产品首件检验记录表格模板格式
最新首检记录表
□焊渣
□划伤
□缺料
□压痕
□
最终判定结 果
□ 合格 □ 不合格
是否同意量产
□ 是 □ 否 检验员签名:
注 意
1.所有项目最少连续检查5件
事 项
2.根据质量统计的不良项目进行持续改进
1.新产
品开机识。
说 明
3.适用范围:新产品开机、开线、换型、修模、变更工艺、材料等均需要进行首检检查。
首件检验记录表
编号
产品名 称
首 □ 开机首检
件 信 息
□ 换型首件 □ 材料变更
项目 工序
□ 修模首件 □ 生产参数变 □ 其他
检验标准 1
班组
生产日 期
检验时间
□工程图纸 □标准样件 检验依据 □制程检标准□产品标准
□其他
实测值
2
3
4
判定
备注
5
检
查尺 纪寸 录
外观
□焊漏 开焊
□开裂
□变形
□毛刺
□起皱
4.检查结果: 在 □ 打钩
首件检验记录由检验员填写填写、保管;
首件检验记录表
NO: 客 型 户 号 品 规 名 格 日 期
订单号码 IPQC □重要异常后 □工程变更 □其他
机台编号 首件类别 □量产初件
送检人 □起班首件 □修模后
检验项目
材料名称/料号
检验项目
判定
备注
原材料
1.形状、厚度、颜色是否与图纸相符; 2.材料有无伤、折痕、异物、脏污、波浪 观
检查依据 各产品<检查基准书>
检验项目 检查有无划伤、脏污、不断、裁切不良、 白点、黑白、异物、溢胶、移位等不良。 检测记录 #3
判定
备注
№ 1 2 3 4 尺 寸 5 6 7 8 9 10 综合判定 备注:
标准/规格
#1
#2
#4
#5
单项判定
□合格(可正常量产)
□不合格(不能生产)
1.所有量产初件、起班时、修模后、重要异常后、工程变更均需首件合格后方可生产 2.当首件NG时需立即停机处理
首件检验记录表格模板(模版)
备注:检验时发现有一项不合格则判首件确认不合格;(合格用“OK”表示,不合格用“NG”表示)
生产现场确认:???????????????????????????????????????????????????????????????签名:
首件检验记录表
检验日期: 年 月 日
产品图号
产品名称
数量
1
检验依据
□设计图纸□标准样件□制程检验标准□产品标准□其它
检验时机
□开机首检 □批量生产之前 □修模首件 □转产首件 □生产参数变更
检查项目
检查标准
检查方式
检查结果描述
判定
尺寸
设计图纸要求
游标卡尺
电装□
SMT贴片
目视/显微镜
手工焊接
目视/显微镜
钳装□
螺钉装配
目视
外观□
焊锡/渣
目视/显微镜
孔毛刺
目视/显微镜
边毛刺
目视/显微镜
划伤
目视/显微镜
元件方向
目视/显微镜
缺料
目视/显微镜
分层
表面清洁度
目视/显微镜
总装□
信号线焊接
目视
导线焊接
目视
结构件组装
目视
其它□
□作业文件
□作业人员
□设备能力
综合判定
□合格???(开始量产);
首件检查记录表
工程技术: 品质核准:源自注 1、所有项目均需连续检查最少5PCS。 意 2、首检的可靠性检测项目仅进行短时间能得出结论的试验。(如跌落/滚筒,拉力/吊重等)
事 3、根据品质周报中统计的Top3不良项目进行持续跟进一周。 项 4、根据同类产品的历史客诉问题持续跟进一个月。
填 1、产品新开机/线时,由产线最终检查工位准备好5PCS样品置于待检区,并通知IPQC检查,检查判定合格后生产。 写 2、IPQC判定合格后,从样品中随机挑选1PCS进行首件检查标识,并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。
首件检查记录表
首 产品型号 件 信 □开机/开线首检 息 □生产参数变更
版本
□修模首件 □材料变更
规格/颜 色
□转产首件 □其他:
项目
检验标准
1
成品整体颜色与样
品无色差,成品面 色差 壳、底壳、底盖相
互之间无色差。
实测值
2
3
4
表面光滑,无刮花
表面
、无异色点、无缩 水、无变形、无缺
胶、无白印
成品喷油面颜色与
样品整体颜色没有
色差。成品喷漆后
检 外观 面壳、底壳、底盖
查
之间没有色差。表
记
面有光泽,平滑,
录
无杂质。
结构/装配
标签、说明书、包 装完好
功能 承重性合乎要求
Top1 持续改善 Top2
Top3
班组 5
生产日期 检验时间
时 分
判定
备注
首件检验记录表
代码号 产品名称 首件 □修模首件 □转产首件 信息 □开机首检 □生产参数变更 □材料变更 □其他: 项目 检验标准 1 2 加工工艺 班 组
编号:Q/BS.SJ001 版本:A/0
生产日期 检验时间 备注 时 分 □工பைடு நூலகம்图纸 □标准样件 □制 检验依据 程检验标准 □产品标准 □其 它 实测值 判定 3 4 5
性能 检查 记录 尺寸
外观 最终判定结果
注意事 项
□少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣 □合格 □不合格 是否同意量产: □是 □否 检验员签名:
1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
注意事 项
1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。 填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;
编号:Q/BS.SJ001 版本:A/0
班 组 □工程图纸 □标准样件 □制 检验依据 程检验标准 □产品标准 □其 实测值 判定 3 4 5 生产日期 检验时间 备注 时 分
性能 检查 记录 尺寸
外观 最终判定结果
□少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣 □合格 □不合格 是否同意量产: □是 □否 检验员签名:
首件检验记录表(标准样版)
深圳***科技集团
首件检验记录表
日期: 编号:
部门: 机台: 制令单号
品名/料号: 送检时间
申请单位
生产批量送检数
□ 每日首件□ 每批首件□ 更换材料
核
申请人
□ 调机首件□其它定
1. DWG NO: REV: ECN NO:
序号项目内内容量具测量结果判定备注
1# 2# 3# 4# 5#
检
验
单
位
仪器代号:
A-角度规DI-杠杆式百分表BG-块规C-三次元D-卡尺E-目视G-专用治具H-高度规HD-手
M-千分尺P-光学影像测量仪PG-塞规B-平台RING-环规SE-直尺 T塞尺L-螺纹规
□ A: 合格、继续生产
检
□ B:不合格、重新调机
验备
结
□ C:不能生产、立刻停机注
果
□ D:条件认可
(一), 凡制造单位于每批产品首件由制造单位人員填写本表单与样本隨同送检, 经QC
人员判定合格方可生产(含调机/换线在内).
填(二), 本表填写一式二份, 经QC人員判定OK后正本由QC自存副本连同样品退回制造单位并
继续执行巡检.
写
(三), 本表适用范围如下:
说
1. 每批首件: 每批零件正式投入生产之首件(含模具更换)
明 2. 更换材料: 针对零件更换材料之首件
3. 模具修改: 针对零件模具修改之首件
4. 调机首件: 针对零件机台调整之首件
核检验员
定QC
OP-2012-002 A。
首件检验记录表
客户 首件 信息 产品名称 料号 线别
表单编号
QC-4-015
生产日期
□开机首检 □生产参数变更 项目
□修模首件 □材料变更
□转产首件 □其他:
□工程图纸 □标准样件 □制 检验依据 程检验标准 □产品标准 □其 它 实测值 3 4 5 判定
检验时间
检验标准
1
2
备注
尺寸
检查 记录 电气
摇摆测试屏膜分 辨率 高压测试 导通阻抗 绝缘阻抗 实机测试 外观 □沙眼 □脱落 □变形 □脏污、胶水 □毛边 □杂点,杂色 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □撞伤 □组装错位 □组装缝隙 □镭雕、 □白雾 □挡板、铝挤装反,□焊接 备注
最终判定结果
注意事 项
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“年。
首件检验记录表和末件检验记录
检验方式
检验结果描述
判定
外观
目视
尺寸
①孔距
卷尺/卡尺
②孔深③孔径④⑤ Nhomakorabea结构
目视
颜色
■目视*
性能
治具、万用表
作业方法
作业指导书
材质
BOM
综合判定
□合格(开始蚩产);
□不合格□重新调幣工艺和设备□停止生产,开《品质异常报告处理单》。
备注:检验时发现有一件不合格项则判首件确认不合格:(合格用“0K”表示,不合格用“MG”表示)
(5)机器在生产运行期间被修理,重新工作或机器的参数从原始首件被批准后改变及新的生产工艺被实施时要进行首件检验。
日期:年 月日
编制:
审核:
批准:
XXXX有限公司
QP/FLB-XXF-0X版本:X
首件检验记录表
检验日期: 年 月 日
工序名称
产品編号
产品名称
部件名称
①、 ②. ③、 ④. ⑤、
检验依据
□SOP□标准样件□制程检验标准□其它
检验时机
□上班第i个配件□批呈生产之前□调机换模之后
□更换操作员之后□停产达24小时之后□丝印换网版之后
检验项冃
生产现场确认:签名:
审核:
品管员:
首、末件检验记录
产品代号:产品日期:
班次
早班
中班
晚班
检验规定
首件
末件
首件
末件
首件
末件
签名
说明:(1)首末件确认人员:生产工程师、质量控制人员
(2)在生产前十分钟内完成检查,按2和数据确认
(3)质量管理人员有责任在生产、班次结束时完成末件检查
(4)首件检验必须在每班开始前
产品首件检验记录封样表
不合格品处置意见:
注意事 项
1、所有项目均需连续检查最少5模,封样一模。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 3、不合格品由生产主管提交处置意见,质检员根据处置意见进行验收,并跟踪督促不合格品结案。 1、产品新开机生产时,准备好5个样件由操作工放到待检区,并通知生产主管检验员,检查判定合格后交销售封样。 填写 2、销售判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同该记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”; 编制:江立家 审核: 朱细泽
不合格品处置意见:
注意事 项
1、所有项目均需连续检查最少5模,封样一模。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 3、不合格品由生产主管提交处置意见,质检员根据处置意见进行验收,并跟踪督促不合格品结案。 1、产品新开机生产时,准备好5个样件由操作工放到待检区,并通知生产主管检验员,检查判定合格后交销售封样。 填写 2、销售判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同该记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”; 编制:江立家 审核: 朱细泽
金林塑料
客户 首件 □开机首检 信息 □生产参数变更 项目
产品首件检验记录封样表
产品名称 □修模首件 □材料变更 1 □转产首件 □其他: 2 加工工艺
编号:JLQB12001 版本:A/0
生产日期 检验时间 备注 时 分
检验标准
产品首件检验记录表
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
首件 信息
产品名称 □开机首检 □生产工艺变更
□人员变更 □原料变更
□其他:
项目
检验标准
1
2
GB 2726-2016
GB 2726-2017
检查 记录
感官
GB 2726-2018 GB 2726-2019 GB 2726-2020
GB 2726-2021
GB 2726-2022
GB 2726-2023
净含量
加工工艺
班组
检验依据 GB 2726-2016
实测值
3
4
5
□合格 □不合格
编号: 版本:A/0
生产日期
检验时间
判定
备注
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少5件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于生产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、生产人员变更、生产工艺变更、原料变更等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
首件检查记录表
□Y
□N 作业方法确认
□Y
□N 软件版本确认
□Y□N 静电环点检确认□Y□N 变更确认
□Y
□N 功能测试
□Y
□N 安规测试
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
□Y
□N
检验 结果
□ A:合格,继续生产 □ B:不合格,重新确认
□ C:不能生产,立刻停产 □ D:条件认可
1
2
首件
样品
3
4
信息
5
不符
1
首件检查记录表
表单编号:QP-18-02 版本:00
日期
项目
生产 信息
产品名称 生产数
*特殊工序
是
否
站别
□ 开班首件 □ 每批首件 □ 更换材料 □ 设备调整 □ 工艺调整 □ 关键人员变化 □ 软件升级
原材料是否正确
生产 条件 确认
作业员资格确认 SOP是否正确
治工具点检确认
产品 确认
整机装配 外观检验
合项
记录
2
1 变更
记录 2
1. 凡生产部于每日、每批或更换材料后生产的产品首件,适航质量部做首件检验,经适航质量部检验人员判定 合格后方可生产;
2. 记录符号:正常打“√”,异常打“×”,不适用打“/”。
IPQC:
质量主管:
首检检验表格
有无错料、缺料、变形、划伤、披峰、色差等
合盖后型材有无松动、台阶、卡槽紧、松等问题
通电性、电压、电流、可靠性
包装方法、数量、外箱标识是否正确、包装有无破损等
□OK
□NG
检验员:
审核:
首件检验记录表
首件信息(生产车间填写)
订单编码
送检日期
首 件自
□开工首检
名 称工 序 □转产首件
检
确认人: 检验结果(品管部填写)
编码:XYKJ-QB-5
规格
数量
班组
□生产参数变更 □材料变更 □其他:
组长确 认:
序 号
检查项目 图纸要求
1
检查内容
实测值
判定
2
3
4
5
6
备注
1 尺寸
2 外观 3 装配 4 性能 5 包装
判定
有无错料、缺料、变形、划伤、披峰、色差等
合盖后型材有无松动、台阶、卡槽紧、松等问题
通电性、电压、电流、可靠性
包装方法、数量、外箱标识是否正确、包装有无破损等
□OK
□NG
检验员:
审核:
首件检验记录表
首件信息(生产车间填写)
订单编码
送检日期
首 件自
□开工首检
名 称工 序 □转产首件
检
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人:
编码:XYKJ-QB-5
规格
数量
班组
□生产参数变更 □材料变更 □其他:
组长确 认:
检验结果(品管部填写)
序 号
检查项目 图纸要求
1
检查内容
实测值
判定
2
3
4
5
产品首件检验记录表
记3 录
□O5
□OK □NG
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少5件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
□OK □NG
记3 录
□OK □NG
4
□OK □NG
5
□OK □NG
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少5件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
金牧人机械
首件检验记录表
编号:JMR-ZL-SJ2016011 版本:A/0
订单号
首件 信息 □开机首检
□生产参数变更
产品名称
首件检验记录表(模版)
外观□
焊锡/渣
目视/显微镜
孔毛刺
目视/显微镜
边毛刺
目视/显微镜
划伤
目视/显微镜
元件方向
目视/显微镜
缺料
目视/显微镜
分层
目视/显微镜
变形
目视/显微镜
表面清洁度
目视/显微镜
总装□
信号线焊接
目视
导线焊接
目视
结构件组装
目视
其它□
□作业文件
□作业人员
□设备能力
综合判定
□合格(开始量产);
□不合格□重新调整工艺和设备□停止生产,开《产品质量异常报告处理单》
首件检验记录表
检验日期:年月日
产品图号
产品名称
数量
1
检验依据
□设计图纸□标准样件□制程检验标准□产品标准□其它
检验时机
□开机首检□批量生产之前□修模首件准
检查方式
检查结果描述
判定
尺寸
设计图纸要求
游标卡尺
电装□
SMT贴片
目视/显微镜
手工焊接
目视/显微镜
钳装□
螺钉装配
备注:检验时发现有一项不合格则判首件确认不合格;(合格用“OK”表示,不合格用“NG”表示)
生产现场确认:签名:
首件检验记录表模版.doc
精品文档
首件检验记录表
检验日期:年月日产品图号产品名称数量 1
检验依据□设计图纸□标准样件检验时机□开机首检□批量生产之前
检查项目检查标准
尺寸设计图纸要求
SMT 贴片
电装□
手工焊接
钳装□螺钉装配
焊锡 /渣
孔毛刺
边毛刺
划伤
外观□元件方向
缺料
分层
变形
表面清洁度
信号线焊接
总装□导线焊接
结构件组装
□作业文件
其它□□作业人员
□设备能力□制程检验标准□产品标准□其它
□修模首件□转产首件□生产参数变更
检查方式检查结果描述判定游标卡尺
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视
目视
目视
综合判
□合格(开始量产);
定□不合格□重新调整工艺和设备□停止生产,开《产品质量异常报告处理单》
备注:检验时发现有一项不合格则判首件确认不合格;(合格用“ OK ”表示,不合格用“ NG ”表示)
生产现场确认:签名:
.。
首件检验记录表(模版)
产品图号
产品名称
数量
1
检验依据
□设计图纸□标准样件□制程检验标准□产品标准□其它
检验时机
□开机首检□批量生产之前□修模首件□转产首件□生产参数变更
检查项目
检查标准
检查方式
检查结果描述
判定
尺寸
设计图纸要求
游标卡尺
电装□
SMT贴片
目视/显微镜
手工焊接
目视/显微镜
钳装□
螺钉装配
目视
外观□
焊锡/渣
目视/显微镜
孔毛刺
目视/显微镜
边毛刺
目视/显微镜Байду номын сангаас
划伤
目视/显微镜
元件方向
目视/显微镜
缺料
目视/显微镜
分层
目视/显微镜
变形
目视/显微镜
表面清洁度
目视/显微镜
总装□
信号线焊接
目视
导线焊接
目视
结构件组装
目视
其它□
□作业文件
□作业人员
□设备能力
综合判定
□合格(开始量产);
□不合格□重新调整工艺和设备□停止生产,开《产品质量异常报告处理单》
备注:检验时发现有一项不合格则判首件确认不合格;(合格用“OK”表示,不合格用“NG”表示)
生产现场确认:签名: