机动车安全技术检测站内部审核检查表(2018年3月实施最新版)

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2018年内部审核实施

2018年内部审核实施

XXXX有限公司内部审核检查表备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认.XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认XXXX有限公司内部审核检查表备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认XXXX有限公司备注:1、检查结果为:符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的,须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

(完整版)机动车检测站期间核查表

(完整版)机动车检测站期间核查表

XXXXXXXXXXXXXXX动车检测站汽车安全性能检测线检测设备期间核查记录本参加人员:核查时间:年月日汽车侧滑试验台期间核查一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。

汽车侧滑试验台期间核查4.这次期间核查原始数据(百分表读数)(百分表读数)标准示值(左) 误差示值(右) 误差(m/km) (m/km) (m/km) (m/km) (m/km)二、这次期间核查的判定结果:根据上表可知:此次期间核查满足要求,说明设备运行正常。

一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。

4.这次期间核查原始数据4.1滚筒直经:4.2示值误差:(百分表读数)(百分表读数)标准示值(左) 误差示值(右) 误差二、这次期间核查的判定结果:根据上表可知:此次期间核查满足要求,说明设备运行正常。

汽车制动试验台期间核查一、核查情况:1、被核查设备情况:1.1被核查设备名称:1.2型号规格:1.3出厂编号:1.4生产厂家:1.5最大允许示值误差:1.5.1制动力不大于4%(FS)时:1.5.2制动力大于4%(FS)时:1.6检定有效期:年月日2、用于核查的标准设备情况:2.1标准设备名称:2.2型号规格:2.3出厂编号:2.4生产厂家:2.5检定有效期:年月日3、通过期间核查的技术要求:两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。

机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)

机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件,人员有任命有授权,已签订劳动录用合同,相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中,是否授予了负责管理体系的整体运作,发布质量方针声明,应提供建立和保持管理体系,以及持续改进其有效性的的权限(或者具有等同效力的承诺和证据)
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实,数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件,承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响

检测站内部审核检查表(业务组)

检测站内部审核检查表(业务组)
符 合□
基本符合□
4.5.4.1(手册)
是否建立有文件控制程序。
符 合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.2.1(程序)
4.2.8(程序)
管理体系文件编号规则是否明确,是否适用。
文件受控编号规定是否明确,是否适用。
符 合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.3.1(程序)
管理体系文件的编写是否履行审批手续。
质量方针目标是否经最高管理者授权发布。
最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系是否进行了承诺。
符 合□
基本符合□
4.5.3.1(手册)
是否建立了公正性和诚实性程序,能否取得作用。
符 合□
基本符合□
4.5.3.2(手册)
是否建立了保护客户的机密信息和所有权的程序,是否按照保密规定,做到保护客户商业或技术产权的事项,以保证客户的利益不被侵害。
当发现不符合检测工作时,是否及时向检测组负责人、质量负责人、技术负责人报告。
符 合□
基本符合□
4.5.10.3(手册)
4.5.10.4(手册)
是否对不符合检验检测工作的严重性进行评价,分析产生原因,并采取相应的措施。
符 合□
基本符合□
4.5.11.1(手册)
是否编制了纠正措施控制程序。
符 合□
基本符合□
是否对预防措施实施的情况进行监控,以确保预防措施实施结果的有效性。
符 合□
基本符合□
4.5.13.2(手册)
是否保留持续改进的证据,能证实机构持续改进管理体系。查相关记录。
符 合□
基本符合□
4.5.14.1(手册)
是否建立了记录控制程序。

汽车车辆安全检测站内审检查表

汽车车辆安全检测站内审检查表
有泄密行为,如有是否采取了措施。
检查结论
符合 符合 符合 符合 不适用
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合
符合 符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查: 1.手册中是否有组织机构图,关 有组织机构图,关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位,还要有在法 不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查:1.独立法人地位:
有独立法人地位。
1)机构设置的文件或营业执照; 有编委的设置文件。
2) 法人登记证明;
3) 是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2. 非独立法人单位查:
有独立账号。
1) 母体法人单位的营业执照和 不属于非独立法人单位。
身实际运作?
符合
2.查程序文件目录,准则中规定的应制 全部制定。
定的程序文件是否已制定?
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管 理 查:3. 查作业指导文件目录,对具体 已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
( 仅 是否规定了相应的措施?
适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授 权 实 按期保质保量的完成?(抽查前一两
验室) 年政府指令性任务的完成情况)
4.2 管理体系
4.2 管 理 查:1.质量手册的内容是否覆盖了评审 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求, 符合

车辆安全检测站内

车辆安全检测站内

车辆安全检测站内审检查表车辆安全检测站内审检查表审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26。

机动车检验检测机构内审记录表

机动车检验检测机构内审记录表

XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
注:√为审核要素 -为不涉及的要素
编制人:批准人:
日期:日期:
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人:日期:批准人:日期:
内部审核会议签到表
内部审核检查表编号:
内审不符合项分布表
编制:年月日
内部审核不合格项报告
№:
XXXX年度第 1 次内部审核结论
第 1 页共 1 页
编制:年月日批准:年月日
内部审核报告
第 1 页共 1 页
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
公司总经理签字:年月日
管理评审会议记录
一、时间:XXXX年XX月XX日
二、地点:本公司办公室
三、主持人:李强
四、参加人:全体员工
五、议题:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客投诉的处理;
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况);
管理评审报告
会议签到表
№。

2018年检验检测机构全套内审检查表(已审核)

2018年检验检测机构全套内审检查表(已审核)

4.2.6
1.实验室《质量手册》中明确规定 了中心主任、技术负责人、质量负 符 合 责人、检验科主任、质量监督员、 内审员、检测人员和复核人员等权 √ 利和责任。□ 不符合 质管科 2.对技术和质量负责人需具备的条 □ 件做了明确规定。对授权签字人、 技术负责人、质量负责人、检验科 不适用 主任、质量监督员、内审员和仪器 操作人员均以文件的形式授权。□ □ 3.人员档案中有教育、资格、培
1.1.4
准则 条款
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
-3-
1.2.2
检验检测机构及其人员应独立于其出具的 实验室制定了《防止商业贿 符 合 检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方, 赂程序》和预防商业贿赂措施,使 √ 不受任何可能干扰其技术判断因素的影响,确 检测人员不受任何干扰,坚持客 保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。 业务办 观、公平、公正的原则出具的检验 不符合 □ 检测数据。□ 不适用 □ 检验检测机构及其人员应对其在检验检测 1.实验室制定了《保密和保 活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘 护所有权程序》和相应的保密措施 密负有保密义务,并制定实施相应的保密措 检测人员严格遵守保密规定,履 施。检验检测机构有措施确保其管理层和员 行保密义务。□ 业务办 工,不受对工作质量有不良影响的、来自内外 2.检验人员只在一个检验检 部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影 测机构从业。□ 响。从事检验检测活动的人员,不得同时在两 个及以上检验检测机构从业。 检验检测机构管理者应建立和保持相应程 1.实验室制定了《人员培训程 序,以确定其检验检测人员教育、培训和技能 序》和培训计划,明确了目标; 的目标,明确培训需求和实施人员培训。培训 □ 计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适 2.培训计划与实验室的实际工作 应,并评价这些培训活动的有效性。检验检测 机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、 业务办 相适应;□ 培训,并有相应的技术知识和经验,按照检验 3.由质量负责人对培训的全程进 检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检 行监督。□ 测方法、程序、目的和结果评价的人员,对检 4.有培训记录 验检测人员包括在培员工,进行监督。

机动车检验检测机构内审记录表(样本)

机动车检验检测机构内审记录表(样本)

XXX年内审记录XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页注:√为审核要素-为不涉及的要素
编制人:批准人:
日期:日期:
XXXX 年第一次内审实施计划
内部审核会议签到表
第 1 页共 1 页
内部审核检查表编号:
编制:年月日
XXXX年度第 1 次内部审核结论
内部审核报告
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
公司总经理签字: 年月日
管理评审会议记录
一、时间:XXXX年XX月XX日
二、地点:本公司办公室
三、主持人:李强
四、参加人:全体员工
五、议题:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客投诉的处理;
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况);
管理评审报告
会议签到表
№。

机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)全解

机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)全解
有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.12
内部审核
是否建立了内部审核程序文件
程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看内审员数量,是否具有内审员证
查看内部审核报告
有程序文件,人员证书齐全有效,相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.13
管理评审
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.4
合同评审
是否建立了合同评审程序文件
程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求

车辆安全检测站内审检查表

车辆安全检测站内审检查表

车辆安全检测站内审检查表车辆安全检测站内审检查表审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26审核日期:2012.8.25 ~26。

车辆安全检测站内审检查表

车辆安全检测站内审检查表

车辆安全检测站内审检查表1. 背景介绍车辆安全检测站是指依据国家及地方规章制度对机动车辆进行安全技术检验的机构,是保障道路交通安全的重要力量。

车辆安全检测站内审是对车辆安全检测站是否按照规章制度进行检验和管理的一次全面检查,旨在确保车辆安全检测工作的规范化、科学化和公正性。

为此,车辆安全检测站内审检查表应运而生。

2. 内审检查表以下是车辆安全检测站内审检查表的内容:2.1 资质证书检查车辆安全检测站是否具备国家有关机动车安全技术检验机构的资格证书,如机动车检验机构资格证书、机动车定期检验资格证书等。

同时要求检查资格证书是否有效,是否按照规定进行年审、换证等工作。

2.2 业务操作检查车辆安全检测站是否遵循国家和本地区的机动车安全技术检验的操作规程和管理制度,是否按照标准规范进行检验工作,是否反映了检验信誉度高、职业道德高的标准。

2.3 人员培训检查车辆安全检测站是否按规定对相关人员进行全面的培训、考核,是否保持着专业知识水平的最新更新,是否有关于检验员的培训记录和证书。

2.4 检验场地和设施检查车辆安全检测站的检验场地和检验设施是否符合国家和地方的规定。

检查场地是否整洁、有序,检验设施是否完好,即是否有适合的设备、仪器,并进行定期的维修和保养,为车主提供安全、舒适的检测环境。

2.5 评价和反馈检查车辆安全检测站是否按照规定及时进行检测结果的评价和反馈,是否及时协助车主解决检测过程中出现的问题,是否对检验结果的准确性负责。

3.车辆安全检测站内审检查表的出现,使车辆安全检测站的内部审查工作变得更加系统化和规范化。

车主们可以通过查看车辆安全检测站的内审检查表,了解车辆安全检测站是否符合国家和本地区的相关规定,使车辆安全检测的流程更加清晰、透明、公正。

2018检验检测机构内审检查表.

2018检验检测机构内审检查表.

质管科
实验室的技术负责人、质量负责 人、检验科主任、 质量监督员和内审员; 1. 具有检验专业知识和实践经验;□ 2. 有资格证书和上岗证书,能履行检测 工作职责□ 3. 具备检测策划和结果评价的能力;□ 4. 能完成提交意见和解释的工作;□ 5. 能对检测方法进行确认;□ 6. 能胜任各自管辖范围的管理工作。□
审组长:
内审员:
业务 办
实验室有固定检验检测场所,检测环 境条件与检测项目相适应。□
检验 科
实验室质量管理体系覆盖了(采样、 送样、收样、流转、检测、报告、签发等) 全部检验检测过程。□
检验 科
1. 为了满足检验检测的环境条件要求实验 室制定了《环境保护程序》□
2. 实验室为了确保对可能影响检测结果的 环境因素 ; 温度、震动、微生物污染等因素 采取了隔离和空调措施。□
检验检测机构管理者应建立和保持相应程序,以 确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标,明确 培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机 构当前和预期的任务相适应,并评价这些培训活动的 有效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适 应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验,按照 检验检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检测 方法、程序、目的和结果评价的人员,对检验检测人 员包括在培员工,进行监督。
2018 检验检测机构内审检查表
准则 条款
1.1
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其 他组织
1.1.1
检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法 律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数 据、结果负责,并承担相应法律责任。
检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人 资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

机动车检验机构内审检查表(依据评审准则和补充技术要求)

机动车检验机构内审检查表(依据评审准则和补充技术要求)
本条所称相关专业技术职称是指:车辆工程、动力工程(内燃机)、汽车运用工程、汽车维修工程、汽车检测(技术)、汽车设计制造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技术职称。
本条所称同等能力是指:符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力要求;或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业,机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业,从事相关检验检测工作三年及以上;或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格(等级),从事相关检验检测工作三年及以上。
2.9.1*检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符
第十二条机动车检验引车员应持有与检
《检险检测机构资质认定评审准则》
《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
审核记录
审核结论
不符合事项描述:
合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的,依照其规定。
2.8.4检验检测机构及其人员应当对其在检“*活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保
并制定实施相应的保密措施。
七条机动车检验机构应制定客户度,保密内容应至少包括以下卜-)・方提交的文件与资料;♦(二)■记录和检验报告所涉及的委托
验员在现场检验时获得的信息,噎赢验结论等;
(四)机动车检验机构从客户以外的渠道(如监管机构、投诉人)获得的有关客户的信息。
本条所称从事相关检验检测工作是指:在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检脸、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。

2018检验检测机构内审员检查表(已通过).

2018检验检测机构内审员检查表(已通过).

内审时间:
审核 部门
检验 科
现场内部审核情况
1. 实验室不存在电磁干扰、辐射、声级、振 级和灰尘的干扰。□ 2. 当在检测过程中出现温度、湿度和供电 等因素影响检测结果时,实验室将暂时停 止检测工作,待消除影响因素后再开始检 测。□
审核
结果
符合 √ 不符合 □ 不适用 □
-8-
4.3.4
检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的 进入和使用加以控制,可根据其特定情况确定控制 的范围。 应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离, 采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室 的良好内务,必要时应建立和保持相关的程序。
符合 √ 不符合 □ 不适用 □
对采样、 检测、仪器操作和检测报 告签发人员按照实际工作的需要进行 了技能培训,并持证上岗。□
符合 √
业务办
不符合 □
不适用

内审时间:
审核 部门
现场内部审核情况
审核 结果
-4-
4.2.6 4.2.7 4.2.8
检验检测机构的管理人员和技术人员, 应具有所需 的权力和资源, 履行实施、保持、改进管理体系的职责。 应规定对检验检测质量有影响的所有管理、 操作和核查 人员的职责、 权力和相互关系。 检验检测机构应保留所 有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技 能、经验和监督的记录, 并包含授权、 能力确认的日期。

2. 对技术和质量负责人需具备的条件 做了明确规定。对授权签字人、技术负
不符合
责人、质量负责人、检验科主任、质量

监督员、内审员和仪器操作人员均以文
件的形式授权。□
不适用
3. 人员档案中有教育、资格、培训、 技
能等记录
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条款号检查内容检查记录检查结论4 评审要求4.1 组织4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效符合不符合□不适用□4.1.1 法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实符合不符合□不适用□4.1.2 组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展符合不符合□不适用□4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明符合不符合□不适用□4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有程序文件和承诺文件,承诺事实清楚有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突符合不符合□不适用□4.1.5 是否制定了保密和保护所有权程序是否对保密性做出明确承诺通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施已制定无泄密行为符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.2 人员4.2 检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求符合不符合□不适用□4.2.1 是否建立了人员管理程序文件是否签订劳动合同是否有人员任命文件文件中是否授予了人员独立开展工作的权限文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求有程序文件,人员有任命有授权,已签订劳动录用合同,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.2.2 最高管理者的授权或委托证明文件中,是否授予了负责管理体系的整体运作,发布质量方针声明,应提供建立和保持管理体系,以及持续改进其有效性的的权限(或者具有等同效力的承诺和证据)证明文件齐全,授权清晰符合不符合□不适用□4.2.3 查看技术负责人是否任命,是否具有中级以上技术职称(或同等能力)查看质量负责人是否任命,质量负责人责任和权力是否明确查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求证明文件齐全,职称符合要求代理描述清晰符合不符合□不适用□4.2.4 查看授权签字人是否任命,是否具备条件,是否具有授权签字人证件证明文件齐全,有任命有证件符合不符合□不适用□4.2.5 人员资质、证件是否齐全证件是否与实际在岗人员相符证件齐全符合不符合□不适用□4.2.6 是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育、培训和技能的目标,明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求,培训记录是否完整有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.2.7 是否有人员任命文件任命文件中是否明确了人员的职责和权限是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度有任命有授权符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.3 设施和环境条件4.3 查看平面示意图查看土地所有权证明证明文件齐全符合不符合□不适用□4.3.1 查看土地所有权证明查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所检测固定场所,体系文件已覆盖符合不符合□不适用□4.3.2 是否建立了环境条件控制程序文件程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.3.3 查看是否有环境条件控制记录有记录符合不符合□不适用□4.3.4 是否建立内务管理程序文件现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求有程序文件,标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.4 设备和标准物质4.4 现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应仪器设备配置符合要求符合不符合□不适用□4.4.1 现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应仪器设备数量、功能相符符合不符合□不适用□4.4.2 是否制定了仪器设备管理程序文件程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.4.3 查看仪器设备检定证书、检定记录仪器设备是否有状态标识,表示是否明确反应设备信息是否建立了仪器设备期间核查程序文件程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性查看仪器设备期间核查记录或报告检定记录齐全有效有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.4.4 是否建立了设备档案,档案是否按要求建立,是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等现场是否有作业指导文件,是否便于取用,作业指导文件是否受控查看设备是否有状态标识档案齐全、内容符合要求记录可以证实活动符合要求有作业指导文件,有受控记录设备状态标识符合要求符合不符合□不适用□4.4.5 质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求是否有相关记录有记录,记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.4.6 是否建立了标准物质溯源程序文件程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性质量文件中是否有标准物质溯源图有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.5 管理体系4.5 查看管理体系是否文件化已文件化符合要求符合不符合□不适用□4.5.1管理体系的建立与运行查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款质量文件培训、发放记录质量文件齐全并受控符合不符合□不适用□4.5.2质量方针、质量目标查看质量方针、目标是否明确是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件质量方针、目标明确,符合实际符合不符合□不适用□4.5.3文件管理是否建立了文件控制程序文件程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.4合同评审是否建立了合同评审程序文件程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.5检测分包是否建立了分包管理程序文件程序文件关于分包管理的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录无分包符合□不符合□不适用4.5.6服务和供应品的采购是否建立了服务和供应品采购程序文件程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.7服务客户是否建立了服务客户程序文件程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.5.8投诉处理是否建立了投诉和申诉处置程序文件程序文件关于投诉和申诉处置的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.9不符合工是否建立了不符合工作处置程序文件程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□作的处理是否有相关记录不适用□4.5.10纠正措施、预防措施及持续改进是否建立了纠正措施程序文件是否建立了预防措施程序文件是否建立了改进措施程序文件程序文件关于纠正措施、预防措施、改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.11记录管理是否建立了记录管理程序文件程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范,是否受控记录存档是否按质量文件规范管理,安全保护和保密是否符合要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.12内部审核是否建立了内部审核程序文件程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性查看内审员数量,是否具有内审员证查看内部审核报告有程序文件,人员证书齐全有效,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.13管理评审是否建立了管理评审程序文件程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性查看管理评审报告有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.14检测方法控制是否建立了检验检测方法确认程序文件程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性查看检验检测方法确认的评审记录查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范检测方法的变更或更新是否经过了方法备案有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求制订有《作业指导书》符合不符合□不适用□条款号检查内容检查记录检查结论4.5.15测量不确定度的评定是否建立了评定测量不确定度程序文件程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性查看评定测量不确定度的评审记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.16数据控制是否建立了数据控制程序文件程序文件关于数据控制的过程要求是否正确是否具有可操作性查看软件的评审记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.17 抽样是否建立了抽样程序文件程序文件关于抽样的过程要求是否正确是否具有可操作性查看抽样记录无抽样符合□不符合□不适用4.5.18样品管理是否建立了样品管理程序文件程序文件关于样品管理的过程要求是否正确是否具有可操作性查看样品管理记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.19质量控制及能力验证是否建立了质量控制程序文件是否建立了能力验证程序文件程序文件关于质量控制、能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性查看质量控制记录、能力验证记录有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.20检测结果报告查看检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.21检验检测结果说明查看检测结果的解释内容格式、信息等是否符合要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.22抽样检测结果的解释查看检测报告含抽样的解释内容格式、内容、信息等是否符合要求无抽样符合□不符合□不适用条款号检查内容检查记录检查结论4.5.23检测报告的意见和解释查看检测报告意见和解释的格式、内容、信息等是否符合要求有程序文件,相关记录可以证实活动符合要求符合不符合□不适用□4.5.24分包的检测结果标示查看分包检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求无分包符合□不符合□不适用4.5.25 是否有以电话、传真或其他电子方式传递检测结果;无符合□检测结果的发布如果有,则对这种传递报告结果的方式是否有确保信息完整、安全的措施;对于这样的信息传递是否做好了发送人、发送日期、对方接受人等相应的记录不符合□不适用4.5.26检测报告的修改查看检验检测报告修订的记录是否符合要求无符合□不符合□不适用4.5.27检测原始记录、报告的保存查看原始记录、报告、证书的档案管理情况是否符合质量文件的要求有档案资料员,档案管理规范符合要求符合不符合□不适用□4.6特殊要求查看有特殊要求的检验检测机构是否根据行业和领域的特殊性制定和发布评审补充要求符合补充要求的规定符合不符合□不适用□。

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