企业物资管理和采购流程图
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门:采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。
负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的:建立物资采购管理规程,确保物资采购质量和按计划执行。
范围:需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任:供应部门制定;质保部部长审核;主管生产副总经理批准;仓储部执行。
内容:1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划,在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排,做到不超储、不短缺,保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率,在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划,供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》,经主管生产副总经理及总经理审核批准后,按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对:4.1.1核对名称、规格;4.1.2核对使用要求和质量标准;4.1.3核对与采购计划数量是否一致;4.1.4核对采购价格和付款时间、方式;4.1.5核对定点采购单位和渠道,而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份,一份交供应商,三份企业留存,仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作,对出现的合同纠分马上处理,并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购,不得擅自超计划采购或漏购,确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报,以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性,对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施,防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资,采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后,由仓库保管员办理入库手续,发票转交财务部,供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理,保持合理库存,原则上处理期限不超过半年。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知,请各部门遵照执行。
附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
公司采购管理流程图
XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。
2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续:按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式,发布招标公告.3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人.8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要.9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
11、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
物资管理规范流程图
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成,计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制,以确保所采购的物资(包含外协)符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动(包含外协)。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制,并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:1.1企业必须有法人资格营业执照,具备相应生产能力和合作愿望;1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段;1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录:2.1已经取得质量管理体系认证的企业;2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审,并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种:2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价;2.2抽样检验或小批量使用(一般对外购件);2.3以往供货质量的记录和(或)实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价);2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的,进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料(复印件),可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次,但最终视供方质量状况,可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案:供应部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;2、及时反馈质量信息:供应部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论;第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时,供应部应对此供方做出重新评价,并报生产总监安排替代事宜。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 ( 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品,组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程,为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。
物资采购管理流程图
1 、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2 、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。
3 、通过活动,使学生养成博览群书的好
习惯。
临时计划采购书 4 、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
供货通知单
1 、 做好读书登记簿
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D 当车间生产多种产品时, “废品损失” 、“停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X
C采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C 成本报表是对外报告的会计报表。×
C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C 成本会计的对象是指成本核算。×
C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
采购员结帐
批准:
标准化:
审核:
第 4页 共7页
拟制:
施工部门领料
物资采购管理流程图( )
版本号:
一、
活动目的:
2010 年读书节活动方案
物资到货验收、登记、入帐流程图
书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想!
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的:规公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:采购流程图四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:采购需求图3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
一般物资采购供应业务流程图
1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购,保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购,提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制,增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购,不能形成整体和批量采购优势,造成采购资金浪费和流失。
1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究,价格监管不力,导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时,变更频繁,不能有效满足生产建设物资需求,造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱,物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当,指定或变相指定供应商,造成经济损失,滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理,储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清,或未经审核变更合同、协议条款,导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约,供需关系动荡,供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用,付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时,多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款,导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞,执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
物资采购流程图矿产品厂物资采购流程图
物资采购流程图矿产品厂物资采购流程图本钢矿业矿产品厂物资采购流程图审批采购计划:计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长,逐级审核。
资质审核:计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件,交办公室负责人资格审查。
提出技术协议:计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后,负责将技术协议发给各厂商,并负责组织签订协议。
确定招标时间:计划员以文本的形式编定招标日期,提前7天(节假日顺延)向领导小组办公室申请,同意后,通知厂家招标日期。
选厂审批:计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报,根据使用要求确定交货时间,并报总计划初审。
确定定价方式:计划员将审核后采购计划报给总计划,总计划汇总后上报招标办公室负责人,由办公室负责人最终确定采购定价方式。
召开务虚会:务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。
计划员要做好标底确定的数据分析,为小组提供准确数据参考,并做好《开标记录》。
组织开标、评标:开标、评标由评标小组集体完成。
办公室负责人主持开标、评标工作,招标结果由计划员予以公布。
招、议标结果报审:招标结束后,由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果,审批通过后,转交机动物资科计划员负责签订合同。
按规定验收:采购的物资到货后,计划员按合同(技术协议、图纸)及'矿产品厂物资验收管理规定“进行验收,并打印《验收单》。
办理付款:物资验收合格后,计划员依据合同的结算方式办理'业务申请单“,报请领导小组副组长、组长审批,最后由财务科按'业务申请单“的金额办理付款。
跟踪、优选:采购结束后,计划员要进行跟踪检查,并优选录入合格供货商。
上报计划:计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后,报主管设备厂长审批。
价格录入:计划员负责招议标、比价,价格分析的记录,上报招标结果。
同时负责全过程的采购价格记录管理,并将所有招标材料留存备查。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。
2常作业行3断档,并使二、1、仓金呆滞和2,即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联,所有字签完以后,申购部门自己留存一联作为部门留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行,大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二1料单。
2物资进行合格后,3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录,标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。
8、库处理的,9登记。
可用(三1料单。
2、物写,经部后交由仓3留底,供领仓库,一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后,方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,则该物料视为合格。
物资采购资料的管理流程图
物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。
在进行物资采购时,对于采购资料的管理是非常关键的,它涉及到采购流程的高效性和准确性。
为了确保物资采购的顺利进行,需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。
二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认:在开始物资采购流程之前,需要明确内部部门或员工对物资的需求。
相关部门或员工需要提交采购需求申请,说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。
2.审核采购资金:采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理,是否符合组织或企业的规定。
如果资金预算超出了规定的范围,可能需要重新调整采购计划。
3.编制采购计划:在审核通过采购申请之后,采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。
4.选择供应商:采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。
选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。
5.发出采购订单:采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单,明确物资的具体要求,如物资种类、数量、价格、交货时间等。
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*股份有限公司
物资管理制度(试运行)
为适应公司管理模式,规管理流程,达到有效降低采购成本,减少资金成本占用,提高生产经营盈利能力,提升经营质量的目的,以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,以及公司“集中、集约”采购的管理要求,规公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程,制定本制度。
第一章总则
第一条本制度所指物资,是指物流园设备维修所需的机器、电器配件,金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。
公共物资、园区大宗设备等,不在此制度围。
第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门,全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作,实时掌握公司所必需物资的市场交易价格,负责物资采购,对采购价格进行把控,降低采购成本,公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。
第三条物资管理实行分级管理机制:物资管理由成品控制中心管理和检查考核;各部门作为二级管理单位,负责各自部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作,重点
做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。
第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则,做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化,在保障公司生产正常运转的前提下,尽最大可能降低物资采购资金的占用。
第二章物资需求计划申报
第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要,于每月20日前,提前填写物资需求计划,报部门负责人、分管领导、分管领导审批后,交付成本控制中心。
成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划,对于常规采购由合格供应选择2-3家提供参考,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,需提供所有的记录文件参考,于25日前报价格委员会,价格委员会负责审核是否符合公司年度预算,并根据资金情况,修订各部门的物资需求申请计划。
价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心,成本控制中心汇总物资采购汇总表,报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后,进行采购。
第六条各部门提出的物资申请计划,应详细填写材料名称、规格型号、数量,提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等,以便采购和验收时掌握。
第七条物资需求申请计划除大宗材料外,一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请,除特殊情况外,不跨
月提前申请预购。
第八条物资需求申请计划以月度计划为主,临时计划为辅,没有列入申报计划的物资非特殊情况不予采购和领用。
第九条月度计划外临时性生产、维修急需物资、非生产性急需物资或超过年度预算控制指标的物资申购,由申请部门填报《月度物资补充计划申请表》,由部门负责人、分管领导、总经理审批,成本控制中心办理。
第三章物资采购及验收入库
第十条成本控制中心负责在综合考虑价格、质量、售后服务、信誉等因素的基础上,仔细选择、审核、编制、更新每年度的合格供应商,报主管部门、分管领导审批通过。
公司所有部门的物资采购来源,必须格限定在集团供应商围。
第十一条公司所有的物资采购工作,必须格按照《*有限公司招标管理办法》执行,凡能纳入招标围的,一律进行招标采购;不宜采取招标式的,按照就近、便捷、比价、择优的原则进行采购。
特殊情况下,在月度计划以外,且又急需的物品,经相关领导批准,可先采购后补办手续。
第十二条成本控制中心在采购物资时,应提前征求使用部门意见,做好市场调查,把好质量和价格两道关口,注重物资采购的及时性和质量可靠性。
第十三条购进的一般性常用物资、配件由仓库保管员作常规性检查验收后入库,对单价1000元以上或较复杂的物资配
件应由成本控制中心联合有关维修技术人员和使用部门共同检查验收入库。
第十四条对所有购进的物资须全部登记入账、分类入库,确保库存物资账物相符。
成品控制中心、安全技术部、财务部及有关使用部门要各负其责,做好上述工作,并妥善保管各类物资产品检验质量合格证书及有关资料。
第十五条采购到货的物资配件,经盘点检查验收发现数量不符、质量不好、规格型号、品牌不符等异常情况或在短期使用时出现质量问题,成本控制中心须及时退货或调换,挽回损失,不得耽误和影响使用。
第四章物资领用
第十六条各部门、单位应格按照各月度物资需求计划领用物资。
领用时,要认真填写统一印制的《物资领用单据》,所领取的物资由仓库保管员标示其价格,其中1—3联分别存仓库、财务、使用单位。
第十七条《物资领用单据》必须由本部门负责人、制单人、领料人三者共同签名有效(部门负责人可同时是制单人,但不能同时是领料人)。
单据中领料单位、时间、材料、名称、规格、型号、数量等项容的填写要规,材料用途备注要真实、明白。
字迹要工整、清楚,所有填写的容、数字不得涂改。
第十八条物资领用实行部门责任制,所领物品按年初公司下达的计划指标列入本部门年度物资消耗计划,禁冒领、代
领、虚领或少用多领等弄虚作假行为。
第十九条领用工具、测试仪表、计算器等具有使用期控制的物品,一律执行交旧领新制度。
从领取之日起,原产品标明使用期的按使用期限执行;一般工具原则上使用期不低于一年;其他价值10元以上的非消耗性物品,确实损坏不可修复的,也要交旧换新。
第二十条除工具、测试仪表、计算器、电器等小型物品须交旧换新外。
仓库要做好各部门物资交旧领新登记工作,待处理收款后销账。
第二十一条仓库保管员要认真履行职责,既要守制度,坚持原则,又要文明服务,礼貌待人,发放物资及时准确。
对不规的《物资领用单据》要让其纠正后再发货,并在领料单据上实行谁发货谁签名。
因把关不而造成损失的,要追究相关责任人的直接责任。
第六章考核处罚
第二十二条超出规定的供应商围进行采购的,分别对成品控制中心负责人及责任人处以200元的罚款。
第二十三条仓库保管员应根据库存量调整反馈物资采购任务,对短时间购置不到的物资,成本控制中心没有及时向个使用部门反馈沟通或因延期采购而影响生产经营的,分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款。
第二十四条仓库保管员没有会同物资申请使用部门对入
库物资进行联合验收而导致采购物资因质量问题不能正常使用的,对物资采购员、仓库保管员、物资申请使用部门负责人分别按所购物资总价的60%、30%、10%的比例进行罚款。
第二十五条因物资申请使用部门所提供物资的规格、型号等不明确而不能正常使用的,对物资申请使用部门的负责人处以所购物资总价的300%的罚款。
第二十六条安全技术部每月末要对在库物资进行盘点,成本控制中心定期抽查,出现盘亏等现象的,分别对仓库保管员及部门负责人处以按盘亏损失70%、30%的罚款。
第二十七条部门物资管理台账不健全的,分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款,经检查后仍不改正的,分别对部门负责人及责任人处以200元的罚款。
第二十八条仓库物资管理台账不健全的,分别对物资管理部门负责人及物资管理员处以100元的罚款。
第二十九条物资管理台账记录不及时、不完整、不准确的,分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款。
第三十条仓库保管员没有按照各物资申请使用部门提供的经审批人员签字的物资领用单据发出物资的,对仓库保管员处200元的罚款。
第三十一条物资申请使用部门出现虚领、冒领的行为,一经发现分别对制单人、部门审批人处以500元、200元的罚款。
第三十二条相关部门对废旧物资回收没有进行登记的,
对部门负责人及责任人处以100元的罚款。
第三十三条任部门和个人私自处理报废物资的,一经发现对责任人按报废物资原值的200%的比例进行罚款。
第七章附则
第三十条本制度由物流园成品控制中心负责解释。
第三十二条本制度自印发之日起试运行实施。
附件1
制表人:部门负责人:分管领导:总经理:附表2
部门负责人:分管领导:总经理:
附表3:
* 年月份物资采购汇总表
Word 资料
Word 资料
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