国内出差补助标准
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:省会城市及其他地州:总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县:总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费,回公司后凭正式发票报销,不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的,按上述标准给予住宿、伙食补助,报销相应的车辆油费及过路(桥)费,不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准:凡在大理市范围内,公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性,凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的,加报早点费一餐。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心,与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事,可以公费旅行,去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的,并且是去完成工作,并不是像大家说的一样免费旅游,也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些?一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐。
一般分为两种情况,即分项目如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准,但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。
第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。
第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。
未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。
第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理,维护公司财务的正常运转,公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助(1)飞机:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。
(2)火车、汽车:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。
2. 住宿补助(1)国内住宿•一般城市:每天不超过300元;•发达城市:每天不超过400元;•特殊城市:每天不超过500元。
(2)国外住宿:根据实际花费,计算出补助金额。
3. 餐费补助(1)国内餐费•早餐:不超过30元;•午餐:不超过50元;•晚餐:不超过80元;•零食:不超过15元。
(2)国外餐费:根据实际花费,计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序,同时保持报销凭证的诚信,不得提供虚假的报销材料,一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料(1)行程单:应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
(2)发票:应该是原件,或提供电子发票的下载链接,发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用,公司将会审核费用是否符合公司标准,如果费用高于标准,则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程(1)员工完成差旅费用和行程的报销单。
(2)报销单需要获得主管领导的批准。
(3)在报销单上附上所有的报销材料。
(4)请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请,参加客户的聚餐、娱乐活动等时,费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销,不要将招待费记载为出差费用而单独报销,否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用,员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工,公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理,情节严重的则承担相应的经济责任。
省内出差补助标准
省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》,为了规范省内出差补助标准,保障出差人员的合法权益,特制定本标准。
一、交通补助。
1. 火车,经济座位车费的100%;2. 高铁,二等座车费的100%;3. 飞机,经济舱机票费用的80%。
二、住宿补助。
1. 一线城市,每日300元;2. 二线城市,每日250元;3. 三线城市及以下,每日200元。
三、餐饮补助。
1. 一线城市,每日100元;2. 二线城市,每日80元;3. 三线城市及以下,每日60元。
四、其他补助。
1. 市内交通,按实际费用报销,需提供有效票据;2. 通讯费,按实际费用报销,需提供有效票据;3. 日常补贴,每日50元。
五、费用报销。
1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表,报销时需提供相关费用票据;2. 报销时应当按照规定的标准进行报销,超出部分不予报销;3. 报销审批通过后,由财务部门统一办理报销。
六、其他事项。
1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的,需提前向上级领导请示并报备;2. 出差期间如需延长时间,需提前向上级领导请示并报备;3. 出差期间如需变更行程,需提前向上级领导请示并报备。
七、监督管理。
1. 出差费用报销由财务部门负责审核;2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理;3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。
八、附则。
1. 本标准自发布之日起正式执行;2. 凡本标准未尽事宜,由公司财务部门负责解释。
以上即为省内出差补助标准,希望各部门严格按照标准执行,确保出差费用的合理化、规范化使用,为公司的发展保驾护航。
财政部出差补助标准
财政部出差补助标准根据财政部关于出差补助标准的规定,出差人员在执行公务出差期间,可以享受相应的补助待遇。
出差补助标准的制定,旨在保障出差人员的基本生活需求,合理补偿其在出差期间的额外开支,同时也是对出差人员辛勤工作的一种肯定和鼓励。
首先,根据财政部相关规定,出差补助标准主要包括交通补助、住宿补助、餐费补助和其他必要费用补助。
其中,交通补助是指出差人员在出差期间因公乘坐交通工具的费用,包括车船费、飞机票等,按照实际发生的费用予以报销或者给予固定补助。
住宿补助是指出差人员在出差地点的住宿费用,按照当地住宿标准予以报销或者给予固定补助。
餐费补助是指出差人员在出差期间的伙食费用,按照当地伙食标准予以报销或者给予固定补助。
其他必要费用补助是指出差人员在执行公务出差期间的其他必要支出,按照实际发生的费用予以报销或者给予固定补助。
其次,根据不同的出差地点和出差时长,财政部对出差补助标准进行了具体的规定。
一般来说,出差地点在一线城市的,补助标准会相对较高,因为一线城市的生活成本较高;而在二线城市或者三线以下城市的,补助标准会相对较低。
此外,出差时长也是影响补助标准的重要因素,一般来说,出差时长越长,补助标准会相对更高一些。
最后,为了保障出差补助的合理性和规范性,财政部对于出差补助的申请和报销也有一定的要求。
出差人员在享受补助待遇时,需要提供相关的出差证明和费用凭证,经过单位审核后方可报销或者领取补助。
同时,财政部也对于出差补助的发放和使用进行了严格的监督和管理,确保出差补助资金的合理使用和安全发放。
总的来说,财政部出差补助标准的制定,是为了保障出差人员的基本生活需求,合理补偿其在出差期间的额外开支,同时也是对出差人员辛勤工作的一种肯定和鼓励。
各地单位和出差人员在享受出差补助待遇时,应当严格按照财政部的相关规定执行,确保出差补助的合理性和规范性,做到公私分明,合理使用补助资金。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定:
1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失,可口头提出声明,经领导核实并批准后方予报销,票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效;对于弄虚作假,依情节轻重,处以口头警告,50元以内罚款,交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴:
超过8小时路程的火车票、汽车票,享受票面的.60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区,当日往返的,享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定,仅享受30元/天的生活补贴,其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )
一、销售人员出差类型:
1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;
3、私事:请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
员工出差补助标准
员工出差补助标准
员工出差补助是企业对员工出差期间的费用支出的一种补贴,是为了鼓励员工
积极参与出差工作,同时也是对员工出差期间的生活和工作提供一定的保障。
因此,制定合理的员工出差补助标准对于企业和员工都至关重要。
首先,对于出差期间的交通费用,我们制定了以下补助标准,对于国内短途出
差(不超过300公里),公司将全额报销员工的交通费用;对于国内长途出差(超过300公里),公司将根据实际交通工具(飞机、火车、汽车)报销员工的交通费用,但报销金额不超过经济舱机票价或火车硬座票价;对于国际出差,公司将按照国际航班经济舱机票价报销员工的交通费用。
其次,对于出差期间的住宿费用,我们制定了以下补助标准,在国内出差期间,公司将按照当地星级酒店标准,报销员工的住宿费用,但报销金额不超过当地星级酒店标准的单人间价格;在国际出差期间,公司将按照国际标准,报销员工的住宿费用,但报销金额不超过国际标准的单人间价格。
此外,对于出差期间的餐饮费用,我们制定了以下补助标准,公司将按照当地
的伙食补助标准,报销员工的餐饮费用,但报销金额不超过当地伙食补助标准的限额。
最后,对于出差期间的其他费用,公司将根据员工的实际情况进行适当补助,
包括通讯费、杂费等。
总的来说,我们制定的员工出差补助标准充分考虑了员工在出差期间的实际需求,既能够保障员工的权益,又能够控制企业的费用支出。
我们希望员工在出差期间能够安心工作,同时也能够享受到合理的补助待遇。
企业和员工之间的互利共赢,才能够推动企业持续稳定发展。
公司出差补助制度范本
公司出差补助制度范本一、总则为了规范公司员工的出差行为,合理控制出差费用,提高工作效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
本制度适用于公司所有因公出差的员工。
二、出差申请及审批1. 员工出差前应向直属上级提出书面申请,明确出差目的、时间、地点和预计费用。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批完毕,并将审批结果通知申请人。
3. 出差申请经批准后,员工应按照公司规定的时间和程序办理出差手续。
三、出差补助标准1. 差旅费补助:按照公司规定的标准给予差旅费补助,具体标准如下:(1)国内城市间出差,每人每天不超过500元;(2)国际城市间出差,每人每天不超过1000元;(3)特殊情况需报总经理审批。
2. 住宿费补助:按照公司规定的标准给予住宿费补助,具体标准如下:(1)国内城市出差,每人每天不超过400元;(2)国际城市出差,每人每天不超过800元;(3)特殊情况需报总经理审批。
3. 伙食补助:按照公司规定的标准给予伙食补助,具体标准如下:(1)国内城市出差,每人每天不超过100元;(2)国际城市出差,每人每天不超过200元;(3)特殊情况需报总经理审批。
4. 交通费补助:按照公司规定的标准给予交通费补助,具体标准如下:(1)国内城市出差,每人每天不超过100元;(2)国际城市出差,每人每天不超过200元;(3)特殊情况需报总经理审批。
四、出差费用报销1. 员工出差期间发生的符合规定的费用,应当在出差结束后15日内向公司财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括费用明细、有效原始发票和相关证明材料,否则不予报销。
3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成报销审核,并将报销款项支付给员工。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定,虚报、多报、不报出差费用的,一经查实,公司将按照相关规定予以处理。
2. 员工出差期间发生违纪行为的,公司将按照公司纪律规定予以处理。
六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。
客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。
客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按 40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。
办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指国家机关、事业单位和企事业单位因公务需要,派遣工作人员外出办理公务事务的行为。
为了保障出差人员的正常生活和工作,我国规定了公务出差补助标准。
下面将详细介绍公务出差补助标准的相关内容。
一、出差补助范围。
公务出差补助范围包括交通费、食宿费和其他必要费用。
具体包括,交通费,即往返车船、飞机、火车等交通工具的费用;食宿费,即出差期间的食宿费用;其他必要费用,即出差期间因公务需要发生的其他必要费用。
二、出差交通费。
出差交通费是指出差期间往返交通工具的费用,包括车船、飞机、火车等交通工具的票价。
根据国家规定,出差人员可以选择经济舱或硬座,也可以选择其他舱位或座位,但超出经济舱或硬座的费用需自行承担。
对于自驾车出差的人员,可以按照国家规定的标准报销油费和过路费。
三、出差食宿费。
出差食宿费是指出差期间的食宿费用,包括住宿费和餐饮费。
根据国家规定,出差人员在国内出差时,住宿费按照当地招待标准执行;在国外出差时,住宿费按照当地的住宿标准执行。
餐饮费按照当地的伙食费标准执行。
出差人员在出差期间还可以适当报销其他必要的伙食费用,但需提供相关的票据和证明材料。
四、其他必要费用。
其他必要费用是指出差期间因公务需要发生的其他费用,包括通讯费、材料费、会议费等。
这些费用需提供相关的票据和证明材料,经单位财务审核后方可报销。
五、报销流程。
出差人员在出差结束后,需及时准备相关的报销材料,包括交通费、食宿费和其他必要费用的票据和证明材料。
然后按照单位规定的报销流程进行报销,经单位财务审核后,将费用报销到个人账户或者直接发放现金。
六、注意事项。
在出差期间,出差人员需严格执行国家规定的公务出差补助标准,不得私自奢侈,不得虚报费用,不得违规报销。
同时,出差人员需注意安全,保护好个人和单位的财产安全,确保出差任务顺利完成。
以上就是关于公务出差补助标准的相关内容。
希望各位出差人员严格按照规定执行,做到合理、规范、透明地报销费用,为单位节约开支,提高工作效率。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销。
4、乘坐交通工具的规定:
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销。
13. 本制度经总经理核准,自颁布之日起生效,如有不尽之处,经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的.,均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予报销。
出差补助标准
出差补助标准
出差补助是企业为出差员工提供补助的一种方式,旨在补偿员工出差中所花费的费用,如住宿费、交通费等。
由于费用的多样性,不同企业的出差补助标准各有不同,也因地域
的不同而有所不同。
1、住宿费补助:根据单位的不同情况,可以有不同的住宿补助标准,比如根据实际
需要,单程出差时住宿不超过三晚可补助60元/晚;超过三晚时可以补助30元/晚,以此
类推。
2、伙食费补助:根据公司的不同情况,也会有不同的伙食费补助标准,比如每日30
元(根据实际情况而定),每月补助按总费用的3折计算;每日50元,每月补助按总费
用的2折计算;以此类推。
3、交通费补助:根据公司的不同情况,交通费补助标准也有不同。
比如在出发地往
返目的地,可按实际费用多报补助;单程机票有207元以上可以补助;在出发地和目的地
之间,列车距离200公里以上可补助;出租车或摩托车补助标准为每公里按实际费用的3
折计算;自驾补助标准为每公里补助1元。
除了上述出差补助标准,有的单位还专门设置了其他一些补助项目,比如派遣员工出
差乘船、打电话的补助,对于另派出差员工,还会按实际花费提供电话、网费等补助等。
出差补助标准是促进发展的重要举措,但最终标准仍需具体单位来决定。
出差补助标准以及外省出差补助标准
出差补助标准以及外省出差补助标准一类地区以外的其它地区:国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB;一般国家每人每天补助80元(RMB;香港、澳门地区每天补助80元(RMB;国内出差每人每天补助:一类地区35元;二类地区30元。
国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB);一般国家每人每天补助80元(RMB);香港、澳门地区每天补助80元(RMB);国内出差每人每天补助:一类地区35元;二类地区30元。
差旅费补助标准1、差旅补助不需要计入工资总额。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。
2、一类地区以外的其它地区:国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB;一般国家每人每天补助80元(RMB;香港、澳门地区每天补助80元(RMB;国内出差每人每天补助:一类地区35元;二类地区30元。
3、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元,或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
公司出差补助标准是怎样的?公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为,属于企业经营自主权,国家对此没有明确的规定,一般是公司参照国家机关和所春培在地地方政府的差旅费管理办法。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。
企业出差报销差旅费标准如下:住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
一般指单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴以及因出差而享有的其他补助,其性质是一种经济补偿,标准一般企业自定;出差加班工作,单位必须同时支付津贴和加班费,两者不能混淆和互代。
出差补助方案
出差补助方案第1篇出差补助方案一、目的为规范我国企事业单位工作人员出差期间的费用报销及补助标准,确保出差人员在工作过程中得到合理补偿,根据国家相关法律法规及政策,结合本企业实际情况,制定本方案。
二、适用范围1. 本方案适用于本企业全体正式员工。
2. 员工因公出差,包括临时性出差、长期出差及项目性出差,均可按照本方案申请出差补助。
3. 本方案所指的出差,是指员工因工作需要,离开本单位所在地,到其他城市或地区开展公务活动。
三、出差补助标准1. 交通补助(1)长途交通:出差人员可按实际发生的长途交通费用报销,包括火车、飞机、长途汽车等,需提供有效票据。
(2)市内交通:出差人员每人每天可享受一定额度的市内交通补助,具体标准如下:- 一线城市:100元/天;- 新一线城市:90元/天;- 二线城市:80元/天;- 三线及以下城市:70元/天。
2. 住宿补助出差人员可按实际发生的住宿费用报销,需提供有效票据。
住宿补助标准如下:- 一线城市:500元/天;- 新一线城市:400元/天;- 二线城市:300元/天;- 三线及以下城市:200元/天。
3. 餐饮补助出差人员每人每天可享受一定额度的餐饮补助,具体标准如下:- 一线城市:150元/天;- 新一线城市:140元/天;- 二线城市:120元/天;- 三线及以下城市:100元/天。
4. 其他补助(1)通讯补助:出差人员每人每天可享受一定额度的通讯补助,具体标准如下:- 一线城市:50元/天;- 新一线城市:40元/天;- 二线城市:30元/天;- 三线及以下城市:20元/天。
(2)加班补助:出差期间,如需加班,可按企业内部加班工资标准执行。
四、补助申请及报销流程1. 出差前,员工需填写《出差申请表》,经部门负责人审批后,报人力资源部备案。
2. 出差期间,员工需保存好所有与出差相关的票据,包括交通、住宿、餐饮、通讯等。
3. 出差结束后,员工需在规定时间内提交《出差报销申请表》,并附上相关票据。
出差餐补标准
出差餐补标准在公司出差期间,员工的餐饮费用是一个必须考虑的问题。
为了规范出差期间的餐补标准,公司制定了以下的出差餐补标准,以便员工们在出差期间能够合理地安排自己的餐饮费用。
一、出差餐补标准的适用范围。
出差餐补标准适用于公司因公出差的员工,包括国内出差和国际出差。
无论是短途出差还是长途出差,都适用于该标准。
二、出差餐补标准的具体金额。
1. 国内短途出差(不超过24小时),每餐补助50元,不含早餐;2. 国内长途出差(超过24小时),每餐补助80元,含早餐;3. 国际出差,根据目的地的物价水平和汇率情况,具体标准由公司财务部门根据当地实际情况进行调整,但不得低于等值人民币100元每餐。
三、出差餐补标准的报销流程。
1. 员工在出差期间,应当保存好餐饮发票,并在出差结束后的3个工作日内,将餐饮费用报销单和相关发票交至财务部门进行报销;2. 财务部门在收到报销单和相关发票后,将在5个工作日内完成审核和报销流程,并将报销款项转账至员工指定的银行账户。
四、出差餐补标准的注意事项。
1. 出差期间,员工应当合理控制餐饮费用,不得超出公司规定的餐补标准;2. 出差期间如有特殊情况需要超出餐补标准的费用,应当提前向上级领导请示并获得同意;3. 出差期间如遇特殊情况无法提供餐饮发票的,应当填写《无发票报销申请表》,由出差人员和领导签字确认后方可报销。
五、出差餐补标准的执行机制。
公司将建立健全的出差餐补标准执行机制,由财务部门负责具体的执行工作,出差人员应当严格按照公司规定的流程和标准进行报销,不得违规操作。
六、出差餐补标准的监督和检查。
公司将建立健全的出差餐补标准监督和检查机制,定期对出差餐补的报销情况进行检查,对违规操作将给予相应的处理和追究责任。
总之,出差餐补标准的制定旨在规范公司员工出差期间的餐饮费用报销,提高出差费用的使用效率,减少公司的财务支出,同时也要求员工们自觉遵守相关规定,合理使用公款,做到廉洁从业,为公司的可持续发展贡献自己的一份力量。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度,提高员工的工作积极性和工作效率,特制定此出差补助制度表,用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差:国内出差的补助标准为每天300元,不设出差天数上限。
2. 国际出差:国际出差的补助标准为每天500元,不设出差天数上限。
3. 长途出差:出差地点距离公司200公里以上,每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单,报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回,公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程,需提供相关证明,公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的,将取消该员工的出差补助资格,并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的,将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难,需及时与领导进行沟通,以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有,私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改,将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度,如有疑问或不明之处,请及时与人力资源部联系。
经理:___________________ 日期:__________________部门负责人:_______________ 日期:__________________。
一般工作人员的出差伙食补助标准
一般工作人员的出差伙食补助标准
出差是工作中常见的情况,而伙食补助是出差人员关注的重要问题之一。
针对
一般工作人员的出差伙食补助标准,我们制定了以下规定。
首先,对于国内出差,一般工作人员的伙食补助标准按照当地的生活水平和物
价水平来确定。
一般来说,每天的伙食补助标准在100元至200元之间,具体金额根据当地的实际情况来确定。
在选择伙食时,出差人员可以根据自己的口味和健康需求进行合理的安排,但需要在规定的伙食补助标准范围内进行支出。
其次,对于国际出差,一般工作人员的伙食补助标准会有所提高。
国际出差的
伙食补助标准一般在200元至300元之间,具体金额也会根据目的地的生活水平和物价水平来确定。
在国际出差中,出差人员需要考虑到当地的饮食习惯和饮食安全等因素,合理安排伙食支出,同时也要注意控制伙食费用,避免超出伙食补助标准范围。
另外,对于长期出差的一般工作人员,公司也会根据实际情况进行额外的补助
安排。
长期出差的定义一般是指连续出差时间超过15天,公司会根据实际情况给
予额外的伙食补助或者提供相应的伙食补助方案,以保障出差人员的基本生活需求。
最后,一般工作人员在出差期间的伙食补助支出需要提供相应的票据和报销单据,以便公司进行审核和报销。
出差人员需要按照公司规定的程序和要求进行报销,确保伙食补助的合理使用和管理。
总的来说,一般工作人员的出差伙食补助标准是根据实际情况和公司政策来确
定的,出差人员需要合理安排伙食支出,同时也要遵守公司的相关规定和要求,以确保伙食补助的合理使用和管理。
2023年单位出差补助标准
2023单位出差补助标准第一条员工出差依以下程序办理:(一)出差前,当事人部门应填写“出差申请单“(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视状况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。
其次条出差审核权限:(一)当日来回的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差:二日以上(含二日)一般人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪,但要写明缘由。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾难,或因工作实际需要延误回程的应准时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得共 4 页因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外局部外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准:1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;二类地区,省会城市,每人120元/天;三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天,根据出差自然天数核发。
2. 交通:飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必需供应明细帐单和正式共 4 页发票,否则不予报销;市内交通费依据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的`额外费用不予报销。
4. 若本可购置硬卧票,但购置的硬座票。
本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。
5.以下费用不得报销:(1)健身消遣美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序:全部报销单据报销有效期为3日。
出差津贴补助方案
出差津贴补助方案1. 背景介绍出差是工作中常见的情况之一。
在员工出差期间,公司需要给予一定的津贴补助,以鼓励员工出差并提高工作积极性。
本文将介绍一个出差津贴补助方案,旨在提供合理、公平、透明的津贴政策,并提供一些建议供公司参考。
2. 津贴补助标准为确保津贴补助的合理性和公平性,公司应制定一套明确的标准来确定不同出差情况下的津贴金额。
以下是一些建议的标准:2.1 长途出差对于长途出差,公司可以根据出差地点的距离来确定津贴金额。
例如,可以设定以下标准: - 不超过100公里:无津贴补助 - 100公里以上500公里以下:每天100元津贴补助 - 500公里以上1000公里以下:每天200元津贴补助 - 1000公里以上:每天300元津贴补助2.2 城市级别不同城市的生活成本也会有所差异。
为了照顾到员工在不同城市的生活费用,可以根据城市的级别设定不同的津贴标准。
例如: - 一线城市:每天额外50元津贴补助 - 二线城市:每天额外30元津贴补助 - 三线城市及以下:无额外津贴补助2.3 出差天数出差天数也是确定津贴补助的重要因素之一。
可以设定出差天数的阶梯津贴标准,例如: - 1-3天:每天按照标准津贴补助标准发放 - 4-7天:每天津贴补助翻倍 - 7天以上:每天津贴补助翻倍,并额外发放一次性奖励3. 津贴发放流程为了确保津贴补助的透明性和及时性,公司应建立一套津贴发放流程。
以下是一些建议的步骤:3.1 出差申请员工在出差前需要向相关部门提交出差申请,并注明预计的出差天数和目的地。
出差申请需要经过部门经理和人力资源部门的批准。
3.2 津贴计算人力资源部门根据出差标准以及员工的出差申请,计算出每个出差员工应该获得的津贴金额。
3.3 津贴发放津贴金额将在员工出差结束后的工资结算中发放,并在工资单中明确列出。
4. 优化建议为了进一步提高津贴补助方案的效果,以下是一些建议供公司参考:4.1 培训和考核公司可以设立培训和考核制度,鼓励员工参加相关的培训课程和考试,并给予额外的津贴补助作为奖励。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指公务人员因公务需要而在规定范围内从事工作任务所产生的差旅费用,为了规范公务出差补助标准,保障公务人员的正当权益,特制定本标准。
一、出差范围。
公务出差补助标准适用于国家机关、事业单位、企事业单位和其他组织派遣人员因公务需要出差的差旅费用报销。
二、补助标准。
1. 交通费,按照出差地点与工作地点的距离远近,分别按照飞机、火车、汽车等不同交通工具的标准进行报销,具体标准由财政部门根据当地物价水平和交通工具价格确定。
2. 住宿费,按照出差地点的住宿标准进行报销,一般以三星级标准为基准,超出部分由公务人员自行承担。
3. 餐饮费,按照当地的伙食费标准进行报销,一般以当地人均消费水平为参考。
4. 日常补贴,根据出差地点的物价水平和生活费用情况,给予适当的日常补贴,以保障公务人员的基本生活。
5. 其他费用,如因公务需要而产生的电话、传真、快递、会议费等其他费用,按照实际发生的费用进行报销。
三、报销流程。
1. 公务人员出差前需提前向上级单位报备出差计划,并办理出差手续。
2. 出差回来后,需及时准备相关费用票据和报销单据,填写报销申请表。
3. 报销申请表需经过所在单位财务部门审核,再报送至上级主管部门进行审批。
4. 审批通过后,由财务部门按照相关规定进行报销。
四、注意事项。
1. 出差期间需严格按照公务安排和工作计划进行,不得擅自安排私人活动。
2. 出差期间需注意节约开支,遵守当地的风俗习惯和法律法规。
3. 出差期间需妥善保管好相关票据和单据,以备报销使用。
4. 出差期间如遇特殊情况需及时向上级主管部门汇报。
五、结语。
公务出差补助标准的制定,旨在规范公务出差行为,保障公务人员的合法权益,提高公务效率,促进工作顺利开展。
希望各单位严格执行相关规定,做到公开透明,公正公平,切实维护公务人员的合法权益。
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国内出差补助标准
制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作,严格控制开支,提高经济效益。
以下是小编为你整理的国内出差补助标准,希望能帮到你。
一、目的
为规范公司差旅及报销管理,特制定本办法,以资遵循。
二、适用范围
本办法适用全体员工国内出差。
三、国内出差
1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者,应填写“国内出差申请单”,填明
差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后,依部门主管核准权限
呈请核准。
2. “国内出差申请单”经核准,由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记,转至会计存查供出差人员凭以借支旅费,销差及报销差旅费之用。
3. 同仁国内出差,其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标
准依以下规定办理:
(1)国内出差,以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则,火车在十八小时之内可到
达地区原则上不搭乘飞机,如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行,经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。
搭乘火车一般同仁标准如下:
3-6 小时以内一般以硬座为主
6-18 小时以内一般以硬卧为主
(2)出差餐饮补贴标准为:
部门经理:一类城市45 元/天,二类城市40元/天,三类城市35元/ 天
其他人员:一类城市40 元/天,二类城市35元/天,三类城市30元/ 天
(3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间)
部门经理:一类城市280元/天,二类城市220元/天,三类城市180元/天
其他人员:一类城市220元/天,二类城市180元/天,三类城市150元/天
当地有宿舍者,以住宿舍为优先,住宿费不得报销。
4、出差补贴的时间界限为12:00。
12:00前离开出发地的,当日可全额补贴;12:00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行,晚上8时以后不支付。
经批准到外地参加培训和学习的,如费用中已包含伙食费的,不再给予出差补贴。
出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐,客户招待或应酬请客者,该餐费不得报
支日支费。
为提高工作效率,鼓励员工出差当日往返。
对于当天往返的出差人员,不论何时出发,均按1天的标准给予出差补贴。
5、应于出差返回后一周内,依规定填写“出差报告”,并集齐所有发票凭证填写
“_________报销单”,经主管核定后送财务会计核对报销,同时需一次缴还所预支差旅费。
6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道,应事先呈请核准,因此增加的费用含
交通费,住宿费及日支费不得报支。
7、出差人员若因携带公物必须另支运费者按实检据报支。
8、出差期间因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滞,经提出确实证明呈报总经理
核准。
9、差旅费各项费用依核决权限权责签核。
四,本办法经呈总经理后公告实施,修订时亦同。
第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准:
(1) 白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可
乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐
出租车。
第三章出差人员的相关规定
第三条短期出差人员的规定
(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。
对于
长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性
给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。
(5) 出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章出差借款与报销
第五条借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。
(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章差旅管理
第七条出差报道
(1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条本市出差
(1) 原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;
(2) 如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
第九条市外出差:
(1) 差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。
(2) 出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第六章附则
第十条出差纪律
(1) 遵纪守法;
(2) 遵守公司制度;
(3) 注意安全,不从事危险活动;
(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
(7) 未经总经理批准,不得向客户借款;
(8) 严禁挪用公司货款。