2017年版三标一体化管理体系内审检查(表)NEW

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三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐?•劳保护品管 理使用是否达 到要求?是否 按要求进行佩 戴? •本部门有无 特殊工种?电气工作人员能 否达到程序要 求?是否经上 级有关部门培 训取得资质? •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求?有无 重大故障?故 障排除是否及 时?排除故障 是否按规定办 理有关手续? •安全用电有 无重大不符 合? •现场管理是 否符合要求? •废弃物(废油 墨、废抹布等) 的处理是否按 要求进行?有 无处理记录? •培训落实是 否到位?•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗? 锅炉运行是否 建立了记录? •废气排放是 否符合国家标 准要求?•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合,发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日 表格编号:LYQG-028。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注1:文件查阅含记录的查阅。

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三标一体化管理系统体系内审表

三标一体化管理系统体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1文档大全注1:文件查阅含记录的查阅。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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体化管理体系内审、安全质量监督检查表

体化管理体系内审、安全质量监督检查表
2、确认相关措施的有效性和完成情况。
3、工程项目安全管理体系审核及监督检查表
序号
项目
检查内容
检查方式







1、是否发生职工因工死亡及以上事故,是否发生影响铁路行车的险性及以上事故,是否发生重伤事故且重伤率超过0.5‰,是否发生造成重大影响的其他事故、事件。
2、是否发生重伤事故,年度重伤率在0.5‰以内。
1、分项工程合格率、优良率统计。
2、QC小组活动中排列图、因果图的应用。
3、砼抗压强度质量评定。
4、对供方质量的评价。
18
持续改进
寻求改进机会,促进项目管理的改进。
方针、目标的适应性和落实情况,体系的符合性,发现改进的需求和机会,并是否采取纠正和预防措施。
19
工程检测试验
检测项目的符合性
是否编制了工程检测项目清单,检测项目内容、抽检频率是否符合合同或规范要求。
5
目标的建立和完成
是否依据集团公司要求,根据项目识别的重要环境因素建立管理目标。目标是否可测量,可考核。
查是否对目标的完成情况进行检查和评价。
6
管理方案的有效性
对照目标检查管理方案的内容和有效性。
7
员工和相关方就环保信息如何进行相互沟通,对涉及重要环境因素的外部信息如何处理
1、查工程例会记录。
2、查各种投诉记录。
1、部门月或周工作计划。
2、工作计划的实施、考核和评价。
6
文件控制
1、与质量、环境、安全相关文件的发放、回收、归档、销毁。
2、标准、规范、图纸、施组的控制。
3、外来文件、行政文件的控制,是否政令畅通。
4、适用场所岗位是否都获得适用文件的有效版本。

2017年版三标一体化管理体系内审检查(表)

2017年版三标一体化管理体系内审检查(表)

ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号:审核方案策划职责:由管理部编制年度内审计划,报管理者代表审批
策划考虑的因素:√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次:每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求:一年内,应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法:√集中审核□滚动审核
策划时机:每年年初
策划结果报告如下:
审批:
日期:日期:日期:。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
NO:共42页,第28页
控制部门:
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;
Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;
Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。

三体系内审检查表

三体系内审检查表
素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新?
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素?
环境因素的确定过程如何控制?
第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序? 抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险 源是否有遗漏,风险评价是否合理?
4.3确定质量 管理体系的 范围
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范 围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、 相关方要求和公司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保
持?
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准
确?
续表
受审核部门:最高管理层
审核准则:ISO9001,IS014001QHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
检查结果
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS180
01条款
522沟通
质量方针
5.2.2沟通
质量方

Q:1、质量方针是否形成文件?
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关 方进行质量方针的沟通, 确保质量方针被清晰 地理解并贯穿于整个组织
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检杳内容
检查结果
IS09001
条款
ISO14001
条款
0HSAS18
00条款
5.1.2以顾
客为关注
隹占
八、、八\、
5.1.2以顾
客为关

三合一管理体系内审检查表

三合一管理体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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询问负责人,外部提供的物资有哪些?对这些外部供方分别如何控制?是否进行了调查、评价和持续的监视?查看外部合格供方的名录,抽查外部供方的控制记录,确认外部供方的控制是否符合要求?抽查采购品的相关合同、订单和验收记录,确认对采购品的控制是否符合要求?
6
应急准备和响应
--
8.2
--
询问负责人,识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?应急预案是否得到及时评价和更新?
13
改进总则
10.1
10.1
4.6
询问管理层,公司从哪些方面改进管理体系?
14
持续改进
10.3
10.3
4.5
询问管理层,公司是如何持续改进管理体系的,改进输入是否包括了管理评审输出?
4.6
备注:评价符合打“√”;不符合打“X”。
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
2
应对风险和机遇的措施
6.1
6.1
4.3.1
4.3.2
询问部门负责人,是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价?
与部门工作相关的环境因素有哪些?环境因素是否得到有效识别?与部门有关的危险源有哪些?危险源的识别与风险评价是否充分?是否对识别的环境因素和危险源进行评价,是否对重大风险制订控制措施,控制措施是否可行?是否对合规义务进行收集汇总?是否均为有效版本?
审核日期
审核条款
10
运行策划和控制
--
8.1
4.4.6
询问负责人,如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求,如何对其进行控制?是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录?采取了哪些措施节约材料和能源?是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
11
应急准备和响应
--
8.2
4.4.7
询问负责人,识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?应急预案是否得到及时评价和更新?
12
监视、测量、分析和评价
9.1
9.1
4.5.1
4.5.2
询问负责人,了解其对过程的监视和测量包括哪些?是否覆盖了以下容:外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、产品/环境/职业健康安全符合性等方面?
了解其运用了哪些分析的方法?评价的容包括哪些?是否覆盖:产品/环境/职业健康安全符合性、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、改进需求?评价的结果如何?
3
质量、环境、安全目标及其实现的策划
6.2
6.2
4.3.3
是否策划本部门的质量、环境、职业健康安全管理目标?目标指标及管理方案策划是否适宜?本年度的目标指标及管理方案完成情况?
4
产品和服务的要求/信息交流
8.2
7.4
4.4.3
询问负责人,与顾客沟通的容包括哪些?是否包括质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息?哪些部门参与了产品(服务)要求的确定?确定的产品(服务)要求包括哪些?是否考虑了适当的合规义务要求?抽查合同情况,确认合同评审是否符合要求?合同的变更时是如何处理的?
H:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6
序号

标准条款
检查容和方法
检查结果
评价
ISO9001: 2015
ISO14001: 2015
GB/T28001-2011
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
--
与领导层沟通,询问领导层,影响本公司的、外部因素主要有哪些?对这些、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何?
7
顾客或外部供方的财产
8.5.3
--Biblioteka --顾客财产或外部供方财产有哪些?如何保护?
8
交付后的活动
8.5.5
--
--
交付前是否经过自检?交付后的活动有哪些?
9
顾客满意
9.1.2
--
--
询问负责人,了解其获取顾客满意的方法和途径有哪些?抽查顾客满意度调查表,确认其是否按要求实施顾客满意度调查?调查结果如何?其它顾客满意信息有哪些?是否对这些信息进行了分析和评价?哪些改进机会?
9
策划
6
6
4.3.1
4.3.3
是否对公司面临的风险和机遇进行辨识和评价?
是否识别对环境因素和危险源进行辨识和评价,是否对重大风险制订控制措施,控制措施是否可行?
是否对合规义务进行收集汇总?是否均为有效版本?是否策划质量、环境、职业健康安全管理目标?目标指标及管理方案策划是否适宜?是否分解至每个部门?本年度的目标指标及管理方案完成情况?
11
意识
7.3
7.3
4.4.2
给你管理者沟通,与其交谈,确认领导是否了解公司的管理方针?是否清楚管理部门管理目标?是否清楚其工作要求和违反要求时的后果?公司领导的质量、环保、安全意识如何?
12
管理评审
9.3
9.3
4.6
检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告,确认管理评审是否每年按计划实施?输入容是否充分?提出了哪些改进措施?是否得到贯彻执行?
14
不符合和纠正措施
10.2
10.2
4.5.3
询问部门负责人,体系运行过程中是否存在不合格、环保违规、职业健康安全事故等?若有,采取了哪些纠正和纠正措施?检查审、外审、日常检查发现的不符合记录,确认是否及时实施纠正和纠正措施?是否对措施的有效性进行了验证?对有效的措施是如何处理的?
备注:评价符合打“√”;不符合打“X”。
5
外部提供过程、产品和服务的控制、运行控制
信息交流
8.4
7.4
8.1
4.4.3
4.4.6
询问负责人,如何向外部供方、承包方沟通质量/环境/职业健康安全的要求,如何对其进行控制?是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录?采取了哪些措施节约材料和能源?是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
10
不合格和纠正措施
10.2
--
--
成品交付是否有不合格品?是事进行原因分析?采取了哪些纠正措施?纠正措施是否有效?
备注:评价符合打“√”;不符合打“X”。
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
审检查表
受审核部门
员工代表
审核员
10
资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1
4.4.1
询问管理层,公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源?现有的资源有哪些约束?可能需要外部提供的资源有哪些?
公司目前人数?提供的人力是否满足公司生产需求?是否安排人员制定公司人力资源发展规划?
公司有哪些基础设施?是否建立基础设施台账?特别关注是否有特种设备及其特种设备的定检?是否按要求进行了哪些维护保养?能提供哪些维保记录?
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
--
--
询问领导层,确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?
7
方针
5.2
5.2
4.2
检查质量/环境/职业健康安全方针,确认是否得到文件化。询问领导层,管理方针的含义,方针如何在部外部得到沟通?
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
4.1.1
查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。
是否参与了合规性评价?检查合规性评价记录,确认是否定期实施合规性评价?评价结果如何?是否有不合规项?是否采取必要的纠正措施?
13
部审核
9.2
9.2
4.5.5
检查最近一次的审计划、审检查表、审报告、审不符合项及其整改措施,确认审是否每年按计划实施?策划是否考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果?公正性是否受影响?不符合是否得到及时的纠正?采取的纠正措施是否有效?
3
质量、环境、安全目标及其实现的策划
6.2
6.2
4.3.3
是否策划质量、环境、职业健康安全管理目标?目标指标及管理方案策划是否适宜?是否分解至每个部门?本年度的目标指标及管理方案完成情况?
4
人员
7.1.2
--
--
询问部门负责人,是否制定公司人力资源发展规划?查看人员名册和档案,确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些?如何得到这些人员?提供的人员是否满足需求?
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.1
查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1
--
询问领导层,确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
审检查表
受审核部门
供销部
审核员
审核日期
审核条款
Q:5.3/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2;E:5.3/6.1/6.2/7.4/8.1/8.2
9
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