2019-审计报告要附财务情况说明书-优秀word范文 (14页)

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审计报告要附财务情况说明书

篇一:201X年度财务情况说明书

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司

201X年度财务情况说明书

一、企业生产经营的基本情况

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于201X年3月,在靖边县工商行政管理局办理了登记注册,注册资金500万元,出资人为:祁健洲465万元,占

比93%;孔令梅35万元,占比7%,公司地址靖边县河东三岔路西侧,占地面积380平米,总建筑面积360平米,公司现有员工43人,企业类型属有限责任公司。

(一)企业主营业务范围

钻井配件、化工产品(有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除外)、五金、润

滑油销售;钻前工程、钻井、试油、试气、录井工程技术服务(受前置除外);修井作业服务(受前置除外)(上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规

定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)。

(二)本年度生产经营情况

1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司201X年销售石油表套即主营业务收

入10845.63万元,比去年同比增长1807.61万元,增长率20%。

2、本年石油表套营业费用150.86万元,比去年同比增长23.01万元,增长率18%,主营业务费用占主营业务收入

的1.4%。

3、本年主营业务成本6675.77万元,比去年同比增长112.63万元,增长率20%,主营业务成本占主营业务收入的61.6%。

4、本年管理费用177.49万元,比去年同比增长27.07万元,增长率18%,管

理费用占主营业务收入的1.6%。

5、本年财务费用153.56万元,比去年同比下降10.97万元,下降率6.67%,

财务费用占主营业务收入的1.4%。

6、本年主营业务税金及附加433.83万元,比去年同比增长72.3万元,增长率20%,主营业务税金及附加占主营业务收入的4%。

7、本年营业利润3254.13万元,比去年同比增长583.56万元,增长率21.9%,营业利润占主营业务收入的30%。

二、财务管理主要工作

我公司依据201X年工作思路,全面落实科学发展观,坚持发展是企业第一要务,认真、科学、细致的做好财务年度预算、决算、审计、以及日常核算工作,建

立健全各项管理制度,堵塞管理漏洞,巩固清产核资成果,促进企业管理水平

和经营效益的提高;积极创新资金管理模式,完善公司内部管理考核机制,实

现资金运行的安全、规范,以获取最大的资金整体规模效益。

(一)重视会计核算基础工作建设。

不断完善内部财务管理制度,以扎实的基本功,顺利通过各级部门的各项审计

检查。201X年财务报表经榆林中太联合会计师事务所审计,审计意见认为“靖

边县佳贝钻井技术服务有限责任公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会

计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了靖边县佳贝钻井技术服务有

限责任公司201X年12月31日的财务状况以及201X年度的经营成果和现金流量。”201X年审计工作我公司人员积极协助配合,加班加点,根据要求及时提

供所需的各类原始凭证、基础报表、资料,为其提供良好的条件和环境,使审

计工作顺利完成,各项审计结束后,均得到相关部门的好评。

(二)认真做好清产核资工作。201X年我公司组织相关财务人员对本公司进行

了清产核资专项自查工作,做到全面彻底、不重不漏,以保证企业账账相符、

账证相符,在完善清产核资基础上建立健全了各项管理制度,堵塞管理漏洞,

巩固清产核资成果,促进提高企业管理水平和经营效益。

三、针对企业的现状,201X年工作思路:

1、根据201X年度的利润表可知,企业的净利润比年初有显著的提高,说明企

业201X年的经济效益良好,发展前景好,可以继续实施同样的销售方式。

2、应压缩应收账款,加快资金周转,企业的资金源自于企业的销售经营收入,而资金回笼的速度直接影响着企业的经济效益和生产资金的流转。应收账款的

不断增加,严重困扰了企业的资金周转,妨碍了企业的生产发展,运用财务管

理职能,加强对企业的应收账款的账龄分析,强化应收账款的防范措施,以达

到企业利润的最大化和降低坏账损失率。

3、抓好材料采购,降低材料的储备占用费,通过企业财务的准确核算,确定好合理的进货批量,以使材料物资能合理地分布在企业生产经营过程中的储备环节上,减少材料资金的不合理占用,降低材料物资的储存费,有效地利用企业的资金。做好库存物资的定期盘点工作,使库存物资的管理正常化,做到帐帐相符,帐卡相符,帐实相符。

4、收集市场信息,拓宽销售渠道,增加产品的销售量,减少存货的积压,加速资金周转,提高企业经济效益。

总结:企业只有不断地加强资金管理的力度,把有限的资金有效的投放到生产经营所需的地方,从而才能有效地发挥资金的综合效益,才能使企业达到提高经济效益的目的,促使企业稳步健康向前发展。

二〇一四年三月十日

篇二:各项审计报告需要的资料清单

内部审计

一.内部审计资料清单

账务资料

1.审计期间会计报表及其附注(含分公司)

说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表

2、全部账目

说明:内审期间

3、全部会计凭证

说明:内审期间

4、科目余额表

说明:内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额

5、银行存款对账单、余额调节表

说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表

6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)

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