工程结算审计报告模板
工程审计报告模板(共7篇)
篇一:审计报告模板审计报告x审投报{20xx}xxxxxxx号被审计单位:xxxx审计项目:xxxx工程根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和x府发[2011]28号等相关文件规定,我局对xxxx建设项目“xxxx工程”进行了竣工结算审计。
xxxx及有关单位对其提供的与审计相关的工程资料以及其他相关资料(含电子数据)的真实性和完整性负责。
xxxx的责任是依法独立实施审计并出具节点审计报告。
一、基本情况(一)本工程采用邀请比选确定施工单位。
合同金额约为xxxx万元。
采用的结算方式:按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008)及相关配套文件计价结算,材料价格按施工期《xx市造价信息》中材料价格计价。
建设单位: xxxx施工单位: xxxx(二)工程主要内容:墙砖铺设、电线改造、上下水改造、木门改造、宿舍改造、墙面处理、天花板等维修改造工程,具体详见清单。
(三)审计的依据1、招、投标文件,中标通知书及施工合同;2、送审工程竣工结算书及施工企业取费证;3、施工图纸及会审纪要,设计变更图、现场签证单、现场收方记录;4、竣工图纸及工程竣工结算有关的技术、经济资料;5、经批准的施工方案,隐蔽工程检验记录及工程竣工验收报告;6、国标《gb50500-2008工程量清单计价规范》,四川省2009年《建筑工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;7、材料价格依据施工当期xx市《工程造价信息》的材料价格;8、其它与工程竣工结算审核有关的资料及现场实际竣工情况。
9、审计人员现场勘测竣工的实际情况。
二、审计评价意见(一)基本建设程序:建设单位xxxx通过邀请比选确认施工单位,施工单位为xxxx.(二)合同价执行情况: 该工程合同价约为xxxx万元,实际完成认定报送的工程结算造价为xxxx元。
工程造价比合同价减少约xxxx元。
比合同减少的主要原因是工程量减少。
工程结算审计报告范文3篇
工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
审计局工程结算审计报告模板
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。
**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计项目基本情况(一)项目概况。
根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。
本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。
工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。
本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。
****年***月开工,***年*月竣工。
(二)履行基本建设程序情况。
1.项目可研审批及立项批复情况。
(按时间顺序写)建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。
2.项目概算批复及执行情况。
**年**月**日,上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。
本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。
工程结算审计报告
工程结算审计报告一、项目概况。
本次审计报告对XX工程项目的结算情况进行了全面审计,旨在确保工程结算的合理性和准确性,保障各方利益。
XX工程项目位于XX地区,总投资约XX亿元,涉及XX工程量,是一项重要的城市基础设施建设项目。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了工程项目的施工合同、工程量清单、变更单、结算单、支付凭证等相关文件和资料。
审计时间跨度为XX年至XX年,共涉及XX个月的施工周期。
三、审计内容。
1. 施工合同的合规性审计,审计人员对施工合同的签订程序、合同内容、合同变更等进行了全面审查,确保合同的合法性和有效性。
2. 工程量清单的审计,对工程量清单的编制、计价依据、计量依据等进行了审计,以验证其准确性和合理性。
3. 变更单的审计,审计人员对工程项目的变更情况进行了审计,核实变更的合规性和合理性,避免因变更导致的工程结算纠纷。
4. 结算单的审计,对工程项目的结算单进行了全面核对,确保结算金额的准确性和合理性。
5. 支付凭证的审计,审计人员对工程款支付凭证进行了审计,确保支付程序和支付金额的合规性和准确性。
四、审计结果。
经过全面审计,审计人员对XX工程项目的结算情况进行了审核,得出以下结论:1. 施工合同的签订程序合规,合同内容完整,变更手续合法,合同变更符合相关规定。
2. 工程量清单编制准确,计价依据清晰,计量依据合理,不存在虚列工程量等违规行为。
3. 变更单合法合规,变更内容符合实际施工需要,变更手续完备。
4. 结算单金额准确,结算依据明确,结算金额合理,无虚列工程量、虚增工程费用等情况。
5. 支付凭证完整,支付程序合规,支付金额准确,无违规支付行为。
五、审计建议。
基于审计结果,审计人员提出以下建议:1. 加强合同管理,规范合同签订程序,确保合同内容的完整性和合法性。
2. 加强工程量清单的编制和管理,严格按照计价依据和计量依据进行核对,避免工程量清单的错误和虚列情况。
3. 加强变更管理,严格按照规定程序办理变更手续,确保变更内容合理合法。
工程结算审计报告模板
报告编号: XXX [201X]0XX号关于************工程结算的审核报告何紫萱XXXXX(单位名称):我公司接受贵单位委托,对****工程结算进行了送达审核。
我们依据送达的资料发表审核意见,并对审核报告结果的真实性、合法性负责。
在审核过程中,我们结合项目情况,实施了包括现场勘察、工程量核对、定额套用、费用计取、调查取证等必要的程序。
现将审核情况报告如下:一、工程概况工程名称:建设单位:施工单位:设计单位:监理单位:(一)被审计项目基本情况1、项目基本概况2 、基本建设程序实施情况2.1立项核准情况:2.2控制价评审情况:2.3招投标情况:本工程委托**公司作为招标代理机构,通过****的形式,确定**公司为中标(选)单位,中标(选)价**元,合同金额**元,合同工期**天。
2.4项目实施及验收情况:2.5 项目安全考评情况:3、合同约定的结算方式:3.1工程价款招标文件约定采用____________方式确定;3.2工程价款双方合同约定采用____________方式确定;3.3工程价款审核结算时采用____________方式确定,风险范围以外的调整包括按照成建发[2008]2号文调整施工期材料价格,以川建价发[2010]15号文作为基准调整施工期人工费率;3.4措施费:3.5工程变更采用以下形式结算:二、审核范围根据委托协议书或项目任务书,对xx施工单位送审的xx工程项目土建、安装、绿化等工程造价结算相关资料及补充资料进行审核。
三、审核原则(工程价款结算审查按工程的施工内容或完成阶段分类,其形式包括竣工结算审查、分阶段结算审查、合同中止结算审查和专业分包结算审查。
工程结算审查应区分施工发承包合同类型及工程结算的计价模式采用相应的工程结算审查办法。
)例:工程量清单计价的工程结算审查原则包括:1、工程项目的所有分部分项工程量,以及施工工程项目采用的措施项目工程量;为完成所有工程量并按规定计算的人工费、材料费和施工机械使用费、企业管理费利润,以及规费和税金取定的准确性;2、对分部分项工程和措施项目以外的其他项目所需计算的各项费用进行审查;3、对设计变更和工程变更费用依据合同约定的结算方法进行审查;4、对索赔费用依据相关签证进行审查;5、合同约定的其他费用的审查。
工程结算按合同审计报告书
工程结算按合同审计报告书r尊敬的合作伙伴:我们很荣幸在过去的一段时间里与您合作,共同完成了XX项目。
随着项目的圆满结束,我们现向您提交本次工程结算的审计报告书。
本报告旨在根据合同约定,对项目的执行情况进行详细的梳理和总结,以确保双方的权益得到公正的对待。
一、项目概况本项目名为“XX”,位于XX地点,由XX公司负责施工,XX公司提供设计及监理服务。
项目自XX年XX月XX日开工,至XX年XX月XX日竣工,历时XX天。
二、合同条款回顾根据双方签订的合同,本项目的总造价为XX万元,其中包含材料费、人工费、机械使用费等各项费用。
合同还规定了付款方式、工期、质量保证等重要条款。
三、工程量核算经过仔细的核算,本项目实际完成的工程量为XX平方米,与合同约定的XX平方米相比,有XX平方米的差异。
具体差异原因如下:XX。
四、费用结算根据实际完成的工程量和合同约定的单价,本项目的实际总造价为XX万元。
其中,材料费为XX万元,人工费为XX万元,机械使用费为XX万元。
所有费用均按照市场价格进行了公正的评估。
五、付款情况截至目前,甲方已向乙方支付了XX万元的工程款,剩余XX万元待结算。
根据合同约定,剩余款项将在本报告书签署后的XX天内支付完毕。
六、结论与建议经过详细的审计,我们认为本项目的结算工作已经基本完成。
所有费用均已按照合同约定进行了公正的计算,不存在任何争议。
我们建议双方在核对无误后,尽快完成剩余款项的支付工作,以确保项目的顺利完成。
在此,我们对双方在项目执行过程中所展现出的专业精神和高效合作表示衷心的感谢。
我们期待在未来能有更多的合作机会,共同创造更多的价值。
感谢您对我们工作的支持和理解。
如有任何疑问或需要进一步沟通的地方,请随时与我们联系。
此致敬礼!XX公司XX年XX月XX日。
工程结算审计报告范本
一、工程结算审计报告范本建筑工程竣工结算书备案登记表竣结备( ) 第( )号发包人承包人工程名称工程建设地点中标价(万元) 小写:大写:结算价(万元) 小写:大写:资金来源计价方式承包范围单位工程造价(元)建设规模工程结构层数高度(M)开工日期年月日竣工日期年月日发包人:(单位盖章)年月日承包人:(单位盖章)年月日工程造价咨询企业:(单位盖章)年月日工程造价管理机构:经手人签字或盖章(单位盖章)年月日注:一式四份。
发包人、承包人、工程质量监督机构、工程造价管理机构各一份。
二、工程结算审计需要求甲方提供哪些资料1、竣工图纸。
2、所有工程隐蔽资料3、施工单位结算书。
4、招标文件。
5、中标通知书。
5、施工合同。
6、设计变更。
7、竣工验收报告。
8、现场的签证等。
9、工程所用材料的合格证。
10、监理日记。
11、材料价格甲方或监理确认的价格。
三、工程结算书怎么做(1)以单位工程为基础,对额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等审核。
(2)核查工程开工前的施工准备及临时用水、电、道路和平整场地、清除障碍物的费用是否准确;土石方工程与地基基础处理有无漏项或多算;钢筋混凝土工程中的含钢量是否按规定进行了调整;加工订货的项目、规格、数量、单价与施工图预算及实际安装的规格、数量、单价是否相符;特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化;工程施工变更记录与预算调整是否符合;索赔处理是否符合要求;分包工程费用支出与预算收人是否相符;施工图要求及实际施工有无不相符合的项目等。
(3)将各个单位工程预算分别按单项工程汇总,编出单项工程综合结算书,并将单项工程综合结算书汇编成整个建设项目的工程竣工结算书。
(4)在做结算书过程中,应该就竣工结算的价款总额的问题和建设单位和承包单位进行协商。
(5)工程竣工结算书拟稿完成后,相关部门领导审核后,再由监理单位、建设单位和预算合同审查部门审核并确定,最后由财务部门办理工程价款的最终结算和拨款并存档。
工程竣工财务决算审计报告模板
工程竣工财务决算审计报告模板
包括但不限于:
项目工程竣工财务决算审计报告
报告编号:___________
报告人:
审计日期:
一、审计范围及依据
审计范围:
本审计报告仅就项目XX的财务决算进行审计,审计全面覆盖了项目财务决算的费用发生情况、收付情况,以及决算所报数据与采购、付款凭证及支出发票等相关资料的真实性核实。
审计依据:
二、审计结论
根据项目的实施情况,本审计中发现的财务决算数据是真实、准确、完整的,未发现误报私利或挪用财政资金行为。
三、审计过程
(一)查阅并核实财务决算及相关资料
1.查阅决算表和相关财务资料;
2.核实决算表中的内容,与决算情况相符;
3.验证支出资金的实际用途,核查该项目的财务情况符合采购、支付相关规定。
(二)核查有关供应和支出的证据
1.查阅采购合同、招标文件及投标文件;
2.查阅支付凭证,核查支出资金的实际用途;
3.查阅发票和收款凭据,核查确认款项的真实性;。
(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容
**************工程项目工程结算审计报告*****结审字[2013]第00*号***审计局:***公司(社会审计机构全称)*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日(以委托审计书日期为准)至*年*月*日(以结算审计定案表最后签字日期为准)对***工程结算进行了审计。
***单位(被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。
***公司(社会审计机构全称)的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。
在审计过程中,***公司(社会审计机构全称)结合该工程实际情况,实施了审查(查阅)工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1、工程地理位置。
2、工程组织实施单位(即建设单位或业主单位)、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。
3、工程招标情况(本工程采用***招标方式招标,由***单位中标承建,中标价***元)。
4、工程合同签订情况(甲乙双方于*年*月*日签订施工合同,合同总价为***元;如有补充协议,应分别注明签订补充协议日期、事项和金额)。
5、工程施工合同约定的工程结算方式,包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。
6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况(如无可不写)。
7、工程建设内容主要完成情况(房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况;公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量;土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量;高标准农田项目包括开发面积及完成的主要工程量;水利工程包括水库类型、灌浆工程量、溢洪道工程量及内外坡完成的主要工程量等)。
8、工程竣工验收情况:该工程于*年*月*日开工,至*年*月*日竣工,于*年*月*日经***部门组织相关单位已验收,验收工程质量情况(必须是工程质量合格,质量不合格工程一般不予审计),如已交付使用,应写明。
工程决算审计报告范本
工程决算审计报告范本报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日尊敬的XXX先生/女士:根据贵公司委托,我们对贵公司XXX项目的工程决算进行了审计。
本报告详细概述了我们进行审计的范围、审计目标和发现的结果。
我们希望这份报告能为贵公司的决策提供有价值的信息。
一、审计范围和目标本次审计的范围包括了XXX项目的所有决算文件和相关凭证,涵盖了工程施工、材料采购、设备购置、劳务费用等方面。
审计的目标是确认决算金额的合理性、准确性和完整性,以及评估项目的成本控制情况。
二、审计方法和过程我们采用了常规审计方法,包括审阅决算文件和相关凭证、核对决算金额与原始凭证的一致性、与工程方进行了访谈,以及进行了现场勘查等。
审计过程中,我们依据中国注册会计师审计准则的要求,确保审计工作的独立性和客观性。
三、审计结果1.决算金额的合理性:我们对所有决算科目进行了核实,并与实际支出进行了比对。
在核实过程中,我们发现了一些不合理和不准确的决算金额,具体包括:(列举具体项目)我们已经将上述问题整理成一个事实陈述,并在最后一节提出了建议。
2.成本控制情况评估:通过对项目的成本控制手段和过程进行审查,我们对贵公司的成本控制情况做出了如下评估:(评估结果)四、审计结论基于我们的审计工作,我们对XXX项目的工程决算提出了以下结论:1.决算金额的合理性:在总体上,XXX项目的工程决算金额较为准确和合理,但仍存在一些不合理和不准确的金额需要进行调整和修正。
2.成本控制情况评估:XXX项目的成本控制状况整体上较为有效,但存在一些不足之处,建议贵公司在今后的项目中加强成本控制手段和过程的完善。
五、建议基于审计结果,我们对贵公司提出以下建议:1.贵公司应对发现的不合理和不准确的决算金额进行调整和修正,确保决算金额的准确性和合理性。
2.贵公司应加强成本控制手段和过程的完善,以提高项目的成本控制效果。
祝贵公司工程项目顺利进行!此致敬礼XXX审计事务所。
XXX工程财务决算审计报告模板
XXX工程财务决算审计报告模板1. 引言本报告是对XXX工程的财务决算进行审计的结果,审计目的是评估该工程的财务状况及财务报告的真实性和准确性。
本报告包括对审计范围、审计方法、审计结论等内容的详细描述。
2. 审计范围我们对XXX工程的财务决算进行了全面审计,包括以下方面:- 资产负债表- 利润表- 现金流量表3. 审计方法我们采用了以下审计方法对财务决算进行审计:- 资料收集:收集和分析了与XXX工程相关的财务记录和文件。
- 风险评估:评估了可能存在的财务风险,包括误报、虚报等。
- 抽样检查:根据抽样方法,对具体财务数据进行了检查和核对。
- 内部控制评估:评估了XXX工程的内部控制体系的有效性和合规性。
- 财务分析:对财务指标进行了分析和比较,以评估其合理性和稳健性。
4. 审计结论根据我们的审计工作和分析,我们得出以下结论:- 财务报告真实性和准确性:XXX工程的财务报告反映了其真实性和准确性,符合财务报告准则和会计规范。
- 资产负债表:XXX工程的资产负债表显示了其资产和负债的情况,准确反映了其财务状况。
- 利润表:XXX工程的利润表体现了其收入和费用的情况,准确反映了其经营业绩。
- 现金流量表:XXX工程的现金流量表展示了其现金流入和流出的情况,准确反映了其现金管理和流动性状况。
5. 建议和意见根据我们的审计结果,我们提出以下建议和意见:- 加强内部控制:建议XXX工程进一步加强内部控制体系,以确保财务报告的准确性和合规性。
- 提高财务透明度:建议XXX工程加强财务信息的披露和公开,提高财务透明度。
- 做好风险管理:建议XXX工程建立完善的风险管理机制,有效应对可能存在的财务风险。
6. 结论综上所述,根据我们对XXX工程财务决算的审计,财务报告真实、准确,能够反映其财务状况和经营业绩。
我们建议XXX工程加强内部控制,提高财务透明度,并做好风险管理工作。
土建施工工程结算审计报告样本
XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。
资金来源为自筹。
2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。
3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。
5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。
6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。
7、工程变更情况:无。
8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。
9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。
二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。
工程结算审计报告(通用6篇)
工程结算审计报告工程结算审计报告(通用6篇)在人们素养不断提高的今天,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编精心整理的工程结算审计报告,欢迎大家分享。
工程结算审计报告1一、被审计项目的基本情况该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》(发改函〔20xx〕25号)批准建设。
建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程,长约1962米,宽40米,工程估算总投资为5343万元,资金来源为市财政投资。
建设工期:12个月。
20xx年5月4日,市财政投资评审中心审定工程预算为2868.04万元,其中:一、标段1263.16万元(含预备费153.22万元)二标段284.87万元(含预备费34.15万元)三标段1320.01万元(含预备费156.53万元)20xx年9月9日,市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审,审定桥梁工程预算1499.60万元(含预备费160.00万元)。
该道路工程化分为三个标段,20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件,对施工进行公开招标,20xx年6月进行一、三标段开标,经评审,万达建设集团有限公司以11981912元中一标段,杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段,20xx年9月进行二标段开标,经评审,省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标。
20xx年7月6日发出一、三标段,20xx年10月29日发出二标段中标通知书。
20xx年7月14日、18日,市住建局分别与三、一标段,20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》,合同价与中选价一致。
合同约定采用固定单价合同方式,实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。
合同工期三、一标段150天,二标段300天。
该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日(实际工期760天),实际竣工验收时间为20xx 年8月17日;二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工,20xx年7月5日竣工;三标段实际开工时间20xx年9月1日,20xx年8月17日竣工验收,据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示,工程质量均验收合格。
工程结算审计报告范文3篇
工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
工程决算审计报告模板
工程决算审计报告模板如下:工程决算审计报告报告编号:XXXXXX审计单位:XXXXXX被审计单位:XXXXXX审计项目:XXXXXX工程决算审计审计日期:从XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日一、审计概述本次审计目的是对XXXXXX工程的决算进行审计,以确保工程决算的合法性、规范性和真实性。
审计范围包括工程项目的投资、建设、管理等方面,审计重点关注工程造价、资金来源和支出情况、财务管理等方面。
二、审计结论1.工程造价经审计,XXXXXX工程的总造价为XXXXXX元,其中建筑安装工程造价为XXXXXX元,设备工器具购置费用为XXXXXX元,其他费用为XXXXXX元。
审计发现,工程造价的核算和计量基本符合规范,但存在部分细节问题,如部分工程量的计算不够准确、部分单价的确定缺乏充分依据等。
建议被审计单位进一步加强工程造价的管理,完善工程量清单和计价程序,确保工程造价的准确性和合理性。
1.资金来源和支出情况经审计,XXXXXX工程的资金来源主要为政府投资和社会筹资,其中政府投资占比较大。
工程的支出情况基本合规,但在部分支出中存在不够规范的情况,如部分采购程序不够严谨、部分费用的支出缺乏充分依据等。
建议被审计单位进一步规范支出管理,加强采购程序和费用支出的监管,确保资金使用的合规性和有效性。
1.财务管理经审计,被审计单位的财务管理基本规范,但在部分方面仍存在一些问题,如会计凭证的填制不够规范、部分会计科目的使用不够准确等。
建议被审计单位进一步加强财务管理,规范会计凭证的填制和会计科目的使用,提高财务管理水平。
三、审计建议根据审计结果,我们提出以下建议:1.被审计单位应进一步完善工程造价的管理,建立工程量清单和计价程序的审核机制,确保工程造价的准确性和合理性。
2.被审计单位应加强支出的管理,制定严谨的采购程序和费用支出流程,并加强相关人员的培训,提高支出管理的规范性。
3.被审计单位应继续加强财务管理,规范日常会计处理工作,提高会计信息质量,以更好地反映工程项目的经济状况。
末工程结算审计报告范文
Trust is good, but monitoring is more important.勤学乐施积极进取(页眉可删)20__年末工程结算审计报告范文工程结算审计报告【篇一】温州市瓯海区审计局:我单位于__年__月__日接受委托,对____工程结算进行审计。
我单位本着公正、公平、诚信的原则对该工程进行了审计。
现将审计情况报告如下:一、工程概况____工程建设单位为____,施工单位为____,监理单位为____。
工程地点在____,工程范围从__到__,合同工期__天,于__年__月__日开工,__年__月__日竣工。
(以下为土建工程)该工程建筑面积为__,工程内容包括__楼、__附属工程等。
(以下为市政、水利工程)该工程内容包括__道路、__桥梁(涵洞)、__驳坎等,其中道路长__,宽__,路面为__路面,桥梁(涵洞、驳坎)长__,宽__。
(以下为安装工程)该工程包括__管线、路灯、护栏、标志标线等,其中管线(护栏)长__,路灯(标牌)__个。
(以下为绿化工程)该工程种植面积为__,种植__大型乔木、__灌木等。
二、审计依据____定额____规范____文件____会议纪要____图纸、招标文件、工程量清单、标底三、审计结果该工程送审造价__,经审计造价__,净核减__,其中核减__,核增__。
主要核减内容分析:1.__联系单核减__,核减内容为__,核减原因__。
2.原标内__核减__,核减内容为__,核减原因__。
四、造价增减分析该工程中标价__,合同价__,经审计造价__,比合同增加造价__。
主要增减内容包括:1.__联系单增加(减少)内容,增加(减少)造价。
2.原合同内增加(减少)内容,增加(减少)造价。
五、初稿调整内容该工程初审造价__,审计定案造价__,比初稿增加(减少)__。
1. __比初稿增加(减少)__,调整原因。
2. 〃〃〃〃〃〃六、其他事项建设单位存在的管理问题。
工程结算送审报告范本
工程结算送审报告范本尊敬的主任、审计师:根据公司委托,我司对××工程进行了结算工作。
现将结算报告提交审查,请审查意见。
一、工程概况本工程的建设单位为××公司,总承包商为××建筑工程有限公司,工程规模为××平方米。
本工程于××年××月××日开工,××年××月××日竣工,历时××个月。
二、工程成本核算我们按照合同约定,对工程成本进行了核算。
具体成本核算如下:1.合同价款总额:××万元2.增减项:合同取消:××万元变更合同:××万元补充合同:××万元其他:××万元3.工程款:已支付:××万元拖欠:××万元其他:××万元4.材料费:××万元5.人工费:××万元6.机械设备费:××万元7.盈余:××万元8.结算金额:××万元三、工程质量与验收本工程按照合同约定进行了质量验收。
验收报告指出,本工程质量符合合同要求,已经取得竣工验收合格证书。
未发现质量问题。
四、合同履行情况根据合同约定,我公司对工程进度、质量、安全进行了全面监督,该合同在合同期限内完全履行。
同时,根据增减项情况进行了合理调整,并与建设单位进行了协商确认。
五、结算工作情况1.结算书:工程结算书已经编制完毕,附在结算报告中。
2.结算报告编制:结算报告对工程成本进行了全面概括和分析,重点阐述了工程成本的构成、核算依据和计算过程,并列出了详细的数字数据,以供审计师审阅。
3.材料凭证:工程结算过程中所使用的材料凭证清晰、真实。
工程结算审计报告样本(标准版)3篇
工程结算审计报告样本(标准版)3篇Sample project settlement audit report (Standard Version)汇报人:JinTai College工程结算审计报告样本(标准版)3篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:工程造价(最新版)报告模板2、篇章2:工程结算审计过程中问题调研报告3、篇章3:建筑工程审计报告模板篇章1:工程造价(最新版)报告模板结算审核报告$$咨字[2004]第%号****委托单位:承蒙委托,!!事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核,上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责,我们的责任是对其结算发表审核意见。
在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。
现将结算审核情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:***工程2、建设地址: **产业化基地3、主要工程内容:***工程4、建设单位:****5、施工单位:****公司6、设计单位:***设计工程公司7、监理单位:***监理公司8、开工日期:20xx年5月9、竣工日期:20xx年9月二、审核范围本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。
三、审核依据1、工程量签证单等资料;2、施工期间市场价格。
四、审核原则恪守独立、客观、公平、公正原则,以事实为依据,对工程结算进行详细审核。
五、审核过程及方法在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核,并多次到工程现场对工程内容进行核实。
项目工程结算审计报告
项目工程结算审计报告项目工程结算审计报告___:___于*年*月*日接受___委托,对***工程结算进行了审计。
被审计单位***单位对提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。
___的责任是根据工程造价方面的规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。
在审计过程中,___结合工程实际情况,实施了必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1.工程地理位置。
2.工程组织实施单位、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。
3.工程招标情况。
4.工程合同签订情况。
5.工程施工合同约定的工程结算方式。
6.工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况。
7.工程建设内容主要完成情况。
8.工程竣工验收情况。
9.工程进度款支付情况。
二、审计范围审计范围包括***、***、***工程,不包括**工程。
三、审计原则4、截至审计日,该工程已支付施工单位工程价款***元,占工程合同价的**%。
需要检查支付工程价款是否符合工程施工合同约定。
5、审计发现其他问题,例如违反招标程序、业主和施工单位擅自更改设计、工程签证资料不真实以及未能整改验收中提出的问题。
九、建议和说明1、建议加强工程建设管理。
2、建议对违反招标程序的行为进行纠正。
3、建议对业主和施工单位擅自更改设计的情况进行调查。
4、建议对工程签证资料进行核实,确保真实性。
以上建议针对审计中发现的问题)说明:需要进一步核实支付工程价款是否符合合同约定。
___(盖章)注册造价工程师(签字并盖章)。
工程结算审计报告模板
二、审计发觉(是如何发觉的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号)
3、定性依据(该问题与什么法律、法规和治理方法条款的什么具体要求不符)
4、改良建议(要紧针对被审计单位存在的问题和治理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改良方法。充分考虑被审计单位的客观情形和具体条件,提出具有建设性、操作意义的治理建议。)
(三) 审核重要事项说明
六、审核问题
本次审计共发觉问题XX个(其中以前年度审计发觉仍然存在问题 XX个,本次审计新发觉问题XX个),提出XX个治理建议。存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发觉工程治理和资金治理方面存在问题)要紧表此刻以下方面(依照以前年度发觉仍然存在、本次审计发觉别离描述):
问题描述顺序如下:
我公司于XX年7月3日同意该工程结算审核委托,XX年7月4日组织审核人员依照委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地观察,XX年7月6日开始与建设单位、施工单位一起就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
(二)要紧施工内容 一、院浴池施工内容:
工程结算审计报告模板
篇一:工程结算审核报告书
工程结算审核报告书
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位名称: 施工单位名称:
建设单位盖章:施工单位盖章: 审核单位盖章:
负责人签字: 负责人签字: 负责人签字:
日期: 送审日期:审定日期:
复核人签(章):
经办人签(章): 经办人签(章):经办人签(章):
二、工程量是不是符合规定的计算规那么,数量是不是准确;
3、分项工程预算定额或清单子目选套是不是合规、适当,结算换价是不是正确;
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一、工程概况:
该工程包括土建、水暖、电气等计研究院设计,由*******第一建设有限公司于2005年12月至2007年11月施工。
二、咨询的目的和内容:
审核工程结算
4、监理单位没有尽职造成工程结算审核难以深入。
限于目前审计机关的技术力量和装备水平,实施工程结算审计难以做到全程跟踪审计,更无法采取技术扫描和钻芯取样等先进检测手段,因而审计所依赖的工程实施过程抽样检测资料只能以监理部门提供的监理日志为主要参考依据。
但工程结算审计中发现,监理单位提供的监理日志并不能客观反映工程实施过程的真实情况,或填写不规范,或当时编造虚假记录,或事后补做虚假记录,或找不具监理资质的人员编造日志。
结算审核报告
$$咨字[2004]第%号
****委托单位:
承蒙委托,!!事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核,上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责,我们的责任是对其结算发表审核意见。
在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。
现将结算审核情况报告如下:
一、工程概况
1、 工程名称:***工程
2、 建设地址: **产业化基地
3、 主要工程内容:***工程
4、 建设单位:****
5、 施工单位:****公司
6、 设计单位:***设计工程公司
7、 监理单位:***监理公司
8、 开工日期:2002年5月
9、 竣工日期:2003年9月
二、审核范围
本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。
同时,给工程结算造价审核带来难度和风险。
2、建设单位不正常的举动,增加审计难度。
审计的根本目的是帮助建设单位节省建设费用,降低基建成本,提高投资效益。
但基建结算审计并不受所有建设单位的'欢迎,因为有些建设单位的基建管理人员在工程项目实施过程中与施工单位逐渐产生经济瓜葛,因而这些人思想上有顾虑,认为基建审计核减额越大,说明自己工作中存在的问题越多,甚至出现施工单位都予以认可的核减,而建设单位反不认可的咄咄怪事。
3、材料成本难以确定。
现阶段建筑材料市场不规范,价格混乱。
材料材质相同,价格不同;产地不同,价格不同;渠道不同,价格不同。
市场价格差异悬殊,我们在审计过程中感觉到材料实际价格无法核实,成本难以测定。
即使是审核其原始购货发票,也由于外部建筑材料市场的混乱使得真伪难辨,况且回扣与折扣普遍,幅度不同,更增加其难度。
在审计过程中发现,建设、施工双方承包工程合同签订不规范。
在签订合同时不按投标文件的内容逐一填写,尤其是建筑规模和中标价,存在少填或者不填的现象,给工程计价取费留下活口,目的是为了竣工后高报工程结算价格打下伏笔,使得原本十分严肃的合同失去约束作用,建设单位失去了对施工单位工程报价的有效监督,容易造成决算价格偏高。
(一)施工单位报审结算存在的问题。
在审计中我们发现,有的施工企业利用建设单位对建设工程结算的知识了解较少,不能对建设工程结算进行有效地监督的情况,采用多计工程量,高套定额,编制假预算和假结算,重复计算工程量等手段,高估工程造价。
(二)审计工程结算审核面临的问题。
1、承包工程合同签定不规范,工程结算计价难以确定。
编号:
工程结算审计报告模板
XXXX审字[20XX]XX号
XXXXXX律师事务所
审计报告及财务报表
(20年月日至20年月日止)
(本合同模板为Word格式,可根据您的需要调整内容及格式,欢迎下载。)
工程结算审计报告模板
工程结算审计报告则无那么写呢,有关工程结算审计报告模板的请参考下面,欢迎阅读
工程造价审核报告模板【1】
此外,建设单位打着“降低工程成本,节约建设资金”的旗号,肢解工程项目,将一个本应完整的单项工程肢解成若干子项发包给多个施工单位施工,除了要支付总承包单位服务费,增加工程成本外,有的还指定基建材料,指定材料供货商,甚至干脆代施工单位采购建筑材料等。
所有这些建设单位不正常的举动,都增加了工程造价的审计难度。
三、审核依据
1、工程量签证单等资料;
2、施工期间市场价格。
四、审核原则
恪守独立、客观、公平、公正原则,以事实为依据,对工程结算进行详细审核。
五、审核过程及方法
在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核,并多次到工程现场对工程内容进行核实。
1、 工程量依据委托方提供的工程量签证单等资料计算;
2、 价格参照施工期间市场价格。
所有这些,说明工程监理单位没有按规定进行监理验收,监理存在“走过场”的现象。
如我们在装饰工程项目审计中发现,居室装修普遍存在较严重的质量问题,墙面、顶棚抹灰层脱落,通体砖颜色深浅不一造成地面花,地缝大,地不平等现象。
究其原因,除了施工单位偷工减料,没有严格按材料工艺要求进行施工,建设单位忽视对装饰工程的质量管理外,监理单位没有尽职是主要原因。
有的则有意增大工程造价,以提升其劳务费的“含金量”,进而造成工程造价增大。
建筑工程审计报告模板【3】
某某会计师事务所有限责任公司
某某基(200xx)第04-2号
关于 ********工程咨询报告
******房地产开发有限公司:
我所受贵单位委托,于 20xx年3月10日至20xx年11月 15日,对贵单位********承建****工程结算进
六、核减原因
人工费偏高。
七、审核结果
综合上述因素,***工程施工单位结算申报值**元,我公司审核值**元,核减值**元。
特此报告。
附:1、工程造价审定表
2、***工程结算书封面(审后)
注册造价工程师:
****工程造价咨询事务所有限责任公司
年 月 日
工程结算审计过程中问题调研报告【2】
一、审计过程中发现的问题
这既给工程质量造成很大隐患,又使工程结算审核难以深入进行。
二、问题的成因简析
(一)很多施工企业的工程造价编制人员,在编制工程项目决算时为了省时间图省事,往往不对竣工工程进行实地现场勘察,甚至在对工程图纸及相关变更材料均不熟悉的情况下就草率编制,导致已变更取消的工程项目在工程结算中仍然出现等高估冒算的情况。