不合格产品记录台账

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质量控制记录台账

质量控制记录台账

质量控制记录台账
1. 概述
本文档旨在记录质量控制过程中的相关信息和数据,以确保产品或服务的质量符合标准和要求。

2. 质量控制记录
3. 问题和纠正措施
3.1 问题列表
以下是在质量控制过程中发现的问题列表:
- 产品A:包装不符合标准要求
- 服务B:不符合客户要求的关键指标
- 产品C:存在制造缺陷
3.2 纠正措施
为了解决上述问题,已采取以下纠正措施:
- 产品A:更新包装流程并进行再检测
- 服务B:重新培训服务人员,并与客户协商解决方案
- 产品C:追溯制造流程并修复缺陷
4. 结论
通过记录和跟踪质量控制过程中的相关信息和数据,我们能够及时发现和解决问题,保证产品或服务的质量。

对于发现的问题,我们已采取相应的纠正措施,并将继续持续监测和改进质量控制过程,以确保持续符合标准和要求。

产品进场验收台账

产品进场验收台账

产品进场验收台账1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目编号: [项目编号]- 项目负责人: [项目负责人]- 供应商: [供应商]- 产品名称: [产品名称]- 产品型号: [产品型号]- 数量: [数量]- 验收日期: [验收日期]2. 验收标准在进行产品验收前,应明确验收标准,并与供应商达成一致。

验收标准可以包括但不限于以下内容:- 外观质量:产品的外观是否符合要求,有无破损、划痕等明显缺陷。

- 功能性能:产品是否能够正常运行,并满足项目需求。

- 安全性能:产品是否符合相关的安全标准和要求。

- 规格参数:产品的规格参数是否与合同约定一致。

- 配件齐全:产品配件是否完备,并符合合同约定。

3. 验收过程和结果3.1 验收准备在进行产品验收时,项目负责人应做好以下准备工作:- 安排验收时间和地点。

- 邀请供应商代表参与验收。

- 准备验收记录表格及相关文件。

3.2 验收步骤1. 对产品外观进行检查,记录外观是否完好并拍照备案。

2. 对产品功能进行测试,确保产品能够正常运行。

3. 对产品的安全性能进行评估,确保产品符合相关的安全标准和要求。

4. 检查产品的规格参数是否与合同约定一致。

5. 检查产品配件是否齐全,并与合同约定进行对比。

3.3 验收结果根据以上验收步骤和标准,对产品进行评估,得出以下验收结果:- 外观质量:[合格/不合格]- 功能性能:[合格/不合格]- 安全性能:[合格/不合格]- 规格参数:[合格/不合格]- 配件齐全:[是/否]4. 验收结论根据以上验收结果,结合与供应商的评估和讨论,得出以下验收结论:- 若产品在所有方面均符合验收标准,则判定产品验收合格。

- 若产品在某些方面不符合验收标准,则判定产品部分合格。

- 若产品在重要方面不符合验收标准,无法正常使用,则判定产品验收不合格。

5. 备注在此栏中可记录额外信息、评价等。

---以上为产品进场验收台账,仅供参考。

根据实际情况和项目要求,可对内容进行适当调整和修改。

低质量原材料处理台账

低质量原材料处理台账

低质量原材料处理台账
背景
在生产制造中,低质量原材料的使用会极大地影响产品的品质
和生命周期,并且可能导致客户的投诉和索赔。

因此,对于低质量
原材料必须采取积极的处理措施。

目的
建立一份低质量原材料处理台账,记录和跟踪在生产过程中是
否存在低质量原材料,并采取有效的措施予以处理。

内容
1. 在生产过程中,必须对原材料进行质量检测,确保原材料符
合生产和质量要求。

2. 如果发现低质量的原材料,必须立即暂停使用,并记录该批
次原材料的相关信息,包括供应商、数量、采购日期和质检报告等。

3. 针对低质量原材料,必须尽快与供应商联系,要求对原材料
进行返工或退货,并记录相关处理情况。

4. 对于无法追溯供应商的低质量原材料,必须启动退货流程或
进行适当的处理,并加强对原材料的采购管控。

5. 记录每次低质量原材料的处理情况和结果,并不断总结经验,不断完善和优化处理流程。

总结
建立低质量原材料处理台账,对于保障产品的品质和生命周期
具有非常重要的意义。

必须通过质量管理、采购管理等措施,确保
使用的原材料符合质量要求,减少低质量原材料对生产制造的影响。

不合格试验检测结果报告台账

不合格试验检测结果报告台账

不合格试验检测结果报告台账报告编号:[编号]试验日期:[日期]试验名称:[试验名称]一、试验简介本次试验旨在对[试验名称]进行检测评估,并记录不合格试验结果。

二、试验设备及环境1.试验设备:[列出试验所使用的设备及器材]2.试验环境:[记录试验所进行的环境条件,例如温度、湿度等]三、试验方法及步骤1.试验方法:[详细描述试验所采用的方法]2.试验步骤:[将试验的操作步骤列出]四、试验结果及分析试验结果如下:[列出试验结果的具体数据,可以使用表格或图表形式进行呈现]根据上述试验结果,经过分析得出以下结论:1.[分析结果1]2.[分析结果2]3.[分析结果3]五、不合格试验结果本次试验中发现的不合格试验结果如下:[列出所有不合格试验结果的具体数据,包括数量、性质等]六、原因分析对不合格试验结果进行原因分析如下:1.原因1:[详细描述第一个不合格试验结果的原因]2.原因2:[详细描述第二个不合格试验结果的原因]3.原因3:[详细描述第三个不合格试验结果的原因]七、纠正措施及改进措施根据上述原因分析,制定以下纠正措施及改进措施:1.纠正措施1:[详细描述第一个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]2.纠正措施2:[详细描述第二个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]3.纠正措施3:[详细描述第三个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]以上纠正措施及改进措施将在下一次试验中加以应用和验证。

八、试验结论本次试验的结论如下:1.[总结试验结果]2.[总结不合格试验结果]九、附件[列出所有与试验相关的附件,例如操作记录、数据记录等]十、其他事项[列出其他需要注明的事项]此为本次试验检测结果报告台账,共[字数]字。

编写人:[编写人签名]。

不合格台帐范本

不合格台帐范本
附件2:
试验检测不合格台帐
登记单位:年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及合同段及部位
委托单位名称
上报日期
登记人
试验检测不合格台帐
项目名称:合同段:
工地试验室名称:编号:
序号
登记日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及部位
处理意见
上报日期
最终处理结果
备注
登记人
注:本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时,工地试验室也应登记本台帐,并在备注栏注明。
试验检测不合格报告单
编号:字号
检测机构名称(报告单位)
联系
电话
工程名称
合同段
委托单位或
施工单位
委托
日期
年月日
试验检测
报告编号
报告
日期
年月日
不格内容
不合格数量
不合格情况详细描述:
意见建议:
经办人:检测机构负责人:日期:年月日(章)
注:本表由检测单位填写,并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科,
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上汽项目不合格品台账70184开始

上汽项目不合格品台账70184开始

报废 退换 退换 换回 换回 报废 退换 退换 退换 报废 换回 换回
2470465asi
1
大盛
2477179
1
大盛
2476565
大盛
2477179
大盛
2476565
1 E生产过程 C来料 C来料 C来料 A切换 2划伤 9尺寸偏差 9尺寸偏差 9尺寸偏差 9尺寸偏差 划伤 皮疤 皮疤 皮疤 老状态面套
飞尔
60% LEATHER SQUAB COVER With ISOFIX label 60%后靠面套总成(ISOFIX标识),真皮 BEZEL TEHTER TOP TETHER罩盖 Guide - Release Knob 解锁手柄导套 FSC_FRAME_ASSY_RH,4-WAY_MANUAL -RHD 右前座椅座垫手动4向骨架总成,右舵 FSC_FRAME_ASSY_RH,4-WAY_MANUAL -RHD 右前座椅座垫手动4向骨架总成,右舵 60% FABRIC SQUAB COVER With ISOFIX label 60%后靠面套总成(ISOFIX标识),织物 ZP11乘客座手动4向内饰板
2178744asi
ZP11 EU 左前椅座垫面套总成,4向真皮 Guide - Release Knob 解锁手柄导套 FS_OTR SIDE COVER 6WAY ,RH 旁饰板 -右座 6向外侧
2178744asi
2476568 2 1 G试制 B出货 9尺寸偏差 2划伤 损坏 划伤
国利
盛辉
2470486
2470489
盛辉
2470489
1 G试制 C来料 C来料 C来料 2划伤 7变形 9尺寸偏差 9尺寸偏差 划伤 皮疤 中国风歪斜 面料不良

不合格原材料处理台账

不合格原材料处理台账

不合格原材料处理台账界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账施工单位:XXX监理单位:XXX质监号:xxxxxxxxxxxxxxxx569序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于。

2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格以下是界牌新农村三期9#楼工程的不合格原材料处理台账,施工单位为XXX,监理单位为XXX,质监号为xxxxxxxxxxxxxxxx569.序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎,双倍复检 2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎,双倍复检 2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于标准 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格注:本文中的表格排版可能会出现问题。

不合格材料台账

不合格材料台账

生产厂家
使用部位
1 层柱、墙 ( ± ~ 3 层柱、墙 ~
不合格报告编号
047Q03 无效
无效
处理情况 采用绑扎 采用绑扎
处理结果及编号 / /
备注
/ /
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房 (龙东二社)栋不合格材料台帐
材料名称
32# 楼电渣压力焊 接 32# 楼电渣压力焊 接
规格、型号
材料名称 规格、型号
生产厂家
使用部位
钢筋材料 HRB335 12 四川达钢 基础、主体
钢筋材料 混凝土
HRB400 14 首钢水城 基础、主体
C40
源鼎混凝土
主体( 1 层柱、 墙、梁、板)
砂浆
M5
C栋 1、2 层
不合格报告编号
处理情况
不合格 047Q000981 双倍复检
不合格 047Q000985 双倍复检
HRB400E 16
HRB400E 12
生产厂家
使用部位
1 层柱、墙 ( ± ~ 1 层柱、墙 ( ± ~
不合格报告编号
047Q03 无效
处理情况 采用绑扎
双倍复检
处理结果及编号 /
备注
/
无代表值 047Q030 结构回弹
无代表值
பைடு நூலகம்
砂浆回弹
处理结果及编号 不合格 047Q01052 不合格 047Q01051
备注
退场 退场
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房
(龙东二社)栋不合格材料台帐
材料名称
36# 楼电渣压力焊 接 36# 楼电渣压力焊 接
规格、型号
HRB400E 12
HRB400E 12

不合格品登记台账

不合格品登记台账
不合格品登记台账
中交一航局第二工程有限公司
长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
不合格品登记台账
单位名称:中交一航局第二工程有限公司长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
序号
日期
不合格品名称
不合格原因
处理意见
处理结果备注ຫໍສະໝຸດ 不合格品报告序号工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品/不符合项名称
类 别
不合格品/不符合项简述:(附检测资料)
必要时风险评价:
职能部门:
年 月 日
实施情况:
责任人: 年 月 日
验证及评价:
验证人: 验证日期: 年 月 日
填写人/部门: 年 月 日
经理部不合格品/不符合项评审处理小组意见:
审批人: 年 月 日
实施情况简述:
填写人: 年 月 日
主管部门复查意见:
复查人: 年 月 日
不合格品纠正措施实施表
单位: 序号;
责任部门
责任人
不合格事实描述:
年 月 日
纠正措施描述:
编制:
计划完成日期: 年 月 日
分管领导审定: 年 月 日

不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析

不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析

不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理,以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因,以维持品质系统正常运作。

2.范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

3.定义:不合格品(Nonconformity):超出接收标准,不满足要求的产品。

返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复,使其符合需求规格。

挑选(Sorting):对不合格品加以挑选,以区别等级。

报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时,将检验品整批退还供应商或制造单位,并要求处理的情形。

特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品,因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收。

降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求,而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调,包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式;评估定义不合格品的挑选方式及标准;品质异常发生时,不合格品紧急处理方式要求;生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求;按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善;工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

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