药店gsp操作流程
GSP操作流程简图
![GSP操作流程简图](https://img.taocdn.com/s3/m/6b7fd4b967ec102de2bd89b5.png)
深圳市中泰药业G S P 操作流程简图
质量管理文件管理操作规程图:
质量管理体系内审操作规程图
不合格
合格
是
销售客户审核操作规程:
药品采购操作规程图
药品收货操作规程图
符合
药品储存操作规程图
药品养护操作流程图
采购药品 销后退回药品
药品销售操作流程图:
药品运输操作流程图:
不符
合格
不合格
销售部审核
否
计算机系统操作流程图:
质量查询流程图:
服务器数据库数据丢失或数据库毁坏 时
药品购进质量审评操作流程图:
药品质量投诉 服务质量投诉
是。
GSP操作流程
![GSP操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/3fde2704581b6bd97f19ea47.png)
不合格品处理流程
七、物流配送单
物流配送单 (仓储部)
配送单确认 (司机)
配送出车单 (司机)
配送回车单 (司机)
八、首营品种审核流程
首营品种登记表 (采购员)
首营品种审批 (采购经理)
首营品种审批 (质量部经理)
首营品种审批 (质量副总)
九、首营企业审核流程
首营企业登记表 (销售员)
首营企业审批 (采购经理)
首营企业审批 (质量部经理)
首营企业审批 (质量副总)
十、设备养护记录
设备资料维护 (养护员)
设备养护单 (养护员)
设备养护记录 (养护员
十一、药品养护记录
药品养护计划 (养护员)
库存药品养护记录 (养护员)
药品养护记录 (养护员)
十二、近效期药品流程
近效期药品筛选 (运营部)
近效期药品复核 (养护员)
近效期药品促销方案 (采购员)
召开近效期药品会议 (采购部经理)
促销政策落实(原则是购员)
进货退出 GSP 复核 (验收员)
进货退出单 (仓储部经理)
三、销售开票流程
销售开票单 (开票员)
销售结算 (账务结算员)
销售出库单 (打票员)
销售出库 GSP 复核 (复核员)
四、销售退回流程
销售退回单 (开票员)
销售退回审核 (运营经理)
销售入库质量验收 (验收员)
合格 (验收员)
一、采购、验收、入库流程
采购订单填制 (采购员)
采购订单审核 (采购经理)
来货接收,确认供货方及件数 (仓库保管)
进货单开票 (验收员)
合格 (验收员)
不合格 (验收员)
进货入库 GSP 验收 (验收员)
GSP认证实际操作
![GSP认证实际操作](https://img.taocdn.com/s3/m/2873d512b7360b4c2e3f6496.png)
GSP认证实际操作第一部分:硬件部分一、人员结构二、营业场所第二部分:软件部分(参考相关材料)一、质量管理制度二、岗位职责三、工作程序四、工作流程图五、GSP相关表单六、GSP申报材料第三部分:企业工作过程第一章采购业务流程(一)采购管理(二)商品上柜的顺序(三)入库退货工作流程(四)结算工作流程(五)软件操作过程中问题处理第二章存储与养护管理一、在库药品的养护过程二、陈列检查记录三、中药饮片装斗前的质量复核记录四、温湿度检查记录五、近效期药品提醒表第三章销售管理第一部分:硬件部分一、人员结构1、药师或执业药师在职在岗。
2、上岗证:营业场所所有人员必须经药监部门培训合格,取得上岗证。
一般还应该有专业的岗位培训记录、再教育记录等。
注意:中药购销员、中药调剂员必须取得中药上岗证或有相应的中药知识培训记录。
3、继续教育、培训:企业所有人员在制度中要有明确的继续教育和培训规定。
企业要有“继续教育培训档案”和培训记录(多次、有试卷、评测等)。
4、健康档案:直接接触药品的岗位工作人员每年需进行健康检查,检查内容符合要求(检查体检表),并建立“健康档案”5、质量管理人员、验收员、采购员具有药师以上职称或中专以上药学或相关专业学历;营业员高中以上文化。
注意:所有涉及质量方面的文件上的签字等只能是质量负责人。
注意:原始验收记录的制作签字等只能是验收人员。
6、处方审核人员必须是执业药师。
注意检查处方记录上的签字。
7、职工档案册,相关证书复印件—存放于职工档案内。
8、统一工作服,每人配置胸卡。
二、营业场所1、面积要求:营业场所≥80、40平方米2、营业场所、仓库、办公区、生活区是否“有效隔离”。
3、营业场所和药品仓库环境整洁、无污染物:烟头、杂物、污水、地面及四壁平整干净,无尘土等。
4、营业场所宽敞、整洁,营业用货架、柜台是否齐备,销售柜组标志是否醒目。
注意:经营中药需有中药的操作调剂台。
药品的分类标志需要醒目,悬挂标示牌5、设备:空调(除湿、加湿)、温湿度计、排风扇、标示牌、一楼需要排水设施、照明、消防设施等。
雨人软件门店GSP操作流程
![雨人软件门店GSP操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/67eca36403768e9951e79b89680203d8ce2f6aa8.png)
一.含麻黄碱商品管理
1,单据生成由系统零售卖货时自动生成.
2.查询位置.
二.处方药销售记录
3.修改空白的处方
三.温湿度填写.
1.
2. 3.
四.近效期药品催销表.
六.陈列药品养护
七,重点药品养护
重点药品养护,操作同一般药品养护一样的,只是不同之处在于选择重点养护.
八,拆零药品销售记录.
九,仪器设备保养记录.
十,药品陈列环境和存放条件检查.
十一,仪器设备使用记录.
十二,药品购进退出记录.
十三,中药饮片装斗与清斗记录.
1.装斗
至此所有装斗记录完成.
2.清斗.
十四.中药配方销售记录.
软件中无此功能.
十五,中药材中药饮片养护记录.
十六.中药材,中药饮片质量验收记录.。
药品GSP操作流程解析
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•收货:是指对货源和到货药品实物的查验过程。 •验收:是对到货药品实物质量状况检查的过程。
药品GSP操作流程解析
三、收货与验收
•附录第一条 企业应当按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》(以下 •简称《规范》),制定药品收货与验收标准。对药品收货与验收过程中出现的不 •符合质量标准或疑似假、劣药的情况,应当交由质量管理部门按照有关规定进行 •处理,必要时上报药品监督管理部门。
•随货同行单存在问题: •1、内容不全;2、手写; •3、无原印章或不是出库专用章; •4、品名不符、规格不符、数量不 •符、批号效期不符等
•拒收,通知采购人员与对方联 •系核实,要求对方更改随货同 •行单
•随货同行单必须随货物同行,在途过程中必须保证票货相符。(现场填写的要拒收, •必须是打印票据)
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药品GSP操作流程解析
三、收货与验收 运输方式检查
•第七十三条 药品到货时,收货人员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同 •行单(票)和采购记录核对药品,做到票、账、货相符。 • 随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格 •、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专 •用章原印章。
【释义】
v 本条是新增条款,目的是防止“挂靠经营”等违法行为和经销假劣药品的违
法活动。 v 【认证检查要点】
•发票开具日期必须与随货同行保持一致, •或在随货同行单日期之后开具,不允许 •提前,形成时间倒置
v 发票的开局时间必须符合国家税法的有关规定,发票内容应当结合电子监管
码记录予以核实。
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药品GSP操作流程解析
GSP操作流程图
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药品购进及首营审批流程图购进药品药品质量收货与验收管理流程图收货员1.检查来货运输条件2.检查药品外观3.核对药品米购记录和来货随货同行单4.按随货同行单核对来货药品品种,批号,数量质量问题、品种不符、过期、违约、拒收不符合待验区符合数量不符,采购部与供方确认,修改采购记录、随货同行单。
按修改后的单据收货。
供方不予确认的,拒收。
不合格合格由质量管理员录入药品质量档案凭验收入库单与保管员办理入库交接手续不合格品管理程序拒收退货供方质量违纣责任入退货区退货程序药品待验区验收员验收合格不合格系统生成入库通知单保管员按药品储藏属性进行分库储存(过期药品)供方委托销毁(质量违约)拒收药品外用药品退货区退货程序药品在库养护管理流程图药品出库管理流程图销后退回药品管理流程图在库检查时发现的不合格药品、该药品是属于合同条款可退回供方的药品,上级药品监督管理部门通知有问题的药品。
不合格药品处理流程图►f-----在库检查、发货不合格 药品「 ________________________质量管理人员确认出库复核发现不合格药 品在养护过程中发霉烂、 变质及其它质量问题超出商品有效期的商品质量管理部检验确认不 合格的商品各级监督管理部门发文 通知禁止销售的品种各级监督部门抽查检验 不合格的商品7~1。
药店gsp操作流程
![药店gsp操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/01d0595e01f69e3142329402.png)
操作规程目录、质量文件管理程序、药品采购操作规程、药品收货操作规程、药品验收操作规程、药品销售操作程序、处方审核、调配、核对操作规程、药品拆零销售操作规定、含特殊药品地复方制剂销售操作规程、营业场所药品陈列操作规程、营业场所药品陈列检查操作规程、营业场所冷藏药品地存放操作规程、计算机系统地操作和管理操作规程制度:质量文件管理程序一、目地:对质量活动进行预防、控制和改进,确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规范质量管理文件地起草、审核、批准、执行、存档等操作程序.二、适用范围:适用于企业经营质量管理过程中地质量管理制度、工作程序等文件. 责任:质量负责人、质量管理员对本程序地实施负责.三、内容:(一)文件地起草、文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作地需要,提出起草申请,报公司质量负责人.、公司质量负责人接到申请后,应对文件地题目进行审核,并确定文件编号,然后指定有关人员起草.、文件一般应由门店质量负责人起草,如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况地人员起草.、如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况地人员起草.起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、执行日期、分发人员、目地、依据、适用范围和内容.、岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格.、文件编号规则:()形式:企业代码-文件类别代码-顺序号()企业代码:由本企业名称前两个字地第一个拼音大写代表.()文件类别代码:质量管理制度(代码为);岗位职责(代码为);操作程序(代码为).()顺序号按文件类别分别用位阿拉伯数字,从“”开始顺序编号.、文件起草时应依据文件地合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定.(二)文件地审核和批准:、公行审核.、审核地要点:()是否与现行地法律法规相矛盾.()是否与企业实际相符合.()是否与企业地现行地文件相矛盾.()文件地意思是否表达完整.()文件地语句是否通畅.()文件是否有错别字.、文件审核结束后,交企业负责人批准签发,并确定生效日期.、文件签发后,质量管理人员应组织相关岗位人员学习,并于文件制定地日期统一执行,质量管理人员负责指导和监督.(三)文件地印制、发放:、正式批准执行地文件应由门店质量负责人计数.、门店质量负责人计数后,应将文件统一印制并进行发放.(四)文件地复审:、复审条件:()法定标准或其他依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审.()在文件实施过程中,文件地内容没有实用性和可操作性.(五)文件地撤销:、已废除及过时地文件或发现内容有问题地文件属撤销文件地范围.发现文件有错误时也应立即撤销.、当企业所处内、外环境发生较大变化,旧质量体系文件已不能适用时,应相应制定一系列新地文件.新文件办法颁发执行之时,旧文件应同时撤销、收回.(六)文件执行情况地监督检查:、文件地监督检查:质量文件地监督检查由质量管理人员和各岗位人员参加.()定期检查各岗位现场使用地文件,核对文件目录、编号及保存是否完整.()检查文件地执行情况及其结果:各岗位对制度和程序在本岗位地执行情况定期进行自查:质量管理人员定期或不定期组织对制度和程序地执行情况进行检查,依据检查中发现地不足及时制定整改措施,限期整改,对整改仍达不到要求地,结合相关考核制度进行处罚.()记录是否准确、及时检查各项记录地真实性、完整性和规范性,以保证经营药品地可追溯性.()已撤销地文件是否全部收回,不得再在工作场所出现、使用.(七)文件地修订:、质量文件应定期检查、不断修订,一般每隔两年对现行文件进行复检检查,做出准确或修订评价,但当企业所处内、外环境发生较大变化,如国家有关法律、法规和企业地组织结构、经营结构、方针目标发生较大变化时,应对文件进行相应地修订,以确保其适用性和可操作性.、文件地修订一般由文件地使用者或管理者提出,质量管理制度、岗位职责、操作程序地修订,应由质量管理人员提出申请并制定修订地计划和方案,上可行性并审批.文件地修订过程可视为新文件地起草,修订地文件一经批准执行,其印制、发放应按有关规定执行.、文件地修订必须做好记录,以便追踪检查.(八)文件系统地管理及归档:质量管理人员负责质量体系性文件地管理.、编制质量体系文件明细表及文件目录.、提出指导性文件,使质量体系文件达到规范化地要求.、确定文件地分发范围和数量,并规定其必要地保密范围和保密责任.、各项法规性文件应由质量管理人员统计数量统一印制、发放,并由签收人签名.各岗位对发放地文件一律不得涂改、复印.、质量管理人员对质量体系文件具有最终解释权.制度:药品采购操作规程一、目地:规范药品采购环节地质量管理程序,确保购进药品地质量和合法性.二、范围:适用于门店采购药人员地采购过程.三、责任:药品采购人员四、内容:、门店采购人员根据门店计算机系统库存上下限预警提醒生成缺货预警.、采购人员根据生成地缺货预警信息生成制定请货计划.、采购人员根据请货计划制定门店采购记录,采购记录地内容应包括:药品地通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、单价、购货日期等内容.、采购人员制定好采购计划后,通过计算机系统发送请货.、购进药品应按规定建立完整地购进记录,购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容;购进记录至少保存三年.、货到后当天,采购员通知验收员,验收员验收签单,合格后上架销售;不合格拒收,由、验收中发现地不合格产品、滞销产品,报店长审批后由验收员填写《药品拒收报告单》,确定退货地,采购员填写《退货通知》联系退货.制度:药品收货操作规程一、目地:保证药品地收货流程符合新版及其附录地要求.二、适用范围:本程序适用于收货过程地质量控制管理.三、责任者:收货员、采购员四、流程药品到货时,收货员应根据《药品收货地管理》地要求进行收货操作.、检查有无随货同行单以及相关地药品采购记录,没有其中任何一项地均做拒收处理.、核查随货同行单是否与电脑中备案地样式一致,是否加盖药品出库专用章原印章,不符合要求地做拒收处理.、核实运输方式是否符合要求.()核实运输工具是否密闭,车厢内若有雨淋、腐蚀、污染等现象,及时通知采购员并报质量部处理.()供货单位委托运输药品地,收货员根据采购部提前通知地对方地委托运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息进行逐一核对,不一致地通知采购员并报质量部处理.、收货员根据随货同行单核对药品实物和采购记录.()随货同行单中药品地通用名称、剂型、规格、批号、生产厂商等内容与药品实物或采购记录不符地不得收货,并通知采购员处理.()随货同行单与采购记录、药品实物数量不符地,经采购员与供货单位确认并调整采购订单地采购数量后,再进行收货.、符合收货要求地,拆除药品地运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况地药品,做拒收处理.、计算机系统收货登记:收货员在计算机系统中提取采购订单,登记药品地批号、数量、生产日期、有效期、货位等内容,拒收地填写拒收数量及拒收原因,存、将核对无误地药品按品种特性要求放置于相应库房地待验区域内,并在随货同行单上签字后连同采购收货单移交验收人员.、销后退回药品地收货操作流程见《药品购进退出、销后退回操作规程》.制度:药品验收操作规程一、目地:规范药品验收工作,确保购进药品质量可靠,企业合法.二、范围:本企业验收药品地过程三、责任:验收人员四、内容:(一)验收员依据总部仓库配送“出库复核单”对照实物进行核对后收货,将配送地药品放置于待验区.(二)验收地内容:药品质量验收包括药品外观性状地检查和药品包装、标签、说明书及标识地检查.、验收地标准:()验收员依据药品质量标准规定,逐批抽取规定数量地药品进行外观性状地检查和包装、标签、说明书及标识地检查.()验收员依据药品购进合同所规定地质量条款进行逐批验收.、验收地场所、步骤与方法:()验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求:符合规定地,予以记录并开箱检查药品内包装、标签和说明书是否符合规定;在系统药品验收记录上填写药品地批号、数量、有效期生产日期及质量状况、验收结论,并将药品验收记录按照规定保存;同时通知营业员将药品上架.凡发现有不符合规定情况时,应填写《药品拒收报告单》,通知质量管理人员复查处理.()药品包装、标识主要检查内容:药品地每一整件包装中,应有产品合格证.同一批号地整件药品按照堆码情况随机抽样;件以下包括件全抽,件以下件以上地包括件应抽取件;件以上地每增加件地在件地基础上多抽取件,不足件地按照件计算.在每件上、中、下三部位抽个以上地小包装,如外观有异常现象包括封口不牢、标签污损有明显重量差异或外观异常等情况地,应加倍抽样复验共个最小包装. 对整件药品存在有破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常及零货、拼箱地,应当开箱检查至最小包装.eUts8。
药店gsp操作流程(DOC34页)
![药店gsp操作流程(DOC34页)](https://img.taocdn.com/s3/m/bba97252aef8941ea66e055f.png)
药店gsp操作流程(DOC34页)操作规程目录1.质量文件管理程序2.药品采购操作规程3.药品收货操作规程4.药品验收操作规程5.药品销售操作程序6.处方审核.调配.核对操作规程7.药品拆零销售操作规定8.含特殊药品的复方制剂销售操作规程9.营业场所药品陈列操作规程10.营业场所药品陈列检查操作规程11.营业场所冷藏药品的存放操作规程12.计算机系统的操作和管理操作规程制度1:质量文件管理程序一.目的:对质量活动进行预防.控制和改进,确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规范质量管理文件的起草.审核.批准.执行.存档等操作程序。
二.适用范围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度.工作程序等文件。
责任:质量负责人.质量管理员对本程序的实施负责。
三.内容:(一)文件的起草1.文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要,提出起草申请,报公司质量负责人。
2.公司质量负责人接到申请后,应对文件的题目进行审核,并确定文件编号,然后指定有关人员起草。
3.文件一般应由门店质量负责人起草,如有特殊情况可指定熟悉法律法规.药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
4.如有特殊情况可指定熟悉法律法规.药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
起草人.起草日期.审核人.审核日期.批准人.批准日期.执行日期.分发人员.目的.依据.适用范围和内容。
5.岗位职责还应有质量责任.主要考核指标和任职资格。
6.文件编号规则:(1)形式:企业代码-文件类别代码-顺序号(2)企业代码:由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。
(3)文件类别代码:质量管理制度(代码为ZD );岗位职责(代码为GZ );操作程序(代码为CX )。
(4)顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字,从“01”开始顺序编号。
7.文件起草时应依据文件的合法性.实用性.合理性.指令性.可操作性.可检查考核性等六个方面进行制定。
(二)文件的审核和批准:1.公行审核。
药品GSP操作流程解析
![药品GSP操作流程解析](https://img.taocdn.com/s3/m/5483a5385bcfa1c7aa00b52acfc789eb162d9e44.png)
配送延误问题
总结词
配送延误问题可能影响药品的正常使用,降低客户满 意度,甚至引发法律纠纷。
详细描述
在药品GSP操作流程中,配送延误是一个不可忽视的 问题。药品的配送延误可能影响患者的治疗和用药效 果,降低客户满意度。为解决这一问题,应加强与物 流公司的合作与沟通,确保药品的及时配送。同时, 对配送过程中的异常情况应及时处理和解决,以避免 延误问题的发生。此外,对配送延误的原因和影响进 行深入分析,制定相应的改进措施,以提升配送效率 和客户满意度。
优化库存布局
合理规划库存区域,提高库存管理效率。
提高销售与配送服务水平
加强客户服务培训
提高销售人员和配送人员的服务意识和专业水 平。
优化销售流程
简化销售审批流程,提高销售效率。
建立客户服务反馈机制
及时收集和处理客户反馈,持续改进服务水平。
04
药品GSP操作流程常见 问题及解决方案
供应商管理问题
总结词
供应商管理问题主要表现在供应商选择、资质审核、供货稳定性等方面。
详细描述
在药品GSP操作流程中,供应商的管理至关重要。供应商的选择应基于质量、价格、交货期等多方面因素的综合 评估。同时,对供应商的资质审核也是确保药品质量的重要环节。此外,供应商的供货稳定性也是需要关注的问 题,以确保药品的持续供应。
近效期管理
对近效期的药品进行跟踪管理 ,防止过期药品销售。
药品销售与配送
销售记录
建立详细的销售记录,包括销售日期、客户 名称、药品名称、数量等。
配送管理
制定合理的配送路线和方案,确保药品及时 送达客户手中。
出库复核
对出库药品进行复核,确保发出的药品品种、 规格、数量准确无误。
药店gsp首营细则
![药店gsp首营细则](https://img.taocdn.com/s3/m/fad9f8b76429647d27284b73f242336c1fb9305e.png)
药店GSP首营细则一、引言GSP(Good Supply Practice)首营管理是药店经营过程中重要的环节。
药店需要严格遵守GSP首营细则,确保药品的质量和安全性,以保障消费者的健康和权益。
本文将介绍药店GSP首营细则的要点和操作流程。
二、GSP首营细则的目的GSP首营细则的目的在于规范药店的运营管理,确保药品的质量和安全性。
通过GSP首营管理,药店能够有效降低药品的风险,提高运营效率,保证药店的合规经营。
三、GSP首营细则的内容GSP首营细则主要包括以下内容:1. 人员管理药店应建立健全的人员管理制度,包括招聘、培训、考核等环节。
药店人员应具备相关的资质和技能,并接受定期的继续教育。
2. 设施设备药店的设施设备应符合相关的要求,包括药品存储设备、冷链设备、防盗设备等。
药店应定期对设施设备进行维护和检修,确保其正常运行。
3. 药品采购药店在采购药品时应选择正规的药品供应商,并与供应商签订药品采购合同。
药店应建立药品采购的记录和档案,确保药品的来源可追溯。
4. 药品验收药店对采购到的药品应进行严格的验收,包括检查药品的包装完好性、标签信息的准确性等。
药店应建立药品验收记录,以备查阅。
5. 药品存储药店应建立合理的药品存储管理制度,包括药品的分类存放、药品的保质期管理等。
药店应定期对药品存储环境进行监测,确保温湿度符合要求。
6. 药品销售药店在销售药品时应与消费者签订药品销售合同,并提供药品使用说明和禁忌事项等信息。
药店应建立药品销售记录,以备查阅。
7. 药品退换药店在接受消费者退换药品时应建立相应的管理制度,包括验收、登记、处理等环节。
药店应将退换药品妥善处理,确保不会再次流入市场。
8. 药房管理药店应建立严格的药房管理制度,包括药品的上下架管理、药品库存管理等。
药店应定期对药房进行盘点和检查,确保药品管理的准确性。
9. 不良反应监测药店应建立不良反应监测制度,及时收集和上报药品使用过程中出现的不良反应情况。
药品经营批发企业药店GSP流程图
![药品经营批发企业药店GSP流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/69db278f0875f46527d3240c844769eae009a3e3.png)
药品配送的程序
复核对照实物进行项目 数量核对和质量检查并 做好出库复核记录
按不同的属性 剂型装箱
发货员对出 库凭证确认
遵循及时、准确、 安全、经济的原 则运输,按事先
填制拣货单,确定 拼箱区货位,分发 拣货单
发货员按“药品 配送单”发货, 送货员对照实物 签收
保管员在拆零区拣货 记录批号和保管帐,药 品送拼箱区指定货位
质量领导 小组审定
主要负责 人批准
人事教育部
总经理 办公室发布
有关部门 执行落实
主要负责人批准
质量管理文件编制、修订、审批及考核程序
国产药品进货程序
国产药品
进货
做好购进记录
进口药品进货程序
国产药品
首营 企业
销售部门开 具“销后退 回通知单“
保管员凭“销后 退回通知单“对 照实物收货
存放在退货区 并做好退货记录
ห้องสมุดไป่ตู้
按“药品入库储 存程序“办理入 库手续
按“药品质量检查 验收程序“验收并 办理交接手续
01
02
03
04
05
药品销后退回的处理程序
药品出库复核程序
复核 记录 出库
保管员出 库凭证进 行确认
包 装 封 口
填写标 签及有 关内容
清场并 记录
分装 记录
成 件 包 装
移入 成品库
药品拆零和拼箱发货的程序
发货员对出 库凭证确认
填制拣货单,确定 拼箱区货位,分发 拣货单
保管员在拆零区拣货 记录批号和保管帐,药 品送拼箱区指定货位
复核对照实物进行项目 数量核对和质量检查并 做好出库复核记录
药店gsp操作流程
![药店gsp操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/75d43e50f11dc281e53a580216fc700abb68525f.png)
1、正式批准执行的文件应由门店质量负责人计数。
2、门店质量负责人计数后,应将文件统一印制并进行发放。
〔四〕文件的复审:
1、复审条件:
〔1〕法定标准或其他依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审。
〔2〕在文件实施过程中,文件的内容没有实用性和可操作性。
〔五〕文件的撤销:
1、验收的标准:
〔1〕 验收员依据药品质量标准规定,逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书与标识的检查。
〔2〕验收员依据药品购进合同所规定的质量条款进行逐批验收。
2、验收的场所、步骤与方法:
〔1〕验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求:符合规定的,予以记录并开箱检查药品内包装、标签和说明书是否符合规定;在系统药品验收记录上填写药品的批号、数量、有效期生产日期与质量状况、验收结论,并将药品验收记录按照规定保存;同时通知营业员将药品上架。凡发现有不符合规定情况时,应填写《药品拒收报告单》,通知质量管理人员复查处理。
4、收货员根据随货同行单核对药品实物和采购记录。
〔1〕随货同行单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产厂商等内容与药
品实物或采购记录不符的不得收货,并通知采购员处理。
〔2〕随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的,经采购员与供拆除药品的运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破
4、验收记录:
〔1〕药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、产品批号、有效期、批准文号、生产企业、生产日期、供货单位、供货数量、到货日期、质量状况、验收结论和验收员签章。
〔2〕药品验收记录的保存:保存五年。
5、验收员发现不合格药品时,应按《不合格药品管理程序》报质量管理人员复查处理。验收员发现本程序未明确的问题时,应立即报告质量管理人员,由质量管理人员处理。
零售药店GSP操作规程(新版)
![零售药店GSP操作规程(新版)](https://img.taocdn.com/s3/m/7023026bf342336c1eb91a37f111f18583d00c72.png)
零售药店GSP操作规程(新版)⽂件名称:药品采购、验收、销售操作规程编号:XXX-SOP-V3-1第⼀条为规范我单位的药品采购、验收、销售⼯作,根据〈药品经营质量管理规范〉第⼀百四⼗⼀条规定和相应条款要求,特制定本操作规程。
第⼆条本操作规程适⽤于零售药品采购、验收、和销售⼯作。
第三条我单位药品采购、验收、陈列和销售岗位⼈员分别执⾏本操作规程所列的相关规定。
第四条药品采购⼯作,执⾏下列操作规程:(⼀)按市场所需和质优价适的原则,选择药品列⼊拟选购品种范围;(⼆)查询拟采购品种的可供货单位,进⾏匹配:1.若为已合作供货单位,登陆计算机系统直接选择供货单位拟定采购计划;2.若为新合作供货单位,按相关制度要求索取供货单位资料进⾏“⾸营企业”审批,在计算机系统建⽴基础信息资料⽣效后,再选择供货单位拟定采购计划。
(三)查询拟采购的品种,是否为⾸次经营品种,若是,按相关制度进⾏“⾸营品种”进⾏审批,完成计算机系统的基础数据。
再⾏拟定采购计划;若是过往经营的品种,直接选择品种拟定采购计划。
(四)采购计划完成后,由有需要,由相应负责⼈批准后,将计划传给相应的供货单位,或在供货单位的采购平台上完成订货计划。
(五)专门管理类药品的采购计划数量,每个品种每次最⼩单位数量限制在20以内。
(六)操作计算机系统,由其⽣成采购记录。
(七)采购药品所需的货款,按和供货单位的约定,在验收药品后⽀付现⾦或通过银⾏帐号将货款⽀付到供货单位的银⾏帐号上(专门管理类药品必须如此操作)。
(⼋)索取与所供药品相匹配的发票。
第五条药品验收⼯作,执⾏下列操作规程:(⼀)收货⼈员对供货单位送来的货物,查看其送货根据其随货同⾏单,对药品进⾏收货,检查药品的件数、实物是否与随货同⾏单⼀致。
(⼆)冷藏药品,检查其运输⼯具及储存温度是否符合要求,不符合规定的,拒收。
(三)将货移⾄营业场所可设置“临时待验区”处,冷藏药品移⾄药品存放冰箱,放置“待验”标志,通知验收⼈员进⾏验收。
药品GSP操作流程解析药品GSP操作流程解析
![药品GSP操作流程解析药品GSP操作流程解析](https://img.taocdn.com/s3/m/bcb888df87c24028905fc326.png)
【释义】
❖ 审核供货单位销售人员的资质。核实授权书的内容是否符合要求;电话授权 单位核实销售人员身份。以上工作留下痕迹。
❖ 【认证检查要点】
❖ 常见问题:授权书未标明授权日期、期限、销售的品种;生产企业应当列明 或附具体品种;经营企业应提供有效药品目录;如果经营公司的品种有特殊
委托事项,则应标明。
授权日期:一定要在 首次购进日期之前
❖ 【释义】 ❖ 本条属于质量风险管理范畴,一要制定评审制度;二要落实评审制度。评审
可以分级进行,至少每年一次,有评审报告。
二、采购
时 空 首 营 流 程
1、提供首营资料给宋贝贝,进行信息录入(如个别无法预先提供品 种资料的,应尽可能提供产品实货或详细品种信息进行录入,以保证录 入准确性),原则上客商资料必须预先提供方能录入;
❖
15、一年之计,莫如树谷;十年之计 ,莫如 树木; 终身之 计,莫 如树人 。2021年6月下 午11时 58分21.6.1423:58June 14, 2021
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16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ,而提 出新的 问题, 却需要 有创造 性的想 像力, 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021年6月14日星期 一11时 58分32秒23:58:3214 June 2021
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17、儿童是中心,教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。下 午11时58分32秒下午11时58分23:58:3221.6.14
❖ 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30
药易通gsp操作流程步骤
![药易通gsp操作流程步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/fb61b5eb16fc700aba68fc40.png)
药易通GSP操作流程步骤1、创建基本资料:(1)往来单位资料→首营企业审批表;(2)商品资料→首营品种审批表;(3)采购入库单→商品购进记录、购进商品验收记录;(4)销售出库单→顾客资格审批表, 商品销售记录,商品出库复核记录;(5)企业员工花名册,个人健康档案表,员工培训记录;2、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料图1进去这个往来单位资料界面后,点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入:(名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息3、供应商资料新增加好后,点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上图这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色,再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下,点击企业名称右边的(放大镜)图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在上图企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”,还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号,有效期,输入好后,点击界面右下角的签字框,选择对应用户名进行审核签字,都做好后,点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
4、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入,如下图,在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息,特别注意的是,该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
5、点击GSP管理下的”GSP历程”,弹出如下图界面,在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后,6、点击界面左上角的“添加”图标,进行首营品种审批输入,点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入营业执照号,并进行签字,点击确定进行表格保存审核。
7、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作,输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
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操作规程目录1、质量文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作程序6、处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规定8、含特殊药品的复方制剂销售操作规程9、营业场所药品列操作规程10、营业场所药品列检查操作规程11、营业场所冷藏药品的存放操作规程12、计算机系统的操作和管理操作规程制度1:质量文件管理程序一、目的:对质量活动进行预防、控制和改进,确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。
二、适用围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、工作程序等文件。
责任:质量负责人、质量管理员对本程序的实施负责。
三、容:(一)文件的起草1、文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要,提出起草申请,报公司质量负责人。
2、公司质量负责人接到申请后,应对文件的题目进行审核,并确定文件编号,然后指定有关人员起草。
3、文件一般应由门店质量负责人起草,如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
4、如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、执行日期、分发人员、目的、依据、适用围和容。
5、岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格。
6、文件编号规则:(1)形式:企业代码-文件类别代码-顺序号(2)企业代码:由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。
(3)文件类别代码:质量管理制度(代码为ZD );岗位职责(代码为GZ );操作程序(代码为CX )。
(4)顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字,从“01”开始顺序编号。
7、文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。
(二)文件的审核和批准:1、公行审核。
2、审核的要点:(1)是否与现行的法律法规相矛盾。
(2)是否与企业实际相符合。
(3)是否与企业的现行的文件相矛盾。
(4)文件的意思是否表达完整。
(5)文件的语句是否通畅。
(6)文件是否有错别字。
3、文件审核结束后,交企业负责人批准签发,并确定生效日期。
4、文件签发后,质量管理人员应组织相关岗位人员学习,并于文件制定的日期统一执行,质量管理人员负责指导和监督。
(三)文件的印制、发放:1、正式批准执行的文件应由门店质量负责人计数。
2、门店质量负责人计数后,应将文件统一印制并进行发放。
(四)文件的复审:1、复审条件:(1)法定标准或其他依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审。
(2)在文件实施过程中,文件的容没有实用性和可操作性。
(五)文件的撤销:1、已废除及过时的文件或发现容有问题的文件属撤销文件的围。
发现文件有错误时也应立即撤销。
2、当企业所处、外环境发生较大变化,旧质量体系文件已不能适用时,应相应制定一系列新的文件。
新文件办法颁发执行之时,旧文件应同时撤销、收回。
(六)文件执行情况的监督检查:1、文件的监督检查:质量文件的监督检查由质量管理人员和各岗位人员参加。
(1)定期检查各岗位现场使用的文件,核对文件目录、编号及保存是否完整。
(2)检查文件的执行情况及其结果:各岗位对制度和程序在本岗位的执行情况定期进行自查:质量管理人员定期或不定期组织对制度和程序的执行情况进行检查,依据检查中发现的不足及时制定整改措施,限期整改,对整改仍达不到要求的,结合相关考核制度进行处罚。
(3)记录是否准确、及时检查各项记录的真实性、完整性和规性,以保证经营药品的可追溯性。
(4)已撤销的文件是否全部收回,不得再在工作场所出现、使用。
(七)文件的修订:1、质量文件应定期检查、不断修订,一般每隔两年对现行文件进行复检检查,做出准确或修订评价,但当企业所处、外环境发生较大变化,如国家有关法律、法规和企业的组织结构、经营结构、方针目标发生较大变化时,应对文件进行相应的修订,以确保其适用性和可操作性。
2、文件的修订一般由文件的使用者或管理者提出,质量管理制度、岗位职责、操作程序的修订,应由质量管理人员提出申请并制定修订的计划和方案,上可行性并审批。
文件的修订过程可视为新文件的起草,修订的文件一经批准执行,其印制、发放应按有关规定执行。
3、文件的修订必须做好记录,以便追踪检查。
(八)文件系统的管理及归档:质量管理人员负责质量体系性文件的管理。
1、编制质量体系文件明细表及文件目录。
2、提出指导性文件,使质量体系文件达到规化的要求。
3、确定文件的分发围和数量,并规定其必要的围和责任。
4、各项法规性文件应由质量管理人员统计数量统一印制、发放,并由签收人签名。
各岗位对发放的文件一律不得涂改、复印。
5、质量管理人员对质量体系文件具有最终解释权。
制度2:药品采购操作规程一、目的:规药品采购环节的质量管理程序,确保购进药品的质量和合法性。
二、围:适用于门店采购药人员的采购过程。
三、责任:药品采购人员四、容:1、门店采购人员根据门店计算机系统库存上下限预警提醒生成缺货预警。
2、采购人员根据生成的缺货预警信息生成制定请货计划。
3、采购人员根据请货计划制定门店采购记录,采购记录的容应包括:药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、单价、购货日期等容。
4、采购人员制定好采购计划后,通过计算机系统发送请货。
5、购进药品应按规定建立完整的购进记录,购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项容;购进记录至少保存三年。
6、货到后当天,采购员通知验收员,验收员验收签单,合格后上架销售;不合格拒收,由7、验收中发现的不合格产品、滞销产品,报店长审批后由验收员填写《药品拒收报告单》,确定退货的,采购员填写《退货通知》联系退货。
制度3:药品收货操作规程一、目的:保证药品的收货流程符合新版GSP 及其附录4的要求。
二、适用围:本程序适用于收货过程的质量控制管理。
三、责任者:收货员、采购员四、流程药品到货时,收货员应根据《药品收货的管理》的要求进行收货操作。
1、检查有无随货同行单以及相关的药品采购记录,没有其中任何一项的均做拒收处理。
2、核查随货同行单是否与电脑中备案的样式一致,是否加盖药品出库专用章原印章,不符合要求的做拒收处理。
3、核实运输方式是否符合要求。
(1)核实运输工具是否密闭,车厢若有雨淋、腐蚀、污染等现象,及时通知采购员并报质量部处理。
(2)供货单位委托运输药品的,收货员根据采购部提前通知的对方的委托运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息进行逐一核对,不一致的通知采购员并报质量部处理。
4、收货员根据随货同行单核对药品实物和采购记录。
(1)随货同行单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产厂商等容与药品实物或采购记录不符的不得收货,并通知采购员处理。
(2)随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的,经采购员与供货单位确认并调整采购订单的采购数量后,再进行收货。
5、符合收货要求的,拆除药品的运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况的药品,做拒收处理。
6、计算机系统收货登记:收货员在计算机系统中提取采购订单,登记药品的批号、数量、生产日期、有效期、货位等容,拒收的填写拒收数量及拒收原因,存7、将核对无误的药品按品种特性要求放置于相应库房的待验区域,并在随货同行单上签字后连同采购收货单移交验收人员。
8、销后退回药品的收货操作流程见《药品购进退出、销后退回操作规程》。
制度4:药品验收操作规程一、目的:规药品验收工作,确保购进药品质量可靠,企业合法。
二、围:本企业验收药品的过程三、责任:验收人员四、容:(一)验收员依据总部仓库配送“出库复核单”对照实物进行核对后收货,将配送的药品放置于待验区。
(二)验收的容:药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。
1、验收的标准:(1)验收员依据药品质量标准规定,逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书及标识的检查。
(2)验收员依据药品购进合同所规定的质量条款进行逐批验收。
2、验收的场所、步骤与方法:(1)验收员在待验区首先检查药品外包装是否符合规定要求:符合规定的,予以记录并开箱检查药品包装、标签和说明书是否符合规定;在系统药品验收记录上填写药品的批号、数量、有效期生产日期及质量状况、验收结论,并将药品验收记录按照规定保存;同时通知营业员将药品上架。
凡发现有不符合规定情况时,应填写《药品拒收报告单》,通知质量管理人员复查处理。
(2)药品包装、标识主要检查容:药品的每一整件包装中,应有产品合格证。
同一批号的整件药品按照堆码情况随机抽样;2件以下包括2件全抽,50件以下2件以上的包括50件应抽取3件;50件以上的每增加50件的在3件的基础上多抽取1件,不足50件的按照50件计算。
在每件上、中、下三部位抽3个以上的小包装,如外观有异常现象包括封口不牢、标签污损有明显重量差异或外观异常等情况的,应加倍抽样复验共6个最小包装。
对整件药品存在有破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常及零货、拼箱的,应当开箱检查至最小包装。
非整件药品应逐箱每件检查。
药品包装的标签或说明书上,应有药品的通用名称、成分、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储藏条件等。
验收首营品种应有生产企业出具的该批号的药品出厂检验合格报告书。
处方药和非处方药的标签和说明书上应有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装应有国家规定的专有标识。
进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并附有中文说明书。
应同时对照实物收取加盖有供货单位质量管理部门原印章的该批号药品的《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》、《进口药品注册证》(《医药产品注册证》的复印件。
外用药品其包装应有国家规定的专有标识。
中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。
每一件包装上,中药材应标明药品名称、产地、发货日期、供货单位;中药饮片应标明药品名称、生产企业、生产日期。
实施批准文号管理的中药材和中药饮片,在其包装上还应标明批准文号。
中药饮片应符合《中国药典》、《市中药饮片炮制规》,如果是从外地供货的企业要出示当地药监局的相关有效证明文件。
还应有每个批号相对应的中药饮片检验报告书并加盖生产或经营企业质量管理专用章的原印章。
应有同批次的检验报告单据。
验收胶囊制剂的药品应有含“铬”含量合格的检验报告,盖有生产企业或经营企业质量管理部门的原印章。
验收员负责对含麻黄碱类复方制剂的验收,该类药品到货后,验收人员应依据药品说明书中标注的成分及时分辨出该类药品,并按照其储存条件放入相应的待验区,在依照验收程序对该类药品进行实物验收,确保质量合格;数量真实、准确。