费用报销消费明细统计表

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财务费用报销统计表

财务费用报销统计表

月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份: 2023年 统计月份: 2月 报销笔数: 1 笔
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表

差旅费报销单格式

差旅费报销单格式

差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件,用于记录员工因公出差所产生的各项费用,并申请报销。

正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。

本文将介绍差旅费报销单的格式,包括表格设计和填写要求。

二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分:头部信息、费用明细、总计及备注。

1. 头部信息头部信息包括以下内容:(1)单位名称:填写报销单位的全称。

(2)报销单编号:报销单的唯一编号,用于进行识别和查询。

(3)报销日期:填写提交报销的日期。

(4)报销人员:填写报销申请人的姓名。

(5)部门:填写报销申请人所属的部门名称。

(6)职务:填写报销申请人的职务。

(7)联系方式:填写报销申请人的电话号码或邮箱。

2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心,用于详细记录各项费用。

常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每个费用明细应包括以下内容:(1)日期:填写费用产生的日期。

(2)费用种类:填写费用所属的种类,如交通费、住宿费等。

(3)费用明细:填写具体的费用明细,如出租车费、酒店房费等。

(4)金额:填写对应费用明细的金额。

(5)票据附单:如果有相关票据,应标明票据附单以备查验。

3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和,并填写一些特殊情况说明。

总计包括报销总金额和已付现金金额。

备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。

三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。

以下是一些填写要求:1. 仔细核对信息:在填写差旅费报销单时,务必仔细核对每个字段的信息,确保准确无误。

2. 完整记录费用明细:在费用明细部分,要详细记录每项费用的明细,包括日期、费用种类、金额等信息,以便审核和核对。

3. 提供票据和单据:如有相关票据和单据,应当提交并标明票据附单。

票据和单据可以作为审核和核对的依据。

4. 规范填写字迹:填写差旅费报销单时,应使用规范的字迹,以免造成信息的模糊或错误。

费用报销单填写样本

费用报销单填写样本
•1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
费用报销单填写样本
•审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! •迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审留言
我们会向您推荐当地服务商,并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信:迈锐思科技
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•管控,真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
四、可在审批过程时调用集成报表;
五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
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迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
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图形呈现
6大功能
用友ERP系统
协同审批平台
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上手极快极易,配置好,就得到! 迈锐思C2集成:快速上手-报表集成后台配置
用友多帐套支 持
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•数据,为我服务! •迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
• 用友ERP业务单据集成
•1 请购单 •2 采购订单 •3 采购到货单 •4 采购入库单 •5 采购发票 •6 销售订单 •7 销售发货单 •8 销售出库单 •9 销售发票 •10 产成品入库单 •11 材料出库单 •12 其他出入库单
费用报销单填写样本
•放心度假吧!您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务! •迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据

二次报销

二次报销

沈阳城镇职工住院自付超600元可“二次报销”看病账户钱咋多了?是沈阳医保二次报销报销金额核算表﹙单位:元﹚因此,该参保人员此次住院,城镇职工补充医疗保险的补偿金额为2529.40元。

也就是说这个政策实施后,该参保人员可以多报销2529.40元。

如果您去年住过院,且在医保范围内自付超过600元,那么您可以在今年3月1日后领取医保二次报销款。

从2011年1月1日开始,参加沈阳市城镇职工基本医疗保险和城镇职工大额医疗费用补助保险的人员,如果住院费用经医保报销后个人自付部分符合要求,就可以按比例进行“二次报销”。

据统计,经过两次报销后,参保人员住院费用报销比例每人将平均提高2%-3%。

哪些人能领到报销款由于2012年1月1日起,参保人员在本市定点医疗机构发生的符合“二次报销”的医疗费用,已经直接在定点医疗机构享受待遇,因此3月1日开始,只有2011年1月1日到2011年12月31日期间住院并符合二次报销标准的人员才能领到二次报销款。

转外就医、长期居外定点医院住院和外出期间急诊的,由市医保局受理报销业务,“二次报销款”由人保财险沈阳市分公司拨付给参保人员。

到哪儿领取报销款2011年1月1日到2011年12月31日期间,职工住院产生的符合条件的医保费用,由人保财险沈阳市分公司分期分批将报销款划拨到参保人员本人银行账户。

具体方式如下:1、如果是参加沈阳市养老保险的退休人员,将发放到养老金卡上。

2、其他退休人员和单位在职职工由单位统一办理申办手续,职工个人也可办理申办手续(如个人单独办理需要在所在单位统一申办前办理,否则将不予办理)。

3、灵活就业人员通过盛京银行医疗保险缴费账户领取。

怎么知道钱到没到账参保人员可通过下列方式查询本人2011年及2012年以后的补充医疗保险支付情况:1、触摸屏查询。

可通过在市医保局、各分局、定点医疗机构及定点药店设置的触摸屏,按照系统提示进行查询。

2、医保网站查询。

登录市医保局网站,进入“个人用户”版块,选择“个人账户消费明细”查询,在打开的界面可看到含“补充保险支付”金额的消费明细信息。

出差费用报销单

出差费用报销单

出差费用报销单出差费用报销单是一种用于记录出差期间产生的费用及报销情况的表格。

根据任务要求,我将按照要求描述出差费用报销单的内容需求。

(公司名称)【出差费用报销单】日期:____________________出差信息:出差人:____________________出差部门:____________________出差地点:____________________出差事由:____________________费用明细:费用分类:____________________费用日期:____________________费用明细:____________________费用金额:____________________发票金额:____________________发票编号:____________________备注:____________________报销明细:报销日期:____________________报销单号:____________________报销金额:____________________报销方式:____________________报销人员:____________________备注:____________________费用明细:费用分类:____________________费用日期:____________________费用明细:____________________费用金额:____________________发票金额:____________________发票编号:____________________备注:____________________报销明细:报销日期:____________________报销单号:____________________报销金额:____________________报销方式:____________________报销人员:____________________备注:____________________费用合计:费用总额:____________________已报销金额:____________________未报销金额:____________________报销审批:审批人:____________________审批意见:____________________审批日期:____________________备注:____________________以上是出差费用报销单的基本内容要求。

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。

对于许多公司来说,员工的差旅费用是需要报销的,而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用,以便后续公司可以统一核算报销款项。

下面是一份关于个人差旅费报销台账模板,供大家参考。

个人差旅费报销台账项目名称:_______________________费用明细:| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时,需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况,以便后续公司进行核算。

在填写时要注意以下几点:1. 详细记录费用明细:在填写差旅费报销台账时,应详细记录各项费用明细,包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等,以便于后续核算和审核。

2. 准确填写金额:在填写金额时要准确无误,确保与实际费用一致。

如果有发票或收据,要将其附在报销单上以备查验。

3. 留意备注栏:在备注栏中可以填写一些额外的信息,比如费用的具体用途、出差的具体事由等,以便于审批人员审批时有更多的参考信息。

4. 报销人和审批人签字确认:报销人在填写完个人差旅费报销台账后,要在报销单上签字确认,审批人在审核完后也要签字确认,以便于后续财务统一核算。

个人差旅费报销台账是一份重要的文件,能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。

遵守公司的相关规定,填写差旅费报销台账,有助于公司财务管理的规范和透明。

希望以上模板能够对大家有所帮助,方便员工和公司之间的交流和合作。

第二篇示例:个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录,通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用,方便个人及企业进行费用管理和报销。

桑拿洗浴中心常用财务管理表单

桑拿洗浴中心常用财务管理表单

现金流量表
概述:现金流量表是反映桑拿洗浴中心一定时期内现金流入和流出的报表 编制基础:以现金和现金等价物为基础编制 内容:经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量 分析方法:流入流出比、偿债能力分析等
会员信息表
会员姓名:记录客户的真实姓名 会员性别:标明客户的性别 会员生日:记录客户的出生日期 会员联系方式:提供客户的联系电话或邮箱
会员消费记录表
会员积分兑换记录表
兑换时间:记录 会员兑换的时间
会员姓名:记录 兑换积分的会员 姓名
兑换物品:记录 兑换的物品名称 和数量
积分扣除:记录 扣除的积分数量
会员投诉处理记录表
员工姓名 性别 出生日期
员工信息表
身份证号码 入职日期 职位
员工排班表
表格内容:包括员工姓名、班次、日期和备注等 作用:方便对员工进行排班管理,确保桑拿洗浴中心正常运营 排班方式:根据桑拿洗浴中心的需求和员工的能力进行合理安排 更新与维护:定期更新排班表,确保信息的准确性和及时性
员工考勤表
表格内容:包括员工姓名、部门、职位、考勤日期、出勤时间、请假时间、迟到时间等 作用:记录员工的出勤情况,方便对员工的考勤进行统计和查询 制作流程:收集考勤数据、设计表格、填写表格、数据汇总与分析 注意事项:确保数据准确无误,及时更新表格,对异常考勤情况进行核实和处理
员工工资表
员工姓名:记录员工的姓名和身份证号 基本工资:员工的固定工资 岗位津贴:根据员工的工作岗位和职责提供的津贴 加班费:根据员工的加班时间和工作量计算
费用报销单
报销人:详细 列出费用用途和 金额
报销原因:简要 说明费用产生的 原因
商品库存表
商品名称:记录 商品名称,方便 查找和管理

员工报销差旅费的出纳做账模板

员工报销差旅费的出纳做账模板

员工报销差旅费的出纳做账模板做账流程:1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。

做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册,妥善保管。

1.月初查看本月的征期,规划自己的财务工作进度。

(建议把每月的征期标注在日历上,方便随时看)2.根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证(建议把科目代码打印出来贴在办公桌前,调制凭证时可以直接输入科目编码,例如库存现金1001直接输数字,把常用摘要也设置成好,用的时候直接选择)3.审核记账凭证4.记账5.对账(重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系,一般账上的销项税大于等于开票系统)6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票(这项贯穿始终,因为你要保持税负,所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题)9.打印进项发票汇总清单,销项发票汇总清单进行再次核对10.报税11.打印报税资料,打印记账凭证12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档(账本每年结束了再打印)员工报销差旅费单据:差旅费报销单、汽车客票、公交票餐费票、住宿票、收据。

业务背景:员工原借款1200元,本次花费900元。

流程:1.报销员工根据发票填写费用报销单2.报销员工拿着填好的报销单找相关负责人签字3.员工带着费用报销单找到出纳4.出纳填开收据(此收据作为员工归还原借款1200元的证明)(1)填写一式三联的收据的日期、交款单位、大小写金额1200元、收款事由,让报销员工在经办处签字、出纳在出纳处签字。

(2)盖章:出纳在收据的第二联加盖“财务专用章”和“现金收讫章”,将第二联交给报销员工。

写报销单的格式 -回复

写报销单的格式 -回复

写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。

它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息,方便财务部门核对审核,并核实费用的合理性和合规性。

报销单的格式一般包括以下几个部分:页眉、报销费用明细表、附件及页脚。

下面将逐一进行介绍。

一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容:单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。

这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。

单位名称:即报销单所属的企事业单位的名称,以方便区分不同单位的报销单。

报销单名称:一般为“报销申请单”或“费用报销单”。

这个名称可以根据实际需要进行修改,以方便员工与财务部门识别。

填写日期:即报销单填写的日期,可以手写或填入系统自动生成的日期,记录报销单的提交时间。

报销单号:是每个报销单的唯一标识号码,用于区分不同的报销单。

该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。

填写人及部门信息:这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等,以区分不同员工的报销申请。

二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容,它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息,分类明细清晰,方便核对和审核。

报销费用明细表一般包括以下几个列:费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。

这些列可以根据实际需要增加或删除,以便更好地满足企业的报销管理需求。

费用项目:即员工报销的具体费用项目,如交通费、通讯费、会议费等,要求明确具体,便于核对。

金额:即员工报销的费用金额,应准确填写,以避免金额不匹配或超支等问题。

发票号:即相关费用的发票号码,用于核对费用的真实性。

要求员工务必保留好相关的发票,以备财务部门核对。

费用类型:即费用的类别,如差旅费、招待费、办公费等。

要求员工根据不同的费用项目进行分类填写,方便财务部门进行统计和管理。

费用来源:即费用的具体来源,如银行转账、现金支付等。

附件:报销单需要附带相关的凭证,如发票、报销申请表等。

费用报销管理规定(1)

费用报销管理规定(1)

1 目的根据QG/DA05-03《财务报销管理标准》的要求,为进一步明确费用报销的程序,本着厉行节约、有效控制费用支出的原则,特制订本规定。

2 适用范围2.1 本规定适用于太原炬能再生能源供热有限公司费用报销管理。

2.2 本规定包含差旅费、业务招待费、通讯费、汽车费用、等费用报销。

本报销规定未明确事项,由公司经营班子讨论决定。

3 管理职责3.1 财务部是本规定的归口管理部门,承担以下职责:3.1.1 负责本规定的制定、修定和宣贯;3.1.2 负责各部门费用的审稽和报销;3.2 各部门负责人负责按照本规定权限审批相关费用的借支和报销。

3.3 企管部是订票管理、定点消费场所、通讯费、车辆管理等业务归口管理部门。

3.3 费用报销要有及时性,当月报销上月的;工程人员在外地的可寄回所发生的票据,所发生的邮寄费可以于下月报销。

过期均按照放弃报销处理。

4 管理内容和要求4.1 差旅费(及市内交通费)报销相关规定4.1.1 乘坐飞机的费用报销4.1.1.1 乘坐飞机的费用是指:机票(含机场建设费)、保险费。

4.1.1.2 总经理(包括随行人员)出差乘坐飞机可以凭票按实报销,随行人员不再另报差旅费。

4.1.1.3 部长、人员出差乘坐飞机,可以报销Y级以下的飞机票、保险费、机场建设费,其他费用不予报销。

4.1.1.4 其他人员出差,确因情况特殊需乘坐飞机,须事先填写表1“乘坐飞机申请单”,经部门负责人,总经理批准,方可报销经济舱飞机票、机场建设费,其他费用不予报销。

事先未经审批的不予报销。

4.1.1.5 职员外出或回公司,乘坐飞机的出发地和回程目的地定为太原武宿机场,费用计算也以此为标准,如果改变乘机地点,需有审批手续,否则高出的费用,不予报销。

4.1.2 乘坐轮船的费用报销4.1.2.1 总经理出差乘坐轮船凭票按实报销。

4.1.2.2 部长级人员出差,乘坐轮船三等以下舱位(含三等),凭票报销,其他费用不予报销。

4.1.2.3 其他人员出差,限乘四等以下舱位,费用按实报销,其间不计伙食补贴和其他费用。

关于电话费报销的说明

关于电话费报销的说明

关于电话费报销的说明
公司办公室、财务部:
我2016年1月起至今的电话费没有报销。

之前由于想避免麻烦,考虑一年报销一次费用。

从2016年4月起我就未到电信公司打发票,但是到2017年1月我再到电信公司办理2016年的发票事务时,对方却以国家税务条例发生变化为由,不再提供2016年3月到今年2月的电话消费发票,只提供消费流水账单。

为此我以2014年1月到2016年3月打印的其他通信消费发票代替,共计8张发票,发票统计消费金额共计3036元,申请报销2016年1月到2017年1月共计13个月的电话费金额是3023.68 元(见附件流水账单,已经扣除副卡153********使用部分)。

该申请报销金额在我公司副总经理职务消费限额(公司高管每月通信费300元)制度规定内,请协助解决为感!
特此说明。

电话费汇总表。

报销汇总单填写模板

报销汇总单填写模板

报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。

报销汇总单是一种重要的文书,用于记录和统计员工报销的费用情况。

在企业管理和财务控制中,填写准确的报销汇总单至关重要。

本文将介绍报销汇总单的填写模板,包括其基本要点和填写方法。

同时,文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。

通过阅读本文,读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。

希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。

1.2 文章结构本文按照以下结构展开:第一部分,引言。

在引言中,我们将概述本文的主题和目的,并介绍文章的结构。

第二部分,正文。

正文主要分为两个小节。

首先,我们将探讨填写报销汇总单的重要性。

在这一部分,我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。

其次,我们将介绍报销汇总单的基本要点。

我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项,帮助读者正确填写汇总单。

第三部分,结论。

在这一部分,我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性,并强调它对个人和组织的价值。

此外,我们还将提出一些改进的建议,以进一步完善报销汇总单填写模板。

通过以上结构,本文将全面介绍报销汇总单的填写模板,使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。

同时,我们也希望通过本文的信息,读者能够在实际操作中运用所学知识,提高报销汇总单的准确性和规范性,提高工作效率。

1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板,并强调其重要性。

报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件,它在财务管理和审计中起着关键的作用。

通过完善的报销汇总单填写模板,可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性,为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。

本文旨在向读者传达以下几个目的:1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性,希望引起读者的重视和认识。

上海加油费发票费用明细表格

上海加油费发票费用明细表格
2、油费报销原则:用车区间内所产生的费用由公司报销承担,用车区间外所产生的费用由本人自行承担。
3、加油明细表后面必须附有公司费用报销单以及原始单据粘贴单据,否则该明细表视为无效。
4、审核审批栏必须在“同意”或“不同意”打“√”并签字。
5、以上单据明细一经填写审核不得无故涂改,如有涂改自动视为作废处理。
总经理意见:
经审核无误(同意□ 不同意□)报销。签字:日期:
财务总监意见;
经审核无误(同意□ 不同意□)报销。签字:日期:
董事长意见:
经审核无误(同意□ 不同意□)报销。签字:日期:
备注:
1、公司用车区间:①上下班时间:车辆使用人住址所在地——公司,②工作期间:公司——对公业务所在地,③因公出差需要用车。④经董事长批准特殊用车情况。
上海开加油费发票1ろ⒍_⒈O-⒈ち_⒎⒎ろ⒐车辆加油费用明细表
车牌号:年月
加油日期
加油时行驶公里数
汽油
标号
单价(元)
加油量
(L)
总价(元)
使用人签字
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
费用
核算统计
总行驶
里程(km)
总加油次数
总加油量(L)
总加油金额(元)
平均公里
油耗
平均公里费用
报销费用级别

报销费用统计表格

报销费用统计表格
报销费用统计表格
序号
报销日期
报销人姓名
所属部门
费用类型
费用金额
发票号码
报销原因
审批人
审批意见
报销状态
备注信息
1
2023-05-01
张三
财务部
交通费
200元
A001
往返公司与家庭
王经理
同意报销
已报
2
2023-05-02
李四
市场部
餐饮费
150元
B002
工作午餐
马主任
需要提供明细清单
审核中
3
2023-05-03
王五
人事部
差旅费
500元
C003
外地出差住宿费用
赵总监
请查实票据真实性
未报
4
2023-05-04
赵六
技术部
办公用品费
300元
D004
新购置办公用品费
刘经理
需要补充证明材料
审核中
5
2023-05-05
刘七
产品部
其他费用
100元
E005
招待客户水果费用陈总Fra bibliotek通过已报
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