审计通知书

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审计通知书模板

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审计通知书模板尊敬的各位领导、各位同事:根据公司章程和相关法律法规的规定,为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,我们决定对公司进行年度审计工作。

为了使审计工作顺利进行,特向各位领导和同事们发出以下审计通知:一、审计时间安排,本次审计工作将于2023年1月1日开始,预计持续时间为30天。

请各部门提前做好准备工作,配合审计人员进行相关数据的提供和整理。

二、审计范围,本次审计将对公司2022年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

同时,也将对公司的财务制度、内部控制制度进行审计。

三、审计目的,审计的目的是为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,确保公司财务数据的合规性和可靠性。

通过审计,发现并解决财务管理中存在的问题,提出改进建议,为公司的经营决策提供可靠的依据。

四、审计准备工作,各部门应当配合审计工作,提供相关的财务数据和文件资料,并对审计人员提出的问题进行积极回应和配合。

同时,各部门应当做好内部财务管理和档案整理工作,确保审计工作的顺利进行。

五、审计报告,审计工作结束后,审计人员将根据审计结果编制审计报告,报告内容将涵盖公司财务报表的真实性、内部控制的有效性、存在的问题和改进建议等内容。

审计报告将提交给公司领导和相关部门,作为公司经营决策和内部管理的重要参考。

在此,特向各位领导和同事们发出审计通知,希望各部门能够充分理解和配合审计工作,确保审计工作的顺利进行。

同时也希望各位领导能够高度重视审计工作,积极支持和配合审计工作的开展,共同维护公司财务数据的安全和可靠性。

最后,衷心感谢各位领导和同事们对审计工作的理解和支持,相信在大家的共同努力下,本次审计工作一定会取得圆满成功!特此通知。

公司财务部。

2022年12月1日。

经济责任审计通知书

经济责任审计通知书

关于XX公司总经理xx年至xx年期间
经济责任的审计通知书
Xx公司及总经理xx同志:
根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《内部审计准则》及公司《内部审计管理规定》等相关规定要求,及党群人事部《关于XX公司总经理xx年至xx年期间经济责任审计的委托书》,现审计部已组成经济责任审计工作组,将于xx年xx月至xx月对总经理xx同志任期的经济责任审计履职情况进行审计。

请贵司为经济责任审计工作组提供必要的工作条件,并按要求提供相应的财务、业务等资料(含电子版)。

如有必要,经济责任审计工作组将延伸审计至相关年度或公司。

工作组组长:
工作组组员:
附件:1.经济责任审计资料清单
审计部
年月日。

公司审计准备通知

公司审计准备通知

公司审计准备通知
尊敬的各位部门负责人及相关同事:
为了确保公司的财务报告真实、准确和完整,维护公司的财务稳
健和透明度,公司决定进行年度审计工作。

为了顺利完成审计工作,
特向各位领导和同事们发出以下审计准备通知:
一、审计时间安排
根据公司安排,年度审计将于下个月开始,预计持续两个月。


体的审计时间安排将由审计部门与各部门协商确定,希望各部门能够
积极配合,提前做好准备。

二、审计内容范围
年度审计将主要关注公司的财务报表、内部控制制度以及相关业
务活动的合规性。

各部门需要准备好与财务相关的文件、资料和信息,并确保其真实性和完整性。

三、审计准备工作
各部门需按照审计部门的要求,提供相关的财务数据和文件;
需要对公司的财务报表进行核对和调整,确保数据的准确性;
对内部控制制度进行自查,及时发现问题并进行整改;
配合审计人员进行现场检查和询问,提供必要的协助。

四、配合审计工作
在审计期间,各部门需要全力配合审计人员的工作,如实提供所
需文件和信息,并积极解答问题。

同时,需要做好机密工作,确保审
计信息的安全性。

五、其他事项
审计过程中如有任何问题或困难,请及时向审计部门反映;
审计结束后,各部门需要认真总结经验教训,完善内部管理制度。

希望各位领导和同事们能够高度重视本次审计工作,全力配合,
共同确保审计工作顺利进行。

谨此通知,请知悉并落实相关准备工作。

特此通知。

公司审计部
日期:XXXX年XX月XX日。

审计通知书范文行政公文

审计通知书范文行政公文

审计通知书范文行政公文尊敬的××领导:根据我单位对××项目的审计要求,我单位将于××年××月××日至××年××月××日进行您单位××项目的审计工作。

现将有关事项通知如下:一、审计目的与范围本次审计旨在对您单位××项目的财务状况、经济效益、管理制度执行情况等进行全面审计,以确保资源利用的合理性和经济性,提高工作效率和效益。

二、审计时间和地点审计时间定为××年×月×日至××年×月×日期间,地点为您单位××项目的办公地。

三、审计要求1.请您单位协助审计人员进入项目相关部门,提供审计所需的原始账务凭证、财务报表、合同和相关文件等资料,并配合提供相关信息和解答问题。

2.请您单位提供完整和准确的财务数据,确保账目真实、准确、完整。

3.请您单位对审计工作予以高度重视,指派专人配合审计人员的工作,提供必要的协助,如提供审计期间内的办公场所、通讯设施、饮食安排等。

四、审计人员配备本次审计将由我单位的专业审计人员组成团队进行,并严格按照国家审计准则和法律法规要求执行。

五、保密要求1.请您单位对审计工作保密,不得泄漏审计过程和结果。

2.请您单位妥善保管审计人员提供的证件和文件,不得查阅、复制或转交他人。

六、审计结果与报告审计结束后,我单位将编写审计报告,包括审计中的问题和建议等,并将报告提交给您单位。

如有需要,我单位将安排相关人员进行汇报和解释。

七、联系人和方式如对本次审计工作有任何问题或需要协调事宜,请及时与我单位联系。

联系人姓名、电话、邮箱如下:联系人:××电话:××邮箱:××请您对本次审计工作的顺利进行提供支持和配合,对审计人员的工作予以帮助与配合,以确保审计工作的顺利进行。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的XXX公司:根据贵公司的委托,我公司将于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对贵公司的财务报表进行审计。

在此,我公司代表审计团队向贵公司发出审计通知书,特此通知有关事项如下:一、审计目的。

本次审计旨在对贵公司的财务报表进行审计,以确认其真实性、合规性和可靠性,为公司的经营管理和决策提供可靠的依据。

二、审计范围。

本次审计将涉及贵公司XXXX年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注。

同时,我们将对贵公司的内部控制制度进行审计,以确保其有效性和合规性。

三、审计程序。

我们将依据国家相关法律法规和审计准则,通过审计程序和方法,对贵公司的财务报表进行全面审计。

具体审计程序包括但不限于,获取审计证据、进行风险评估、开展内部控制审计等。

四、审计要求。

为了保证审计工作的顺利进行,贵公司需配合提供以下文件和资料,财务报表、相关凭证、会计账簿、财务记录、内部控制文件等。

五、审计时间安排。

本次审计工作将于XXXX年XX月XX日开始,预计于XX月XX日结束。

具体的审计时间安排将根据实际情况进行调整,贵公司将会及时收到我们的通知。

六、联系方式。

如有任何疑问或需要进一步沟通,贵公司可通过以下方式与我们联系,XXX审计公司,联系人,XXX,联系电话,XXX,邮箱,XXX。

最后,我们希望贵公司能够全力配合我们的审计工作,提供必要的支持和协助,以确保本次审计工作的顺利进行。

我们将严格遵守相关法律法规和审计准则,保证审计工作的独立性和客观性,为贵公司提供高质量的审计服务。

特此通知。

XXX审计公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

以上就是审计通知书的范文,希望对您有所帮助。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

通知关于公司年度财务审计安排通知

通知关于公司年度财务审计安排通知

通知关于公司年度财务审计安排通知
尊敬的各位员工:
根据公司相关规定,为了确保公司财务数据的真实性和准确性,保障公司及股东的利益,现决定对公司年度财务进行审计。

具体安排如下:
一、审计时间
公司年度财务审计将于XX年XX月XX日开始,预计持续X天,具体时间安排将根据实际情况进行调整。

二、审计内容
本次审计将主要对公司XX年度的财务数据进行全面审查,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关会计凭证、账簿等财务资料的核实。

三、配合准备
为确保审计工作的顺利进行,各部门需积极配合审计工作。

请各部门提前做好以下准备工作:
将XX年度的财务数据整理完备,确保准确无误;
准备好相关的会计凭证、账簿等财务资料,并按要求归档整理;
如审计人员有其他要求,各部门应积极配合完成。

四、注意事项
各部门负责人要高度重视本次审计工作,确保数据的真实性和完整性;
审计期间,各部门应加强内部控制,严格遵守相关制度和规定;
对于审计中发现的问题,各部门要积极配合整改,并及时向审计人员说明情况。

希望全体员工能够充分理解并配合公司年度财务审计工作,共同维护公司的正常运转和良好形象。

如有任何疑问,请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
日期:XXXX年XX月XX日。

审计通知书

审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。

为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。

具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。

各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。

如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。

谨启
审计组敬上。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。

请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。

3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。

4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。

6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。

公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。

【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)审计篇1(单位名称):经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:(一)(二)(三)上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

区(县)建委物业科(小区办)(盖章)二OO 年月日审计通知书篇2____公司:根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。

请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:___ 职务(职称)___审计组员___、___、___特此通知。

___市审计局(印)20__年_月_日审计通知书篇3__单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。

并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。

根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。

如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

审计通知书篇4内审通字[20__]第000号批准:__公司__分部:根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书
尊敬的XXX:
我部于****年**月**日对贵公司进行了审计。

根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》的规定,我们要求贵公司对审计中提出的问题进行整改。

具体问题和建议详见附件《XXX审计整改计划》。

为了解决审计中提出的问题,贵公司应在10个工作日内向审计部反馈审计整改计划。

具体内容包括:采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间以及不能整改完成的原因。

我们将在适当的时候对贵公司进行后续审计。

对于未能在规定时间内完成整改或拒不整改且无正当理由的单位,我们将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。

谢谢。

此致敬礼!审计部。

审计整改通知书3篇

审计整改通知书3篇

审计整改通知书审计整改通知书3篇在快速变化和不断变革的今天,我们都不可避免地要接触到通知,通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。

你所见过的通知是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的审计整改通知书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计整改通知书1××公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××审计时间:××××年×月×日—×月×日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)××××年×月×日审计整改通知书2市卫生局:《XX省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。

根据报告提出的'问题,我院高度重视,成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:一、报告指出的问题说明及整改:(一)静脉输液及药品多收费问题。

1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均是由物价局发文到XX市物价局,由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本地的收费价格。

由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。

内部审计具体准则第2号--审计通知书

内部审计具体准则第2号--审计通知书

内部审计具体准则第2号--审计通知书
文章属性
•【制定机关】中国内部审计协会
•【公布日期】2003.04.12
•【文号】中内协发[2003]20号
•【施行日期】2003.06.01
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】审计
正文
内部审计具体准则第2号——审计通知书
(中内协发[2003]20号2003年4月12日)
第一章总则
第一条为了规范内部审计通知书的编制与发送,根据《内部审计基本准则》制定本准则。

第二条本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。

第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

第二章审计通知书的编制与发送
第四条审计通知书应包括以下基本内容:
(一)被审计单位及审计项目名称;
(二)审计目的及审计范围;
(三)审计时间;
(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;
(五)审计小组名单;
(六)内部审计机构及其负责人的签章和签发日期。

第五条内部审计机构应根据经过批准后的审计计划编制审计通知书。

第六条内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。

特殊审计业务可在实施审计时送达。

第七条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。

涉及组织内个人责任的审计项目,应抄送被审计者本人。

第三章附则
第八条本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。

第九条本准则自2003年6月1日起施行。

审计通知书的内容包括哪些

审计通知书的内容包括哪些

审计通知书的内容包括哪些审计通知书的内容包括哪些审计通知书既然作为通知被审计单位及有关单位和个人的法定文书,就应当载有实施审计的相关法定内容以保障审计相对人的知情权并规范审计机关、审计人员的从审行为。

那么审计通知书的内容包括哪些呢?一、审计通知书应载明审计相对人全称。

直接告知,审的是谁。

国家审计机关的审计相对人当然是依法属于审计机关审计监督对象的单位和个人。

《审计法》第十六条至第二十七条关于“审计机关职责”规定中已确定涉及的审计监督相对人,《审计法实施条例》也有相应细化规定。

《国务院关于加强审计工作的意见》第十一条要求更明确,“凡是涉及管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门、单位和个人,都要自觉接受审计、配合审计”。

二、审计通知书应简要点明实施审计的法理依据。

解决疑惑,为什么审。

前文引用的《审计法》第三十八条有规定,“审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组”并送达审计通知书。

《审计法实施条例》第三十四条再细化规定,“审计机关应当根据法律、法规和国家其他有关规定,按照本级人民政府和上级审计机关的'要求,确定年度审计工作重点,编制年度审计项目计划”。

《经济责任审计规定》第十三条更明确,“ 组织部门每年提出下一年度经济责任审计委托建议,经联席会议办公室研究后提出经济责任审计计划草案,由审计机关报请本级政府行政首长审定后,纳入审计机关年度审计工作计划并组织实施”。

《国家审计准则》第四十一条还规定,“ 审计机关应当将年度审计项目计划报经本级政府行政首长批准并向上一级审计机关报告”。

因此,审计通知书需要载明根据法定职权、国家规定和审计机关项目计划安排,如依据《审计法》第三章“ 审计机关职责”中第几条规定、组织部门领导干部经济责任审计哪份委托书;关于政策落实审计、编制审计、资源审计等等,则应载明所依据的国家规定如《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》(国办发明电〔2014〕16号)等等。

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集团
审计通知书
内审通字[ ]第号批准:
XX公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的
清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、XX系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
集团
审计科
XX年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):。

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