审计建议书的格式及范文
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审计建议书的格式及范文
审计建议书是对客户企业的财务和内部控制系统进行审核后,给出
的一份建议书,内容涵盖了企业财务状况及其目前存在的问题与风险。作为审计工作的有效成果之一,审计建议书的撰写对企业的进一步发展、管理完善以及资金利用等方面均具有很大的帮助。本文将深入探
讨审计建议书的格式与范文。
一、审计建议书格式
审计建议书是一份专业性的文书,因此在格式上应该注重严谨、简洁、明了、规范。
1. 封面
封面是审计建议书的入口,封面的设计直接决定了读者是否愿意深
入阅读其中的内容。封面通常包括企业名称、审计工作的时间和范围、审计单位名称、审计工作名称等。
2. 目录
目录是文件的重要组成部分,能够帮助读者快速了解文档的结构和
内容。目录内容应该包括标号、章节名称和页码。
3. 摘要
摘要应该简短明了,概述审计过程的主要情况和结果。摘要通常包
含被审计单位的基本情况、审计的范围、审计的目的、审计的主要发现、审计单位的工作成果以及建议等内容。
4. 正文
正文是整个审计建议书的重点,主要内容应包括以下几部分:
(1) 被审计单位基本情况介绍
被审计单位基本情况介绍是审计建议书的开篇,主要内容包括企业
名称、注册资本、经营范围、企业性质等基本情况。这部分内容应精
简明了,让读者了解企业的背景,为后续内容做好铺垫。
(2) 审计工作的范围和目的
审计工作的范围和目的应该明确具体,包括审计工作的时间、范围、方法、程序以及工作的目的。这部分内容主要是为阅读者提供审计建
议书的背景信息,并帮助阅读者准确理解审计建议书的内容。
(3) 审计过程的主要情况
审计过程的主要情况是审计建议书的重点,应该详细描述审计人员
的工作程序和结果。这部分内容应该包括数据采集、数据处理、风险
评估、内部控制测试等主要工作情况。
(4) 审计结果分析
审计结果分析是审计建议书的核心,主要内容应该包括审计发现的
问题和审计结果的分析。这部分内容应该按照问题的严重程度进行分类,分类后应该对每个问题逐一分析,包括对问题的原因、影响以及
应对措施等。
(5) 审计建议与意见
审计建议与意见是审计建议书的最终目的,根据审计结果的分析,
对存在的问题给出详细的建议和对策。审计建议应该具有实际操作性
和针对性,能够为企业的发展提供有效的指导。
5. 结尾
审计建议书的结尾应该简洁明了,主要内容包括总结、建议和鸣谢等。总结应该对审计的主要内容进行一个简单的回顾,并对审计的目
标和结果进行一个概括。建议应该给出结论性意见,并对企业提供实
际可行的改善方案。鸣谢一般是为审计人员、被审计企业以及其他相
关人员表示感谢。
二、审计建议书范文
范文一:
尊敬的某某公司:
根据合同约定和职责,我们对贵公司2018年度的财务情况以及管
理制度进行了审计。经过严格的审计程序,我们发现了如下问题:(一)财务管理不规范:财务制度不完善,分工不明确,对账不及时,会计凭证不规范等;
(二)内部控制欠缺:管理审核不严格、职责不明确、流程不规范、缺少防范性措施等;
(三)其他问题:未来发展规划不完善、企业文化建设不完善等。
以上问题均存在较大的风险,如果得不到及时解决,对贵公司的发展将带来不利影响。
针对以上问题,我们提出以下建议:
(一)完善财务和内部控制制度,建立健全的财务管理体系;
(二)加强企业文化建设,提高员工团队意识,增强企业凝聚力;
(三)完善未来发展规划,制定过程控制指标和效能目标,推进持续发展。
以上仅为初步建议,具体实施需要结合贵公司实际情况进行分析,具体方案我们会在后续提供。
此致
敬礼!
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范文二:
尊敬的某某公司:
经过对您公司2019年度财务状况的审计,我司认为您公司财务状况总体健康,但还存在以下问题:
一、现金流管理方面存在不足:首先是预算控制不到位,投资和融资决策不够科学,管理科学化程度不够高,管理手段和决策动向不够灵活。
二、劳动力管理亟待提升:公司在人员管理方面存在的问题主要表现在既有操作员工的技能缺失及缺乏专业人才,又在充分利用人力资源和激励机制上有不小的改进余地。
以上问题如果不能得到及时解决,对您公司的正常经营将带来较大风险。
因此,我司提出以下建议:
一、加强财务方面的控制和管理,建立健全的预算管理体系和现金流控制机制,完善现金管理体系,提高决策科学化程度,提高产品产出效率,同时,调整人员配合模式和劳动力分配,加强人才培训和引进,完善激励体系。
二、加强财务部门管理,掌握资金分配,实现资金有效与有序的利用,明智的解决短期资金问题,提高财务运营效率。
以上仅为建议,详细实施方案还需要针对您公司的实际情况进行进一步的细致分析。
祝愿你们的企业蒸蒸日上。
此致
敬礼!