办公用品请购单(模板)
办公用品、耗材管理制度
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办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理,有效的利用,避免发生浪费,倡导节约成本,明确责任,规范流程的现代办公方式,特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作;各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类,固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类,非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类,消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品,主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理(一)办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行,最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查,防止不正当的损公肥私的行为发生。
(二)办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
(三)办公用品的发放1、各部门于每月25日(遇节假日提前)把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室,填写《月办公用品领用计划》,经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核,并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》,报综合办公室主任审批。
(各部门采购单位价值300元以上办公用品时,需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
)3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由综合办公室统一调换或回收。
办公用品采购表申请表怎么做 办公用品采购流程
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办公用品采购表申请表怎么做办公用
品采购流程
办公用品采购申请表该怎么制作,有哪些内容呢?今天小编就为大家介绍一下办公用品采购申请表的制作方法,再给大家介绍办公用品采购的流程。
办公用品采购申请表的制作方法
首先要确定购买的办公用品有哪些,它们分别是属于什么部门需要的,这些办公用品的用途、数量、规格、单位、单价、总价、备注要分别列举出来;然后对这些办公用品进行汇总,算出预算是多少,然后最后一行是总经理签字、办公室负责人签字、经办人签字。
办公用品采购流程1:采购
1、综合管理部根据实际情况,确定办公用品及办公设备耗材的品种,汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购;
2、原则上办公用品不进行零星采购,确因业务需要临时采购的,需经总经理批准后方可购置。
办公用品采购流程2:保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后,部分耗材直接由各部门根据计划领回,其
余由综合管理部负责保管;2、综合管理部做好:原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
办公用品采购流程3:领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时,需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后,综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放,超计划领取拒绝发放,需要部门在次月申购计划中申请。
办公用品采购注意事项
1、要按照先审批后采购的原则,未经审批的办公采购用品不予报销;
2、各部门及个人领用的办公用品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
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办公用品定点采购请示5篇
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办公用品定点采购请示5篇办公用品定点采购请示(篇1)为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。
结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间)。
2.施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单(每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任),材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采1购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3.项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
办公室文员必备表格
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目录第一章行政部职责描述 (8)(一)行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织治理 (6)(一)行政部组织结构与责权表 (9)(二)行政办公工作一览表 (10)(三)行政办公职位规范表 (10)第三章办公事务治理 (7)(一)行政费用打算表 (11)(二)行政费用申请单 (12)(三)通讯费用报销单 (13)(四)外勤费用报销单 (13)(五)车辆费用报销单 (14)(六)招待费用报销单 (15)(七)公务联系单 (16)(八)参观许可证 (16)(九)接待用餐申请表 (16)(十)公关工作打算表 (17)(十一)会议记录表 (17)(十二)年度会议打算表 (18)(十三)会议审核项目表 (18)(十四)决议事项确认表 (20)(十五)决议事项实施表 (21)(十六)会议室使用申请表 (21)(十七)印章使用登记表 (22)(十八)印章使用审批表 (22)(十九)印章使用申请单 (22)(二十)印章治理登记表 (23)(二十一)印章使用范围表 (23)第四章网络信息治理 (24)(一)计算机故障维修记录卡 (24)(二)计算机网络报修登记表 (25)(三)计算机网络设备档案表 (25)(四)收文登记表 (26)(五)公文传递单 (26)(六)公文会签单 (26)(七)档案索引表 (27)(八)档案明细表 (27)(九)档案调阅单 (27)(十)信件接收登记表 (28)(十一)外发信件登记表 (28)(十二)图书借阅卡 (29)(十三)借阅登记表 (29)(十四)丢失报告单 (29)(十五)声像材料送审表 (30)第六章提案治理 (31)(一)项目提案表 (31)(二)会议提案表 (31)(三)职员提案汇总表 (32)(四)优秀提案审核基准表 (32)(五)提案实施成果评分表 (33)(六)职员提案改善评分表 (35)第七章行政人事治理 (35)(一)应聘人员登记表 (35)(二)面试成绩评定表 (36)(三)职员培训申请表 (37)(四)培训实施打算表 (38)(五)培训费用预算表 (28)(六)职员考勤统计表 (39)(七)职员请假申请单 (41)(八)出差打算申请表 (41)(九)差旅费报销清单 (42)(十)差旅费支付明细表 (43)第八章财产物资治理 (44)(一)物料移交清册 (44)(二)物资保管清单 (44)(三)物料使用转移登记卡 (45)(四)固定资产登记表 (45)(五)固定资产移交清单 (46)(六)固定资产保管记录卡 (46)(七)办公用品请购单 (47)(八)办公用品一览表 (48)(九)办公用品登记表 (48)(十)办公用品领用表 (49)(十一)办公用品盘点单 (49)(十二)办公用品耗用统计表 (50)第九章车辆治理 (50)(一)车辆登记表 (50)(二)车辆使用申请单 (51)(三)车辆调度派车单 (52)(四)车辆日常检查表 (52)(五)车辆故障请修单 (53)(六)车辆保养记录表 (53)(七)车辆交通事故处理单 (54)(八)交通事故现场记录表 (55)第十章安全保障治理 (56)(一)安全工作日报表 (56)(二)安全检查报告书 (57)(三)安全整改通知书 (58)(四)意外事故报告单 (58)(五)安全事故报告书 (59)(六)保安工作日志 (60)(七)来宾出入登记表 (61)(八)职员外出登记表 (61)(九)物品出厂放行单 (62)(十)货品进厂联络单 (62)(十一)值班人员安排表 (63)(十二)值班工作记录表 (63)(十三)消防器械检查记录表 (64)(十四)消防设备检修报告表 (65)(十五)伤亡事故报告书 (65)(十六)突发事故报告表 (66)(十七)赔偿处理调查报告表 (67)第十一章后勤服务治理 (68)(一)职员住宿申请单 (68)(二)职员宿舍登记表 (68)(三)住宿人员资料卡 (69)(四)宿舍物品领用表 (69)(五)宿舍检查登记表 (70)(六)宿舍治理员值班日报表 (70)(七)厨房排班表 (71)(八)餐厅卫生检查表 (71)(九)餐厅卫生考核表 (71)(十)清洁工作安排表 (73)(十一)卫生状况检查表 (73)(十二)绿化责任区划分表 (74)(十三)绿化项目打算表 (75)(十四)绿化质量巡查表 (75)(十五)职员病假单 (75)(十六)职员体检表 (76)(十七)工伤医疗费用报销申请表 (78)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织治理(一)行政部组织结构与责权表(二)行政办公工作一览表部门:人数:填写日期:年月日(三)行政办公职位规范表第三章办公事务治理(一)行政费用打算表编号:单位:元(二)行政费用申请单编号:部门:填写日期:单位:元报销人签字:审核人签字:主管领导签字:(三)通讯费用报销单编号:填写日期:(四)外勤费用报销单(五)车辆费用报销单编号:填表日期:年月日(六)招待费用报销单编号:填表日期:年月日(七)公务联系单(八)参观许可证(九)接待用餐申请表申请日期:年月日(十)公关工作打算表(十一)会议记录表编号:填写日期:(十二)年度会议打算表(十三)会议审核项目表(十四)决议事项确认表(十五)决议事项实施表会议名称:(十六)会议室使用申请表填写日期:(十七)印章使用登记表(十八)印章使用审批表注:请在备注栏中简要讲明盖章用途(十九)印章使用申请单(二十)印章治理登记表(二十一)印章使用范围表第四章网络信息治理(一)计算机故障维修记录卡部门:填写日期:单号:(二)计算机网络报修登记表(三)计算机网络设备档案表设备使用部门:第五章文书档案资料治理(一)收(发)文登记表(二)公文传递单填写日期:年月日(三)公文会签单(四)档案索引表(五)档案明细表(六)档案调阅单编号:填写日期:年月日(七)信件接收登记表月份:年份:(八)外发信件登记表(九)图书借阅卡讲明:双方各留一份,便于日后归还确认。
行政采购管理制度

行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则,在公司《办公用品管理制度》的基础上,细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部,本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围:1、固定资产:各类价值较高的办公设备,如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品:消耗品,如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等;3、管理消耗品,如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等;4、价值在200元以上,但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资:6、广告类,如宣传单页、宣传册等;7、礼品、购物礼券等;8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范:采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序(一)采购计划管理:1.定期采购:对办公用品等需要定期采购的物品,行政部要根据各部门每月的领用情况,于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后,行政部根据适量库存分发,不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购:需要临时采购的物品,须请购人填写请购单,由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后,由采购人员进行采购,价格高于5000元的需由董事长审核签字。
(二)询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无供应时,必须进行多方比价,并做好市场询价记录(附市场询价记录表),择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时,优先到或大型对公超市进行采购,特殊用品至少要选择三家供应商进行比对;固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时,至少要选择五家供应商进行比对,必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门,相关公司领导一并参与综合考评确定。
请购单使用规定
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三阶文件请购单使用规定文件编号:MLK-H-015版本号:A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (3)核准:审核:编制:日期:日期:日期:分发号:1.0 目的为规范请购单的使用,特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。
3.0 作业内容3.1请购单的用途3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批;3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料;3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等约定条款进行;3.1.4 付款时,应粘贴请购单底联作为原始凭证之一;3.2请购单的使用范围3.2.1零星物品请购,如会客用品等;3.2.2超预算办公用品请购。
办公用品须于月底制订物品需求计划表,审批后于次月初购回;特殊原因需临时采购的物品需填写请购单;3.2.3超预算生产所需物品的请购;3.2.4生产辅助用料的请购。
3.3请购单的填写3.3.1生产用料(含有系统料号的辅料)之请购单(系统或手工单)由物流部门提出申请并制作(填写);3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料(品)需求部门填写请购单;3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表;3.4请购单的审批流程3.4.1生产用料之请购单的审批流程3.4.1.1货仓部按最低存量要求(或实际生产用量)填写请购单;3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审,并将初审后的单据交厂务部审核;3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核,签署意见后交采购部;3.4.2非生产用料之请购单的审批流程3.4.2.1由物料(品)需求部门填写请购单,部门主管签署意见;3.4.2.2请购单初审按以下执行:3.4.2.2.1生产辅料由厂务部进行物料名称、规格、数量之初审,并签署审核意见;3.4.2.2.2非生产物料由行政部统一签署初审意见;3.4.3采购部采购员补充供应商及价格资料后,交采购部主管签署审核意见;3.4.4请购单按以下标准进行终审:3.4.4.1整单金额不超过人民币3,000元的请购单,由财务部主管核准;3.4.4.2整单金额超过人民币3,000元的请购单,由副总(Kitty)核准;3.4.5终审后的请购单交采购员完成物料的采购工作。
U9请购、采购、请款操作手册
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中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制:中辰ERP项目组
日期:2012.5.16
【首页】:显示第一条单据或档案信息。
【上页】:显示上一条单据或档案信息。
【下页】:显示下一条单据或档案信息。
【末页】:显示最后一条单据或档案信息。
【附件】:可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】:留言关联审批对象,点击【留言】时,可以向指定对象发送消息,对方接到消息后,可以回复消息。
在【全部模块】下,可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例,具体操作如图1-2,1-3:
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后,点击【个人信息】,选择【修改密码】,在弹出的修改密码窗口,填写“旧密码”,“新密码”,“确认密码”,点击【确定】,完成密码修改操作。
涉及模块:采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注:有*标注的为必输项目。
表头
单据类型:分为4种,根据不同申请需求进行选择。(1)生产物资(2)办公用品(3)设备配件(4)库管专用。
单据编号:系统自动编码,无需编辑。
日期:默认为当前登陆日期,可以手工修改。
状态:系统默认不能修改。分为:开立,审核中,已核准。对于已审核,审核中的单据不能删除。
【复制】:将当前画面录入内容复制到新画面中,画面显示新复制过来的信息。
【提交】:将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。
行政表格大全
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企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15(机密)文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门:年月日办公用品领用统计表部门主管:制表人:收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号:文件印制申请单部门:年月日承印部门主管:经办:档案明细表(机密)文件保管备查簿调卷单核准:主管:调阅人:阅档催还单×同志:您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于×月×日前送还。
办公用品清单
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办公用品清单深圳市熙立信办公用品有限公司,是一站式办公用品、办公设备、办公耗材、办公用纸、会计用品、记账凭证、无碳联单、收款收据、送货单采购服务企业。
1.办公用品类:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡2.办公耗材类:硒鼓、墨盒、色带装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线3办公设备类:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器4.记账凭证类:会计凭证费用报销单、付款通知书、付款凭证、费用报销审批单、报销单据粘贴单付款申请书、差旅费报销单、借款审批单、领用支票审批单、记账凭证汇总表、领款单、深财空白凭证纸、深财电脑空白凭证纸、广财打印凭证纸、深财转账凭证5.会计用品类:深财统一账本、广财统一账本、全国通用账本6.无碳联单类:收款收据、送货单、退货单、收料单、领料单、退料单、进仓单、出仓单、入库单、出库单、请购单、调拨单、请款单、缴款单、转账通知单、菜单、一般纳税人销货清单、订制联单印刷7.收款收据、送货单。
办公用品请购单(模板)
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办公用品请购单(模板) 请购单编号:请购日期:请购人:序号办公用品名称型号/规格数量单价(元) 总价(元) 备注合计金额(元):申请人签字:部门主管签字:请购单模板说明1. 请购单填写要点•序号:顺序编号,可根据实际情况自行添加或删除;•办公用品名称:请填写需要购买的办公用品名称;•型号/规格:请填写需要购买的办公用品的型号或规格;•数量:请填写需要购买的办公用品数量;•单价(元):请填写每个办公用品的单价;•总价(元):请填写每项办公用品的总价,自动计算;•备注:备注信息,可填写其他需要说明的事项。
2. 注意事项•请购单必须由请购人填写,并请填写完整、准确、真实;•请购单必须注明日期,以便后续管理;•请购单需报部门主管审核签字,以确保购买的合理、经济、安全;•请购单上的办公用品名称、型号/规格、数量、单价、总价均需填写清楚,如有疑问请与财务部门联系;•请购单上所有金额必须按照公司相关制度执行。
3. 参考范例序号办公用品名称型号/规格数量单价(元)总价(元)备注1 计算器普通型式 3 15 452 咖啡杯陶瓷,黑色20 8 1603 文件夹A4,塑料材质,红色10 3.5 354 订书机办公用品专用订书机 1 28 285 笔记本A5,活页式,格子纸 5 8 406 便利贴黄色10 2 207 胶囊笔0.5毫米,黑笔套装 5 15 758 立式文件架三层 2 35 709 办公桌椅实木桌面,可调节高度6 415 249010 电脑显示器21.5英寸 3 689 2067合计金额(元)3040以上请购单模板仅供参考,请结合公司实际情况进行相应调整。
请购单在实际使用过程中应仔细填写,真实准确,以确保公司办公用品采购合理、经济及安全。
物品请购流程

物品请购制度与流程一、请购流程:申请-审批-采购-验收-入库-报销二、请购制度:1.本制度所指物品包括:①办公用品类:如文具、办公耗材等。
使用范围:仅限于办公场所使用。
②固定资产类:如家具、家电类等,使用范围:整个公司。
③工程专用工具类:如铲、钉类等。
使用范围:整个公司。
注明:工程项目采购,按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。
2.由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。
3.原则上每周规定申购一次,申购时间定于每周二,各部门要把一周需购的物品做好统计,制订采购计划,填写《物品请购单》,交由分管领导审批。
(如有特殊情况需要临时采购物品的,将作特殊处理),如有要在规定时间内购买到位的物品,请购人要在《物品请购单》上注明清楚,以便采购员及时购买到位。
4.对于领导已签字审批的《物品请购单》,任何人不得随意在上面进行任何更改,如果发现有更改的,将按相关制度进行处罚。
5.请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价,采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价,然后货比三家,找出物美价廉的卖家进行购买。
(注明:单件价格在500元以上的物品,必须货比三家,把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上,并在领导审核和批准后方能购买)。
采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。
6.采购付款的依据必须以有效发票为主,如卖家无法开具发票的,必须以盖公章的收据为主,如有特殊情况将作特殊处理。
采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。
7.采购回来的物品:①办公用品类的,必须先拿到办公室进行统一入库。
②固定资产类与工程专用工具类的,须拿到公司仓库进行统一入库,所有物品均由保管员进行清点和验收并登记入库,然后按各部门使用的数量再进行出库、领用登记。
8.财务报销――财务对于交来购买各类物品的相关票据必须先检验是否有已获审批的《物品请购单》,然后按《物品请购单》上的相关数据与票据进行核对,对于符合《物品请购单》上数据的票据将给予报销,如不符合的将不给予报销,具体报销程序按《借款、报销管理规定》执行。
申请办公用品范文办公用品的申请写
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申请办公用品范文办公用品的申请写1,关于购置办公用品的请示2,某某分局(或某某局长):3,为保证某某工作的正常运行,确保某某工作(),我部门现需购买()()()()办公用品。
当否,请批示。
4,申请部门名称(公章)5,年月日6,举例:申请尊敬的领导:兹有XX部门因工作需要,需申请购买XX办公用品,数量XX,望领导给予批准为谢!申请人:XXX部门XX年X月X日二、根据请示的不同内容和写作意图分为三类:2.请求帮助的请示:此类请示是下级机关针对某些具体事宜向上级机关请求批准的请示,主要目的是为了解决某些实际困难和具体问题。
3.请求批转的请示:下级机关就某一涉及面广的事项提出处理意见和办法,需各有关方面协同办理,但按规定又不能指令平级机关或不相隶属部门办理,需上级机关审定后批转执行,这样的请示就属此类。
办公用品申请报告:XX部门(或领导,你要向谁请示,抬头写谁):我部门同事因工作需要,经常拷贝资料,且一直无U盘,较为不便。
近日,因承担XX工作,工作量较大,因此,拟购置XX牌XX型号10个,配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)涉及费用XX元。
当否,请批示。
XX部门(章)年月日注意事项(1)申请的事项要写清楚、具体,涉及到的数据要准确无误。
(2)理由要充分、合理,实事求是,不能虚夸和杜撰,否则难以得到上级领导的批准。
(3)语言要准确、简洁,态度要诚恳、朴实。
参考资料:请示。
请示是向主管上级机关请求对某项工作或问题作出指示、给予答复、审核批准时所使用的公文。
请示与报告的区别:请示是要求上级机关给予答复的文件,而报告则是不要求答复的文件。
(一)什么事情应该请示?一般而言,凡向上级请示的问题,应属于以下几种情况:1、属于主管上级单位明确规定必须请示批准才能办理的事项。
2、对现行方针、政策、法令、规章、制度等不甚了解,有待上级单位明确答复才能办理的事项。
3、工作中发生了新情况,而无章可循,有等上级明确指示才能办理的事项。
办公用品投标范文
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办公用品投标范文办公用品的服务流程怎么写例子供参考:办公文具用品管理办法 1. 为使办公文具用品管理合理化,特制订本办法。
2.本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
2.1 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。
2.2 管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。
2.3 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。
3.文具用品分为个人领用与部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品,如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如钉书机等。
4.消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
5.管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如复印纸、传真纸)不在此限。
6.管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。
如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核,由办公室统一填写《请购单》交采购员购买,次月一日发放。
但管理品的请领不受上述时间限制。
8.每人及每部门设立《办公用品领用记录表》,由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管,于领用时登记并经副总以上主管批准,严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。
9.个人领用办公用品只限于业务及管理部门,车间作业人员如需使用办公用品,则统一由部门领用。
10.保管员另设《办公用品保管帐簿》,对办公用品库存、领用进行管理,并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室,以便统计消耗情况。
10.办公用品严禁取回家私用。