危废检查表.doc
危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表
附件2:
危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人员姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计“2”。
7.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行。
危废贮存检查记录表
2016 年
1 存放袋是否有破损
废 2 是否混有其他废弃物 漆 3 放置位置是否合理 渣 4 缠绕膜是否紧固缠绕
5 是否有明显警示标志
1 是否合理堆放 油 2 放置位置是否合理 漆 桶 3 是否混有其他废弃物
4 是否有明显警示标志
10 是否有桶盖 废 11 油桶是否破损 机 油 12 放置位置是否合理
13 是否混有其他废弃物
废 14 是否有桶盖 乳 15 油桶有其他废弃物
点检人
危废检查记录表
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一周
二 周
三周 四周
一 周
二周 三周 四周 五周
一 周
二 周
三周 四周
一 周
二 周
三 周
四周 五周
一 周
二周 三周
四 周
一 周
二 周
三 周
四 周
确定人 注:1.每次点检OK时,需在相应字段打“√”,异常时“×”。发现异常立即通知责任部门进行整改。
主管:
危险废物管理监督检查表
31
业务培训
危险废物产生单位对本单位工作人员进行培训。
注 4:第五条
编制依据:
注 1:《固体废物污染环境防治法》
注 2: 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
注 3: 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)
注 4: 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]目,并加盖公章。
13
转移联单保存齐全。
14
经营许可证
转移的危险废物受委托单位持危险废物经营许可证。
注1:第五十七条
15
有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
16
应急预案备案
制定了意外事故的防范措施和应急预案。
注1:第六十二条
17
向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
注1:第十三条
26
建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
27
定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
28
处置设施管理
依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
注1:第十三条、五十五条
29
建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况
30
定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染
8
申报登记
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存处置等有关资料。
注1:第五十三条
9
申报事项有重大改变的,及时申报。
10
源头分类
是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存。
危险废物储存安全检查表
检查人:检查日期: 年 月 日
序号
检查标准
方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
储存危险废物的设施、场所,必须设置危险废物的警告标志和安全警示标志。
查现场
2
危险废物暂存间应落实双人双锁管理。
查现场
3
危险废物暂存间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)。
查现场
4
应配备劳动防护用品及工具,并设有应急防护设施(洗眼器、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土等)。
查现场
17
及时转运危险废物,避免存量过多,每年至少转运一次。物标签应完好,无污损。
查现场
13
所有具有挥发性的危险废物,必须放置于容器或包装物内并予以密封。
查现场
14
储存液态、半液态的危险废物必须设置导流渠、收集池或收集桶,不得堵塞、存有杂物。
查现场
15
危废储存间照明设施良好,能满足照明要求。
查现场
16
地面应采取防渗漏措施,且无明显裂隙、破损。
查现场
5
应设置危险废物管理责任制度、出入库操作规程。
查现场
6
应建立危险废物出入库台账,记录及时、全面。
查文件
7
具有禁忌化学反应性的危险废物应分离存放。
查现场
8
性质相容的不同品类的危险废物应分货位分区存放,货位标识清晰。
查现场
9
盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签,标签上须体现名称、危险性、产生日期及重量等重要信息。
有害化学废物检查表
有害化学废物检查表
1. 介绍
本文档旨在提供一个有害化学废物检查表的样本,以便对有害化学废物进行检查和记录。
有害化学废物对环境和人类健康具有潜在风险,因此需要进行有效的管理和处理。
2. 检查表
3. 使用说明
- 检查人员应按照检查表中的事项进行逐项检查,并记录相应检查结果。
检查结果可选择是、否或不适用(N/A)。
- 如果某一检查事项的检查结果为“否”,则相应问题应进行记录,并采取必要的措施进行修复或改进。
- 定期进行有害化学废物检查,以确保废物管理和处理符合相关法规和标准。
4. 注意事项
- 本检查表仅供参考,可根据实际需求进行适当修改和调整。
- 检查人员应具备相关化学废物管理和处理知识,并遵循相关
安全操作规程。
- 检查人员应妥善保管和管理检查记录,并确保其可随时提供
给相关监管机构。
以上是有害化学废物检查表的样本,请根据实际情况进行检查
和记录,确保化学废物的合理管理和处理,以保护环境和人类健康。
---
*注意:以上为简要说明,具体的检查表内容应根据实际情况
进行调整和完善。
*。
危险废弃物检查表
危险废弃物检查表
1. 检查目的
本检查表旨在评估和记录危险废弃物管理情况,以确保合理的废弃物处理和环境保护措施。
2. 废弃物管理程序
请回答以下问题,评估废弃物管理程序的有效性。
- 废弃物分类是否准确,并符合相关法规要求?
- 废弃物的包装和储存是否符合安全要求?
- 废弃物的运输是否采取了合适的措施,包括使用适当的和标识?
- 废弃物的处置是否符合环境保护标准?
- 是否有相关的培训计划,确保员工了解正确的废弃物管理方法?
3. 废弃物清单
请列出以下常见危险废弃物,并记录其处理方式。
4. 废弃物和标识
请回答以下问题,评估废弃物和标识的合规性。
- 废弃物是否具备适当的密封性和耐腐蚀性?
- 废弃物上是否标注了废弃物的名称、危险性质和处理要求?
- 废弃物的存放位置是否合理,并与相关人员易于识别?
5. 废弃物存储区域
请回答以下问题,评估废弃物存储区域的安全性。
- 废弃物存储区域是否有必要的安全措施,如防火设施和泄漏防护措施?
- 废弃物存储区域是否定期清理和维护?
- 废弃物存储区域是否与其他区域、设备和设施的安全要求相符?
6. 员工培训和意识
请回答以下问题,评估员工培训和意识的情况。
- 员工是否接受过相关的废弃物管理培训?
- 员工是否知晓废弃物管理的重要性和相关法规要求?
- 是否有机制确保员工持续关注废弃物管理和环境保护问题?
7. 总结
根据以上评估,确保危险废弃物管理符合相关法规要求,并采取措施改进和提升废弃物管理水平。
> 注意:本检查表仅供参考,具体的废弃物管理要求需结合实际情况和相关法规进行具体操作。
危废检查表.doc
附一工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位 /地点:法定代表人:被检查人姓名:检查人员:姓名 / 单位:姓名 / 单位:姓名 / 单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注: 1. 检查组应该起码包含两名拥有执法证件的人员,可邀请专家参加检查。
2. 检查人员要填写检查记录并署名。
3. 对废物流向、贮存、利用、处理等信息,要核查原始凭据。
4. 标明“ * ”的应要点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ”;其他项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。
5. 备注栏可对检查状况进行简要记录。
6. 对产生单位,未自行利用途理危险废物的,对有关栏目以达标计。
达标情况检查项目检查主要内容不达达标基本达标标一、污染环境防治责任制度(《固 1.* 产生工业固体废物的单位应该建体废物污染环境立、健全污染环境防治责任制度,采防治法》,简称取防治工业固体废物污染环境的措“《固废法》”施。
第三十条)达标标准检查方法备注成立了责任制,负责人明确、责任清楚,负责现场核查,查察人熟习危险废物管理相有关管理制度。
关法例、制度、标准、规范。
二、表记制度(《固废法》第五十二条)2.* 危险废物的容器和包装物一定设置危险废物辨别标记。
3.采集、储存、运输、利用、处理危险废物的设备、场所,一定设置危险废物辨别标记。
依照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)附录 A和《环境保护图形标记 -固体废物储存(处理)场》( GB15562.2-1995)现场核查。
所示标签设置危险废物辨别标记的为达标;已设置但不规范的为基本达标;未设置的为不达标。
三、管理计划制 4. 危险废物管理计划包含减少危险度(《固废法》废物产生量和危害性的举措。
拟订了危险废物管理计查察危险废物划;内容齐备,危险废管理计划。
检查项目达标情况检查主要内容不达达标基本达标标达标标准检查方法备注第五十三条)四、申报登记制度(《固废法》第五十三条)5.危险废物管理计划包含危险废物储存、利用、处理举措。
危险废物规范化管理检查表
查看材料
11.转移危险废物的,按照《 危险废物转移联单管理办法》 有关规定,如实填写转移联单 中产生单位栏目,并加盖公章
按照实际转移的危险废物,如 实填写危险废物转移联单。
现场查看联 单,并结合台 账记录等材料 进行核对。
12.转移记录保存齐全。
当年截止检查日期前的危险废 物转移记录材料齐全。
现场核查。
废法》第十三条、第五十 八条)
18.贮存期限不超过一年;延 长贮存期限的,报经批准。
危险废物贮存最长期限不超过 一年;超过一年的报经批准。
现场查看相关 危险废物识别 标志(应当填 写日期)。
19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物。
做到分类贮存。
现场查看。
20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。
查看应急预案
O
16.按照预案要求每年组织应 急演练。
上年度组织应急预案培训和演 练。
查看应急预案 演练记录。Байду номын сангаас
九、贮存设施管理(《固
17.符合《危险废物贮存污染 控制标准》的有关要求。
贮存场所地面须作硬化防渗处 理,场所应有防雨、防扬散、 防淋溶措施;设置废水导排管 道或渠道,将冲洗废水纳入企 业废水处理设施处理;贮存液 态或半固态废物的,还设置泄 露液体收集装置;场所应当设 置警示标志。装载危险废物的 容器完好无损。含有挥发性物 质的包装物密封性能良好。
做到分类贮存。
现场查看。
21.建立危险废物贮存台账, 并如实记录危险废物贮存情况
O
有台账,并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。
现场查看台 账,并与贮存 实物核对。
十、利用、处置设施管理 (《固废法》第十三、五
危险废物检查表(word文档良心出品)
*查看监测结果是否达标。
20
检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果,或在当地环保部门网站上公布。
21
检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。
22
*查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。
23
应急预案检查
现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设备是否齐全等。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
危险废物检查表.doc
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。
处理处与污染防治
26
规范化管理及制度落实情况
*按规范化管理指标体系打分是否达标。
27
现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。
28
查看培训计划和培训记录是否完整。
经营
情况
29
危险废物
经营情况
*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。
6
*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等)。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
34
次生危废
处置利用情况
*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。
35
*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。
危废检查表.doc
附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
危险废物检查表
序号
检查项目
现场情况
备注
1
标示张贴
1.1
标示是否齐全
1.2
标示内容填写是否规范无误(时间、名称、种类、数量)
1.3
标示是否摆放在醒目位置
2
台帐建设
2.1
台账是否按照省厅要求建立
2.2
台账包含危废是否齐全
2.3
台账内容填写是否规范
2.4
危废产生、贮存、利用、处置台账计算是否有误
相关制度建设
3.1
危废管理制度
3.1.1
是否建立规范的危废管理制度
3.1.2
危废管理制度是否包含措施和要求
3.1.3
现场是否张贴危废管理制度
3.2
危废管理组织机构图
3.2.1
危废管理组织机构图是否成立领导小组
3.2.2
危废管理组织机构图内成员及分工是否明确
3.2.3
是否张贴危废管理组织机构图
3.3
岗位责任制度
3.3.1
是否建立规范的岗位责任制度
3.3.2
所有危废管理人员岗位职责和责任是否明确
4
环保意外事故应急预案及演练记录
4.1
是否建立规范的环保意外事故应急预案
4.2
是否组织事故应急演练
4.3
应急演练内容是否齐全(包括:演练计划、过程、总结材料等)
5
职工培训计划和培训记录
5.1
是否有危废培训课件或材料
5.2
是否有每年度危废培训计划
5.3
是否有危废每一次培训记录
6
危废贮存
6.1
危废是否分类存放(明显的间隔和标示)
6.2
是否有规范的危废贮存场(地面硬化、遮雨棚、围墙、废水导排管道)
危险废物检查表
危险废物的贮存场所或设施是否设专人管理。
查现场
危险废物包装容器进行检查,是否破损。
查现场
危险废物贮存设施是否建设防渗收集、通风设施。
查现场或者询问
是否配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施。
危险废物贮存设施是否有混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物
受检单位
受检单位负责人
检查时间
检查人员
序号
检查项目
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
不符合描述
1
危险废物暂储库
现场危险废物标签、标识是否规范,是否有环保宣传标语。
《危险废物贮存控制污染控制标准》(GB18597)
查现场或拍照
危险废物管理制度、仓库管理制度是否建立健全。
2
危险废物管理台账
记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位、人员姓名。
查记录
是否制定危险废物突发事故应急预案、并进行演练。
查记录
查验处置危险废物厂家的许可经营范围。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
危险废物经营单位检查表
考核分数
达标
基本达标
不达标
发现的问题
1.危险废物接受环节
2.危险废物贮存环节
3.危险废物利用处置环节
4.危险废物产生环节
5.危险废物转移环节
6.委托利用处置危险废物环节
现场监察结论:
是否为构成涉嫌严重污染环境罪案件:
违法行为处理建议:
执法人员姓名
工作单位
执法证号
附件2
危险废物经营单位检查表
被检查单位名称
被检查单位地址
现场负责人姓名
职 务
联系电话
首次取得危险废物经营许可证日期
换证日期
许可经营危险废物的种类及核准经营规模
改建/扩建环评批复日期
改建/扩建Байду номын сангаас评验收日期
现场监察情况
被检查单位生产状态
在建试生产正常生产停产季节性停产关闭
1.危险废物接受情况,主要包括:接受危险废物的种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)等。
被检查单位现场负责人
(签字)
年 月 日
记录人
(签字)
年 月 日
5.危险废物转移情况,主要包括:转移接受危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、向外转移危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、危险废物运输情况、转移联单执行情况等。
6.委托利用处置危险废物情况,主要包括:委托处置危险废物的种类( HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、被委托企业的有关情况等。
2.危险废物贮存情况,主要包括:贮存危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、贮存设施运行情况等。
危险废料检查表
危险废料检查表1. 废料信息
- 废料名称:
- 生产日期:
- 废料来源:
- 废料数量:
- 废料存储地点:
- 废料处理方式:
2. 废料性质
- 是否可燃:
- 是否易爆:
- 是否具有腐蚀性:
- 是否有毒害:
- 是否具有放射性:
- 其他特殊性质:
3. 废料包装与运输
- 废料包装方式:
- 是否符合运输规定:
- 有无破损或泄漏情况:
- 运输过程中是否采取了必要的安全措施:4. 废料存储条件
- 废料存储:
- 存储环境是否合适:
- 废料存储区域是否标示清晰:
- 存储区域是否有必要的安全设施:
5. 废料处理记录
- 废料处理日期:
- 废料处理方式:
- 处理结果及效果:
6. 废料应急处理计划
- 应急处理流程:
- 应急处理设备与材料:
- 应急联系人及
- 应急演练情况记录:
7. 废料安全知识培训
- 废料相关知识培训是否进行:- 培训内容及日期:
- 培训对象及参与人数:
- 培训效果评估:
8. 废料管理责任人
- 责任人姓名:
- 责任人联系方式:
- 责任人角色说明:
以上为危险废料检查表的内容,用于记录废料的相关信息、处
理情况和应急措施等。
请按照实际情况填写并保持完整性和准确性。
固体废物(危险废物)现场检查表
利用量Leabharlann 处置量 贮存量—1—
二、现场检查情况
固体 废物 现场 检查 情况
危险 废物 现场 检查 情况
三、危险废物综合利用情况
委托 外单 位综 合利 用
委托单位: 利用方式: 办理委托综合利用相关手续:
被检查人员:
联系方式:
检 查人员:
记 录 人: —2—
许可证号:
年月日 年月日
自行 综合 利用
综合利用设施环保手续是否齐全: 自行综合利用方式: 利用台帐建立情况:
固体废物(危险废物)产生企业现场检查表
编号:G(W)□□□□—□□
一、基本情况 企业名称 企业地址
(盖章) 法人代表 邮政编码
联系人
联系方式
序号
名称
一般固体废物基本情况 单位 产生量 利用量 处置量 贮存量 排放量
序号 备注:
名称
危险废物基本情况
代码 单位 产生量
HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW
联系方式: 记 录 人:
—5—
年月日 年月日
四、危险废物处置情况
委托 外单 位处 置
委托单位: 处置方式: 办理委托处置相关手续:
自行 处置
处置设施环保手续是否齐全: 处置方式: 处置台帐建立情况:
许可证号:
五、危险废物贮存情况
贮存仓库位置: 环评及批复相关要求:
贮存仓库面积:
贮存仓库现场检查情况:
—3—
六、整改要求
—4—
被检查人员: 检 查人员:
危险废物专项整治检查表
管理计划是否及时变更并报环保主管部门备案
6
是否如实向环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
7
危险废物是否按种类分别存放,且不同类废物间有明前,是否向环境保护主管部门申报危险废物转移计划,并取得批复。
9
转移联单是否保存齐全。
10
是否按规范填写转移联单。
伊犁公司危险废物专项整治检查表
年月日
序号
检查内容
检查结果
整改期限
整改落实人
签名
备注
1
是否建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人是否熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。
2
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志。
3
危废贮存设施是否设置危险废物识别标志。
4
危险废物管理计划是否包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。
17
危险废物容器或者包装物是否完好无损,是否存在危险废物遗撒、渗漏现象。
18
危险废物贮存台账是否如实填写并规范记录危险废物贮存情况。
19
危险贮存设施是否依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
20
危废贮存设施内通风、照明设施运行是否正常。
检查人员意见:
检查人员签字:
11
是否将危险废物全部提供或委托给持有危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
12
是否制定了危险废物的防范措施和应急预案。
13
与危险废物经营单位签订有委托利用、处置合同。
14
是否开展危险废物相关的培训并保留相关资料
15
是否开展危险废物应急演练并保留有相关资料
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附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。