工序质量检查表

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工序过程审核检查表(5M1E)

工序过程审核检查表(5M1E)

1
1
确认内容是否适用
2 控 制 计 划 实 施 情 况
3
文件确认
4
5
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2
2.1人员
1
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4 2.2设备 工装
1
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3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定 查规定标准和执行记录 期维护或更换规定? 使用的仪表量具精度/能力是 否满足测量检验要求并定期有 查计量器具台帐和检定 证明、状态标识 效地进行检定?有否做重复性 再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要 求?查看现场的SPC控制图, 判断过程能否受控?收集数 据,计算过程能力指数,Cpk ≥1.67或PPM≤223? 检查生产流传单上的物料货源 号和规格记录,查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过 检验/验证合格,并有标识和 完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料? 外购件是否检测?是否合格? 有无防止混料、混批控制措 施? 不合格品如何处理?(废品、 返修件) 产品标识与检验和试验状态的 标识是否符合有关规定?能否 追溯? 是否有受控文件清单,有无过 期、作废等未收回的文件? 作业文件和检验文件是否位于 工作岗位和检验岗位现场?文 件控制要求是否与控制计划一 文件是否文实相符,具有可操 作性?并尽量采用可视化? 文件是否受控并现行有效,更 改是否符合规定要求? 文件是否考虑了下列内容:过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 范(特殊特性、检验方法、检 验频次)、过程控制方法(采 用的统计技术)应急反应措 施,生产过程是否考虑采用防 是否制定应急反应计划,并措 施有效,以应变突发事件? 过程控制图的控制线是否合理 正确,能反映控制要求?
过程审核检查表
序号项目 细项 1.1控制 计划 No. 提问项目 检查控制计划对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处? 检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求,并听 取他们对本过程质量控制的意 见。 与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全?是否是有效版本, 是否不明确、不恰当之处? 控制计划有无产品和过程的特 殊特控制要求?是否执行? 控制计划中的反应计划是否得 到实施? 综合评价控制计划的可行性与 正确性。 抽调岗位培训记录,询 问接受过哪些培训、作 操作人员是否经过相应上岗培 业流程、设备操作规程 训,确认具备相应的能力? 、工艺控制参数、质量 要求等是否清楚,查岗 位能力确认表 操作人员是否进行产品首检、 自检?是否严格按作业指导书 要求规范操作? 3.班长、机修、检验人员的岗 位职责是否清楚?检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表 器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足,有无定额要 求?有无顶岗计划?顶岗人员 是否培训? 设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检?(操作人员) 设备维修人员是否按预防性维 检查在用设备台帐、一 护保养计划进行二级保养和年 、二级保养和完好检定 度完好鉴定,是否有完好状态 计划和执行记录、标识 是否作设备正常运转率统计, 并实施预见性维护? 检查相应设备维修记录。 备注

项目管理施工现场安全、质量检查表

项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

(规范)附表1-2工序质量检查表格填报规定(路基、隧道)

(规范)附表1-2工序质量检查表格填报规定(路基、隧道)

隔离工程土 9 工合成材料 处治层
过滤排水工 10 程土工合成 材料处治层
一个自然段(每层)作为一 1、过滤排水工程土工合成材料现场质量检验表(检表4.5.2-3);2、相关的测量 个控制工序 检测资料(测表3);5、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。
1、过滤排水工程土工合成材料现场质量检验表 (检表4.5.2-3)。
一个自然段作为一个控制工 1、碎石桩(砂桩)软基处理现场质量检验表(检表4.4.2-3);2、分项工程关键工 1、碎石桩(砂桩)软基处理现场质量检验表(检 软基处治碎 序 序交验单(桩长);3、碎石桩(砂桩)施工检查记录表(路基施工记录表20);4 表4.4.2-3);2、碎石桩(砂桩)施工检查记录 6 石桩(砂 、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。 表路基施工记录表20); 桩) 一个自然段作为一个控制工 1、粉喷桩软基处理现场质量检验表(检表4.4.2-4);2、分项工程关键工序交验 1、粉喷桩软基处理现场质量检验表(检表 软基处治粉 序 单(桩长);3、粉喷桩施工检查记录表(路基施工记录表19);4、砼抗压强度试 4.4.2-3);2、粉喷桩施工检查记录表(路基施 7 喷桩 验报告;5、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。 工记录表19);3、砼抗压强度试验报告。 加筋工程土 一个自然段(每层)作为一 1、加筋工程土工合成材料现场质量检验表(检表4.5.2-1);2、相关的测量检测 资料(测表3);3、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。 8 工合成材料 个控制工序 处治层 1、加筋工程土工合成材料现场质量检验表(检 表4.5.2-1);
每个换填段落按挖除、换填 挖除:1、基坑底工程质量检查记录表(路基记录表17);2、分项工程关键工序交 换填:1、地基处理检查记录表(路基记录表 验单;3、相关的测量检测资料;4、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。 7);2、相关测量资料;3、压度度试验报告; 软基换填处 各作为一个工序报验 3 换填:1、地基处理检查记录表(路基记录表06);2、分项工程关键工序交验单; 治 3、相关测量资料;4、压度度试验报告;5、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方 1、砂垫层软基处理现场质量检验表(检表4.4.2-1);2、相关的测量检测资料 1、砂垫层软基处理现场质量检验表(检表 软基处治砂 一个自然段或分段作为一个 记录。 (垫层底面和顶面水准测量记录表);3、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记 4.4.2-1);2、相关的测量检测资料(垫层底面 4 (碎石)垫 控制工序。 录。 和顶面水准测量记录表); 层 一个自然段作为一个控制工 1、袋装砂井、塑料排水板软基处理现场质量检验表(检表4.4.2-2);2、分项工 软基处治袋 序 程关键工序交验单(井(板)长度);3、塑料排水板处理软基施工检查记录表 5 装砂井、塑 (路基施工记录表07);4、隐蔽工程所需的声像资料和现场收方记录。 料排水板 1、袋装砂井、塑料排水板软基处理现场质量检 验表(检表4.4.2-2);2、塑料排水板处理软基 施工检查记录表(路基记录表07);

工程质量检查表(园林工程)

工程质量检查表(园林工程)

工程师(检
工程副总/工程经理:
查人):
备注:表格填写要求如下:
①“部位”列填写检查部位,“检查情况描述”列填写发现问题的具体情况,“结果评定”列根据检查结果填写“合格”或“整改”(合格可用“√”代替);
②每位负责现场的项目工程师原则上每天提交不少于一份检查表,每周不少于六份;
③每周提交的检查表须涉及项目在施的全部分项工程;
④检查表每周五须报至工程经理处审核签字后,交项目资料员存档。

⑤检查中所发现的问题,必须按《现场质量安全整改销项表》完成整改关闭。

钣金件重点工序检查表

钣金件重点工序检查表

硬度
用平头的中华牌2H铅笔在检验涂层上施力1KG;铅笔与涂层表面成45°,并将铅笔在其表面移动约10mm。不同位 置测定5次。
膜厚 用膜厚仪测量5个点,取平均值
丝印
刮灰 检查喷涂后是否严格按工艺进行刮灰处理 丝印检查 对比字体、颜色,网板检查
其他
门锁、铰链、 粉末
检查门锁、铰链、户内外粉末等标准件符合我公司技术指定的供应商品牌或同等产品。
涂层应无明显擦痕或脱落现象,且涂层硬度不低于2H。 喷漆表面的30um~50um;二次喷涂:桔纹180um,沙纹纹理160um,平面140um。一次喷涂合格率90%左 右,60um~90um, 表面光滑平整,无露底、积粉、针孔等现象。 每个供方要求出一份关于网版的管控规定。对产品的实际效果为每批随机抽查,不作定量要求。
磷化、水洗
烘干
烘干 用烤炉进行烘烤
烘烤温度,保 温时间
现场查看烘烤温度,保温时间
色差
用色差仪进行测量
附着力
用划格法在试样件上划方格, 采用20 mm / s~50 mm / s的划格速度,其划格深度在基材表面,不能切入基材 。然后用压敏胶带粘贴牢靠后做试验验证,对厚度≥60μm的涂层,划格间距为2 mm,试验采用透明的压敏胶粘 带,宽25 mm、长度约75 mm,粘着力(10±1)N / 25 mm,把胶粘带的中心点放在网格上方,胶粘带与一组切割 线平行,且至少要粘贴20 mm以上,在要粘贴的涂层面积上要全面接触,粘贴停留5 min内。拿住胶粘带悬空的一 端,使其尽可能接近60°角度,在(0.5~1) s内平稳地撕离胶粘带。
现场查看
按IP05级要求
确认:
现场查看
按生产批随机抽 测
具破坏性,由厂 家按生产批抽样 测试,查验记录 在机柜底部做测 试,按生产批抽 查

装修施工质量检查表

装修施工质量检查表

装修施工质量检查表一一【天花吊顶】
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表一一【地面、墙身砖(石材)铺贴】
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表一一【木饰面、成品木门安装】
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表一一【软包、硬包安装,墙纸、墙布裱糊】
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表一一【涂料(乳胶漆)】
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表——【复合木地板、木地脚线安装】
填写日期:年月日
检查内容
一致、色泽均匀、无色差
刺,地板切口整齐、平直
拱,行走时无异响、无冒灰、排版无大小头
平整、干净
实,缝隙宽度均匀一致,表面洁净、无溢胶现象
严密、高度一致、无毛刺,踢脚线与地板面层颜色一致或协调
填写说明:
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“J”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表
【橱柜安装】
装修施工质量检查表——【管道及洁具安装】
装修施工质量检查表——【电气安装】。

安全、质量、进度、文明施工检查表

安全、质量、进度、文明施工检查表

内业资料
工程进度检查表
检查内容 项目 本月实际完 分项工程名称 设计数量 本月计划 成 检查结果
计 划 完 成 情 况
进场计划 施工计划
制定详细具体的材料采购计划、人员、机械设备 进场计划等。 编制和报审总体、分部分项工程计划及月施工计 划,严格按计划实施。
当实际进度滞后于计划进度时,及时分析滞后原 计划调整 因,调整计划,采取有效措施,加大投入,确保 工程按期全面完工。
工程质量检查表
项目 检查内容 原材料现场堆放规范;原材料、半成品、成品须 由出厂合格证、质量检验报告 抽检材料及工艺试验必须合格 平面位置、平面尺寸、标高、位置等各项尺寸均 符合设计及规范要求 模板支设牢固情况、构件尺寸 施工过程 按质检表现场抽检作业工序质量,单项合格率 控制 结构构建外观尺寸符合规范要求 外观质量 钢筋无锈蚀、搭接、绑扎尺寸符合规范要求 检查结果
文明施工检查表
项目 检查内容 检查结果
教育培训
每月进行文明施工教育/活动,增强全场人员不得穿拖鞋、短裤,光背,尊重业 主、监理
现场管理 保持道路畅通、环境整洁、文明卫生
管理人员坚持挂牌上岗
标志 标示
施工现场整体布局标语施工标牌
机械、材料、成品要排放整齐,挂牌或标识
施工管理人员集中办公,职责上墙,各种图表、 管理小组名单上墙 内业资料 做好各种施工记录和原始资料,建立完善的管理 档案,配备必要的柜、盒
环境保护
施工现场的工程废弃物和生活垃圾应集中处理, 抓好环保工作及防止边坡开挖水土流失
公共关系 积极配合项目部及业主做好迎检工作,联防工作
试验及材 料
结构尺寸 及位置
不得发生质量问题 质量事故 受到业主、监理批评 施工程序 隐蔽工序在隐蔽前,必须先自检再报检,经质检 员、监理员签字后方可施工 控制 施工组织设计(方案)、技术交底、施工日志 水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等原 材料见证取样和送检记录资料及相关试验(检 验)报告单,有台帐 图纸复核会审、设计交底,施工图设计文件修改 、变更、洽商 施工试验资料,要和施工质检资料相符 施工原始记录、测量原始记录、测量复核记录, 质量验收记录 其他文件(公司、业主、监理等下发的)

施工质量和安全检查表

施工质量和安全检查表

附件2:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在市(区、县):检查日期:检查人员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字:检查日期:建筑安全生产检查表使用说明一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合.主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。

二、检查评分检查评定为“符合”的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格.检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格.附件3:建筑施工安全生产检查综合表一:受检工程安全情况检查表(基本情况)工程所在省(市、县):检查组成员签字: 检查日期:建筑施工安全生产检查综合表二:受检工程安全情况检查表(建设单位)单位名称:检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表三:受检工程安全情况检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查综合表四:受检工程安全情况检查表(施工单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:受检工程安全情况检查表(模架和脚手架工程)项目名称:检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表二:受检工程安全情况检查表(起重机械)项目名称:检查人:检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查专业表三:受检工程安全情况检查表(基坑土方开挖及支护工程)项目名称:检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表四:受检工程安全情况检查表(临时用电)项目名称:检查人:检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查专业表五:受检工程安全情况检查表(安全防护)项目名称:检查人: 检查日期: 年月日。

加工工序过程审核检查表

加工工序过程审核检查表

2分 作业指导书
查有温度记录
2
2 生产/仓库环境是否能满足需要
2分 温湿度,接地防护等
满足
2
环 3 达不到环境要求时是如何应对
2分 作业指导书
产线知会工艺工程师 2
4 人员是否了解环境对生产的影响
2分 询问
了解
2
5 是否有应急计划
2分 应急管理计划

2
1 是否配备了足够的测量仪器
2分 测量仪器清单\作业指导书
加工工序过程审核检查表ຫໍສະໝຸດ 检查项目序号 审核内容
生产阶段 作业工序
玻壳/绕丝/定型/套钼套
需提供资料
审核结果
得分
1 是否有明确岗位设置
2分 人员登记矩阵图表
岗位明确,有上岗证 2
2 是否清楚岗位职责 人 3 是否经过培训具备能力
4 是否有激励机制
2分 岗位说明书
有岗位说明书
2
2分
查培训要求、增训实施、培训记 录
2分 不合格品控制程序 70分
实际得分:95.71
纠正措施有记录 合计
评价结论
2 67
符合
审核员:
陪同人员:
受审部门确认:
备注:1、有文件,文件与操作一致,得2分 2、有文件,文件不符合操作,得1分 3、无文件,无操作指引,得0分
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
需提供资料
审核结果
得分
1 是否对过程进行监控
2 是否恰当使用统计过程
改 进
3 过程能力是否足够

压铸工序质量审核表

压铸工序质量审核表

压铸工序质量审核表表号:QR-8.2.3-01NO:序号审核项目涉及部门审核内容对照标准质量特性分级审核结果不符合项记录工艺因素管理因素一质量控制计划1质量控制点流程图生产部查(2-3个)管理文件,看是否有管理点流程图,质量控制点选择是否合适质量点控制程序2控制文件生产部文件是否齐全;压铸件工艺卡,工序质量表,作业指导书质量点控制程序生产部压铸机“日检维修卡”,“设备定检卡”品控室检查作业指导书二工序因素(一)人1熔化工压铸车间办公室持证上岗,查有无操作合格证人员培训控制程序压铸车间到生产部查(3个月)“工艺纪律检查表”看该岗贯彻率工艺纪律检查控制程序生产部询问熔化工:工艺规程是否便于操作工艺技术文件控制程序压铸车间询问熔化工:工艺规程是否便于操作工艺技术文件控制程序询问熔化工:该合金的最高熔化温度,出炉温度合金熔化工艺流程询问熔化工:炉控柜仪表(电压表、电流表、功率因素表、温度表)的作用及控制范围,查当月合金成份记录图表的记录情况,查(半个月)“熔化工艺日记录”是否认真填写设备操作规程;压铸合金及炉料管理2压铸工办公室压铸车间持证上岗,查有无操作合格证人员培训控制程序压铸车间查控制点压铸工,是否由专人生产到生产部查(3个月)“工艺纪律检查表”看该岗位贯彻率工艺纪律检查控制程序;质量控制点控制程序查“控制点”文件是否齐全(压铸工艺卡,作业指导书)质量控制点控制程序生产部询问压铸工:按工艺卡及作业指导书操作有无困难,工艺参数的选择是否正确、完善工艺技术文件控制程序压铸车间询问压铸工:所生产的铸件应控制的主要工艺参数值,压射压力、慢压射行程、余料饼厚、留模时间、浇注温度压铸工艺卡;作业指导书压铸车间抽查(1份)质量控制点的“压铸工艺参数记录表”,看记录状况是否在控制范围作业指导书压铸车间抽查(2个)质量控制点压铸工,讲述“压铸机日检维修卡”几项内容设备日检点控制程序压铸车间抽查(2名)压铸工询问“压铸模巡检记录卡”的部份内容压铸模控制程序(三)设备1压铸模压铸模库(模具车间)看(3份)“压铸模调试传票”,查是否有相应的“产品鉴定表”压铸模控制程序查(2份)模具使用工作传票的填写情况看(2份)“质量问题通知单”,并查“模具传票”上相应的处理意见模具车间查(2套)库存现生产模具,看是否带“尾件”及“尾件检查表”模具车间维修工询问(2个)维修工“压铸模巡检记录卡”上的部份内容压铸模控制程序看库存模具状况:是否有合金、涂料等杂物及锈钝现象看现场模具使用状况、各活动部分是否活动自如压铸车间压铸工查模具使用维护状况;分型面、溢流槽、排气槽、滑块槽有无合金、夹杂物等压铸模控制程序查“导柱、导套”,斜杆、孔及“滑块、滑块槽”接合面的润滑状况2压铸机生产部查(2份)压铸机“日检维修卡”档案,看“日检”是否认真设备使用与维护管理查(2份)压铸机“定检表”,看是否按期定检查(3份)近期“日检维修卡”的停机工时,看设备能力压铸车间压铸工查(3台)压铸机的液压系统是否漏油,看维修状况设备日点检管理机电维修工看(3台)压铸机压射系统的建压时间是否正确,查维修状况设备日点检管理看(3台)压铸机的压射系统的持压状况,查设备维护效果压铸车间压铸工查(3台)压铸机储能器压力是否合适,看设备工作状况设备日点检管理查(3台)压铸机活塞是否发卡,看设备点检状况品控室查(3台)压铸机各压力表是否完好,查这些压力表是否有合格证计量器具使用维护和保养管理(三)材料1原材料(金属炉料)(1)采购单供销部查铝锭、锌锭、电解铜的采购单各1份,看其规格是否与规定相符金属炉料消耗定额汇总表查(2-3种)原材料供方名单,看是否有质量保证能力认可采购物资控制程序(2)材质证明书品控室查(2种)炉料(铝、锌锭)近半年的材质证明书,看是否有检查员签字认可进货检验与试验控制程序品控室及保管员查(2种)批炉号的锌(或铝)锭,看是否有材质证明书或化验报告单原材料质量检验管理供销部查(2-3种)材料代用单(炉料),看审批手续是否齐全原材料质量检验管理(3)原材料储存炉料库看库房原材料是否分类堆放,有无明显标识,是否防潮原材料质量检验管理2回炉料压铸车间回炉料库到库房看回炉料是否分类堆放,有无标识,是否防潮,看回炉料中是否有混料现象及其他杂物压铸合金及炉料管理压铸车间查压铸机旁回炉料箱内是否有混料现象压铸车间带镶件回炉料是否单独存放品控室看合金检查员“保温炉”抽查“化验报告单”所查不合格料是否签署了“处理意见”3合金铸锭压铸车间炉料库询问保管员,合金锭入库的依据,并查看近2天的铝(或铜)合金的“化验报告单”再核定实物合金熔化工艺规程查库房合金锭是否按炉号分类存放压铸车间熔化工段看合金锭箱上是否有明显的合金炉号标识合金熔化工艺规程4镶件品控室看车间内存放镶件是否有检查员确认的合格单配套件质量检查管理品控室看车间内存放镶件是否有锈钝现象5辅助材料(1)精炼剂供销部、车间查熔化炉台上精炼覆盖剂是否过期,受潮变质合金熔化工艺规程(2)型腔涂料(脱模剂)供销部看现场使用的型腔涂料是否有沉淀现象型腔涂料配制工艺规程(四)工艺方法1熔化过程炉料准备压铸车间查(2-3种)炉料的破碎粒粒度是否符合要求(Si,Cu),查破碎或炉料剪切现场是否有混料现象。

项目工程技术、质量检查表

项目工程技术、质量检查表
4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训,并有相关记录及影像资料;
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核,并有审核记录;设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要;设计交底资料完整;是否进行施工图现场核对工作,核对资料是否齐全;
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作,并有相关核对记录;
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划,是否建立科技创新台帐,并有专人管理;是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结;是否完成轨道公司下达科技创新工作指标(年度科研投入、专利申请、科技论文发表等)
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整,是否履行审批手续,是否报轨道公司备案;需要专家评审的是否已经进行方案评审;超过一定规模,且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核;
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底;关键、特殊工序是否制定节点工期,是否制定保证工期的施工措施;
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构,并制定岗位职责;
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核,审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划;
施工策划内容完整,且具有针对性及较强的实施性,并规定具体责任人及完成时间;有重大施工变更,是否及时更新施工策划;
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组,并明确其质量职责;是否制定质量目标,质量目标是否符合轨道公司质量目标;是否制定创优规划;是否按照要求制定质量计划,质量计划内容是否完善;是否按照要求对现场进行质量检查,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人;监理、建设单位及质量监督站检查问题,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人,回复是否及时;是否制定纠正与预防措施;每月是否召开质量专题会议,对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结;是否设置专职质检人员,人员数量是否满足施工需要;

国检检查表

国检检查表
31
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土
工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表
工程所在省(市、县):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:检查日期:
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
13
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合




15
单位资质情况钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录

工程质量保证资料检查表—模板

工程质量保证资料检查表—模板
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批:每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
4
25
防水工程:所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2分,一次不测的扣4分,没有沉降观测方案的扣4分,沉降观测点没有按方案布点的扣4分,沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分:被考核单位负责人:
考核人:考核日期:
工程质量保证资料检查表
受检单位:
检查日期:
序号

工程质量检查表【范本模板】

工程质量检查表【范本模板】

工程质量治理两年行动检查用表工程名称:2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表2建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为.建设单位检查表检查人员:检查日期:年月日4施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表52、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员: 检查日期:年月日6受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县):一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。

二、检查评分检查评定为“符合,,的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格。

检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格。

建筑施工安全生产检查综合表一:基本情况表检查组成员签字:检查日期:建设单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日监理单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表四:施工单位工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:模架工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表三:基坑工程工程所在(市、县):检查人: 检查日期: 年月日临时用电工程所在(市、县):检查人:检查日期:年月日安全防护工程所在(市、县):检查人: 检查日期:年月日表5主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字:检查日期:建设工程安全监督执法检查情况统计表28建设工程安全监督执法检查受检工程一览表市、县:*按公共建筑、保障房、商品住房分类填写。

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表(示例)
一、地下室防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

二、地下室外墙防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

三、屋面防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

六、塑钢门窗节点
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

质量监督专用检查表

质量监督专用检查表
抽查质量控制资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料,不合格品处理情况、进场台账,是否使用禁止淘汰产品
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量,钢筋的加工、绑扎和连接,钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查:加工、绑扎质量是否满足要求,作业面上的受力钢筋间距,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天,承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查:①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度,用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差

桥梁工程施工工序检验汇总表

桥梁工程施工工序检验汇总表


闪光对焊做拉伸和冷弯试验。

连接200个也按一批计;
土生产
3
混凝土施

安装
土原材料
发生变化时,均应重新进行配合比试验
土配合比
3
混凝土施

模板
安装
3
土原材料
4
混凝土施

连续梁体外行
悬臂
偏差
5支座
水层混凝土桥面防水层、伸缩装置技术条件的有关规定办理
次按铁道部颁布的有关客运
模板及支架
1
原材料、同交货状态的钢筋,每60T为一批,不足60T也按一批记。

2同牌号、同炉
持证上岗。

批;2、钢筋加工和焊接的
混凝土原
材料
3
混凝土施

梁体外形尺寸允许
偏差。

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