2020企业审计人员工作总结5篇
公司审计人员工作总结(精选5篇)
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公司审计人员工作总结(精选5篇)公司审计人员工作总结篇1逝者如斯,转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年,在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。
20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一个半年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙碌而又充实,学到了很多的业务知识和道理,这里就像我的一个家温暖而甜蜜,兄弟姐妹们热情又朝气,我们共同努力为着共同的目标奋斗。
我以为我将会这里渡过1至2年的时间,来学习和体会,来成长和提高,我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”,而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而20xx年1月11日,我接到了人事变动的通知,让我到审计部报到。
当时的我真的是茫然无措,审计对于我来说一直是一个神秘的职业,从内心多多少少总有几分畏惧,我反复的思量,一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定,必有这样安排的道理,这也是行领导对我的信任;另一方面,从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。
从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部,我感到深深的茫然和挫败,仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够,作为一名内审人员,必要的前提就是要精通本行经办的各项业务,然后才是内部风险的把控。
所幸的是,审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧,一样是温暖和可亲的。
起初我就随着他们一起下乡根班学习,回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。
每每遇到不懂的地方,我就主动请教部门同事,同事们也耐心细致的讲解。
在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下,大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了,尽管开始之时,速度往往根本上团队的进度,某些地方甚至还出现了一些问题,同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正,就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
审计员工作总结范文5篇
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审计员工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年里,我作为审计员,肩负着公司财务安全和风险防范的重要职责。
通过这一年的工作实践,我积累了丰富的经验,并取得了一定的成果。
在此,我对本年度的工作进行总结,以期为公司未来的发展提供有益的参考。
二、工作内容及成果1. 审计项目策划与执行本年度,我参与了多个审计项目的策划与执行工作。
在项目的筹备阶段,我积极与团队成员沟通,分析项目特点,制定详细的审计计划。
在执行过程中,我严格按照审计程序进行,确保审计工作的严谨性和全面性。
2. 财务数据审计在财务数据审计方面,我主要负责对公司的财务报表、账簿和凭证等进行审查。
通过审查,我发现了部分财务数据存在的问题,并提出了改进意见。
同时,我还参与了财务数据的整理和分析工作,为公司决策提供了有力的数据支持。
3. 内部控制审计在内部控制审计方面,我重点关注了公司的管理制度和流程。
通过审查,我发现了一些管理漏洞和风险点,并提出了相应的改进措施。
同时,我还参与了内部控制制度的完善工作,提高了公司的管理效率。
4. 业务审计在业务审计方面,我主要负责对公司的业务活动进行审查。
通过审查,我了解了公司的业务运营情况,并发现了部分业务活动中存在的问题。
在此基础上,我提出了改进意见,帮助公司优化业务流程,提高业务水平。
5. 沟通与协调在工作中,我积极与各部门沟通,了解他们的需求和困难,为他们提供支持和帮助。
同时,我还与上级领导保持密切联系,及时汇报工作进展,为公司的决策提供了有力的支持。
三、工作体会与收获1. 提升专业技能通过这一年的工作实践,我积累了丰富的审计经验,提升了专业技能。
在财务数据审计、内部控制审计和业务审计等方面,我都有了更深入的了解和掌握。
2. 增强团队协作能力在团队中,我积极参与各项工作,与同事团结合作,共同解决问题。
通过团队协作,我不仅增强了团队意识,还提高了自己的协作能力。
3. 提高责任意识作为审计员,我深知自己的职责重大,必须保持高度的责任心和敬业精神。
企业审计个人工作总结6篇
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企业审计个人工作总结6篇第1篇示例:企业审计个人工作总结我所参与的企业审计项目覆盖面广,涉及行业多样。
在过去一年里,我参与了多个企业的审计工作,涉及到了制造业、服务业、金融业等不同行业。
通过这些项目,我不仅加深了对各行业的了解,还学到了不同领域的专业知识。
在审计过程中,我根据企业的具体情况,有针对性地选择审计方法和技术,确保审计工作的顺利进行。
与不同行业的企业打交道也提高了我的沟通能力和应变能力,使我能够更好地协调各方利益,达成共识。
我在企业审计过程中注重团队合作,积极分享经验和知识。
在审计项目中,我与同事们形成了良好的合作关系,相互之间互帮互助,共同攻克难题,使审计工作更加高效和有序进行。
我善于倾听他人意见,虚心接受不同观点,与团队成员充分沟通,使每个人的特长得到充分发挥,为项目的顺利完成奠定了基础。
我也乐于分享自己的经验和知识,帮助团队成员提升业务水平,共同成长。
在企业审计工作中,我也存在一些不足之处。
我在审计过程中有时候过于追求完美,导致花费过多时间和精力在一些细枝末节上,影响了审计工作的进展。
在未来的工作中,我需要更加注重审计工作的主要内容和重点问题,合理分配时间和精力,保证审计工作的高效进行。
我在与企业管理层沟通时,有时候表达不够清晰明了,导致对方理解困难。
在以后的工作中,我需要提高表达能力,简练明了地传递审计结论和建议,确保与企业管理层的沟通畅通。
通过过去一年的企业审计工作,我取得了诸多成绩,也发现了自身存在的不足。
在未来的工作中,我将继续努力,不断提升自己的专业水平和综合能力,勇于创新,不断探索,为企业审计工作的质量和效益作出更大的贡献。
感谢公司及领导对我的支持和信任,我会继续努力,为企业的稳健发展贡献力量。
【字数: 790】第2篇示例:企业审计个人工作总结近年来,我在企业审计领域不断努力学习和实践,通过对企业财务数据和业务运营情况的分析和评估,为企业提供高质量的审计服务。
在这个过程中,我积累了丰富的经验并取得了一定的成绩。
公司审计人员工作总结范文(5篇)
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公司审计人员工作总结范文一、工作背景作为公司审计人员,本人在过去一年中负责对公司财务状况和运营情况进行审计,以确保公司的财务报表真实、准确、完整,并遵守相关法规和会计准则。
本年度的审计工作主要集中在以下几个方面:注重内部控制评估、审计程序设计、风险评估和方案制定、报告编写等。
二、工作内容与成果1. 审计程序设计与内部控制评估在审计工作开始之前,本人首先参与了公司内部控制评估的制定和实施工作。
通过与相关部门的沟通和访谈,本人对公司的内部控制制度进行了评估和提出了建议。
同时,本人还参与了审计程序的设计,确保能够全面、准确地测试公司的财务报表中的关键数据和信息。
2. 风险评估和方案制定本人在审计过程中还重点关注了公司的风险因素。
通过工作组的集体讨论和业务部门的沟通,本人对公司面临的风险进行了认真评估,并为公司提供了相应的管理建议和风险控制方案,从而帮助公司降低了业务风险。
3. 财务报表的审核和合规性检查审计人员的核心工作是对公司的财务报表进行审核和合规性检查,以确保报表的真实性和准确性。
在本年度的工作中,本人运用专业知识和技能,对公司财务报表进行了全面、细致的检查,发现并纠正了一些错误和不合规的记录。
4. 报告编写根据审计工作的结果,本人撰写了审计报告。
该报告包括审计目的、审计范围、审计方法和结果、审计发现以及建议等。
报告的编写要求准确、简明扼要,以便公司高层管理人员和股东理解和采取相应的措施。
三、工作心得与反思在本年度的审计工作中,我深刻体会到了审计人员的责任和重要性。
审计工作不仅仅是对财务报表的审核,更是对公司内部控制的评估和对业务风险的把控。
通过本年度的工作,我对公司业务有了更加深入的了解,也提高了自己的审计水平和综合分析能力。
然而,在工作中也发现了一些问题和不足之处。
首先,我在与业务部门进行沟通和数据分析时,有时候没有充分发挥自己的专业知识和技能,导致了一些核心数据的遗漏或者错误。
其次,我在审计报告的编写过程中,有时候感觉自己的表达不够准确和简明扼要,需要进一步提高自己的语言表达能力。
审计人员总结报告(10篇)
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审计人员总结报告(10篇)审计人员总结报告篇42020年被局评为先进个人和优秀科室,受到单位领导和同事的好评。
现在把一年来的思想、工作、学习情况总结如下。
一、加强理论学习,不断提高理论水平为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,在20__年里,我增强了用科学的理论武装自己的头脑。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定。
二、求真务实,认真履行工作职责隔行如隔山,刚进审计局的时候,作为一个从未接触过审计业务的新手,我感到了巨大的压力,但面对压力,我并不畏惧,也不退缩。
我虚心向同事请教,向审判长学习,向书本学习。
经过一段时间的学习,我很快进入角色,能够独当一面,成为领导的得力助手。
一年来,我先后参加了专项资金审计、任期经济责任审计、财务收支审计、财务收支审计、建设项目审计。
到目前为止,我已经熟悉了各行各业的会计业务以及容易存在哪些问题,并且能够准确的识别出发现的问题。
我认为我有能力担任审判长,能够圆满完成局里交给的各项任务。
三、虚心进取,努力更新工作思路2020年来,我始终把学习放在首位,多次参加了__市审计局组织的审计业务培训班的学习,还比较系统的学习了计算机__和__审计系统等知识,参加了全国计算机模块考试,并取得了资格证书。
通过一次次的学习,不断充实了自己的理论知识和专业知识,使自己对审计业务工作有了更准确的把握,审计工作思路更加开阔。
经过2020年以来的训练,我的综合素质有了明显的提高。
虽然取得了一些成绩,但还远远不够,与审计工作的需要还相差很远。
我会在未来的工作中再接再厉,以便应对更多的挑战。
审计人员总结报告篇5今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下:一、完成主要工作采用财务收支管理与自保福利相结合的方式对预算执行进行审计。
单位审计人员年终工作总结范文五篇
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单位审计人员年终工作总结范文五篇通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。
在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
下面是作者整理的一些关于单位审计人员工作总结的文章,欢迎参考和借鉴,希望对你有所帮助。
单位审计人员工作总结1在20__年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进__财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我根据上级审计室20__年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务在具体工作中对__是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对__的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。
根据__经济活动特点,今年审计的主要内容有:1.对__的各项收入进行了审核,内审小组认为__的所有收入都及时入账,并纳入了__的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移__收入的情况;2.对__的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;3.对于__的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;4、对__的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。
2020公司审计部门年终工作总结五篇最新
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2020公司审计部门年终工作总结最新2020公司审计部门年终工作总结五篇最新工作了一段时间是否有什么收获跟感悟呢?作为一名职场中人,一定要养成写工作总结的好习惯。
这样才能帮助我们在今后工作当中得到提升,那么你们知道关于2020公司审计部门年终工作总结内容还有哪些呢?下面是小编为大家准备2020公司审计部门年终工作总结五篇,欢迎参阅。
公司审计部门年终工作总结一20_年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:一、认真落实了党风廉政建设职责制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。
医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标职责书。
按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。
邀请_市人民检察院预防职务犯罪处蔡处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院理解警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;经过宣传教育,进一步增强了党员干部异常是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。
先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。
三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。
进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。
二月份联系_市审计局对吴院长进行经济职责审计。
对每月的财务收支情景;绩效工资发放情景;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情景;重大项目进展情景进行例行审计。
同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情景展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。
实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。
审计人员个人工作总结怎么写5篇
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审计人员个人工作总结怎么写5篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年里,我作为审计人员,始终坚持以严谨的态度和高度负责的精神,认真履行职责,现将一年来的工作情况总结如下:一、工作完成情况在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及财务、工程、物资采购等多个领域。
通过与团队成员的紧密合作,我们严格按照审计程序和方法,对被审计单位进行了全面的审计检查。
在审计过程中,我注重细节,对发现的问题及时记录并整理成审计底稿,为后续的审计报告提供了充分的数据支持。
同时,我还积极参与了审计报告的撰写工作,确保报告内容的真实性和准确性。
二、工作态度与能力提升在审计工作中,我始终保持高度的责任心和使命感,以严谨的态度对待每一个审计项目。
为了提高自己的专业素养和综合能力,我不断加强学习,更新知识结构,提升审计技能。
通过参加培训、阅读专业书籍以及与同行交流学习等方式,我逐渐拓宽了视野,丰富了知识储备。
同时,我还注重培养团队协作精神,与团队成员相互支持、共同进步。
三、工作亮点与成果在过去的审计工作中,我取得了一些亮点成果。
例如,在某工程项目审计中,我发现并指出了一些施工过程中的不规范行为,为项目单位避免了潜在的经济损失。
此外,在某物资采购审计中,我通过对采购流程的全面审查,发现并纠正了一些不合理的采购行为,为采购单位节约了大量资金。
这些成果的取得离不开团队成员的共同努力和领导的支持。
四、存在的问题与改进建议尽管在过去的一年中取得了一定的成绩,但在审计工作中仍存在一些问题。
例如,有时在审计过程中可能会受到一些干扰或影响,导致审计工作无法顺利进行。
针对这些问题,我建议加强与被审计单位的沟通协调工作,建立良好的合作关系;同时,我还建议加强对团队成员的培训和管理力度,提高团队的整体执行力和凝聚力。
五、未来工作计划与展望在未来的工作中,我将继续保持严谨的工作态度和高度负责的精神认真履行职责。
具体来说我将从以下几个方面入手:一是加强学习不断提升自己的专业素养和综合能力;二是积极参与团队工作与团队成员共同完成各项审计任务;三是注重与被审计单位的沟通协调建立良好的合作关系;四是加强对团队成员的培训和管理力度提高团队的整体执行力和凝聚力。
公司审计个人总结(精选5篇)
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公司审计个人总结(精选5篇)日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。
总结是回顾这段时间的工作进行一次全面系统的总评价、总分析,分析成绩、不足、经验等。
下面小编给大家带来公司审计个人总结5篇,希望大家能够喜欢。
公司审计个人总结篇1审计部较好地完成了20__年全年的审计工作。
20__年内审工作应以内部控制制度审计为基础,经营业绩审计为中心,尝试经营决策审计,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,体现审计价值。
因此,要做好以下三个方面的工作:一、以内控制度审计为基础,促进公司内控制度健全和完善。
1、先是要完善公司内审制度,20__年已对现行的内审制度进行了修改,201_年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。
2、内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。
20__年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查和评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
二、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计,尝试经营决策审计。
内审必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每季度经营业绩审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
审计人员总结报告(6篇)
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审计人员总结报告(6篇)我任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
现将工作情况总结如下:一、加强学习,不断提高自身素质按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。
一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。
在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。
通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作我作为员工,一年来,亲身感受了_给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。
各种制度的出台,对我们_规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。
针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
1.认真履行审计员工作职责,检查了各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
2.求真务实、尽职尽责,做好检查工作。
认真履行审计员职责,做好审计工作。
在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题一是学习不够。
当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。
优秀审计人员工作总结范文5篇
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优秀审计人员工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年里,我作为一名审计人员,始终秉持着严谨、细致、客观的工作态度,认真履行职责,积极投身于审计工作中。
本工作总结旨在回顾过去一年的工作成果,分享工作经验,为未来的审计工作提供借鉴。
二、工作内容及成果1. 审计项目开展在过去的一年里,我参与了多个审计项目,包括财务审计、项目审计和内部管理等。
在审计过程中,我始终坚持以事实为依据,以法律法规为准绳,认真审核相关资料,确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 审计报告撰写在审计报告撰写方面,我注重报告的严谨性和清晰性。
每个审计项目结束后,我都会认真整理审计资料,撰写审计报告,详细列出审计过程中发现的问题及建议。
同时,我还注重与团队成员沟通,确保报告内容准确、客观、全面。
3. 内部审计流程优化为了更好地提高工作效率,我积极参与内部审计流程的优化工作。
通过梳理审计流程,我发现了一些存在的问题和不足之处,并提出改进措施。
经过实践,内部审计流程得到了优化和完善,提高了工作效率。
4. 风险管理在审计工作中,我始终关注风险管理。
通过深入分析被审计单位的风险点,我及时发现并报告了一些潜在风险,为领导决策提供了重要依据。
同时,我还积极参与风险应对措施的制定和实施,确保审计工作顺利进行。
三、工作心得与体会1. 坚持原则,保持独立在审计工作中,我始终坚守审计原则,保持独立、客观、公正的态度。
不受任何外界因素的影响,确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 严谨细致,注重细节审计工作需要严谨细致的态度。
在审计过程中,我注重细节,不放过任何一个疑点,确保审计结果的全面性和准确性。
3. 不断学习,提高自身素质审计工作需要不断学习和积累。
在过去的一年里,我积极参加各类培训和学习,不断提高自己的专业素养和综合能力。
四、展望未来展望未来,我将继续秉持严谨、细致、客观的工作态度,认真履行职责,为审计工作贡献自己的力量。
同时,我还将不断加强学习,提高自己的专业素养和综合能力,为更好地服务审计工作打下坚实的基础。
审计工作人员个人工作总结汇报(五篇)
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审计工作人员个人工作总结汇报尊敬的领导:我是一名审计工作人员,通过今天这次汇报,我想向您总结我个人一段时间以来的工作情况和经验教训。
在工作中,我积极履行职责,按照公司的要求完成了各项审计任务。
首先,我深入研究了企业的业务模式、经营策略和运营流程,并根据此进行了有针对性的审计计划的制定。
在具体审计过程中,我注重审计方法和技巧的应用,确保审计的准确性和全面性。
同时,我与业务部门保持紧密沟通,及时获取相关资料和信息,并且与业务部门一起分析问题和解决难题,提出有效的改进方案,努力帮助企业提高经营管理水平。
其次,我严格执行审计程序,按照国家相关法律法规和审计准则,开展了工作。
我认真审阅了相关证据和凭证,并对财务会计记录进行了全面的审计;对企业的内部控制制度进行了评价和测试,并给出了改进意见;对企业的项目进行了合规性、经济性和效率性的审计,并制定了相应的改进方案。
在整个审计过程中,我时刻保持客观中立的立场,注重细节,遵守伦理规范,确保审计的公正性和可靠性。
此外,我还不断提升自身的专业能力和知识水平。
我密切关注审计领域的最新发展和更新的法律法规,通过参加培训课程和学习国内外的审计理论,不断学习和提高自己的技能。
我充分利用公司提供的资源,如文献、数据库和专家资源,加强了对审计流程和方法的理解和掌握。
通过这些努力,我增强了自己的专业素养,并能够应对复杂的审计工作。
在工作中,我也遇到了一些问题和困难。
首先,由于审计工作的复杂性和细致性,我在面对庞杂的数据和文档时,容易遗漏需要注意的细节。
我意识到这是由于我在分析和总结信息时不够仔细和沉实,因此我将加强对细节的关注,并制定合理的工作计划,以提高自己的工作效率和准确性。
其次,在与业务部门沟通时,我发现有时我们对企业的问题和风险认识存在偏差,这可能导致意见不一致。
为了解决这个问题,我决定加强与业务部门的合作,更加了解他们的需求和利益,以达成共识并提供更有效的改进建议。
总结一段时间的工作,我认为自己在审计工作中取得了一些成绩和进步,但也意识到自己存在一些不足之处。
企业审计个人工作总结5篇

企业审计个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年里,我有幸担任企业审计的职责,通过参与多个审计项目,不断提升自己的专业技能和知识水平。
本报告将对我过去一年的工作进行回顾和总结,以梳理成果,找出不足,为今后的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 审计项目筹备与执行在过去的一年中,我参与了多个企业审计项目,包括财务审计、业务审计和风险管理审计等。
我积极筹备,仔细研究相关法规和企业制度,确保审计工作的准确性和合法性。
在执行过程中,我严格遵守审计程序,认真审查各项数据,确保审计结果的准确性和公正性。
2. 审计报告撰写在审计项目结束后,我负责撰写审计报告。
在报告中,我详细描述了审计过程、发现的问题以及改进建议。
报告内容严谨、逻辑清晰,得到了领导和同事的认可。
3. 审计整改跟踪针对审计中发现的问题,我积极与被审计部门沟通,确保整改措施的落实。
我定期跟踪整改进度,确保问题得到彻底解决。
4. 内部控制制度的完善为了更好地进行企业审计工作,我积极参与企业内部控制制度的研究和完善。
我提出了一系列改进措施,帮助企业提高内部控制水平,降低风险。
三、个人能力提升1. 专业技能的提升通过参与多个审计项目,我不断提升自己的专业技能,包括财务、税务、法律等方面的知识。
我还积极参加各类培训,提高自己的审计能力和水平。
2. 沟通与协调能力的提升在审计过程中,我需要与多个部门进行沟通与协调。
通过实践,我提升了自身的沟通与协调能力,学会了如何处理复杂的问题和关系。
四、工作不足及改进措施1. 工作经验不足尽管我取得了一定的成果,但我还需要积累更多的工作经验。
我将继续努力学习,积累经验,提高自己的工作能力。
2. 数据分析能力有待提升在审计过程中,我需要处理大量的数据。
虽然我可以完成基本的数据分析任务,但我还需要进一步提升自己的数据分析能力和技巧。
我将学习更多的数据分析方法和工具,提高自己的数据分析能力。
五、未来工作计划1. 深入学习审计相关知识,提高自己的专业技能和知识水平。
企业审计个人工作总结8篇

企业审计个人工作总结8篇篇1一、背景在过去的一年里,我作为企业的审计专员,致力于提高审计工作的效率和质量,保障企业财经纪律的严肃性和财务信息的真实性。
通过一系列的工作实践和学习,我积累了丰富的经验,现将本年度的工作总结如下。
二、工作内容及成果1. 审计计划制定年初,根据企业整体战略和上级要求,我参与了审计计划的制定工作。
结合企业实际情况,对审计对象进行了合理分类,确定了审计的重点领域和关键流程。
计划执行过程中,根据实际需要进行了适时的调整,确保了审计工作的针对性与有效性。
2. 财务收支审计本年度,我参与了多项财务收支审计工作。
通过对企业各项财务收支的审查,确保了企业财经纪律的遵守和财务信息的真实可靠。
在审计过程中,我重点关注了成本管控、资金使用等方面,对发现的问题及时提出整改建议,并跟踪落实。
3. 内部控制审计为完善企业内控体系,我参与了内部控制审计。
审查了各部门、各流程的内部控制制度的执行情况和有效性,发现并指出存在的问题和不足。
通过审计,促进了企业各部门对内部控制的重视程度,推动了内控体系的不断完善。
4. 风险管理审计针对企业面临的风险,我开展了风险管理审计。
通过对企业风险管理制度的审查,评估了企业风险管理的效果和效率。
我提出了针对性的改进措施,帮助企业优化风险管理流程,提高企业抵御风险的能力。
5. 专项审计项目根据企业的特殊需求和上级安排,我还参与了多个专项审计项目。
包括对外投资审计、工程项目审计等。
在专项审计过程中,我始终保持谨慎、细致的工作态度,确保审计结果的准确性和公正性。
三、工作亮点及收获1. 工作亮点(1)通过优化审计流程和方法,提高了审计工作的效率和质量。
(2)在内部控制审计和风险管理审计方面,提出了多项创新性的建议,得到了企业的认可和采纳。
(3)在专项审计项目中,展现出良好的专业素养和敬业精神,赢得了领导和同事的信任和好评。
2. 个人收获(1)通过实践和学习,提高了审计理论水平和实际操作能力。
2020企业审计年终工作总结范文5篇
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2020企业审计年终工作总结范文5篇年终,又到了写工作总结的时候,企业审计年终工作总结要怎么写呢?以下是小编给大家精心整理企业审计年终工作总结,欢迎大家阅读,供您参考。
企业审计年终工作总结2019(一)为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
为了总结经验教训,更好的完成2019年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1.根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的银行了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2019年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2.全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对x 月x日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为银行领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3.财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4.制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责,加强银行财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
公司审计人员个人工作总结报告6篇
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公司审计人员个人工作总结报告公司审计人员个人工作总结报告精选6篇〔一〕尊敬的领导和各位同事:感谢您们在公司审计工作中的指导和支持,也感谢您们对我的信任和肯定。
在这里,我要对自己在过去一年的工作进展总结和反思。
我是公司的审计人员,主要职责是对公司的财务状况、经营情况、内部控制等方面进展审计、检查、监视和管理,并提出改良意见,确保公司的财务报表真实、准确、完好。
在过去一年中,我积极配合领导的安排和部署,认真执行各项审计任务,主要的工作内容如下:1、按照公司的方案,制定审计工作方案,明确审计范围、时间和人员,保证审计任务的开展和完成;2、认真准备审计工作资料,理解和掌握审计范围的情况,按照审计标准和程序进展审计,确保审计结果的准确性和可靠性;3、发现财务不标准和违规行为,并及时提出整改意见,促进公司的内部控制和经营风险管理;4、定期对公司的财务制度、管理制度等进展审查,推动各项制度的优化和改良;5、认真排查存在的风险,提出相应的应对措施,保障公司的经营稳定和安康开展。
过去一年的公司审计工作中,我深化地认识到了审计人员的重要性和责任。
在这个过程中,我不仅进步了自己的专业技能和知识程度,也深化理解了公司的内部管理和运营状况。
在审计工作中,我收获颇丰。
首先,我对公司的各项业务运作有了更加明晰和深化的认识。
通过对公司的财务报表和相关资料的审计,我理解了公司的开展状况、经营实力和市场竞争情况,也理解到了公司的经营风险和挑战。
其次,我进步了自己的专业技能和素质。
在工作中,我不断学习、加强与同行的交流,不断完善自己的审计才能和理论经历,进步了自己的综合素质。
最后,我也深化感受到了团队协作和责任共担的重要性。
在公司的审计工作中,光靠一个人的才能是远远不够的,只有通过和同事的亲密合作、协调配合,才能共同完成既定的任务。
在过去一年中,我虽然积极努力,但也存在一些缺乏之处。
首先是沟通才能不够强,导致在相关工作中对公司内部人员的协调不够顺畅,希望在以后的工作中可以进步这方面的才能。
优秀审计人员工作总结范文5篇
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优秀审计人员工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为一名审计人员,始终坚持“以审计为中心,以质量为生命”的工作原则,认真履行职责,较好地完成了各项工作任务。
现将一年来的工作总结如下。
二、审计工作完成情况1. 财务审计在财务审计方面,我主要负责对公司的财务报表、会计账簿、会计凭证等进行审计。
通过审计,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导完善了财务管理制度,规范了财务流程,提高了公司的财务管理水平。
2. 工程审计在工程审计方面,我主要负责对公司的工程项目进行审计。
通过对工程项目的审计,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导加强了对工程项目的监管,提高了工程项目的质量和效益。
3. 合同审计在合同审计方面,我主要负责对公司的合同进行审核和把关。
通过对合同的审核,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导完善了合同管理制度,规范了合同签订和执行流程,避免了因合同问题导致的经济损失。
4. 内部审计除了上述方面的审计工作外,我还积极参与了公司的内部审计工作。
通过对公司的内部审计,我对公司的内部控制制度、风险管理等方面提出了有益的建议和意见,帮助公司进一步完善了内部审计体系。
三、工作态度和成绩在工作中,我始终坚持“以审计为中心,以质量为生命”的工作原则,认真履行职责,积极工作。
同时,我还不断加强学习,提高自己的专业素养和综合能力。
由于我的努力和付出,我在工作中取得了一些成绩。
例如,在财务审计方面,我发现了一些财务风险点,并及时向公司领导进行了汇报,避免了因财务风险导致的经济损失;在工程审计方面,我协助公司领导加强了对工程项目的监管,提高了工程项目的质量和效益;在合同审计方面,我完善了合同管理制度,规范了合同签订和执行流程,避免了因合同问题导致的经济损失。
四、存在的问题和不足虽然我在工作中取得了一些成绩,但我也存在一些问题和不足。
审计人员的工作总结范文(精选5篇)
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审计人员的工作总结范文(精选5篇)审计人员的工作总结范文(精选5篇)一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了,回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢?让我们好好总结下,并记录在工作总结里。
怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?以下是小编帮大家整理的审计人员的工作总结范文(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
审计人员的工作总结1一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将 XXXX 年内部审计工作总结如下:一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。
为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146 项。
其中,对各子公司进行半年度审计 1 项,共查问题 213 个;半年度后续审计1 项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为 81%,整改情况较好;后续整改跟进 1 项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6 个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计 85 项,工程项目审计 57 项。
公司审计人员工作总结范文(6篇)
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公司审计人员工作总结范文借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质,公司审计人员工作总结。
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习____和____,进一步坚定____信念,自觉抑制不正之风和____现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告____篇,提出审计建议或意见____余条,得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的____电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
公司审计人员工作总结范文(二)一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。
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2020企业审计人员工作总结5篇精选企业审计人员工作总结(一)我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。
据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20XX]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。
据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。
合肥电信分公司审计部20XX年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。
建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。
通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。
合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。
截至20XX年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。
庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2008年1-6月份财务收支情况进行了审计。
市公路局对所属11个单位20XX年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。
据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。
通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。
如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。
市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。
安徽氯碱法规审计部截至20XX年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。
合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。
一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。
第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。
根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20XX年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。
20XX年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。
开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。
培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。
第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。
CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。
市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,2008年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。
为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20XX—20XX年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及20XX年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。
合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。
通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。
按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会2008年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。
内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。
合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。
为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。
并在内审单位自愿的基础上征订了2009年《中国内部审计》150份。
三、工作计划一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结2003年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。
组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
参考企业审计人员工作总结(二)一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行2、开展专项经营考核审计20cc年7月,公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。