位基本养老保险缴费140.54140.5412其他社会保障缴费103.99103.9913住房公积金153.12153.1299其他工资福利支出242.34242.34 302商品和服务支出324.60324.60 01办公费15.0015.0002印刷费 5.00 5.0003咨询费10.0010.0004手续费0.500.5005水费 6.00 6.0006电费20.0020.0007邮电费 5.00 5.0011差旅费17.0017.0013维修(护)费 5.00 5.0014租赁费84.0784.0715会议费 3.00 3.0016培训费11.1411.1417公务接待费8.008.0029福利费24.6224.6231公务用车运行维护费14.0014.0039其他交通费用54.6454.6499其他商品和服务支出41.6341.63 303对个人和家庭的补助10.5910.5901离休费9.739.7306救济费09奖励金0.860.86310资本性支出18.0618.06 02办公设备购置18.0618.0606大型修缮2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费22.008.0014.0014.00342.662018年上海市嘉定区司法局单位预算编制说明一、主要职责(一)贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,起草实施意见,制定司法行政工作的发展规划、年度计划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。

2018年部门预算

2018年部门预算

2018年部门预算(临高角旅游度假区管理委员会)目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能(一)负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作;(二)按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作;(三)按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作;(四)负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作;(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府(部门)本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中,收入总计134.68万元,包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元,比上年预算数增加8.28万元,主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元,其中:人员经费86.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等;项目经费44.35万元,主要包括旅游管理与商业服务等。

2018年部门收支预算总表

2018年部门收支预算总表

附表18
2018年部门收支预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表19
2018年部门收入预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入预算情况。

附表20
2018年部门支出预算总表
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:单位:万元
附表25
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门:单位:万元
注:“铜陵市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出表
0
0
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0 0
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项目
其他商业服务业等支出
十六、金融支出
金融部门行政支出
金融发展支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
十九、住房保障支出
保障性安居工程支出
林业 行政运行 森林培育 森林生态效益补偿
水利 行政运行 农田水利
南水北调 扶贫
其他扶贫支出 农业综合开发 农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业
农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务
其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗
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单位:万元
备注
0 0
0 0
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2018年部门收支预算总表

2018年部门收支预算总表

附表12018年部门收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表22018年部门收入预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入预算情况。

附表32018年部门支出预算总表注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表42018年部门基本支出预算总表单位:元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门:单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门:单位:万元注:“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位:元注:长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

附表102018年部门项目支出绩效目标表单位:元附表112018年部门“三公”经费预算表部门:单位:万元2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元(其中:公务接待费5万元),与去年基本持平,具体情况如下:1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。

经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定执行。

2、公务接待费预算5万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,与上年预算数持平,经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)规定。

3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。

2018年部门收支总体情况表

2018年部门收支总体情况表
201
03
99
淮滨县政府办公室
其他商品服务支出
4
4
201
03
01
淮滨县政府办公室
离休费
7
7
201
03
01
淮滨县政府办公室
抚恤金
2
2
201
03
01
淮滨县政府办公室
住房公积金
34
34
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款




301
六、其他各项收入
一般债务利息支出
一般债务还本支出
专项债务利息支出
专项债务还本支出
5、其他项目支出
本年收入合计
790
本年支出合计
790
790
2018年部门收入总体情况表
单位:万元
单位名称
合计
部门结余结转资金
一般公共预算
政府性基金收入
国有资本经营收入
专户管理的教育收费
其他各项收入
备注
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
医疗保险
19
19
21011Fra bibliotek01淮滨县政府办公室
大病保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
失业保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
生育保险
1
1
210
11
01
淮滨县政府办公室
工伤保险

一、2018年部门收支预算总表

一、2018年部门收支预算总表

附件
目录
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门预算财政拨款收支总表
五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表(按功能科目)
六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济分类)
八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
三、部门支出总体情况表
五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)
七、部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济科目)
注:1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出;公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

九、部门预算政府性基金预算支出情况表
注:本单位无政府性基金预算安排。

2018年部门预算公开预算表

2018年部门预算公开预算表
一般行政管理事务
394.17
394.17
394.17
2050204
高中教育
62
62
62
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.4
5.4
5.4
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.53
18.53
18.53
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.41
7.41
7.41
2101101
“三公”经费支出预算表
单位:万元
2018年预算数
单位名称
功能科目
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.5
0.5
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.86
0.86
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
15.35
15.35
667.65
211.48
中卫市教育局机关
667.65
211.48
2050101
行政运行
156.01
156.01
2050102
一般行政管理事务
394.17
394.17
2050204

2018年南京财政预算支出表

2018年南京财政预算支出表

2018年南京财政预算支出表1. 2018年南京市财政预算支出总额为XXX亿元,比上年增长XX,以下为具体支出项目和金额分配情况:2. 教育支出:本年度教育支出占总预算支出的XX,其中包括教育基础设施建设、教育人才培养、教育综合改革等方面的经费。

具体分配情况如下:2.1 教育基础设施建设:XXX亿元2.2 教育人才培养:XXX亿元2.3 教育综合改革:XXX亿元3. 医疗卫生支出:本年度医疗卫生支出占总预算支出的XX,用于医疗卫生体制改革、基本医疗保障、医疗卫生服务设施建设等方面的经费。

具体分配情况如下:3.1 医疗卫生体制改革:XXX亿元3.2 基本医疗保障:XXX亿元3.3 医疗卫生服务设施建设:XXX亿元4. 养老保障支出:本年度养老保障支出占总预算支出的XX,用于养老保险基金、养老服务设施建设、老年人福利待遇等方面的经费。

具体分配情况如下:4.1 养老保险基金:XXX亿元4.2 养老服务设施建设:XXX亿元4.3 老年人福利待遇:XXX亿元5. 社会保障与就业支出:本年度社会保障与就业支出占总预算支出的XX,用于社会保障基金、就业服务设施建设、失业人员帮扶和再就业等方面的经费。

具体分配情况如下:5.1 社会保障基金:XXX亿元5.2 就业服务设施建设:XXX亿元5.3 失业人员帮扶和再就业:XXX亿元6. 文化和体育支出:本年度文化和体育支出占总预算支出的XX,用于文化设施建设、文化产业发展、体育场馆建设等方面的经费。

具体分配情况如下:6.1 文化设施建设:XXX亿元6.2 文化产业发展:XXX亿元6.3 体育场馆建设:XXX亿元7. 城乡社区支出:本年度城乡社区支出占总预算支出的XX,用于城市基础设施建设、农村改革发展、社区综合治理等方面的经费。

具体分配情况如下:7.1 城市基础设施建设:XXX亿元7.2 农村改革发展:XXX亿元7.3 社区综合治理:XXX亿元8. 其他支出:本年度其他支出占总预算支出的XX,用于环境保护、公共安全、科技创新等方面的经费。

2018年部门收支总体情况表

2018年部门收支总体情况表

210 11 03
公务员医疗补助
221
住房保障支出
02
住房改革支出
01
住房公积金
221 02 01
住房公积金
2018年部门支出总体情况表
总计
1 0.23 0.23 0.20 0.20 0.39 0.39 0.39 0.39
合计
2 0.23 0.23 0.20 0.20 0.39 0.39 0.39 0.39
**
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
208 05 05
养老保险金
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
事业单位医疗
210 11 02
医疗保险金
公务员医疗补助
210 11 03
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
221 02 01
住房公积金
总计
合计
财政拨款
财拨(小计)
本级财力
208 05 05
养老保险金
1 1.93 5.72 5.66 0.07 0.79 0.01 0.02 0.50 0.26 0.08 0.65 0.65 0.65 0.65
小计
基本支出 人员经费支出 公用经费支出
2 1.93 5.72 5.66 0.07 0.79 0.01 0.02 0.50 0.26 0.08 0.65 0.65 0.65 0.65
4 11.35
0.05 0.05 0.05 0.05
9.83 9.83 9.83 5.66
0.07
5 5.75
0.03 0.03 0.03 0.03 5.72 5.72 5.72
5.72

2018年部门预算明细预算表

2018年部门预算明细预算表
1,540.00
2010301
行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
7,920.00
2010301
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
79,200.00
2010350
事业运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
15,400.00
2010350
事业运行
30207
邮电费
786.60
2010350
事业运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
15,418.60
2010301
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
77,465.28
2010301
行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
96,768.00
2010350
事业运行
日常公用支出(在职人员)_邮电费
8,000.00
2010301
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
37,000.00
2010301
行政运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
27,360.00
2010350
事业运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
5,320.00
2018年部门预算明细预算表
单位名称:西城区政务服务管理办公室单位:元
功能分类ห้องสมุดไป่ตู้码
功能分类名称

一、2018年部门收支预算总表

一、2018年部门收支预算总表

附件
目录
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门预算财政拨款收支总表
五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表(按功能科目)
六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济分类)
八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
三、部门支出总体情况表
五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)
七、部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济科目)
注:1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出;公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

九、部门预算政府性基金预算支出情况表
注:本单位无政府性基金预算安排。

2018年度部门收支预算总表

2018年度部门收支预算总表

公开01表
2018年度部门收支预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开02表
2018年度部门收入预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开03表
2018年度部门支出预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开04表
2018年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开06表
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开07表
2018年度部门一般公共预算支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开08表
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开09表
2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
2018年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
公开11表
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开12表
2018年度部门政府采购预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

3.(若无数据需备注)本年无政府采购预算,空表公示。

2018年度部门收支预算总表

2018年度部门收支预算总表

2018年度部门收支预算总表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门收入预算总表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门支出预算总表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门财政拨款支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
2018年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
注:本部门无财政拨款政府性基金支出,空表公示
公开11表
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市民族宗教事务局单位:万元
公开12表
2018年启东市部门政府采购预算表
预算单位:东市民族宗教事务局单位:万元
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

表一、2018年部门收支预算总表

表一、2018年部门收支预算总表
表一、2018年部门收支预算总表
部门名称:合肥仲裁委员会 收入 支出 单位:万元
项目 一、一般公共预算拨款收入
预算数
773.83 一、一般公共服务支出
项目
预算数
161.79
二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 三、纳入专户管理政府非税收入 五、教育支出 六、科学技术支出 四、其他收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 本年收入合计
二十七、债务发行费用支出
收入总计
773.83
支出总计
773.83
第 1 页,共 1 页
773.83 十四、交通运输支出 11.92 584.76
十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 五、上年结余 十七、金融支出 十 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费 二十三、其他支出 15.36
二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出
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360,000.00 565,000.00 170,000.00 80,000.00 315,000.00 1,273,000.00 1,273,000.00 1,273,000.00 1,273,000.00 130,000.00
104 104001 201 20102 2010204
政协办 中国人民政治协商会议始兴县委员会办公 室 一般公共服务支出 政协事务 政协会议 政协会议经费 2010299 其他政协事务支出 参加省市政协活动履职经费 始兴政协、文史出版费 “薪火相传”教育活动专项经费 老促会经费 政协委员学习、培训经费 离退休干部电话福利费 重点工作经费 政协业务费 因公出国境费用 政协委员履职费
51,000.00 100,000.00 15,000.00 10,000.00 65,215.56 234,720.00 10,000.00 44,000.00 20,000.00 23,000.00 77,000.00 60,720.00 2,892,720.00 2,892,720.00 2,892,720.00 2,892,720.00 240,000.00
105 105001 201 20111 2011199
纪检会 中国共产党始兴县纪律检查委员会 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 县委巡察机构和县纪委单独派驻组工 作经费
361,760.00
第 2 页,共 26 页
单位科目代码 106 106001 201 20132 2013201 组织部
30,000.00 1,125,000.00 75,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 796,000.00 796,000.00 796,000.00 796,000.00 268,000.00
108 108001 201 20105 2010508
统计局 始兴县统计局 一般公共服务支出 统计信息事务 统计抽样调查 统计专业及抽样调查经费 2010599 其他统计信息事务支出 “四上”企业统计员补贴
268,000.00 528,000.00 528,000.00 124,700.00 124,700.00 124,700.00
116 116001 201 20136 2013699
直属机关工委 中国共产党始兴县直属机关工作委员会 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 党员教育经费
92,000.00 475,935.56 475,935.56 475,935.56 475,935.56 241,215.56
预算单位名称(功能科目)
项目名称
合计 2,969,600.00 2,969,600.00 2,969,600.00 2,969,600.00 30,000.00
中共始兴县委组织部 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 重点工作经费
30,000.00 2,939,600.00
2013299
其他组织事务支出 党性教育基地维护经费 青苗工程后备干部培训经费 基层办治理工作经费 干部工作经费 农村困难党员扶助金 农村退岗干部补助
117 117001 201 20136 2013601
老干局 中共始兴县委老干部局 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 老干部活动中心经费 关工委经费 老战士联谊会 老人体协经费 建国初期参加革命工作退休人员生活 补贴 2013699 其他共产党事务支出 处级干部学习资料费 医疗监督经费 老干部开展重大节日活动经费 组织老干部外出参观学习费 特需费 已故企业离休干部配偶生活补助
20199 2019999
其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 重点工作经费
260,000.00 925,000.00 925,000.00 925,000.00 925,000.00 360,000.00
103 103001 201 20103 2010301
县府办 始兴县人民政府办公室 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 重点工作经费 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 应急、法制、人防、侨务等经费 政务信息、政务公开、政府公报经费 行政应诉、法律顾问及复议办案经费
2018年部门预算项目支出明细表(表十六)
单位:元 单位科目代码 101 101001 201 20131 2013101 县委办 中共始兴县委办公室 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 重点工作经费 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 党内法规实施工作经费 督查督办工作经费 主体功能分区机关绩效考核工作经费 《今日始兴》《始兴信息》《决策参 考》经费 101002 201 20131 2013199 始兴县机要保密局 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 业务费(含加密手机费用) 特殊岗位津贴 101003 201 20131 2013199 始兴县信访办 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 维稳工作经费 维稳中心运行经费(含网站维护) 102 102001 201 20101 2010104 人大办 始兴县人民代表大会常务委员会办公室 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 人大办人大会议 2010106 人大监督 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 人大代表履职能力提升 市代表履职及市人代会 2010108 代表工作 人大代表培训费 代表工作 人大代表联络室工作经费 人大代表工作 预算单位名称(功能科目) 项目名称 合计 927,360.00 519,000.00 519,000.00 519,000.00 245,000.00 245,000.00 274,000.00 50,000.00 64,000.00 40,000.00 120,000.00 258,360.00 258,360.00 258,360.00 258,360.00 147,000.00 111,360.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 1,628,460.00 1,628,460.00 1,628,460.00 1,368,460.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00 383,000.00 213,000.00 170,000.00 335,000.00 100,000.00 160,000.00 25,000.00 50,000.00
130,000.00 1,143,000.00 30,000.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 290,000.00 100,000.00 64,000.00 239,000.00 361,760.00 361,760.00 361,760.00 361,760.00 361,760.00
109 109001 201
编办 始兴县机构编制委员会办公室 一般公共服务支出
第 3 页,共 26 页
单位科目代码 20110 2011099
预算单位名称(功能科目) 人力资源事务 其他人力资源事务支出
项目名称
合计 124,700.00 124,700.00
事业单位法人信息抽查经费 行政审批标准化经费 赋码发证经费 机关事业单位网上名称管理经费 110 110001 201 20136 2013601 政法委 中共始兴县委政法委员会 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 重点工作经费 2013699 其他共产党事务支出 全国综治视联网系统链路费用 创建无邪教“三个一”示范工程经费 政法和依法治县工作经费 113 113001 201 20106 2010607 财政局 广东省始兴县财政局 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 信息系统服务费 2010699 其他财政事务支出 地方服务公司人员安置费 114 114001 201 20108 2010804 审计局 始兴县审计局 一般公共服务支出 审计事务 审计业务 审计外购服务经费 2010805 审计管理 审计专项及事业经费 115 115001 201 20104 2010408 发改局 始兴县发展和改革局 一般公共服务支出 发展与改革事务 物价管理 价格认证经费 2010499 其他发展与改革事务支出 项目申报经费 发改及重点办经费(含前期办) 特色小镇及粤北生态特别保护区筹建 经费 粮食专项经费 222 粮油物资储备支出
50,000.00 137,600.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 2,352,000.00 1,155,000.00 1,155,000.00 1,155,000.00 1,155,000.00 30,000.00
107 107001 201 20133 2013301
第 4 页,共 26 页
单位科目代码 22201 2220115
预算单位名称(功能科目) 粮油事务 粮食风险基金 粮食风险基金
项目名称
合计 4,740,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 240,000.00
2220199
其他粮油事务支出 食用油储备费
240,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00
20,000.00 20,000.00 10,000.00 74,700.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 30,000.00 30,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 50,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 5,088,000.00 5,088,000.00 348,000.00 348,000.00 8,000.00 8,000.00 340,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 40,000.00 4,740,000.00
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