公务出差审批单
公务出差审批表
公务出差审批表
说明:
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批,项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。
3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。
4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批,机关其他人员出差由各机关单位负责人审批;各院系院长、书记出差,院长、书记相互审批,院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。
5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。
若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。
计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
公务出差审批表模板
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名:
股室负责人签名:
单位分管领导审核意见:
单位主要领导审批意见:
注:本表连同公务出差文件一并报相关负责人审批,电话通知等情况需作出说明。
公务出差审批表
部门:填表时间:
出差事由
拟出差时间
年月日至年月日(共天)
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名:
股室负责人签名:
单位分管领导审核意见:
单位主要领导审批意见:
注:本表作出说明。
公务出差审批表
部门:填表时间:
出差事由
拟出差时间
公务出差审批单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟定出差路线火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
公 务出差审 批 单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字:
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时(实际天数:)
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别:开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等;
2、出差依据:自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等;
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。
公务出差审批单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
公 务出差审 批 单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟□轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
西安外国语大学公务出差审批单【模板】
其他经费
书记或校长审批意见
自筹经费
说明:1.本表应在出差之前审批,作为报销凭证的组成部分。2.处级干部出差按“处级干部请假暂行规定”审批,处级以下干部由本部门负责人审批。3.同行人员如为校级或正高级请注明。4.不同部门人员共同出差,可由牵头部门统一办理审批报销手续。
**大学公务出差审批单
年 月 日姓名部门职务同行人员出差时间
年月日至年月日
目的地:
出差事由
(请填写:公务出差、参加会议、培训、课题调研、其他:注明)
使用交通工具情况
乘坐营运交通工具:
1.火车 2.高铁动车 3.飞机(折扣 ) 4.汽车5.轮船6.单位派车7.其他:
经费来源
学校经费
部门负责人审批意见
课题经费
公务出差审批单
填表人: 申请单位
年月日
出差人员
出差地点
交通工具
出差事由
经费来源
起止日期 自 月 日至 月 日,共 天
部门负责人 意见
学校领导 意见
注:报销差旅费时,本审批单作为原始凭证记出差由主管校领导或联系校领导审批。 ②4人以下,14天以内的出差只需单位负责人审批。 ③4人以上同时出差,无论多少天,均需主管校领导或 联系校领导审批。 ④天数超过14天,无论多少人出差,均需主管校领导或 联系校领导审批。 ⑤如仍不清楚,欢迎咨询财务处。)
因本审批单报销时需提供,请在打印之前先删掉本提示
东南大学公务出差财务核算审批单
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东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明:
1.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费,往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报;请在相应选项后的□内打√或在备注中说明;
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理,异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的,按照《东南大学公务用车费核算管理办法(暂行)》办理,
在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签,公务出差为租车前往的,不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
出差审批单
工作人员出差审批单
备注:
1.出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续时作原始凭证。
如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
2.出差人员必须使用公务卡结算住宿费、培训费、会务费和机票等费用,出差结束后须尽快办理报销手续,因不及时报销而产生的滞纳金、利息等费用由报销人自己承担。
3.出差人员出差结束后,在一个月内未办理报销手续的,视为自动放弃差旅费,不再报销。
4.出差人员需乘坐飞机的,必须经批准,并用公务卡在公务机票网上购票,且只报销经济舱费用。
公务出差财务核算审批单
附件2:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明:1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报;请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理,异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。
3.公务出差租车的,按照《东南大学公务用车费核算管理办法(暂行)》办理,由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签,公务出差为租车前往的,不得领取交通补助费。
4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务出差审批需一事一批、一事一结。
沈阳理工大学公务出差审批单
沈阳理工大学公务出差审批单
1、出差人员姓名必须逐一填写,“职称/职务”必填。
出差人员为非本校教职工的,应在“备注”栏注明为课题组成员或其他外聘人员。
差旅费报销相关的特殊事项需在其他说明事项中列明。
2、凡因科研活动需要出差的课题组成员,经课题组负责人和本单位主要负责人审批同意即可;课题组负责人出差,须先经本单位主要负责人审批同意后,报科技处主要负责人审批即可。
3、副处级领导干部出差,经所在单位主要领导审批后,报主管校领导审批;正处级领导干部公务出差,经上述审批后,由学校党委书记或校长审批。
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公 务出差审 批 单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公 务出差审 批 单
填制日期:年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止(共计: 天)
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车:□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份,一份交办公室考勤存查,一份作差旅费报销凭据,一份作