中国财政年鉴2017数据:重庆市2016年一般公共预算收支决算总统计(二)
2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告一、2016年度主要经营情况2016年,在世界经济不景气的大背景下,我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。
但是,IC产业及高科技面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因,景气相对而言非常热络。
为了充分掌握机遇,公司围绕年度经营目标,充分挖掘市场潜力,完善市场布局,凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中,实现了企业的快速发展。
报告期内完工项目15个,金额总计59,430.88万元。
在建工程项目18个,总金额301,147.51万元。
(一)收入情况公司全年实现总收入 208,463.81万元(包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益及营业外收入),比上年增加 97,784.64万 元,增长88.35%,其中:主营业务收入 208,165.27万元,比上年增加97,722.08 万元,增长88.48%。
其他业务收入288.06万元,比上年增加59.29万元,增长25.92%。
投资收益7.78万元,比上年增加7.78万元,主要系苏州翔生向中信银行苏州分行购买外汇掉期金融产品(保本保收益)1300万元所得的理财收益。
营业外收入 2.69万元,比上年减少 4.51 万元,营业外收入本期发生额较上期减少62.64%,主要原因系上期处置无法支付应付款转营业外收入,本期无此类偶发收入所致。
(二)成本费用情况公司2016年成本费用总额 187,994.85 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年增加88,152.00 万元,增长88.29%,其中:营业成本179,661.75 万元,比上年增加 87,546.11万元,增长 95.04%。
财务费用-423.80万元,比上年增加 -219.88万元,下降了 107.82%,财务费用本期发生额较上期变动107.82%(绝对值),主要原因系本期货款回笼较为及时,为充分资金使用效率,本公司将银行存款转为定期存款,获得较多存款利息收入所致。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年财政收入超十亿元县(市)统计(按收入次序排列)(一)
100
凯里市
36.78
101
惠东县
36.66
102
兴义市
36.50
103
济源市
36.28
104
迁安市
36.24
105
阜宁县
摘编自《中国财政年鉴2017》
92.07
11
胶州市
83.90
12
慈溪市
81.83
13
准格尔旗
81.79
14
义乌市
81.16
15
余姚市
79.51
16
伊金霍洛旗
73.51
17
邹城市
73.25
18
长沙县
73.17
19
诸城市
72.65
20
三河市
72.41
21
海门市
72.23
22Βιβλιοθήκη 乐清市72.0023
海宁市
71.79
24
诸暨市
71.75
25
沭阳县
71.21
26
如皋市
71.03
27
启东市
69.00
28
滕州市
68.83
29
荣成市
65.55
30
丹阳市
65.49
31
闽侯县
65.31
32
新郑市
63.61
33
邹平县
62.40
34
邳州市
61.86
35
莱州市
61.69
36
温岭市
60.26
37
东台市
59.24
38
南昌县
59.05
39
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
摘编自《中国财政年鉴2017》
统计(一)
决算数为调整
99.6 104.5 85.0 98.6 93.5 105.8 99.3 106.6 62.9 84.2 75.8 75.8 100.0 104.5 99.0
103.8 84.0 97.9 58.1 108.0 105.5 193.1 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0
缴利润)
4665.00
国有资源(资产)有偿使用收入
260.00
其他收入
60.00
中央一般公共顼算收入
70570.00
中央财政调入资金
1315.00
从中央预算稳定调节基金调入
1000.00
从政府性基金预灯调入
69.00
从国有资本经营预算调入
246.00
支出大于收入的差额
14000.00
调整预算数
65900.00 21000.00 12020.00 12970.00 -13000.00 1260.00 18850.00 5680.00 50.00 182.00 1650.00 1650.00 48.00 2560.00 2630.00
单位:亿元
中国2016年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
项目
收入 预算数
一.税收收入
64120.00
国内增值税
20440.00
国内消费税
12020.00
进口货物增值税.消费税
12970.00
出口货物退增值税.消费税
-13000.00
营业税
40.00
企业所得税
18850.00
个人所得5数为上年
126.9 96.9 102.0 94.5 21.2 106.1 117.1 83.0 85.5 50.5 50.5 102.2 95.8 101.7
2016年收入支出决算总表 .doc
2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
感谢你的观看
2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
感谢你的观看
2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
感谢你的观看
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
感谢你的观看
感谢你的观看
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
感谢你的观看
感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
感谢你的观看
感谢你的观看
根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
感谢你的观看感谢你的观看。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年地方政府性基金预算.决算收支统计(二)
决算数为预算
88.3 100.5 98.4 98.4 93.6 93.6 58.6 57.5
62.4 87.6 87.6 893.9 893.9 92.5 92.0
88.9 72.2
88.0 88.2 30.6 122.2 134.5 14.1 19.4 92.5 93.4 4.8 7.1 72.2
新增建设用地有偿使用费债务付息支出 新增建设用地有偿使用费债务发行费用支出 十南.南水水北北调调工工程程基基金金及相对关应支专出项债务收入安排的 支出 南水北调工程基金债务付息支出 十城一市.城公市用公事用业事附业加附及加对相应关专支项出债务收入安排的 支出 城市公用事业附加债务付息支出 十国二有.国土有地土使地用使权用出权让出金让及金对收应入专相项关债支务出收入安 排的支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 十国三有.国土有地土收地益收基益金基及金对相应关专支项出债务收入安排的 支出 国有土地收益基金债务付息支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 十四.农业土地开发资金相关支出
单位:亿元
中国2016年地方政府性基金预算.决算收支统计(二)
项目
一.地方农网还贷资金安排的支出 二.民航发展基金支出 三海.海南南省省高高等等级级公公路路车车辆辆通通行行附附加加费费及相对关应支专出项 债务收入安排的支出" 四.港口建设费相关支出
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 五新.新型型墙墙体体材材料料专专项项基基金金及相对关应支专出项债务收入安 排的支出
决算数
31.68 185.34 21.04 21.04 118.87 118.87 50.81 49.81 1.00 6.32 23.35 23.35 4.38 4.38 748.36 744.48 3.26 0.62 0.96 0.78 0.18 246.36 246.17 0.19 36722.08 36283.75 416.29 22.04 934.59 934.10 0.47 0.02 112.84
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央政府性基金预算.决算收支统计(一)
中国2016年中央政府性基金预算.决算收支统计(一)
项目
一.中央农网还贷资金收入 二.铁路建设基金收入 三.民航发展基金收入 四.港口建设费收入 五.旅游发展基金收入 六.国家电影事业发展专项资金收入 七.新增建设用地土地有偿使用费收入 八.南水北调工程基金收入 九.中央水库移民扶持基金收入 十.中央特别国债经营基金财务收入 十一.彩票公益金收入 十二.国家重大水利工程建设基金收入 十三.核电站乏燃料处理处置基金收入 十四.可再生能源电价附加收入 十五.船舶油污损害赔偿基金收入 十六.废弃电器电子产品处理基金收入 十七.烟草企业上缴专项收入 十八.彩票发行和销售机构业务费收入 中央政府性基金收入 地方上解收入 上年结转收入
决算数为预算
107.2 85.7 101.3 107.5 103.7 95.5 90.4 17.7 101.9 101.8 100.5 97.9 100.8 99.3 112.0 52.2 99.8 88.4 97.8
100.7
摘编自《中国财政年鉴2017》 Nhomakorabea )1决04算.3数为上年
89.4 110.8 104.3 116.6 52.4 82.9 52.4 103.8 104.3 107.8 101.4 144.7 125.8 113.8 96.1 105.7 40.3 102.6 124.0
收入 预算数
119.00 459.79 339.57 150.00 11.88 10.00 230.00 9.22 275.92 670.77 526.00 312.71 15.51 652.33 1.25 50.00 376.00 61.70 4271.65
248.17
决算数
127.52 394.11 344.03 161.24 12.32 9.55 207.95 1.63 281.06 682.79 528.67 306.29 15.64 647.84 1.40 26.10 375.41 54.57 4178.12 7.59 249.84
中国财政年鉴2017数据:中国2016年一般公共预算.决算收支统计(六)
支出 预算数
10.55 184.34 2079.32 1603.99 164.81 49.39 45.67 167.12 48.34 6451.82 3886.32 1788.16 777.34 2129.27 629.61 28.06 953.94 4007.61 5300.85
59.59
500.00 180715.00 180715.00
决算数
15.85 212.82 1787.06 1368.80 146.90 41.97 47.40 172.15 9.84 6776.21 4390.87 2145.54 239.80 2190.01 623.87 57.57 1128.36 1899.33 5074.94 1700.49 69.90 36.74
单位:亿元
中国2016年一般公共预算.决算收支统计(六)
项目
住房保障 其他支出 十八.国土海洋气象等支出 国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务 地震事务 气象事务 其他国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 二十.粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 粮油储备 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 廿四.预备费 全国一般公共预算支出 扣除地方使用结转结余及调入资金后支出 补充中央预算稳定调W基金
187755.21 181843.90 876.13
决算数为预算
150.2 115.4 85.9 85.3 89.1 85.0 103.8 103.0 20.4 105.0 113.0 120.0 30.8 102.9 99.1 205.2 118.3 47.4 95.7
关于2016财政决算和2017年上半年
关于2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况的汇报区财政局局长张玉林(2017年7月28日)主任、各位副主任、各位委员:受区政府委托,我向本次人大常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。
一、2016年财政决算情况2016年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区四届人大一次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标,以保障全区经济社会事业发展为重点,积极培植财源,着力优化结构,服务改善民生,深化财税体制改革和国资综合改革,积极构建现代财政制度,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。
(一)一般公共预算决算情况1、全区一般公共预算收支决算及平衡情况收入情况:全区(含原南京化学工业园,以下简称原化工园)完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
其中六合行政区完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
支出情况:全区一般公共预算支出亿元,完成调整预算的%,增长15%。
其中六合行政区一般公共预算支出亿元,完成调整预算的%,增长%。
收支平衡情况(详见表一):全区一般公共预算收入总来源亿元,其中:当年一般公共预算收入亿元,中央税收返还及各项补助收入亿元,债券转贷收入亿元,上年结余收入亿元,调入资金亿元;全区一般公共预算总支出亿元,其中:当年一般公共预算支出亿元,上解上级支出亿元,债券还本支出亿元,安排预算稳定调节基金亿元。
收支相抵后,结转支出亿元。
2、区本级一般公共预算收支决算及平衡情况(1)区本级一般公共预算收入决算情况(详见表二)(含六合行政区本级、原化工园)2016年,区本级完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
其中六合行政区本级完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%;原化工园完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
中国2016年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
项目
退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补劢支出 四.其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 中央本级甚本支出
549.93 214.31 30.88 7.97 1.31 29.84 124.30 4.49 179.14 7.97 97.22 9.38 7.13 1301.81 53.52 0.10 20.43 22.04 0.05 0.39 2.55 0.16 0.07 7.73 10308.77
1决09算.2数为预算
预算数
503.50 198.64 27.21 8.44 1.11 23.14 119.05 2.54 172.84 6.39 109.83 8.01 5.80 1329.82 58.95 0.12 26.17 20.85 0.10 0.79 2.85 0.26 0.16 7.65 10557.98
ห้องสมุดไป่ตู้决算数
107.9 113.5 94.4 118.0 129.0 104.4 176.8 103.6 124.7 88.5 117.1 122.9 97.9 90.8 83.3 78.1 105.7 50.0 49.4 89.5 61.5 43.8 101.0 97.6
摘编自《中国财政年鉴2017》
《2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报》解读
《2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报》解读《2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报》如期发布了。
《统计公报》用数据展现了过去一年重庆经济社会的发展成效。
这一年,市委、市政府统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,以供给侧结构性改革为主线,强化改革引领、开放支撑、创新驱动,着力培育经济发展新动能,全市经济保持稳中有进、稳中向好的良好态势,创新驱动发展动力增强,推动经济社会有速度、有质量、有效益的发展,实现了“十三五”良好开局。
一、全市经济持续稳定发展新常态下,市委、市政府坚持推进供给侧结构性改革,三大产业协同发展,以现代特色效益农业为核心的农业现代化稳步推进,电子和汽车两大支柱产业支撑工业经济平稳增长,商务服务业、道路运输业、电信广播电视和卫星传输服务等行业带动服务业持续向好,全市经济保持了平稳运行的态势。
《统计公报》显示,2016年,全市地区生产总值达到17558.76亿元,增长10.7%,高于全国4.0个百分点。
全市人均GDP达57902元,增长9.6%。
经济发展效益提升。
财政收入适度平稳增长,2016年全市一般公共预算收入完成2227.9亿元,比上年同口径增长7.1%。
企业效益稳步提高,全市规模以上工业企业实现利润总额增长12.6%,产品销售率同比提高0.4个百分点。
资源配置效率进一步提升,全年全员劳动生产率为101544元/人,比上年提高10.0%,这是劳动力素质提高、科技进步等因素共同作用的结果。
全市能耗结构不断优化,万元地区生产总值能耗为0.529吨标准煤,同比下降6.9%。
就业形势保持平稳。
经济持续平稳增长带动了就业人数的进一步提升。
2016年,全市城镇新增就业72.09万人,比上年增长0.4%,超出预定目标12.09万人。
12月末,城镇登记失业率3.7%,低于4.0%的年度控制目标。
物价涨势总体温和。
2016年,重庆居民消费价格比上年同期上涨1.8%,为近五年较低水平。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年政府性基金预算.决算收支统计(二)
摘编自《中国财政年鉴2017》
9决1.算1 数为上年
89.4 90.6 111.6 99.3 84.1 89.3 140.7 50.3 69.2 48.8 77.8 120.0 90.1 72.4 65.5 100.0 92.3 92.9 95.4 86.0 90.4 12.0 102.7
支出 预算数
160.59 459.79 374.89 21.38 200.45 86.69 14.33 28.29 0.49 810.10 9.57 279.85 30048.18 1010.26 156.30 265.60 682.87 1025.34 973.39 59.95 363.10 1483.18 18.75 689.99 1.62 47.16 376.00 336.43 272.40 1164.97 41421.91
单位:亿元
中国2016年政.铁路建设基金支出 三.民航发展基金支出 四.海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 五.港口建设费相关支出 六.新型墙体材料专项基金相关支出 七.旅游发展基金支出 八.国家电影事业发展专项资金相关支出 九.新菜地开发建设基金相关支出 十.新增建设用地土地有偿使用费相关支出 十一.南水北调工程基金相关支出 十二.城市公用事业附加相关支出 十三.国有土地使用权出让金收入相关支出 十四.国有土地收益基金相关支出 十五.农业土地开发资金相关支出 十六.中央水库移民扶持基金相关支出 十七.中央特别国债经营基金财务支出 十八.彩票公益金相关支出 十九.城市基础设施配套费相关支出 二十.地方水库移民扶持基金相关支出 廿一.国家重大水利工程建设基金相关支出 廿二.车辆通行费相关支出 廿三.核电站乏燃料处理处置基金支出 廿四.可再生能源电价附加收入安排的支出 廿五.船舶油污损害赔偿基金支出 廿六.废弃电器电子产品处理基金支出 廿七.烟草企业上缴专项收入安排的支出 廿八.彩票发行和销售机构业务费安排的支出 廿九.污水处理费相关支出 三十.其他政府性基金相关支出 全同政府性基金支出 收入大于支出
中国财政年鉴2017数据:中国2016年一般公共预算.决算收支统计(一)
全国一般公共预算收入
157200.00
全国财政使用结转结余及调入资金
1715.00
支出大于收入的差额
21800.00
决算数
130360.73 40712.08 10217.23 12784.59 -12154.48 11501.88 28851.36 10088.98 950.83 4033.60 2220.91 2209.37 1250.55 2255.74 4212.19 682.68 48.02 2674.16 2603.75 2028.89 4300.00 130.54 8.41 29244.24 6909.26 4896.01 1918.34 5037.76 857.65 6926.70 127.33 747.85 1823.34 159604.97 7226.37 21800.00
决算数为预算
101.3 96.6 85.0 98.6 93.5 158.9 99.3 106.6 79.2 99.3 101.0 85.3 75.8 98.1 102.7 101.9 100.0 104.5 99.0 92.2 103.4 90.0
102.8 102.5 103.1 95.2 108.0 114.4 101.9
单位:亿元
中国2016年一般公共预算.决算收支统计(一)
项目
收入 预算数
一.税收收入
128750.00
国内增值税
42140.00
国内消费税
2970.00
出口货物退增值税.消费税
-13000.00
营业税
7240.00
企业所得税
29050.00
个人所得税
9465.00
资源税
1200.00
中国财政年鉴2017数据:中国2016年地方国有资本经营预算.决算收支统计(一)
决算数
708.97 5.06 38.24 0.01 1.86 1.69 2.05 2.83 34.42 5.56 52.11 145.50 1.88 15.02 16.56 16.84 2.22 0.16 0.69 4.51 4.75
0.44 1.09 0.64 0.05 14.16 0.19 0.68 339.76
单位:亿元
中国2016年地方国有资本经营预算.决算收支统计(一)
项目
一.利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入
摘编自《中国财政年鉴2017》
一)
1决26算.9数为上年
234.3 129.5
61.4 38.5 23.4 77.3 197.1 131.4 116.5 145.0 20.2 84.1 122.0 94.0 74.0 100.0 88.5 123.9 118.2
77.2 99.1 145.5
99.5 316.7 29.4 135.2
决算数为预算
142.3 87.4 112.6 2.8 173.8 80.9 427.1 108.0 207.5 121.7 109.0 133.2 19.6 87.2 80.4 122.0 66.3 145.5 83.1 142.3 99.8
中国财政年鉴2017数据:中国2016年一般公共预算.决算收支统计(二)
决算数为预算
108.4 119.9 109.4 108.8 121.2 126.7 107.2 106.1 113.2 101.1 121.5 109.3 106.9 116.3 103.9 112.8 117.1 116.5 92.1 107.3 75.6 104.9 100.0 119.5 104.5 124.2 116.7 118.9 115.5 120.9 105.0 96.2 105.9 107.0 100.1 105.5 100.2 111.4 109.4
决算数
14790.52 312.82 208.03 4698.14 515.64 239.08 773.45 1671.74 206.77 160.60 494.06 529.73 76.93 628.98 434.77 51.05 112.01 294.00 482.00 9.44 157.21 26.79 9765.84 11031.98 1776.81 5741.28 656.34 1015.09 310.78 24.37 28072.78 555.79 22009.08 2489.39 48.07 42.63 59.53 105.13 407.34
摘编自《中国财政年鉴2017》
1决09算.2数为上年
120.2 110.2 107.3 118.3 127.0 104.6 108.0 111.1 98.9 120.0 106.6 109.2 110.5 99.2 111.4 112.5 113.0 100.3 99.9 80.5 112.0 107.5 117.6 108.1 120.3 114.2 115.7 110.8 110.6 106.9 108.7 107.8 108.4 101.5 106.5 124.6 108.2 一般公共预算.决算收支统计(二)
2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报
2016年重庆市国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算,全年实现地区生产总值17558.76亿元,比上年增长10.7%。
按产业分,第一产业增加值1303.24亿元,增长4.6%;第二产业增加值7755.16亿元,增长11.3%;第三产业增加值8500.36亿元,增长11.0%。
三次产业结构比为7.4:44.2:48.4。
非公有制经济实现增加值10728.77亿元,增长10.9%,占全市经济的61.1%。
其中,民营经济实现增加值8760.49亿元,增长12.1%,占全市经济的49.9%。
按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到57902元(8717美元),比上年增长9.6%。
全市常住人口3048.43万人,比上年增加31.88万人,其中城镇人口1908.45万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为62.60%,比上年提高1.66个百分点。
全年外出市外人口500.78万人,市外外来人口157.10万人。
全年人口出生率为11.77‰,死亡率为7.24‰,人口自然增长率为4.53‰。
全市常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.45,出生婴儿性别比为108.8。
城镇新增就业人员72.09万人。
城镇登记失业人员实现就业29.30万人,比上年增长5.7%。
累计农村劳动力非农就业818万人。
年末城镇登记失业率3.7%。
高校应届毕业生年底就业率95.3%。
全年全员劳动生产率为101544元/人,比上年提高10.0%。
全年居民消费价格比上年上涨1.8%,其中食品价格上涨4.7%。
工业生产者出厂价格下降1.4%。
工业生产者购进价格下降1.6%。
固定资产投资价格下降1.1%。
农产品生产者价格上涨9.8%。
全年一般公共预算收入2227.9亿元,比上年同口径增长7.1%。
其中税收收入1438.4亿元,增长6.0%。
一般公共预算支出4001.9亿元,增长4.9%。
截至2016年,全市共有各类市场主体214.45万户,比上年增长10.7%。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央国有资本经营预算.决算收支统计(二)
决算数为预算
478.0 48.7 2.0 52.6
118.2 45.1 133.0 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 82.1 100.0 126.1 126.1 89.1 89.1 78.7 142.6 93.5 100.0
摘编自《中国财政年鉴2017》
二)
2决27算.4数为上年
单位:亿元
中国2016年中央国有资本经Fra bibliotek预算.决算收支统计(二)
项目
一.国有资本经营预算补充社保基金支出 二.解决历史遗留问题及改革成本支出
厂办大集体改革支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 三.国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 四.国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 五.其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 中央本级国有资本经营支出 中央对地方国有资本经营转移支付 中央国有资本经营支出 国有资本经营预算调出资金 结转下年支出
支出 预算数
12.47 582.00 28.00 160.00 10.00 30.00 350.00 4.00 408.35 203.00 25.00 100.00 12.00 52.35 16.00 74.00 74.00 114.41 114.41 1191.23 360.00 1551.23 246.00
117.6 3.7 508.6
171.2 84.6 284.5 77.6 78.0 29.1 166.7 60.1 924.7
重庆荣昌区2016年财政决算的报告
重庆市荣昌区2016年财政决算的报告(2017年9月26日重庆市荣昌区第十七届人大常委会第七次会议通过)根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,现将我区2016年度财政决算情况予以公开,并将有关情况说明如下:一、全区财政收支决算情况(一)一般公共预算。
2016年全区一般公共预算收入252268万元,增长1.2%,为调整预算的100.03%,加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计827927万元。
全区一般公共预算支出551078万元,增长11.94%,为调整预算的94.31%,加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计827927万元。
(详见附表1)与2016年执行数(区十七届人大第一次审查批准,下同)相比,全区一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。
支出决算数总计与2016年执行数一致,其中按规定增设预算周转金-18万元,上解上级支出增加1万元,年终结余增加17万元。
以上均为决算办理中的正常对账调整。
(二)政府性基金预算。
2016年全区政府性基金预算收入140098万元,增长13.3%,为调整预算的100.07%,加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等,收入总计180178万元。
全区政府性基金预算支出109771万元,下降14.00%,为调整预算的88.10%,加上上解上级支出、调出资金和结转下年等,支出总计180178万元。
与2016年执行数相比,全区政府性基金预算收入决算数增加1205万元,主要是对账后上级补助收入增加1205万元。
支出决算数增加1205万元,主要是上解上级支出减少40万元,结转下年增加1245万元。
以上均为决算办理中的正常对账调整。
(详见附表3)(三)国有资本经营预算。
2016年全区国有资本经营预算收入5576万元,为上级补助收入,加上上年结转,收入总计5586万元。
财政预决算全国各省市区统计数据:重庆市2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
摘编自《中国财政年鉴2018》
单位:亿元 重庆市2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合计 上解中央支出 地方政府一般债务还本 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 待偿债置换一般债券结余 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
Байду номын сангаас
支出 预算数
314.26 0.13 5.71 243.76 644.29 60.16 52.54 719.24 363.89 169.95 843.07 369.26 302.65 99.68 74.18 1.69 2.20 66.90 125.35 16.35 39.69 52.64 0.61 4568.19
决算数
304.55 0.13 4.84 235.91 626.30 59.31 48.89 702.82 353.79 154.95 815.64 347.57 287.97 92.25 60.66 1.67 2.20 54.14 112.78 12.57 4.10 52.64 0.61 4336.28 23.43 461.84 0.03 0.36 0.28 157.47
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合计 上解中央支出 增设预算周转金 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 地方政府一般债务还本 待偿债置换一般债券结余 安排预算稳定调节基金 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
0.39 629.43
138.28
238.68 5030.62
摘编自《中国财政年鉴2017》
支出 预算数
300.94 0.20 7.73 231.43 591.17 52.16 51.78 657.56 338.97 151.54 709.76 379.24 272.02 152.52 60.66 4.56 1.56 48.71 117.37 13.33 62.13 34.37 0.77 4240.49
决算数
285.54 0.20 6.25 226.16 575.18 51.62 47.98 640.55 331.18 136.20 684.56 347.99 268.00 143.64 48.13 4.52 1.56 45.16 108.19 10:62 3.50 34.30 0.77 4001.81 22.06 -0.02