2017年公司收支明细表模板
2017年部门收支总体情况表
预算01表 2017年部门收支总体情况表
单位:万元
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
预算04表2017年财政拨款收支总体情况表
预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:河南省农业厅
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:河南省农业厅
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位名称:河南省农业厅。
2017年度收入支出决算总表
2017年度收入支出决算总表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元北京市海淀区红十字会2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责北京市海淀区红十字会主要职责:(1)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规;传播国际人道法和红十字运动的基本知识。
(2)依照国际红十字运动的基本原则,在市红十字会统一管理和指导下,发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。
(3)依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织,并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
(4)发展红十字志愿工作者队伍,开展社区服务,为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。
(5)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,依法组织募捐,配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。
(6)宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识,进行初级卫生救护和现场救护培训。
(7)依法参与、推动无偿献血工作;开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作;开展其他人道主义服务工作。
(8)与教育部门配合,开展红十字青少年教育活动。
(9)协助政府监督管理红十字标志的使用。
(10)完成区政府及市红十字会交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市海淀区红十字会,单位性质为社会团体,执行行政单位会计制度,为海淀区一级预算单位。
2017年度部门收支预算总表
团招商。
2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。
主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。
运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。
3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。
主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。
4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。
主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。
5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。
主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。
第三部分表 2017年综合财政预算收支总表
二十三、其他支出
(二)全县各项社会事业专项经费
14,636,700
8,251,800
6,384,900
二十四、转移性支出
其中:本级安排
14,636,700
8,251,800
6,384,900
其中:专项上解支出
其中:上级安排
三、上解支出
表二:2017年工资性支出预算明细表
功能科目编码 (单位编码)
功能科目名称 (单位名称)
工 资 福 利 性 支 出
合 计
工 资 性 支 出
社会保险缴费
其他工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
预留正常晋升
小计
基本养老保险
职业年金
基本医疗保险
失业保险
工伤生育及其他保险
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,736,261
1,292,287
714,132
7,167
7,167
7,167
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,167
7,167
0.00
2017年营业收入明细报表
5 20 10.5
12.5 4.5 6 12 12
12.5 4
10.5 4
4.5 6.5 5.5
1115.5 29085 86
14 9
10 8 2 8.5 10 21 3 4 2 11 5 14 4.5
1 11.5
4
102.5
44 64.5 26 75 17 52.5 48 75.5 39 23 37 24 54.5 24.5 29 32 21 27 42.5 37.5 51.5 54
19
30 1、2
32225
20
60 1、2
13238
21
85 1、3
22
51 5、0
23
39 0、3
24
45 3、1
25
26 0、2
26
64 7、3
27
95 5、3
28
16 4、0
29
32 2、1
30
44 5、1
31
11 2、0
16350 9375 14650 15769 10366 17135 11113 14327 10190 9630 11063
6
20 1、1
16225
7
13 1、1
10300
8
40 1、2
9975
9
16 0、1
8070
10
18 2、1
19598
11
8
16200
12
16
17121
13
21 2、0
11180
14
11 1、0
15850
15
81 2、2
14430
16
36 3、1
2017年部门收支预算总表
30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村(社区)社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村(社区)办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称(功能科目)
项目名称
合计:
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
2017年公司收支明细表
六 金额
22 项目名称
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
五 金额
28 项目名称
六 金额
29 项目名称
日 金额
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00Leabharlann ¥0.00¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
其 公众微信改名 支给刘后美 他 支 话费18723786119 出 话费85165111
合 计
¥14,650.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
公司费用支出统计表Excel文档
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0.000% #DIV/0! #DIV/0!
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0.000% #DIV/0!
物料消耗
###### ####### #VALUE!
###### ###### #VALUE!
0.000% #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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0.000% #DIV/0!
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)部门支出费用统计达成表
月度成 长率
2.6%
营业额¥ 月实际支 出费用¥
59,688
2011年5月份
5191337.84
占营业额比 目标达成 月度成长率
率
率
1.150% 102.0% 8.9%
营业额¥
月实际支 出费用¥
2011年6月份
占营业额 目标达成
比率
率
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! ###### 4
燃料费用
#DIV/0!
0.000% #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #VALUE! ###### 5 职工福利费
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0.000% #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #VALUE! ######
表1_2017年部门预算收支预算总表
表1_2017年部门预算收支预算总表表11_2018年部门预算项目支出及其他支出预算表表10_2018年部门预算基本支出预算表表9_2018年政府性基金预算支出情况表表8_2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表7_2018年一般公共预算项目支出情况表表6_2018年一般公共预算基本支出情况表表5_2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)表4_财政拨款收支总体情况表表3_部门支出总体情况表表2_部门收入总体情况表表1_2017年部门预算收支预算总表表1收支总体情况表单位名称:单位:万元收入支出项目一、财政拨款一、基本支出二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计支出总计注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表项目一、预算拨款一般公共预算拨款基金预算拨款教育收费其他财政收入拨款事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计收入总计表3支出总体情况表工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国(境)项目信息系统建设类项目本年支出合计支出总计表4财政拨款收支总体情况表一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算本年收入合计本年支出合计表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计[201]一般公共服务支出[20104]发展与改革事务[2010499]其他发展与改革事务支出[20111]纪检监察事务[2011105]派驻派出机构[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务[2013101]行政运行[2013102]一般行政管理事务[2013103]机关服务[2013105]专项业务[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出[204]公共安全支出[20409]国家保密[2040905]保密管理[2040999]其他国家保密支出[205]教育支出[20502]普通教育[2050201]学前教育[208]社会保障和就业支出[20805]行政事业单位离退休[2080501]归口管理的行政单位离退休[2080502]事业单位离退休[2080599]其他行政事业单位离退休支出表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资[30102]津贴补贴[30103]奖金[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费[50103]住房公积金[30113]住房公积金[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出[50201]办公经费[30201]办公费[30202]印刷费[30204]手续费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30209]物业管理费[30211]差旅费[30214]租赁费[30228]工会经费[30229]福利费[30239]其他交通费用[50202]会议费[30215]会议费[50203]培训费[30216]培训费[50205]委托业务费[30203]咨询费[30226]劳务费[30227]委托业务费[50206]公务接待费[30217]公务接待费[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出[50306]设备购置[31002]办公设备购置[505]对事业单位经常性补助[50501]工资福利支出[30107]绩效工资[30199]其他工资福利支出[50502]商品和服务支出[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助[50901]社会福利和救助[30304]抚恤金[30305]生活补助[30307]医疗费补助[30309]奖励金[50905]离退休费[30301]离休费[30302]退休费[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助表7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)[50301]房屋建筑物购建[31001]房屋建筑物购建[50303]公务用车购置[31013]公务用车购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新[50307]大型修缮[31006]大型修缮[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表行政经费“三公”经费其中:(一)因公出国(境)支出(二)公务用车购置及运行维护支出1.公务用车购置2.公务用车运行维护费(三)公务接待费支出注:1、行政经费包括:(1)基本支出。
2017年部门收支预算总表
附表18
2017年部门收支预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2017年部门收入预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表20
2017年部门支出预算总表
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表21
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表22
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门:单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表23
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表24
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门:单位:万元
注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表25
2017年部门“三公”经费预算表
部门:单位:万元。
2017年财务报表(模版)
编制单位:广州明德人力资源有限公司
项 目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用(收益以“-”号填列) 资产减值损失 加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列) 投资净收益(净损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列) 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益
2017年03月
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 本期累计
会企 02表 单位: 元
本年
2017年部门预算收支总表
2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:
万元
2017年部门预算支出总表
单位:万
元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
2017年部门收支预算总表
表012017年部门收支预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元2017年市级部门收入预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级表02单位:万元表032017年市级部门支出预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表042017年部门财政拨款收支预算表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入262.76 一、本年支出262.76 一般公共预算拨款262.76 1、一般公共服务支出237.22 政府性基金预算拨款 群众团体事务237.22行政运行(群众团体)122.22一般行政管理事务(群众团体)115.002、社会保障和就业支出15.01行政事业单位离退休15.01机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72机关事业单位职业年金缴费支出 4.293、住房保障支出10.53住房改革支出10.53住房公积金10.36提租补贴0.17二、上年结转二、结转下年政府性基金预算结转收 入 总 计262.76 支 出 总 计262.76表052017年部门一般公共预算支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表06 2017年部门一般公共预算基本支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表07 2017年部门政府性基金预算支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表07部门一般公共预算“三公”经费预算表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元项 目2017年预算数合 计12.501.因公出国(境)费用2.公务接待费8.003.公务用车购置及运行费4.50 其中:公务用车购置公务用车运行维护费 4.50。
2017年部门收支总表01
支
一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨 款 (三)其他资金 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨 款
57756699.0 一、本年支出
二、结转下年
收 入 总 计
58689172.6
支 出 总 计
年财政拨款收支总表
支 合计
58689172.6
出 一般公共预 政府性基金预算 算
50689172.6
其他资金 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1452240 0 0 0 56389156.6 0 0 0 0 0 0 847776 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
东阳市林业局(主管) 单位:元
2017年财政拨款收支总表
收
入 项目 预算数 项目
49756699 (一)一般公共服务支出 0.0 (二)外交支出 8000000 (三)国防支出 (四)公共安全支出 932473.6 (五)教育支出 932473.6 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)医疗卫生与计划生育 支出 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支 出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支 出 (十九)住房保障支出 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)其他支出 (二十二)债务还本支出 (二十三)债务付息支出 (二十四)债务发行费用支 出
0 0 1452240 0 0 0 48389156.6 0 0 0 0 0 0 847776 0 0 0 0 0
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结余 ¥0.00 本月备用金余额 本月备用金余额 ¥0.00 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 ¥0.00
记要 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
收入 ¥0.00 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 ¥0.00
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2017 年 汇 总 表
固定支出 ¥0.00
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支出 办公日常用
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