工程质量检查记录表(新)
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
建筑工程质量安全检查记录表
建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。
发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。
建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。
施工现场质量管理检查记录表
文明施工及观感
不文明施工及已完工程不清洁整齐扣8分
注:1.此表检测注重工程实际效果,对于弄虚作假者,一旦发现将一次性扣除30分
2.每检查一次单独记分一次,对于一次扣分低于10分者责令整改;扣分在10~20分之间,对项目部进行全公司通报批评,并责令整改;一次扣分大于等于30分者,将按下列规定进行罚款:
a.30≤扣分<40 罚款600~800元。
b.40≤扣分<50 罚款1200~1500元。
c. 50≤扣分 勒令项目部停工整改,报工程公司研究处理。
合计扣分:
检查结果及处理意见:
4
技术交底记录
每缺少一项技术交底扣5分
5
特殊过程施工作业计划
每缺少一项扣5分
6
工序交接记录
每缺少一项扣10分
各检验批分项检验情况
1.对于已施工的工程,每缺少一项质量记录扣5分
2.记录合格而对应工程不合格扣10分
8
现场工程实际质量检查
1.对于一般不合格,每发现一项扣5分
2.对于严重不合格,每发现一项扣15分
施工现场质量管理检查记录
开工日期
工程名称
项目经理
技术负责人
质量负责人
序号
项 目
扣 分 标 准
检测结果及实扣分
1
现场质量管理制度(包括质量责任制度、对分包单位的管理制度)
1.无此制度扣8分
2.有制度无落实扣5分
2
相应的施工技术标准及规范
没有或不全的扣10分
3
现场材料、设备存放与管理
1.混乱无序扣5分
2.造成材料、构件损坏的扣8分
工程质量检查记录表
工程质量检查记录表
工程所在区:
工程名称:
工程进度:
检查项目
检查内容
评 价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)主要建材质保资料
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块
3
预拌混凝土、砂浆
4
防水材料5ຫໍສະໝຸດ 保温材料(二)施工试验
报告
6
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
7
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
是£
否£
检查组成员签字: 检查日期: 年 月 日
施工单位现场负责人签字:
8
钢筋焊接、机械连接试验报告
(三)施工及验收记录
9
试桩或验槽记录
10
填充墙砌体植筋锚固力检测报告
11
结构实体检验记录
12
桩位偏差、桩顶标高验收记录
13
隐蔽工程验收记录
14
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
15
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(四)混凝土工程
16
混凝土、砂浆试块留置:检查试块留置数量、养护环境、标示等
(七)其它
25
三、质量常见问题治理
(八)质量常见问题治理
26
施工荷载控制:观察检查楼层堆载情况
27
工程质量通病防治的相关措施(方案)
28
样板引路方案编制与审批
29
样板引路实物:是否与工程进度一致
四、信息化管理
(九)信息化应用程度
30
是否采用信息化手段对工程质量进行管理
是£
否£
31
信息化管理系统中是否包括建设、监理单位
工程质量巡查记录表(2)
工程所在区:
工程名称:
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)主要建材质保资料
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块
3
预拌混凝土、砂浆
4
防水保温材料
5
保温材料
(二)施工试验
报告
6
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
7
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定、机械连接工艺试验报告
10
钢筋焊接、机械连接试验报告
(三)施工记录
11
桩基试桩、成桩记录
12
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
13
结构实体检验记录
(四)质量验收记录
14
地基验槽记录
15
桩位偏差、桩顶标高验收记录
16
隐蔽工程验收记录
17
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
32
工程质量通病防治的相关措施
33
样板引路方案编制与审批
34
样板引路实物:是否与工程进度一致
检查组成员签字:
检查日期:年月日
25
灰缝厚度及砂浆饱满度
26
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)钢结构工程
27
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
28
钢结构连接(焊接)质量检测报告
29
预制构件、钢构件吊装记录
30
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
三、质量常见问题治理
(九)质量常见问题治理
31
施工荷载控制:观察检查楼层堆载情况
施工质量、安全、进度检查记录
4
5
6
感
附 属
7
依据CJJ1-2008规范。雨水支管安装应 直顺,无错口、反坡、存水,管内清 雨水支管 洁,接口处内壁无砂浆外露及破损现象 与雨 筑 。管端面应完整。 水口安装 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实,无漏勾 物 及处理 、脱落。井框、井箅应完整、配套,安 装平稳、牢固。 构
序号 质9
试验段资料
10
资
进度计划
11
料
日进度台帐
12
质保资料 安全围护、 措施 标志标牌
13
安 全 文
14
15
明
文明施工
检查情况及存在问题:
总 体 评 价
建议意见:
检查人:
检查日期:
分项工程
检 查 依 据 和 要 求 依据CJJ1-2008规范。填料质量、分层 填筑虚铺厚度、填料粒径等应符合要求 。施工工艺、沉降差应满足试验段的采 取数据及工艺要求(附检测记录、报 告) 依据施工单位试验段资料。试验段数据 采集记录及试验段总结报告。 依据施工单位编制的进度计划。月计划 与总计划吻合,周计划与月计划吻合, 日计划与周计划吻合。要求月计划落实 到每天。 依据施工单位编制的日进度计划。日进 度计划必须建台帐,日进度台帐须易检 查,并对人机材、质量作评价,如有未 完成部份,必须有原因和补救措施(该 项对施工单位、监理单位同时检查) 依据工地试验室及第三方检测的结果, 提供质量保证资料。 依据现场实际,对临边围护、爆破点的 围护、高边坡安全措施等检查。 依据现场情况设置。标志标牌是否完 善,设置是否合理、醒目,能否达到警 示效果。 是否派专人清扫施工段道路卫生及配置 洒水车,防止扬尘。
2 观 3
基
依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 级配碎 实,无推移、松散、浮石现象。按设计 石层 做出横坡。 基 依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 水泥稳 实,接缝平顺,无明显粗、细骨料集中 定层 现象,无推移、裂缝、贴皮、松散、浮 料。按设计做出路拱。 层 依据CJJ1-2008规范。表面应平整、坚 沥青碎 实,接缝紧密,不应有明显轮迹、粗细 石基层 集料集中、推挤、脱落现象。 依据CJJ1-2008规范。路缘石安装稳 路缘石 固、砂浆饱满、勾缝密实,外露面清洁 安装 、线条顺畅。
工程质量巡查记录表(2)#精选
工程所在区:
工程名称:
检查项目
检查内容
评价
备注
ห้องสมุดไป่ตู้符合
不符合
一、工程资料
(一)主要建材质保资料
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块
3
预拌混凝土、砂浆
4
防水保温材料
5
保温材料
(二)施工试验
报告
6
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
7
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
25
灰缝厚度及砂浆饱满度
26
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)钢结构工程
27
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
28
钢结构连接(焊接)质量检测报告
29
预制构件、钢构件吊装记录
30
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
三、质量常见问题治理
(九)质量常见问题治理
31
施工荷载控制:观察检查楼层堆载情况
8
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
9
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
10
钢筋焊接、机械连接试验报告
(三)施工记录
11
桩基试桩、成桩记录
12
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
13
结构实体检验记录
(四)质量验收记录
14
地基验槽记录
15
桩位偏差、桩顶标高验收记录
16
隐蔽工程验收记录
17
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
18
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
工程质量巡查记录表
栏杆构件接缝过大、不平整
安装完成的栏杆没有可靠连接,有明显晃动
栏杆固定螺栓锈蚀、缺失
栏杆与墙面或地面的固定位表面不平整,有孔洞、砂眼、裂纹等
铝合金玻璃栏杆密封胶缝宽度不均匀,有缺漏,胶缝起鼓、开裂
在现场、工作面的栏杆、百叶没有垫起整齐堆放,随意置于有积水、砂浆的地面上
栏杆大面积安装完成后,没有采取覆膜等措施进行成品保护,造成栏杆表面被砂浆、外墙漆、焊渣等污染,栏杆表面划伤损坏
甩浆颗粒不均匀,有10cm*10cm以上范围遗漏
甩浆强度不足,表面不够粗糙
抹灰钢丝网外露
抹灰阳角存在破损现象
工程质量检查记录表(装饰装修)
施工单位 监理单位项目公司工程管理检查人 检查日期
分部工程
分项工程
合格标准或常见问题
检查记录
备注
建筑外墙装饰装修工程
铝合金门窗
铝型材加工精度差,缝宽大于1mm
门窗洞塞缝宽度大于100mm时,采用砖或砂浆填补(应采用细石混凝土),用砌体/砂浆代替混凝土反槛
砌块堆放无材料标识牌,砌块未标注进场日期
砌块堆场未下垫木方,无上盖防雨措施,无良好的排水措施
砌筑砂浆未采用灰斗等器具盛放,直接在楼地面搅拌砂浆
砌筑完成后落地砂浆未及时清理
加气混凝土砌块灰缝不满足15~20mm
灰砂砖砌筑灰缝不满足8~12mm
砌筑时未上下错缝搭接,搭接长度小于砌块长度的1/3或小于150mm
板筋马镫直接搁置在模板上或直接搁置在垫层上
板筋马镫的设置不足1m一个,不符合梅花状布置的要求
板底筋垫块不足1m一个,不符合梅花状布置的要求
梁箍筋接头未交错在上设置(悬臂飘梁箍筋接头未交错在下设置)
房建工程质量情况检查记录表(DOC)
房建工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同,核对施工项目负责人、总监与实际是否相符;抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部(子分部)验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题,重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计:在建项目个,检查项目个,检查次数次,发放书面责令改正通知单份条,共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度,企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度,是否按规定对措施费的落实情况进行考核,是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度,是否编制年度安全培训教育计划,查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案(重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录)5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度,是否按规定组织检查;查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表(重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况)6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度,是否如实上报施工生产中发生伤亡事故;是否制定事故应急救援制度,是否按规定制定演练制度并实施,是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程;是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度,抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案(措施)查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度,是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单,查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底,查企业交底书面记录,是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度,是否根据生产经营特点明确危险源,是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:市政工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。