商务局2018年部门预算公开情况说明

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商务局年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

主要职责是:

指导全县招商引资工作,外出对接、洽谈项目,承办招商推介会,接待来邱考察客商,大力推进招商引资活动,促进县域经济稳步较快增长。

按照国家相关规定,对成品油市场、酒类流通市场等进行监督管理。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

大力加强农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农产品市场体系。

推介县级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传县级服务贸易政策、开拓国内外市场。促进服务贸易进出口额增长,结构不断优化,对外开放水

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平日益提升,加速推进全县服务业的对外开放水平。

二、部门机构设置

商务局内设办公室、规划财务科、业务管理科。

三、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

年预算收入万元,其中:一般公共预算收入万元,政府性基金收入万元。

、支出说明

年支出预算万元,其中基本支出万元,包括人员经费万元和日常公用经费万元;项目支出万元,

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分别是:扶持企业发展资金万元;客商来邱费用万元;驻京招商小组经费万元;招商会展万元;外出招商费用万元;商贸市场流通监管万元;扶持企业发展资金万元。

、比上年增减变化情况

年预算收支安排万元,较年预算增加万元。其中:人员经费支出比去年减少万元,变化原因为:退休人员工资转社保发放;日常公用经费比去年减少万元,变化原因为:厉行节约,减少开支;部门项目支出预算比去年增加万元,变化原因为:招商引资力度加大。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

五、年一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化说明

(一)公务用车购置及运行维护费万元。(其中公务用车购置万元,公务用车运行维护费万元);

(二)公务接待费万元;

(三)因公出国(境)经费支出万元;

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三公经费与年相比,.公务用车购置与年持平,无增减变化,公务用车运行维护费与年比去年减少万元,变化原因是单位坚持厉行节约的原则;.公务接待费与年持平,无增减变化;. 因公出国(境)经费与年持平,无增减变化。

六、绩效预算信息

.总体绩效目标

商务局总体绩效目标:、大力推进招商引资活动,促进县域经济稳步较快增长。、建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。、建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农产品市场体系。、促进服务贸易进出口额增长,结构不断优化,对外开放水平日益提升,加速推进全县服务业的对外开放水平。

商务局职责:、为适应经济发展新常态,抢抓深化改革难得机遇,持续深入实施开放兴县战略,大力推进招商引资活动,促进县域经济稳步较快增长。、按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求,完成任务分解、资金安排等相关工作。、按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求,完成任务分解、资金安排等相关工作。、促进对外贸易稳定增长,优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。

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