公司文件收发管理制度

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公司文件的收发管理制度

公司文件的收发管理制度

公司文件的收发管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有文件的收发管理,包括但不限于内部文件、外部来文及机密文件等。

2. 所有员工必须严格遵守本制度,确保文件传递的安全、准确和及时。

3. 综合管理部负责监督本制度的执行情况,并定期对制度进行评估和更新。

二、文件接收管理1. 公司设立专门的文件收发室,负责统一接收和分发所有进出公司的邮件和文件。

2. 收到文件后,文件收发室应当立即进行登记,记录文件来源、类型、收件人及收到时间。

3. 对于加急或重要的文件,文件收发室应优先处理,并立即通知相关部门或人员领取。

4. 所有接收到的文件应当妥善保管,防止丢失或泄露。

三、文件发送管理1. 各部门需发送文件时,应填写文件发送申请单,明确文件的接收单位、内容摘要及发送方式。

2. 文件发送前,必须经过部门负责人的审核批准。

3. 文件收发室根据审核通过的申请单进行文件封装和发送,确保文件安全送达。

4. 发送完成后,文件收发室应及时更新登记记录,并保存相关邮寄凭证。

四、电子文件管理1. 电子文件的收发应使用公司指定的邮箱或系统,不得使用私人邮箱进行公务交流。

2. 对于涉密电子文件,应采取加密措施,并限制文件的转发和打印权限。

3. 电子文件的备份应由专人负责,定期进行数据备份和安全检查。

五、责任与违规处理1. 任何违反本制度的行为,将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露,相关责任人应承担相应的责任。

3. 综合管理部有权对文件收发过程进行抽查,以确保制度的执行效力。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效,由综合管理部负责解释。

2. 本制度如有更新,将及时通知全体员工。

总结:。

公司对外收发文件管理制度

公司对外收发文件管理制度

第一章总则第一条为加强公司文件管理工作,确保文件收发、传递、归档等环节的规范化和高效化,提高公司工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有对外收发文件,包括信函、电报、传真、电子邮件等。

第三条公司文件收发工作应遵循以下原则:1. 守时原则:确保文件及时送达收件人;2. 准确原则:确保文件内容准确无误;3. 安全原则:确保文件在传递过程中安全无丢失;4. 经济原则:合理利用资源,降低文件处理成本。

第二章文件收发流程第四条文件收发部门负责公司对外收发文件的接收、登记、传递、归档等工作。

第五条文件收发流程如下:1. 接收:收到文件后,应立即进行登记,包括文件名称、文号、收件人、发送单位、接收日期等。

2. 核实:对文件内容进行初步审核,确保文件符合公司规定和要求。

3. 传递:根据文件内容,确定文件传递方式,如专人送达、快递、电子邮件等。

4. 送达:确保文件在规定时间内送达收件人,并要求收件人签字确认。

5. 归档:将已送达的文件进行归档,确保文件完整、安全。

第三章文件登记与管理第六条文件收发部门应建立文件登记簿,详细记录文件收发情况,包括文件名称、文号、收件人、发送单位、接收日期、传递方式、送达日期等。

第七条文件收发部门应定期对文件进行整理、归档,确保文件档案的完整性和安全性。

第八条文件归档后,非经批准不得随意查阅、复制或借出。

第四章文件传递要求第九条文件传递应选择安全、可靠的传递方式,确保文件在传递过程中不受损坏或丢失。

第十条文件传递过程中,应确保文件保密,不得泄露公司机密信息。

第十一条文件传递时,应注明收件人姓名、职务、联系方式等,以便及时联系。

第五章奖励与处罚第十二条对在文件收发工作中表现突出、成绩显著的员工,给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度,造成文件丢失、损坏、泄露等后果的,视情节轻重给予相应处罚。

第六章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注:本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司公文文件收发管理制度

公司公文文件收发管理制度

一、总则为加强公司公文文件的管理,确保公文文件的及时、准确、安全传递,提高公文处理效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有公文文件的收发、传递、登记、存档等工作。

三、公文分类1. 通用公文:包括通知、通报、报告、请示、批复、函、纪要等。

2. 专用公文:包括合同、协议、招投标文件、工程设计文件等。

四、公文收发流程1. 收文(1)收文人员应按时到指定地点领取公文,并做好领取登记。

(2)收文后,应及时检查公文是否齐全、完整,如有缺页、破损等情况,应及时报告相关部门。

(3)对收到的公文进行分类,分别登记在收文登记簿上。

(4)对紧急公文,应立即呈报领导审批,并按领导批示办理。

2. 发文(1)发文部门应将拟发的公文提交至办公室审核。

(2)办公室对公文进行审核,确保公文格式、内容符合要求。

(3)审核通过的公文,由办公室负责人签发。

(4)签发后的公文,由办公室统一编号、打印、装订。

(5)发送公文时,应注明收件人、发送日期,并做好发送记录。

五、公文登记1. 收文登记:收文人员应详细记录收文时间、公文编号、文件名称、发送单位、接收单位等信息。

2. 发文登记:办公室应详细记录发文时间、公文编号、文件名称、发送单位、接收单位等信息。

六、公文存档1. 收文档案:收文部门应将收到的公文按照规定期限归档,确保档案的完整性和安全性。

2. 发文档案:办公室应将发出的公文按照规定期限归档,确保档案的完整性和安全性。

七、监督检查1. 办公室负责对公文收发管理工作进行监督检查,确保公文处理工作规范、高效。

2. 对违反本制度的行为,应予以纠正,并追究相关责任。

八、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

特此通知。

【公司名称】【发布日期】。

公司文件收发管理制度[4]

公司文件收发管理制度[4]

公司文件收发管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部文件的收发流程,确保文件的安全性、准确性和时效性,提高工作效率,保障企业信息的安全。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位。

三、定义1.文件:指公司内部产生的书面或电子形式的文字、图表、图片等载体,包括但不限于信函、会议纪要、报告、合同、备忘录等。

2.发起人:指起草、编制文件并发起文件传阅的人员。

3.承办人:指负责处理和执行文件相关事务的人员。

4.文件管理员:指负责管理公司文件,包括文件存档、审批等事宜的人员。

四、文件收发管理流程1. 文件发起流程1.发起人根据需要起草文件,确保文件内容准确、完整、规范。

2.发起人在文件上明确文件标题、日期、发起人姓名和部门。

3.发起人根据文件性质和紧急程度确定文件的分类,并选择合适的审批流程。

4.发起人将文件以电子或纸质形式提交至文件管理员。

2. 文件审批流程1.文件管理员接收到文件后,核对文件的完整性和合规性。

2.文件管理员根据文件的分类和审批流程,将文件转交给相应的审批人员。

3.审批人员按照规定时间对文件进行审批,并在文件上签署相关意见和日期。

4.一经审批通过的文件,文件管理员将其归档并记录在公司文件档案中。

3. 文件承办流程1.一经审批通过的文件,文件管理员将文件转交给指定的承办人。

2.承办人按照文件内容和要求,处理相关事务,并及时反馈处理情况。

3.承办人应确保文件的保密性,不得将文件透露给未经授权的人员。

4.承办人完成文件承办工作后,将文件归还给文件管理员,并注明处理情况。

4. 文件存档管理流程1.文件管理员负责对所有文件进行存档管理,并设置相应的文件存档系统。

2.文件管理员将文件按照分类、日期和编号归档,并妥善保存。

3.文件管理员定期检查文件存档系统,确保文件的完整性和安全性。

4.文件管理员根据公司规定的文件保存期限,对过期文件进行销毁或迁移归档处理。

五、考核标准1.发起人的考核标准:•文件的准确性、完整性和合规性。

公司文件收发管理制度[3]

公司文件收发管理制度[3]

公司文件收发管理制度一、总则公司文件是公司内部沟通、协作和决策的重要工具,为了保证文件的有效性、及时性和安全性,制定本《公司文件收发管理制度》。

本制度适用于公司内各级部门、岗位和人员在处理文件收发过程中的规范行为和要求。

二、文件的定义1.文件:指公司内部涉及业务活动、管理运作、决策、沟通等方面的文字、表格、图纸、电子文件等载体形式的记录。

2.收文:指接收内外部单位或个人送达的文件。

3.发文:指由公司主动发出、向内外部单位或个人送达的文件。

三、文件收发的基本原则1.及时性原则:文件的收发应及时进行,确保信息在最短时间内传达并得到响应。

2.准确性原则:文件的收发应准确无误,避免信息失真或误导。

3.保密性原则:对于涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息的文件,应严格保密,并采取必要的保护措施。

4.归档原则:对于重要文件应进行归档管理,方便后续查阅和追溯。

四、文件收发流程1.收文流程–接收:由部门负责人或指定人员负责接收各类文件,包括信函、报告、通知、合同等,并签署接收单。

接收单应记录文件的标题、发送单位、接收日期等基本信息。

–分发:根据文件的内容和涉及的部门、岗位,负责人进行合理的分发安排,并在收文登记表上记录分发情况。

–阅览:接收部门的相关人员应按照文件的重要性和紧急程度进行阅览,确保了解文件的内容和要求。

–批示:针对需要进一步操作、反馈或处理的文件,由相关负责人进行批示,并在收文登记表上记录批示意见。

–签收:对于需要回复的文件,接收部门应按时完成回复并签署回复单,并将回复件及时送达给发送单位。

2.发文流程–编制:由负责人或指定人员根据需要编制发文稿,确保发文内容准确、清晰、简明。

–审核:发文稿应经过所属部门负责人审核,确保与公司政策和要求相符。

–签发:经审核通过的发文稿由公司高层负责人签发,并在发文登记表上记录签发日期和负责人。

–分发:根据发文的内容和涉及的部门、岗位,由负责人进行合理的分发安排,并追踪分发情况。

关于公司文件收发管理制度

关于公司文件收发管理制度

第一章总则第一条为规范公司文件收发管理工作,确保文件传递的及时、准确、安全,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文件的收发、传递和处理。

第三条公司文件收发工作应遵循以下原则:1. 及时性:确保文件在规定时间内送达相关部门和人员。

2. 准确性:确保文件内容完整、准确无误。

3. 安全性:确保文件在传递过程中不被遗失、损坏或泄露。

4. 规范性:严格按照文件管理程序进行操作。

第二章文件分类第四条公司文件分为以下几类:1. 重大决策文件:涉及公司战略发展方向、重大投资决策等文件。

2. 行政管理文件:涉及公司行政管理、人事调动、薪酬福利等文件。

3. 业务文件:涉及公司业务运营、项目管理、市场拓展等文件。

4. 通知公告:涉及公司内部通知、活动安排、重要事件等文件。

第三章文件收发流程第五条文件收发流程如下:1. 文件收件:(1)收件人应认真核对文件名称、份数、密级等信息;(2)对收到的文件进行登记,填写《文件登记簿》;(3)对文件进行分类整理,分别存放。

2. 文件分发:(1)根据文件性质,将文件分发给相关部门和人员;(2)在分发文件时,应确保文件到达指定人员;(3)对分发情况进行记录,填写《文件分发记录表》。

3. 文件传递:(1)传递人员应确保文件在规定时间内送达;(2)传递过程中,应妥善保管文件,防止遗失、损坏或泄露;(3)传递完毕后,填写《文件传递记录表》。

4. 文件归档:(1)文件办理完毕后,应及时归档;(2)归档文件应按照档案管理要求进行分类、整理、编号;(3)归档文件应妥善保管,确保档案的完整性和安全性。

第四章文件保密第六条公司文件涉及国家秘密、商业秘密或公司内部机密的,应按照国家有关保密法律法规和公司保密制度执行。

第七条文件收发人员应严格执行保密制度,不得泄露文件内容。

第五章监督与考核第八条公司设立文件收发监督小组,负责对公司文件收发工作进行监督检查。

第九条文件收发人员应按照本制度规定履行职责,对违反规定的行为,公司将予以严肃处理。

收文管理制度(4篇)

收文管理制度(4篇)

收文管理制度(4篇)收文管理制度(通用4篇)收文管理制度篇11、凡上级和外单位发来的文件、信函、电报、内刊等由园区管理中心专人负责签收、拆封、分类编号、登记收文登记台帐,送园区管理中心领导审阅后,再送公司领导批阅。

2、各部门从有关部门及业务单位直接带回的文件,在填写《文件资料移交单》后交由园区管理中心统一登记归档。

3、经公司领导批阅后的文件,园区管理中心及时收回,按批示迅速准确地送阅和传递。

4、对发送的文件、信函、电报都要随时查询催办,防止办文拖期。

5、要求各部门在文件承办后,将办理结果在文件处理栏内,签署承办结果、承办人姓名、时间等。

6、将承办完毕后的文件立卷、归档。

7、上级下达的业务性文件,承办部门办完后,需要留存的,公司领导签批后可以复印留用。

收文管理制度篇2为规范公司收发文工作,简化办事程序,准确快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,特制订本制度。

一、收文管理(一)收文归口凡主送本公司的公文,包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交综合管理部统一登记、编号、分发。

综合管理部做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,二个工作日内办结。

其它因特殊原因签收的文件,应及时送达综合管理部完成收文手续。

(二)收文办理1、收文签收、登记。

收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后,后由综合管理部人员做入档归口管理工作。

2、办理程序。

(1)一般业务性文件的`办理程序:1、收文签收2、收文登记并填写《来文处理单》3、综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门4、主要领导批示,根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理5、分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务部门承办6、业务部门承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理7、文件办理完毕后填写办理结果8、交综合管理部归档9、规定期限办理和回复的,由主办部门或部门。

公司文件收发管理制度范本

公司文件收发管理制度范本

公司文件收发管理制度第一章总则第一条为了加强公司文件收发管理,确保文件传输的及时性、准确性和完整性,提高公司运营效率,根据《中华人民共和国档案法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部室、分支机构和子公司(以下统称部门)文件收发管理的各项工作。

第三条公司文件收发管理应遵循及时、准确、完整、保密的原则。

第四条公司文件收发管理的责任主体为公司全体员工,各级管理人员应负责监督和执行本制度的有关规定。

第二章文件收文管理第五条文件收文管理应遵循以下程序:(一)各部门收到文件后,应及时签收,并进行登记;(二)各部门负责人应对收到的文件进行初审,判断文件的重要性和紧急程度;(三)对重要文件和紧急文件,应及时传达给相关人员,并确保文件传达到位;(四)对一般文件,应按照文件内容进行分类归档,便于查阅;(五)各部门应定期对收文进行整理和归档,确保文件的安全和完整。

第六条文件收文管理应做好以下记录:(一)文件收文登记记录,记录文件名称、文号、收文日期、发送单位、密级、份数等信息;(二)文件传阅记录,记录文件传阅人员、传阅日期等信息;(三)文件归档记录,记录文件归档日期、归档人员等信息。

第七条文件收文管理应确保文件的安全和保密,对涉及国家秘密、公司商业秘密的文件,应按照相关规定进行管理。

第三章文件发文管理第八条文件发文管理应遵循以下程序:(一)各部门需发出的文件,应按照文件内容进行分类,确定文件密级和发送范围;(二)各部门负责人应对发出的文件进行审核,确保文件内容准确无误;(三)文件经审核后,由专人负责打印、封装和发送;(四)对重要文件和紧急文件,应采用快递、专人送达等方式,确保文件传达到位;(五)对一般文件,可通过公司内部邮件系统进行发送。

第九条文件发文管理应做好以下记录:(一)文件发文登记记录,记录文件名称、文号、发文日期、发送单位、密级、份数等信息;(二)文件送达记录,记录文件送达日期、送达人员等信息。

公司文件收发及管理制度

公司文件收发及管理制度

公司文件收发及管理制度一、文件接收管理1. 所有外来文件必须经过前台登记,并由专人负责分发至相关部门。

2. 各部门需指定专人负责接收文件,并在规定时间内完成签收。

3. 签收时,务必确认文件内容无误,并检查是否为所需接收的文件。

4. 对于紧急或重要的文件,应立即通知部门主管并优先处理。

二、内部文件发放1. 内部文件发放应由相关部门负责人审批后进行。

2. 文件发放前,需明确收件人、发放时间及文件的保密等级。

3. 发放文件时应使用公司统一的文件传递袋,并确保文件的整洁与安全。

4. 收件人收到文件后,应在文件签收簿上签字确认。

三、电子文件管理1. 所有电子文件应通过公司指定的电子邮件系统或内部网络平台进行发送和接收。

2. 电子文件的附件大小应控制在合理范围内,确保快速传输且不影响系统运行。

3. 对于涉密电子文件,应采取加密措施,并限定授权接收人员。

4. 电子文件的存档应按照公司档案管理规定执行,确保数据的安全与完整。

四、文件存档与保管1. 所有文件在处理完毕后,应根据文件性质分类存档。

2. 重要文件应存放于指定的保险柜或加锁的文件柜中,并有专人负责管理。

3. 定期对存档文件进行检查,确保文件的完整性和可追溯性。

4. 对于过时或无效的文件,应按照公司规定进行销毁或转移。

五、违规处理1. 对于违反文件收发及管理制度的行为,将根据情节轻重进行相应的处罚。

2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露,责任人需承担相应的责任。

3. 对于屡次违规的员工,公司将视情况进行更严厉的纪律处分。

六、其他注意事项1. 全体员工应加强文件管理意识,提高工作效率。

2. 对于特殊或不常见的文件管理问题,应及时咨询上级或行政部门。

3. 本制度自发布之日起生效,由行政部门负责解释和监督执行。

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度公司文件收发管理制度(通用7篇)在当今社会生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的公司文件收发管理制度,希望能够帮助到大家。

公司文件收发管理制度篇1一、总则1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

二、发文管理1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。

其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序:(1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

(2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。

(3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。

有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

(4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。

签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

(5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

公司制度收发文管理制度

公司制度收发文管理制度

公司制度收发文管理制度公司制度的收发文管理通常包括以下几个方面的内容:一、收文管理收文管理是对公司接收到的外部文件进行登记、分发、处理和归档的过程。

收文管理的关键在于确保每一份文件都能被及时准确地处理。

1. 收文登记:所有收到的文件应立即由专人负责登记,记录文件的来源、日期、内容摘要以及分发对象。

2. 文件分发:根据文件的性质和紧急程度,由负责人将文件分发给相关部门或人员,并确保其签收。

3. 处理跟踪:分发后的文件应有明确的处理时限,并由负责人跟踪处理进度,确保按时完成。

4. 归档整理:处理完毕后的文件应及时归档,便于日后查询和使用。

二、发文管理发文管理则涉及公司对外发送文件的起草、审批、发放和存档等环节。

这一过程要求高度的准确性和正式性。

1. 起草文件:起草文件时,应明确文件的目的、主题和内容,同时注意语言的准确性和逻辑性。

2. 审批流程:文件在发送前需要经过严格的审批流程,确保信息的准确性和合规性。

3. 文件发放:审批通过后,文件应由专人负责打印、封装并发放给指定接收对象。

4. 存档备查:发文记录应当详细登记,包括文件的去向、日期等信息,以备后续查验。

三、电子文档管理随着信息技术的发展,电子文档管理成为企业文档管理的重要组成部分。

电子文档的管理需要特别注意数据的安全和隐私保护。

1. 电子收发:电子邮件和企业内部通讯系统是电子文档收发的主要方式,应确保传输的安全性。

2. 权限设置:对于敏感文件,应设置相应的访问权限,防止未经授权的查看或修改。

3. 数据备份:定期对重要电子文档进行备份,以防数据丢失或损坏。

四、违规处理对于违反收发文管理制度的行为,公司应当制定明确的违规处理措施,包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分,以此来维护制度的严肃性和有效性。

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度第一章总则第一条为了规范公司文件的收发管理,加强公司内部信息的传递效率,提高工作效率,便于查阅和归档,制定本管理制度。

第二条公司文件包括纸质文件和电子文件,凡涉及公司日常业务、行政管理和决策的文件都属于公司文件。

第三条公司文件的收发一律按照本制度执行,并建立相应的文档管理系统。

第二章文件的收发程序第四条文件的发起方应填写文件申请表,并注明文件的紧急程度、签发人和接收人。

第五条发起方应根据文件的等级分为五个密级:机密级、秘密级、内部级、一般级、非限制级。

第六条发起方将文件申请表交给文件管理人员,由文件管理人员进行审查、分发和记录。

第七条经文件管理人员审查通过后,正式签发文件,并注明文件编号。

第八条文件管理人员按照文件申请表上的接收人姓名,将文件送交接收人。

第九条接收人收到文件后,应签字确认,并将签收日期填写到文件申请表上。

第十条文件接收人应按要求查阅完毕后,及时归还给文件管理人员。

第三章文件的管理要求第十一条文件管理人员负责对收发的文件进行编号,建立档案,并妥善保管。

第十二条文件管理人员应按部门、日期、文件名称的顺序进行归档,并在每份文件上注明相应的档案编号。

第十三条文件管理人员应确保文件的安全性,定期检查文件是否完整,如有遗失或损坏应立即补办。

第十四条文件的保密性由文件的密级决定,所有人员应严格按照密级处理文件。

第十五条文件的保管期限为根据法律、法规和公司规定的时间,过期文件应及时进行销毁或归档。

第十六条公司文件仅限于公司内部使用,不得外传或转让给任何其他单位或个人。

第四章处罚与附则第十七条对于违反本管理制度的行为,视情节轻重,可采取口头警告、书面警告、停职、解聘等措施。

第十八条本管理制度由公司领导审批,并于全体员工生效。

第十九条如对本管理制度有任何疑问或建议,可向公司领导提出。

同时,公司领导也有权对本管理制度进行调整和修改。

第二十条本管理制度解释权归公司领导所有。

本制度自发布之日起生效。

集团公司文件收发管理制度

集团公司文件收发管理制度

集团公司文件收发管理制度集团公司文件收发管理制度「篇一」1、目的为进一步加强公司各类文件资料的收发管理工作,使公司文件资料的收发管理工作更加规范化、制度化,提高工作效率,并明确职责;结合公司实际情况,制定本管理规范。

2、适用范围公司所有文件资料,包括工程资料、图纸、内外部文件、函件等。

3、职责公司所有文件资料,由公司各职能部门专人负责拟发、收集、整理后,统一交公司行政人事部档案室归档保管,具体操作根据《档案管理规定》标准执行;4、发文管理规定及流程4.1发文规定4.1.1公司各类发文均由所属部门负责拟稿排版及校对,分管部门领导审核,总经理签发;4.1.2所发文件必须由发文部门留存书面底稿、电子文本以作存档,并由部门专人建立文件收发登记台帐;4.1.3所发文件必须履行文件呈批手续且要有相关拟稿人、审核人、签发人的签字方可发出,需加盖公章的文件另加填盖章申请单;由总经理签字后,财务部执行盖章;4.1.4所有发文文件必须定期统一归档到公司档案室保管存档。

4.2发文字号编排4.2.1以公司名义,加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式:公司简称的大写英文缩写(XDCJ)+发布年号(四位数)+顺序号(三位数);公司名义发文,统一由行政部负责拟文及编号,经相关部门领导审核,总经理批准后发出;4.2.2以部门名义,加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式:4.3文件分类4.3.1制度、规定:根据公司经营管理的实际需要,由公司职能部门提出建立和完善的各类管理规章制度;4.3.2决定:对重大事项做出的决定按排;4.3.3通知:发布或公布公司各项制度,传达相关部门、人员或单位需要周知的事项;4.3.4通报:表彰先进,批评错误,借以教育员工;传达重要精神或情况;4.3.5通告:在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项;4.3.6报告:下级向上级汇报工作,反映情况、提出建议意见或答复上级的询问;4.3.7请示:向上级部门请求请示、批准;4.3.8批复:答复相关部门(单位)的请示;4.3.9意见:对相关问题提出意见或处理办法。

收发公司文件管理制度

收发公司文件管理制度

第一章总则第一条为规范公司文件收发管理工作,确保文件传递及时、准确、安全,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类文件的收发、传递、归档等工作。

第三条公司文件收发工作应遵循以下原则:(一)及时性:确保文件在规定时间内送达指定部门或个人;(二)准确性:确保文件内容完整、准确无误;(三)保密性:对涉密文件严格保密,防止失密、泄密;(四)规范性:按照公司文件管理规范进行操作。

第二章文件分类及编号第四条公司文件分为以下几类:(一)内部文件:包括公司规章制度、通知、通报、报告、请示、函件等;(二)外部文件:包括上级单位文件、合作伙伴文件、客户文件等;(三)其他文件:包括会议材料、培训资料、宣传材料等。

第五条公司文件应按照编号规则进行编号,编号格式为:年份+类别代号+序号。

第三章文件收发流程第六条文件收发流程如下:(一)收文1. 收文员接收文件,核对文件编号、标题、密级等信息;2. 对涉密文件,收文员应严格保密,不得泄露;3. 对非涉密文件,收文员应登记文件接收台账,记录文件名称、接收时间、接收人等信息;4. 收文员将文件分类整理,按照文件类型和编号顺序排列。

(二)发文1. 发文部门填写发文单,注明文件标题、密级、接收部门、发送时间等信息;2. 发文员核对发文单信息,确保准确无误;3. 发文员将文件打印、封装,按照发文单要求发送;4. 发文员在文件发送后,及时在文件发送台账上登记发送时间、接收人等信息。

第四章文件传递第七条文件传递应遵循以下规定:(一)文件传递应通过公司内部文件传递系统进行,确保文件安全、及时送达;(二)传递文件时,应确保文件封面、封底完好,不得折叠、破损;(三)传递文件应指定专人负责,确保文件传递过程中不发生丢失、延误等情况。

第五章文件归档第八条文件归档应遵循以下规定:(一)文件归档应按照文件分类、编号、密级等要求进行;(二)归档文件应保持整洁、有序,便于查阅;(三)归档文件应定期进行整理、清理,确保文件完整、准确。

公文收发管理制度(四篇)

公文收发管理制度(四篇)

公文收发管理制度1、目的为提高我公司公文办理工作的效率和质量,实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化,根据公文办理的相关规定,结合我公司实际情况,特制订本制度。

2、适用范围由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。

3、收文办理3.1外单位所有来文及各部门接到的文件、通知等,应统一由办公室办理收文手续。

3.2收文办理的程序一般包括。

签收、编号、登记、分送、阅批、分办、催办、保管、归档、销毁等。

3.3办公室接到来文后,要认真清点,核对并逐件编号,粘贴文件传阅处理单,并登记收文登记簿。

3.4办公室按照文件的内容和性质进行分送;相关领导阅示后,由办公室按领导批示意见进行分办。

3.5传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的,应按规定时限办结。

3.6办理完毕的来文应由办公室进行归档。

3.7各部门在办理来文过程中,要严格执行有关保密规定,防止泄密事件发生。

3.8保密件应单独编号,并于收到当日相关领导处阅示,阅完后单独保管,并做好保密件的清退工作。

4、发文办理14.1凡需统一编制文号的公文,纳入发文范围。

4.2发文办理的程序一般包括。

拟稿、校对、审核、签发(批准)、登记、印发、归档、销毁等。

4.3凡需制发的公文,需填制《公司文件发放申请表》,必须由编制人签字,不需会签的文件由该部门负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后,最后统一交办公室审核签发。

4.4经签发的公文,统一由办公室编制文号并下发。

4.5签发后的公文,未经批准,不得改动。

____公文办完后,办公室应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。

5、其他5.1其他对外报送的材料,由办公室填写对外报送材料登记簿,经相关领导审核批准后方可对外报送。

____公文编号见《文件分类和编号规则》。

5.3本制度自下发之日起执行,最终解释权归办公室所有。

公文收发管理制度(二)1、目的为提高我公司____工作的效率和质量,实现____工作的制度化、规范化和科学化,根据____的相关规定,结合我公司实际情况,特制订本制度。

单位文件收发管理制度

单位文件收发管理制度

第一章总则第一条为加强单位文件管理,确保文件收发工作的高效、准确和保密,特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有文件收发工作,包括公文、报告、请示、通知、函件等。

第三条文件收发工作应遵循以下原则:1. 及时性:确保文件在规定时间内送达接收部门或个人;2. 准确性:确保文件内容完整、准确无误;3. 保密性:严格执行文件保密规定,防止失密、泄密;4. 规范性:严格按照文件收发程序进行操作。

第二章文件收发流程第四条文件收发流程分为以下几个步骤:1. 文件登记:收发员收到文件后,应立即进行登记,包括文件名称、文号、份数、收件人、收件部门等信息。

2. 文件分发:根据文件内容,将文件分发给相关部门或个人。

3. 文件传递:收发员将文件送至收件部门或个人,并要求收件人签字确认。

4. 文件归档:文件传阅完毕后,收发员应及时将文件归档,归档内容包括文件名称、文号、份数、收件人、收件部门等信息。

5. 文件销毁:对于不再具有保存价值的文件,按照相关规定进行销毁。

第三章文件保密管理第五条文件保密工作应严格执行以下规定:1. 保密文件应在指定地点存放,并由专人负责保管。

2. 收发保密文件时,应使用专用信封或保密文件夹,确保文件安全。

3. 传递保密文件时,应确保文件不被他人看到,避免泄露内容。

4. 保密文件不得擅自复制、转发,确需复制、转发的,应经单位领导批准。

5. 文件销毁时,应确保文件内容不被泄露。

第四章文件归档管理第六条文件归档工作应遵循以下规定:1. 文件归档前,应检查文件内容是否完整、准确,有无破损、涂改等情况。

2. 文件归档时,应按照文件名称、文号、收件人、收件部门等信息进行分类整理。

3. 文件归档后,应确保档案柜安全,定期检查档案保存情况。

4. 文件查阅时,应遵守档案查阅规定,不得擅自带走档案。

第五章奖励与处罚第七条对在文件收发工作中表现突出的个人或部门,给予表彰和奖励。

第八条对违反本制度的行为,根据情节轻重,给予批评教育、通报批评、扣发奖金等处罚。

文件收发管理制度

文件收发管理制度

文件收发管理制度文件收发管理制度(精选12篇)为使公司的文件处理工作规范化、制度化,应制定规范的文件收发管理制度。

下面店铺为大家整理了有关文件收发管理制度的范文,希望对大家有帮助。

文件收发管理制度篇1(一)公司的文件由办公室负责起草和审核,公司总经理签发;党支部的文件由办公室负责起草和审核,党支部书记签发;公司本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核,总经理签发。

(二)文件签发后,送办公室统一安排打字,打印后送回起草部门校对,校对无误方能复印、盖章。

(三)文件和原稿,由办公室分类归档,保存备查。

(四)属于秘密的文件,核稿人应该注明"秘密"字样,并确定报送范围。

秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

(五)文件统一由办公室负责发送。

送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并向文件签发人报告报送结果。

秘密文件和由专人按核定的范围报送。

(六)外来的文件由办公室专人负责签收,并分类登记。

由办公室主任提出处理意见后,签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接件后即时报送。

(七)传阅文件由办公室专人负责收回,对领导指示的文件,办公室应及时组织传达和落实。

文件收发管理制度篇2一、收文处理每次收文之后,首先要与发文通知单对照检查,看所收文件是否与通知单上所印文件种类、数量相同,如有不符,应及时向发文机关查询。

二、发文处理(一)发文范围。

文件的发放,要严格按文件特定的发放范围和份数发放。

主干线文件的发放范围是市委常委、市政府、市人大、市政协、市纪检委、市委各部办委、各党委。

上级文件的发放范围,主要是市人大、市政府、市政协、市纪检委。

(二)发文程序。

凡经市委办公室下发的文件,都由通信员亲自送到各单位。

三、文件日常管理文件登记、分发、传阅后,要实行归类管理。

要留出三份文件存档。

剩余文件存入柜内,以备查用;领导阅后文件要通过筛选,留有批示文件,其余销毁。

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度一、目的与依据为保证公司文件的流转、管理和保存,规范文件的收发流程,提高工作效率和保密性,特制定本制度。

二、适用范围三、文件的定义和分类1.文件指公司内部产生的各种书面、电子文档及图纸,包括公文、会议纪要、决策文件、报告、行政及人事文件等。

2.文件按照内容、形式、用途等进行分类。

四、文件的收发方式1.文件收发方式主要包括纸质文件收发和电子文件收发。

2.纸质文件收发采用正式的文书形式,包括信函、传真和邮件等。

3.电子文件收发主要通过电子邮件、即时通讯工具和共享文档平台等途径进行,并确保传输安全和及时性。

五、文件的收发流程1.文件收发流程包括起草、审批、分发和归档等环节。

2.起草环节:文件起草由相关部门或人员负责,并确认文件的主题、用途、内容等,并填写文号和日期。

3.审批环节:文件须经过相关部门负责人或授权人员审批,并确保文件内容的准确性和合规性。

4.分发环节:审批通过后,文件可以通过纸质形式或电子邮件发送给相关人员或部门,并在分发清单上记录。

5.归档环节:收到文件的人员应及时归档,并将归档位置告知相关人员,以便查询和检索。

六、文件的保密管理1.公司文件中的涉密信息应采取措施保密,并严禁泄露。

2.根据信息的涉密程度,文件可以进行分级,标明涉密等级,并指定查阅和传递权限。

3.公司内部文件不得随意外传,禁止转发给无关人员。

4.对于涉及商业秘密的文件,公司有权对相关人员进行保密协议签订,并进行相关培训。

七、文件的保存和销毁1.公司文件应保存一定的期限,文件的保存期限根据相关法律法规和公司规定执行。

2.文件的保存可采用电子存档和纸质存档相结合的方式,确保信息的安全性和可检索性。

3.文件到达保存期限后,应按照公司的规定进行销毁,销毁操作应做好记录,并确保信息无法恢复。

八、文件管理的责任1.各部门负责人应建立健全文件管理制度,明确各环节的责任和流程。

2.公司组织人力资源部门或相关部门对文件管理进行检查和督促,确保制度的执行和落实。

收发文件管理制度(15篇)

收发文件管理制度(15篇)

收发文件管理制度(15篇)收发文件管理制度 1局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作,为使行文和收文处理规范化,特规定如下:一、行文(一)凡以我局名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办科室拟稿,经科室负责人、分管领导初审后,送办公室核稿,经办公室核稿后送局领导签发。

重要文件需由局领导审核,主管区领导签发。

联合行文必须同时送有关单位领导会签,方可发出。

(二)经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。

由拟稿科室打印、校对、装订,上行文由办公室发送并催办,平行文和下行文由拟稿科室分发。

(三)行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》(国发[20__]23号)有关规定执行,行文流程按局办公处理系统流程进行。

二、收文处理(一)所有发至我局的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的.公文),由局办公室统一签收、登记、编号,送局领导阅示或送有关科室办理。

(二)文件按办件、阅件进行分类。

办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围,提出办文意见,送局领导批示或交有关科室阅办。

需要办理的公文,经请示局领导后办理,办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

(三)对急办件,办公室应立即将文件送交局领导批阅。

领导不在时,办公室应根据文件内容及时限要求,交相关业务科室或人员办理。

事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

(四)一般公文通过局内网办理和传阅。

保密文件一律由办公室专人传送。

(五)凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

三、保密文件收发管理(一)遵守公司统计报表管理制度,保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁,并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

(二)制发文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,送局领导审批后印发。

(三)保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅,未经批准不得擅自扩大传阅范围;不准擅自复印或抄录保密文件,不得将文件带出办公室;确因工作需要携带外出的,需经局领导批准,并要妥善保管。

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收发文件管理制度
一、总则
1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

二、发文管理
1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。

其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序:
(1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

(2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。

(3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。

有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

(4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。

签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

(5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

(6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。

(7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。

没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。

三、收文管理
1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。

2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。

3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。

4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。

需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。

5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。

6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。

7、收文办理工作程序:
(1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。

公司所有公文由办公
室签收、拆封,对需纳入收文办理的,应统一进行收文登记。

(2)收文登记:收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。

将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

(3)拟办:在收文登记后,由办公室人员送办公室主任处审核,符合有关规定的,办公室应根据文件的内容、性质、缓急程度提出办理意见和建议,送请总经理批示后交有关部门办理。

(4)批办:批办是指总经理对收文的办理写出指示性意见,并指定办理部门和传阅范围。

(5)承办:承办是指按照总经理的批办意见,指定承办部门及传阅范围。

承办部门接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。

需两个以上部门承办的文件,主办部门要主动会同相关部门协商办理,并负责回复办理结果。

(6)催办:催办是指根据总经理的批办意见,由办公室督促承办部门尽快上报办理结果。

(7)注结:文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结,注明办理日期,并简要写明办理结果。

(8)存档:在收文办理结束后,应根据公文的相互联系、特征和保存价值分类整理立卷,要保证档案的齐全、完整。

没有存档和查存价值的公文,经过鉴定和总经理批准,可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销保证不丢失、不落销。

四、保密文件管理
1、严格遵守保密制度,保密资料统一由档案管理员收发、传递、销毁等,并严格把关。

2、制发保密文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,报送总经理审批后印发。

3、借阅、复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续,严禁将保密资料保密文件拿到其他营业性场所复印。

4、对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。

年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

五、文件的销毁
1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,按照公司有关规定,办理销毁手续报总经理批示。

2、经审核同意销毁的文件,应在档案管理员和办公室主任的共同监督下进行销毁。

六、附则
1、本制度由公司办公室负责解释。

2、本制度自发文之日起实施。

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