关于公司报销单据填写规范
报销单据填写规范
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报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据,正确填写报销单据能够确保申请顺利进行,降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范:1. 报销单的标题应该明确,简明扼要地描述报销的内容,如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排,以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式,如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误,避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息,包括姓名、职位、部门等,以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点,以及费用的性质和用途,这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细,包括金额、日期、项目、数量等,以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证,发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付,如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额,确保算术的准确性,同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期,以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批,并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档,方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时,还需要注意以下几点:1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况,不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请,避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件,如行程表、会议邀请函等,以备备查证。
总之,正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节,需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据,才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
报销单填写规范
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报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据,正确填写报销单非常重要,不仅能够准确记录费用情况,也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确,包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致,确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类,包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写,包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写,包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料,包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的,不得涂改或篡改,必须能够辨认清晰,包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等,并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批,包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认,并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确,确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定,包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销,如交通事故损失等,需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时,应当尽量避免使用涂改液进行修正,如需修改,应当使用正确的方式注明修改内容,并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益,也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助!。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单据的填写及粘贴规范
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费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。
(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。
(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。
2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。
(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。
(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。
3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。
(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。
5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。
(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。
(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。
(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。
(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。
费用报销单规范填写指南
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1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
,
✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
,
,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
费用报销单填写规范
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费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
,后面不涉及位数用零填写。
:
规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。
报销单据填写规范
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报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作,正确填写报销单据是保障个人权益,保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写:报销单据首先需要填写的是基本信息,包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误,以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写:在报销单据中,需要详细列明所报销的费用明细,包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确,确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料:对于需要报销的费用,必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件,并且需要与费用明细中的信息相匹配,以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写:在报销单据中,需要填写报销的事由,即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要,能够清楚地说明为何需要报销该费用,并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写:对于一些特殊的费用报销,可能需要进行一些附加说明,例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中,对于这些附加说明需要有明确的记录和解释,以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字:在报销单据最后,报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明,同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时,还需要注意以下几点:1.报销单据应该保持整洁和完整,尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词,尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料,确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确,并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交,并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之,报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提,正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性,为个人和公司的权益都提供了保障。
费用报销单据的填写规范
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(4)金额大写:本张费用报销单合计 金额的大写数字,大写金额前必须加“¥” 或 ,大写后的如为零也必须填零,不能 为空白。
(5)原借款:如有借支请填写。 (6)应退余款:如借支金额大于报销 金额请填写。 (7)备注:如有汇款的请注明,也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明: (1)本期发生的费用发票先分类再按
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明:
(1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。
(2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。
单附件的除外);若一张对账单有多个报
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
(2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。
报销单填写规范
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报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。
填写报销单需要按照一定的规范,以确保信息的准确性和完整性。
以下是报销单填写的一般规范:1. 报销单的标题:在报销单的顶部中央位置,标明“报销单”字样,并加上公司名称、部门以及报销日期,以便识别和归档。
2. 报销单的编号:在报销单的右上角,标明报销单的编号。
编号的设置可根据公司实际情况来定,比如按照日期或者流水号等。
3. 报销人信息:在报销单的左上角,填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息,方便与报销人进行联系。
4. 报销事由:在报销单的中央位置,填写报销的具体事由,如差旅费、会议费、交通费等。
详细说明报销事由,可以增加报销单的可读性,便于审核人员了解报销的目的。
5. 报销明细:在报销单的正文部分,列出具体的报销事项及金额。
每一项报销事项应包括:费用类别、费用明细、发生日期、金额等。
费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定,如交通费、住宿费、餐饮费等。
6. 报销金额:在报销单的最下方,统计报销的总金额,并在右侧标明大写的金额,以便审核人员核对。
7. 所附发票、收据:在报销单的正文部分,附上所有的相关发票、收据等原始凭证。
清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息,以确保报销单的真实性。
8. 报销人签名:在报销单的底部,留出一定空间供报销人签名,并注明签名日期。
报销人签名表示对报销事项的确认和负责。
9. 上级审批:在报销单的右侧,预留一定的空间供上级审批人签名,并注明签名日期。
上级审批人应核对报销单的合法性和合理性,并根据公司制度进行审批。
10. 财务审核:在报销单的右下方,预留一定的空间供财务人员审批并签名,以确保报销的合规性和准确性。
总结:报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。
报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容,并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。
只有严格按照规范填写报销单,才能保证报销流程的顺利进行,并得到相关费用的报销。
报销单据的填写规范
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报销单据的填写规范随着社会的不断发展,管理的要求也越发严格,企业、机构和个人的财务管理问题也越来越引人注意。
而在财务管理工作中,报销单据的填写规范尤为重要。
下面我们就来谈谈报销单据的填写规范。
一、报销单据应具备哪些要素1.报销单据要素的分类(1)基本信息要素:包括报销人员的姓名、部门、工号、职务、报销时间、报销事由、以及报销单的编号等。
(2)报销明细要素:包括报销发生的具体项目名称、规格、数量、单价、金额等。
(3)签署审批要素:包括报销人员签字、审核人员签字、财务人员签字、领导签字等。
2.报销单据填写格式报销单据应该根据企业或机构的具体规定进行填写,但是基本格式应该包括:报销单据名称、填写日期、发票或凭证号码、报销要求、金额、备注和签字。
二、填写报销明细要素的注意点1.项目名称应该清楚、明确报销单据中列出的项目名称需要清晰明确,不能用模糊的词语代替。
例如,不能将“车费”写成“旅费”或“交通费”,应该直接写出具体的车次和路线。
2.数量和单价应该准确数量和单价应该根据实际情况写入,不能胡乱填写。
如果不确定,应该先咨询相关负责人员或查找相关文件。
3.金额应该正确金额是报销单据的核心要素,应该保证准确,不得误差。
在填写金额时,应注意税率、处理费用等情况,确保金额的准确性。
三、签署审批要素的注意点1.签字应该清晰在签署审批要素时,签字应该清晰可辨,以便于后续处理和查询。
如果签字不清晰,会影响报销流程的顺畅。
2.签字要签完整签字时,应完整签写名字,不能简写或使用别名。
如果手写不清或不便操作,可以使用电子签名。
四、报销流程中的注意事项1.遵守企业或机构的财务管理规定企业或机构通常都会制定相关的财务管理规定,报销人员需要熟悉、理解并遵守相关规定,避免出现违规情况。
2.保留原始凭证在进行报销时,需要保留原始凭证,如发票、小票、发现、收据等,以便于随后的核对和审查。
3.及时申报和报销报销人员应该及时申报和报销相关事项,以免耽误工作进程。
报销单的填写规范
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报销单的填写规范报销单是公司或组织员工用来申请报销费用的一种单据。
填写规范的报销单能够简化审核流程,提高工作效率。
下面是报销单的填写规范。
一、报销人信息1. 报销人的姓名、部门、岗位等工作信息应该清晰明确。
2. 报销人的联系方式,包括手机号码和电子邮箱,便于审核人员与报销人员联系。
二、费用明细1. 报销费用应明确标注费用类别,如交通费、餐费、住宿费等。
2. 拍摄费用申请单应注明拍摄项目、拍摄日期、地点等信息。
3. 每一笔费用应标注具体金额,若有多笔费用则要清晰分列。
4. 费用明细应注明费用发生的时间和地点。
三、费用有效性1. 报销单应注明费用的有效性,即费用与工作职责相关,是必要且合理的费用。
2. 若费用为个人支出,应注明是否有相应的公司或组织的报销政策支持。
四、费用凭证1. 报销单必须附带相关费用的凭证,如收据、发票等。
2. 凭证要清晰、完整,并注明发票的抬头、金额、发票号等关键信息。
3. 若没有实质性凭证的费用,报销单必须有其他合理的证明材料,如出差记录、会议日程等。
五、审批意见1. 报销单应设置审批意见栏,审批人对报销费用进行详细说明和评价。
2. 审批人可以在审批意见栏中提出需要修改或补充的内容。
六、报销方式1. 报销单应注明报销的方式,如现金报销、银行转账等。
2. 若为银行转账,则需要提供银行账号和开户行信息。
七、签字和日期1. 报销单必须由报销人签字确认,表明填写内容真实有效。
2. 审核人员在审核通过后签字确认,表明该报销单已审核通过。
3. 报销单上必须注明填写和审核的日期,以确保报销流程的时效性。
以上是报销单的填写规范,通过规范的报销单流程,可以提高审核效率和准确性,确保公司或组织的财务支出合理合规。
同时也方便了报销人员的操作和申请过程,提高了工作效率。
费用报销流程及单据的填写规范
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费用报销流程及单据的填写规范费用报销是指员工在工作过程中发生的各种费用,根据公司政策规定可以向公司申请报销。
费用报销流程包括申请、审核、审批、报销等环节,而单据填写规范包括费用明细、发票或凭证、报销申请单等。
一、费用报销流程1.申请员工在产生费用时,需要填写费用报销申请单,并准备好相关的费用明细和发票或凭证等。
费用报销申请单一般包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
2.审核费用报销申请单需要由所属部门负责人或者费用审核人进行审核,核实费用明细和发票或凭证的真实性和合法性。
审核人核对申请单上的费用明细和发票或凭证,确保费用与业务有关,并根据公司政策和财务要求进行评估和判断。
3.审批审核通过后,费用报销申请单会交给财务部门或者审批人进行审批。
审批人会对申请单上的费用进行审批,确保符合公司的报销政策和流程要求。
4.报销审批通过后,财务部门会根据申请单上的费用明细和发票或凭证,将费用报销给员工。
报销方式可以是直接给予员工报销金额,或者通过工资发放进行抵扣。
二、单据填写规范1.费用明细费用明细需要详细地列出各项费用的具体内容和金额,确保明细清晰明了。
费用明细应包括费用类别、费用项目、费用描述、费用金额等信息。
2.发票或凭证发票或凭证需要按照税务要求进行填写,确保合法有效。
发票或凭证应包括发票代码、发票号码、开票日期、销售方名称、金额等信息。
3.报销申请单报销申请单是员工申请报销的依据,应填写清楚并真实反映每一项费用。
报销申请单应包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
4.注意事项-除非是特殊情况,一般要求费用报销必须在费用发生后的一定期限内申请。
-费用明细不得夸大、虚报,应真实反映费用的实际情况。
-费用报销申请单和相关单据应保存备查,方便审计和查阅。
报销单据填写要求及相关注意事项
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报销单据填写要求及相关注意事项 在⽇常⼯作中,部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。
下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项,希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称,如办公室。
“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途,按不同科⽬分列填写,完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。
“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。
“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。
“合计”此⾏上⽅有空栏的,划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。
⼈民币⼤写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。
票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。
(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上,⽤胶⽔粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并⽅向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。
报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费,⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据 对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联,⽤复写纸复写或计算机打印,不得⽤圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
(2)内容要齐全,抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全,字迹要清楚,⾦额要准确,⼤、⼩写要⼀致,严禁涂改。
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关于报销单据的填写规定
一、差旅报销单
差旅费报销单用于出差费用的报销,填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下:
1、如果出差人为2人同行,如“张三”和“李四”,则右下角需填写两
个人名字。
如领款人为其中一人:“张三”,则在左上角“姓名”一
栏填上“张三”。
2、差旅费报销单需附上出差申请表。
出差申请表必须与发送邮件给督
导的电子版一致。
格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。
3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。
4、新版出差申请表填写说明见:“四、出差申请表”。
出差申请表和报
销单里的出差人必须一致。
5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单
费用报销单用于费用报销、冲账。
填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下:
1、如果之前没有填写过借款单,则在费用发生后将发票开出,附在此单
上,寄回公司报销。
如填写过借款单借过款,待费用发生后附上发
票,寄回公司冲账。
2、用途一栏填写各项费用,请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还
是“报销”。
3、费用报销单需要附上报销明细,注明本次报销项目的详细情框况。
如报销物业费等,需写清起止日期。
如缴电话费,需写明电话号码,
上次缴费时间、金额。
4、如有替票,需在报销明细上注明原因,并将原票一并黏贴上作为证
明。
5、费用报销单仅限分总报销。
6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支,也就是借款,请在原借款处写清数额。
三、借款审批单
借款审批单用于大额款项的借款(大于1000元)。
填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下:
1、金额1000元以下不予借款。
2、借款之后需将发票开出,附在《费用报销单》上冲账。
3、借款审批单仅限分总申请。
4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
四、出差申请表
出差申请表用于出差前的申请,具体操作见相关规定。
填写模板如上,标注红色字体的地方分公司必须填写。
留空的地方分公司无需填写。
1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写,不许改变模板格式。
2、表格填写必须如实、详细,否则不予批准出差。
以上规定自下发之日起生效。