企业通用全面预算表格模板

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企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2:20X 4年总预算指标方案表
编制单位:A公司单位:人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位:公司营销部20 XX年度单位:万元
表4.2部门预算分解表
编制单位:公司生产部20 XX年度单位:万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位:A元
表9 :投资预算表
编制单位:A公司A门店单位:元
表10:投资现金流量分析表
编制单位:A公司单位:元
表11 :原材料米购预算表
表12:生产预算表
编制单位:元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位:20 XX年度单位:元
表15:年度预算资产负债表
编制单位:20 XX年12月31日单位:元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位:A公司20 XX年X月单位:元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位:A公司20 XX年X月单位:元
表20:销售同比/环比增减表编制单位:
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位:A公司X部门20 XX年X月单位:元
表24:月度现金流量预算表
编制单位:A 公司 20 单位:元
XX 年X 月。

2024年度全面预算报表模板

2024年度全面预算报表模板

序号预算科目预算金额(元)1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板,每个预算科目下列出了相应的预算金额。

根据实际情况,可以进行调整和填写。

在资产项目中,固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。

可以根据公司的发展战略和需求,预算相应的金额。

负债项目中,短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段,需要合理进行预算。

支出项目中,经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。

需要根据实际情况进行预算。

利润项目中,主营业务利润是公司核心业务带来的利润。

营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。

利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。

税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。

所得税是公司应缴纳的税金。

净利润是公司最终获得的利润。

以上是2024年度全面预算报表模板的内容,根据具体情况,可以进行调整和填写,以满足公司的实际需求。

预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一,需要合理安排和科学管理。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表单位:人民币元公司编制单位:A表2:20×4年总预算指标方案表单位:人民币元公司编制单位:A1表3经营预算总表修理费差旅费福利费车辆费2费管用理办公费.印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加:投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部20××年度单位:万元合计占收入%下半年季度月月项目月1232金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费3表4.2部门预算分解表20××年度单位:万元编制单位:公司生产部下半季4表 4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部20××年度单位:万元合计占收下半年季度月月月12项目32%入金额5部门预算分解表4.4表编制单位:公司财务部20××年度单位:万元占收合计项目月12月下半年季度3月2金额入%营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费修理费可6 控费管.用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加:投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部20××年度单位:万元合计占收下半年2月项目3月季度1月2金额入%营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费7 用管理费.招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表下半8可物业费开办费控折旧费费用保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润4.7表门店预算分解表年度单位:元20×4店编制单位:A9公司基本薪酬等级表5:A表绩薪分表6:部门岗位人员定编表10表7:薪酬预算表11表8:投资预算指标表单位:元公司(门店)A编制单位:12表9:投资预算表单位:元公司A门店编制单位:A%1310:投资现金流量分析表表单位:元编制单位:A公司填表人签名:财务部经理签名:部门经理签名:表12:生产预算表14公司生产部单位:元编制单位:A表13:预算利润表单位:元20××年度编制单位:15表14:年度现金流量预算表单位:元编制单位:20××年度16:年度预算资产负债表15表1716:年度预算资本结构表表18表17:预算完成比例分析表完比19表:终端竞争力分析表1920单位:元20××年×月A公司编制单位:……21合计2223.2425.合2627。

(最新)企业全面预算表格8498908658

(最新)企业全面预算表格8498908658

单位:元
项目
数量 单价 金额
材料存货
A材料
C材料
B材料
小计
产成品存货
产品一
产品二
小计
存货合计
销售费用预算(表十三)
单位:元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费、差旅费
宣传广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本
分配率=
各季数=
管理费用预算(表十四)
单位:元
费用项目
金额
公司经费
预计现金支出计算表(表九)
单位:元
1
2
3
4
全年

产品成本预算(产品一)(表十)
计划产量: 吨
成本项目
单位用 量
单价 (元)
单位成 本
总成本
直接材料
A材料
B材料
小计
直接人工
变动性制造费用
合计
加:在产品及自制半 成品期初余额
减:在产品及自制半 成品期末余额
预计产品生产成本
加:产成品期初余额
减:产成品期末余额
生产预算(表三)
单位:件
1
2
3
4
全年
直接材料采购预算(产品一)(表四) 单位:千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量 (吨)
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用 量
A材料
B材料
加:期末存料 量
A材料
B材料
预计需要量合 计
A材料
B材料
减:期初存料 量

全面预算统计表

全面预算统计表

1、生产预算表
编制单位:生产技术部2022年度预算01表
1/ 18
2、销售预算表
预算02表编制单位:营销中心2022年度金额单位:元
2/ 18
3、采购预算表
预算03表编制单位:采购部2022年度金额单位:元
3/ 18
4、劳动工资预算表
预算04表编制单位:人力资源部2022年度单位:人,元
4/ 18
5、制造费用预算表
预算05表
5/ 18
6、产品成本预算表
预算06表编制单位:生产技术中心2022年度金额单位:元
6/ 18
7、毛利预算表
预算07表
7/ 18
8、销售费用预算
预算08表编制单位:营销中心2022年度金额单位:元
8/ 18
9、管理费用预算表
预算09表编制单位:财务部2022年度金额单位:元
9/ 18
10、财务费用预算表
预算10表
10/ 18
11、固定资产投资预算表(1)
预算11表
11/ 18
11、固定资产投资预算表(2)
预算11表
12/ 18
12、对外筹资预算表
预算12表
13/ 18
13、资产负债预算表(1)
预算13表
14/ 18
13、资产负债预算表(2)
预算13表
15/ 18
14、利润预算表
预算14表编制单位:2022年度金额单位:万元
16/ 18
15、现金流量预算表
预算15表
17/ 18
18/ 18。

企业生产经营全面预算表单

企业生产经营全面预算表单
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品:
预计生产量(件)
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额(工时)
3
3
3
3
3
直接人工工时总额(工时)
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品:
预计生产量(件)
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位:元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

2024年企业支出预算表模板

2024年企业支出预算表模板

2024年企业支出预算表模板
以下是一个简单的2024年企业支出预算表模板,您可以根据实际情况进行调整和修改。

项目 2023年实际支出 2024年预算支出预算增加/减少
:--: :--: :--: :--:
原材料采购
员工薪酬
市场营销费用
租金和物业费
办公设备和软件费用
差旅和交通费用
培训和开发费用
税费和保险费用
其他支出
总支出
说明:
1. 本表格可用于企业制定2024年的预算计划,帮助企业合理规划资金使用。

2. 请根据实际情况填写各项目的实际支出和预算支出。

3. 在预算增加/减少一栏中,填写相对于2023年实际支出的预算增加或减
少的金额。

4. 最后,计算总支出,得出企业在2024年的预计支出总额。

请注意,这只是一个模板,具体内容需要根据您的企业实际情况进行调整。

在制定预算时,还需要考虑市场变化、政策调整等因素对企业支出的影响。

企业全面预算表格模版

企业全面预算表格模版
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
文件名称 产品成本预算表 仓储费用预算表 低值易耗品及办公用品需求预算表 低值易耗品汇总采购预算表 分公司销售费用预算明细表 制造费用预算表 原辅材料及包装材料需求预算表 各部门资本性预算明细汇总表 备品备件及其它物料采购预算表 备品备件及其它物料需求预算表 应缴增值税及附加预算表 成本预算表x 投资-非流动资产x 每百件产品直接人工定额 每百件产品直接材料消耗定额 燃料及动力采购资金预算表 燃料及动力需求预算表 生产量预算表 直接成本预算 研发费支出预算表 租赁业务预算表x 管理费用预算表 管理费用预算表x 营销预算表x 融资预算表 资本性支出预算表-办公设备及其他 资本性支出预算表-基建工程 资本性支出预算表-生产设备 资本性支出预算表-长期投资 车间制造费用预算明细及汇总表 辅助材料采购预算表 运输费用预算表 采购资金预算表 销售收入-销售费用预算明细汇总表 销售收入及回款预算表 集团销售费用预算汇总表

企业 全面预算编制模板表格

企业 全面预算编制模板表格

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企业全年预算表格模板

企业全年预算表格模板

企业全年预算表格模板
以下是一个简单的企业全年预算表格模板。

请注意,这只是一个示例模板,您可能需要根据您的具体需求和公司的财务规划进行修改。

在这个表格中,您可以填入每个月的营业额目标、实际营业额、完成
率、成本、利润率和利润。

最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

以下是对每个栏目的简要说明:
•月份:列出了每个月份。

•营业额目标(万元):您预计的每个月的营业额目标,这应该基于公司的业务计划和市场趋势。

•实际营业额(万元):每个月的实际营业额,这将在月底从公司的会计系统中获取。

•完成率:实际营业额与营业额目标的比例,可以反映您是否达到了预期的目标。

•成本(万元):每个月的成本,包括直接成本(如材料、工资等)和间接成本(如租金、水电费等)。

•利润率:您的利润率是指营业额与成本之间的比例。

这个比例可以根据公司的业务类型和市场状况进行调整。

•利润(万元):每个月的利润,计算方式为营业额减去成本。

最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。

企业通用全面预算记录表格模板

企业通用全面预算记录表格模板

企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板,帮助企业有效管理和跟踪预算情况。

该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息,方便企业进行财务分析和预算控制。

表格结构
该模板包含以下列:
1. 日期:记录预算发生的日期。

2. 预算类别:将收入和支出分为不同的类别,如销售收入、办公费用、人员成本等。

3. 描述:对预算项目的具体描述和说明。

4. 收入:记录预算中的收入金额。

5. 支出:记录预算中的支出金额。

6. 余额:计算预算余额,即收入减去支出。

7. 备注:记录与预算项目相关的其他信息。

使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。

2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。

3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。

4. 填写预算中的收入金额和支出金额。

5. 根据填写的数值,系统会自动计算预算余额。

6. 如有需要,可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。

注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准,以便后续分析和比较。

2. 确保准确填写收入和支出金额,以保证预算余额的准确性。

3. 如有需要,可以在表格中增加其他自定义的列,以满足企业
特定的预算管理需求。

以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法,希望对您的预算管理工作有所帮助。

如有任何问题或建议,请随时
与我们联系。

企业通用全面预算表格

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企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司门店单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

通用全面预算表格

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企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

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企业通用全面预算表格模板
表1:20×4年利润预测分析表
编制单位:A公司单位:人民币元
表3经营预算总表
编制单位:A公司 20×4年度单
位:万元
表2:20×4年总预算指标方案表
编制单位:A公司单位:人民币元
表4.1部门预算分解表
编制单位:公司营销部 20××年度
单位:万元
表4.2部门预算分解表
编制单位:公司生产部 20××年度
单位:万元
表4.3部门预算分解表
编制单位:公司采购部 20××年度
单位:万元
表4.4部门预算分解表
编制单位:公司财务部 20××年度
单位:万元
表4.5部门预算分解表
编制单位:公司人力资源部 20××年度
单位:万元
表4.6部门预算分解表
编制单位:公司总经理办公室 20××年度
单位:万元
表4.7门店预算分解

编制单位:A店 20×4年度单位:元
表5:A公司基本薪酬等级表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表8:投资预算指标表
编制单位:A公司(门店)单位:元
表9:投资预算表
编制单位:A公司A门店单位:元
表10:投资现金流量分析表
编制单位:A公司单位:元
表11:原材料采购预算表
编制单位:A公司采购部单位:元
部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:
表12:生产预算表
编制单位:A公司生产部单位:元
表13:预算利润表
编制单位: 20××年度单位:元
表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元
表15:年度预算资产负债表
编制单位: 20××年12月31日单位:元
表16:年度预算资本结构表
表17:预算完成比例分析表
表18:现金流量差异分析表
附表1:销售现金回款账期分析表
附表2:销售现金回款品类分析表
附表3:付现采购账期分析表
附表4:付现采购品类分析表。

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