内部审核首次会议发言(精选多篇)

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内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX标准、gb/50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX 标准、gb/t50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司20XX年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b. 本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

审核首次会议发言稿(精选多篇)

审核首次会议发言稿(精选多篇)

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备xx与会人员清点、签到;xx双方人员介绍(审核人员资格说明);xx提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);xx审核组长(注:时间控制xxh内)2会议议程xx根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

xx确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合isoxxxx标准程序作业正式,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①isoxxxx质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④要求。

xx确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

xx说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为xx个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)内审首次会议上的讲话篇1各位同事:公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,验证综合管理体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。

内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。

内审中大家应注重以下五个方面:一、本次内审是公司的第一次内审,也是外审前的一次预演、一次大练兵,希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使综合管理体系与时俱进,保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、希望各部门在这次内审过程中,各部门负责人和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。

同时,要端正态度,虚心求教,实施综合管理体系内审工作,对于各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,求真务实,真正进入工作状态,促进公司体系良好运行。

三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/t50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司2014年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天咱们聚在这里,召开这次审核的首次会议。

我知道,大家手头都有一堆活儿,时间宝贵,所以我就长话短说,争取不耽误大家太多时间。

先来说说这次审核的目的。

其实很简单,就是想看看咱们这段时间的工作到底做得怎么样,有没有啥问题,有问题的话咱就赶紧解决,没问题的话那当然更好,说明咱们的工作方向是对的,继续保持就行。

我给大家讲讲我前段时间经历的一件事儿,通过这件事儿,大家可能就更明白为啥审核这么重要了。

前段时间,我们部门接了一个项目,任务挺紧急,要求也挺高。

一开始,大家都鼓足了劲儿,加班加点地干。

我呢,负责其中一部分重要的工作。

我那几天真是忙得昏天黑地,连喝口水的时间都觉得奢侈。

好不容易,我觉得自己这部分做得差不多了,心里还挺美的,想着能松口气了。

可谁知道,在内部检查的时候,问题出来了。

我当时就傻眼了,因为我自认为已经很仔细很认真了,怎么还会有问题呢?原来啊,我在一些细节上疏忽了。

比如说,有个数据的计算,我少考虑了一个因素,结果整个数据都偏差了不少。

还有个文件的格式,我没有按照规定来,虽然内容没问题,但形式上不符合要求。

这些问题看似不大,但加在一起,就可能影响整个项目的进度和质量。

我当时那个后悔呀,心想自己要是能再仔细点,再检查一遍,也许就能避免这些问题了。

这也让我深刻地认识到,我们在工作中,不能只追求速度,更要保证质量。

哪怕多花点时间检查,多和同事沟通交流,也比出了问题再返工强得多。

这次经历就像是给我敲了一记警钟,让我明白了审核的重要性。

如果在我做完工作之后,能有及时的审核,说不定就能把这些问题早早地发现并解决掉,也不至于到后面手忙脚乱。

所以啊,咱们这次审核,大家可别嫌麻烦,也别觉得是在挑刺儿。

审核其实是在帮咱们把关,是为了让咱们的工作做得更好,更经得起检验。

在审核过程中,希望大家都能积极配合。

如果审核人员提出了问题,咱们别抵触,先虚心听听人家的意见,有则改之,无则加勉。

内审首次会议领导发言稿

内审首次会议领导发言稿

大家好!今天,我们在这里隆重召开公司内部审计首次会议,这标志着我们公司内部审计工作正式拉开序幕。

首先,我代表公司管理层对各位内审组成员的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!同时,也对即将开展的内部审计工作表示充分的肯定和期待。

内部审计是公司治理的重要组成部分,是防范风险、提高管理效率的重要手段。

通过内部审计,我们可以及时发现和纠正公司经营管理中存在的问题,确保公司战略目标的顺利实现。

此次内部审计,旨在全面梳理公司内部管理流程,加强风险控制,提升公司整体运营水平。

在此,我提出以下几点希望和要求:一、提高认识,明确责任。

各位内审组成员要充分认识到内部审计工作的重要性,增强责任感和使命感。

要站在公司发展的高度,认真履行职责,为公司创造价值。

二、严谨作风,客观公正。

内部审计工作要遵循客观、公正、严谨的原则,对审计过程中发现的问题要客观分析、公正评价,确保审计结果的真实性和有效性。

三、深入调查,找准问题。

内审组要深入基层,广泛听取员工意见,结合公司实际情况,找准问题、分析原因,提出切实可行的整改措施。

四、加强沟通,形成合力。

内审组要与各部门、各层级保持密切沟通,共同推进审计工作。

同时,要加强与其他审计机构的协作,形成合力,共同提升公司审计水平。

五、注重实效,确保整改。

内审组要针对发现的问题,督促相关部门及时整改,确保整改措施落实到位。

同时,要跟踪整改效果,防止问题反弹。

最后,我要求:一、公司各部门要积极配合内审组的工作,提供必要的支持和帮助,确保审计工作顺利开展。

二、内审组要严格遵守工作纪律,廉洁自律,树立良好的审计形象。

三、公司管理层将对内审组的工作给予高度重视,对审计过程中发现的问题进行严肃处理,确保公司健康稳定发展。

我相信,在公司全体员工的共同努力下,此次内部审计工作一定会取得圆满成功,为公司的发展注入新的活力。

最后,预祝本次内部审计工作顺利开展!谢谢大家!。

内审会议发言稿范文3篇

内审会议发言稿范文3篇

内审会议发言稿范文3篇
1. 尊敬的各位领导,各位同事:
大家好,今天我很荣幸能有机会在这里向大家分享一下我的看法和建议。

首先,我认为在我们的内审过程中,我们应该注重数据的完整性和准确性。

只有真实的数据才能反映出我们的实际情况,才能帮助我们找到存在的问题并加以解决。

其次,我建议我们在内审中要注重细节,要对每一个环节都进行仔细的检查,这样才能确保我们的内审工作做到位。

最后,我希望大家都能够积极参与到内审中来,每一个人都是内审工作中不可或缺的一部分,我们需要共同努力,才能让我们的内审工作更加完善。

谢谢大家。

2. 尊敬的领导和各位同事:
我认为在我们的内审工作中,我们需要更加注重风险的识别和管理。

只有及时发现和处理风险,我们公司才能够避免不必要的损失。

同时,我建议我们在内审过程中要加强对员工素质和业务水平的考核,只有优秀的员工才能够保障我们公司的内审工作的质量。

最后,我希望我们可以建立更加完善的内审制度和流程,这样才能确保我们的内审工作能够更加有条不紊地进行。

谢谢大家。

3. 各位领导,各位同事:
我认为在我们的内审过程中,应该更加注重内审结果的分析和总结,只有通过分析和总结我们的内审结果,我们才能够找到问题的根源,从而有针对性地解决这些问题。

同时,我建议我们要加强内部沟通和协作,只有各个部门之间充分合作,我们的内审工作才能更好地开展。

最后,我希望我们可以不断提升
内审人员的专业素养和业务水平,只有这样,我们才能够更好地完成我们的内审工作。

谢谢大家。

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4 说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进举动期天的现场考核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准步伐作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受考核方确认有用版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否得到并已作出摆设。

2.4 说明为顺遂地到达考核目标,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保考核的有效性和服从,在审核过程中,我们将始终站在公平客观的态度上,以标准为准绳,客观实事为依据举行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的根本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务运动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密答应并具名。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面允许。

但公司不克不及以保密为来由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特殊要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是考核的根本要领,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

内审首次会议发言稿范本(二篇)

内审首次会议发言稿范本(二篇)

内审首次会议发言稿范本尊敬的各位领导、各位同事:大家下午好!我是××公司内审部门的××,很荣幸能在这个重要的内审首次会议上发言。

首先,我想对大家表示衷心的感谢。

感谢领导们对内审工作的高度重视,感谢各位同事对内审工作的支持和配合。

正是因为有了大家的关心和支持,我们才能够有机会开展内审工作,推进公司的管理水平不断提升。

我们公司内审部门成立至今已有一年的时间了。

在这一年的时间里,我们始终秉持着客观、公正、独立、合规的原则,认真履行着内审的职责和使命,为公司的发展提供了有力的保障。

同时,我们也不断强化自身建设,提高专业素养,努力成为一支高效、专业的内审团队。

作为内审部门的成员,我们深知内审工作的重要性和责任重大性。

内审不仅仅是对公司财务状况的审核,更重要的是在公司各项业务活动中发现问题、展开改进,并对公司的风险进行有效的管理和控制。

在市场竞争激烈的今天,内审工作对于公司的可持续发展具有至关重要的作用。

在今后的工作中,我们将紧紧围绕公司的战略目标,密切关注公司的风险情况,提供有针对性的内审建议和改进措施,帮助公司及时发现问题、解决问题,保障公司持续健康发展。

同时,我们也将加强内审与公司各部门的沟通与协作,搭建良好的信息交流平台,促进公司内部审计与业务运营的有机结合。

除此之外,在当前复杂多变的市场环境下,我们还将继续加强对公司各项业务活动的风险评估与控制,坚守底线,守住风险的“红线”,确保公司的发展稳健和可持续。

最后,我想借此机会向大家呼吁,希望全体员工能够充分认识到内审的重要性,积极配合内审工作,主动参与到内审的过程中来。

内审不仅仅是内审部门的事情,而是每个员工的事情。

只有大家齐心协力,形成合力,才能够共同推动公司内审工作的进展,共同为公司的发展贡献力量。

谢谢大家!内审首次会议发言稿范本(二)尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XXX部门的XXX。

作为这次内审会议的参与者之一,我非常荣幸能够在此向大家汇报我们部门的工作情况和成果。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!20XX年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20XX标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:20XX标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着“有则改之,无则加免“的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:20XX-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

内部审核领导发言稿范文

内部审核领导发言稿范文

大家好!今天,我们在这里举行内部审核,旨在全面了解公司各部门的工作情况,发现问题,分析原因,提出改进措施,以促进公司持续健康发展。

在此,我代表公司领导发表以下发言:一、提高认识,高度重视内部审核工作内部审核是公司加强管理、提升效益的重要手段。

通过内部审核,我们可以及时发现和纠正工作中的不足,提高工作效率,降低成本,确保公司各项业务顺利开展。

因此,我们要提高认识,高度重视内部审核工作,积极参与,积极配合。

二、明确目标,确保内部审核工作取得实效本次内部审核的目标是:1. 全面了解公司各部门的工作情况,查找存在的问题和不足;2. 分析问题产生的原因,提出针对性的改进措施;3. 促进公司各项规章制度的有效执行,提高公司管理水平;4. 增强员工的凝聚力和执行力,推动公司持续健康发展。

三、加强沟通,形成合力内部审核是一个系统工程,需要各部门的密切配合。

在审核过程中,我们要加强沟通,形成合力,共同推进审核工作。

具体要求如下:1. 各部门要积极配合,提供真实、准确的数据和资料;2. 审核组要严谨、公正,确保审核结果客观、公正;3. 审核结束后,各部门要认真分析审核结果,制定整改措施,并抓好落实;4. 公司领导要加强对内部审核工作的指导和支持,确保审核工作取得实效。

四、强化结果运用,推动公司持续发展内部审核结束后,我们要将审核结果作为改进工作的依据,认真分析问题,制定整改措施,并抓好落实。

具体要求如下:1. 对发现的问题,要明确责任部门、责任人,制定整改时限;2. 对整改措施,要定期跟踪,确保整改到位;3. 对整改成效,要进行评估,总结经验,形成长效机制;4. 将内部审核结果与绩效考核、奖惩挂钩,激发员工积极性,推动公司持续发展。

最后,我希望全体员工能够以此次内部审核为契机,认真查找自身不足,不断提高自身素质,为公司的发展贡献自己的力量。

让我们携手共进,为实现公司战略目标而努力奋斗!谢谢大家!。

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备1.1与会人员清点、签到;1.2双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2会议议程2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qm符合io9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qm覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①io9001质量体系标准;②公司qm文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a)不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!202*年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:202*标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:202*标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:202*-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审核首次会议发言(精选多篇)

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审核首次会议发言(精选多篇))项。

第一个是,第二个是,第三个是。

由于以上三个不符合项的严重程度都属于一般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是:推荐注册。

对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在一个月内完成,并将相关证据传到。

邮箱。

下面请公司总经理讲话。

第三篇:模拟审核首次会议1首次会议各位领导大家好:内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。

首先介绍审核组成员:审核组长:审核组成员:下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。

1、审核目的:审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找改进机会。

2、审核依据: is09001标准,受审核方管理手册及其他管理体系文件,相关的法律,法规。

3、审核范围:受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。

4、审核的方式、方法:审核从首次会议开始---现场审核---末次会议审核是一种寻找客观证据的活动,通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。

5、寻找客观证据的方法有:询问、查记录、观察现场等。

6、审核是一种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽一些具有代表性的样本。

望大家给予配合。

7、审核的判定其性质有两种:一是一般不符合项:二是严重不符合项:一般不符合项是:孤立的、轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是:系统性的、严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。

8、审核的结论:能否控制麻花的质量。

9、确认审核计划:介绍审核计划,请受审核方确认。

10、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。

陪同人员的职责:向导、记录、见证。

11、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺,确保在审核中接触到受审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息,未得到受审核方的书面许可时,不得向第三方透露。

特在此向全体领导郑重承诺。

12、明确限制要求:有没有禁止审核员涉及的领域场所和内容。

内审首次会议发言稿

内审首次会议发言稿

内审首次会议发言稿
尊敬的领导、各位同仁:
大家好!我是本次内审小组的组长,很荣幸能够在这里向大家汇报我们小组的工作情况以及计划。

首先,我想简要介绍一下我们小组的成员情况。

我们小组共有五名成员,包括我本人,每位成员都拥有丰富的内审经验和专业技能,并且具有较强的责任心和团队合作精神。

我们在之前的工作中,已经制定了详细的内审计划,并开始了内审的前期准备工作,包括了资料收集和对相关部门进行了了解。

在此基础上,我们将进行全面的内审工作,使得整个部门的工作更加规范流畅。

在接下来的内审工作中,我们将围绕以下几个方面进行:
•风险评估:分析可能涉及到的风险并建立风险预警机制,提前共同协商解决方案,确保内审工作的正常、有序进行。

•内控制度设计:结合业务流程、法规、内部规章制度等因素,设计适应性极强的内部控制制度,并使之贯穿于业务流程。

•内部审计:日常监测现有的运营和财务管理体系、体现为是否合规、准确、完整,及时发现问题并提出相应建议。

总之,我们小组将严格按照工作计划、规章制度等要求,开展内审工作,以切实保障我们州省的合规经营和稳健经济发展。

同时,我们将积极探索新技术、新方法,不断提高内审效率和质量,为我们公司的健康稳定发展创造更好的保障。

最后,再次感谢各位领导和同事们的支持和信任,并向大家保证:我们将全力以赴,规范化内部运营管理,共同营造诚信、高效的工作环境。

谢谢大家!。

2014年内部审核发言稿(五篇材料)

2014年内部审核发言稿(五篇材料)

2014年内部审核发言稿(五篇材料)第一篇:2014年内部审核发言稿内审首次会议发言稿各位领导大家好!2014年内部审核首次会议现在开始。

首先非常感谢公司各位领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员: 审核目的:评价公司现有的质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求,运行是否有效,对发现的问题是否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:除财务除外质量体系覆盖的所有部门。

审核的依据共四个方面:1.ISO9001:2008标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求,审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查、看、问,查就是查文件、查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着“有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、建议项严重不符合:系统性或区域性失效,一般不符合:轻微不满足规定的要求,建议项:有发展成不符合的趋势本次审核的时间为X月X日、XX日两天时间内完成审检查工作,本次审核时间比较紧,希望各部门权利配合审核工作。

X月X日下午X至X时在行政楼三楼召开末次会议。

现在请领导讲话。

第二篇:内部审核程序SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序1.目的验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性,体系运行的可行性及有效性,为改进管理体系及管理评审提供依据。

2.范围本程序适用于中心内部管理体系审核和评审工作,适用于中心与管理体系有关的所有部门、所有场所和活动。

3.职责3.1 主任负责批准内部审核计划。

内审首次会议发言

内审首次会议发言

内审首次会议发言内审首次会议发言内审首次会议是一个非常重要的阶段,它标志着这个项目正式开始。

内审首次会议的主要目的是为了让参与内审的人员了解内审的目标、范围和过程,明确内审的工作计划和工作要求,以及为内审做好准备。

在内审首次会议中,内审主管通常会发言,以下是一份关于内审首次会议发言的文档:尊敬的各位领导、各位内审人员:大家好!我是这次内审工作的主管,非常高兴今天能与大家一起参加这次内审首次会议。

首先,我要感谢每一位出席本次会议的人员,你们的参与和支持是这次内审工作能够正常进行的关键。

内审是一个非常重要的工作,它的目的是为公司提供一个客观的保障,使公司能够更好地承担社会责任,促进公司可持续发展。

在这次内审中,我们将对公司的内部质量管理体系进行全面审查,包括其内部运作流程、工作标准、内部控制和风险管理等方面。

这次内审的工作计划已经制定好,我们将在一个月内完成内审报告,并上报给公司领导。

接下来,我想具体介绍一下内审工作的具体要求。

首先,内审人员需要充分了解公司的内部运作流程,并对各种业务进行详细分析和评估,了解各项业务的风险点和控制点。

其次,内审人员需要充分了解公司质量管理体系的相关标准和法规,并对其进行严格的监督。

同时,内审人员需要评估公司内部的质量管理水平,反馈存在的问题和改进意见。

最后,内审人员应该与各部门负责人协调工作,共同做好内审工作。

同时,在审查过程中,内审人员应该秉持公正、客观的态度,严格执行内审规定,确保客观、独立、有效地完成审查工作。

在此,我希望每位内审人员能够认真完成这份工作,并积极参与内审工作。

我相信,在大家的共同努力下,这次内审工作一定会取得良好的成绩,并为公司的可持续发展提供重要的保障和支持。

谢谢大家!。

内审会议发言稿范文3篇 内审首次会议发言稿

内审会议发言稿范文3篇 内审首次会议发言稿

内审会议发言稿范文3篇内审首次会议发言稿篇一:内审首次会议发言稿各位主管:早上好!首先,感谢生产周副总任命本人为本次内审的内审组长,我谨代表审核组同仁发言。

我们xx公司是一家塑胶压延加工的龙头民营企业,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客持续提供符合要求的产品,我们在2008年建立了质量管理体系,经过了近两年多的运行及两次的外部审核,基本上符合ISO16949的标准要求,为了确保质量方针、经销商会议发言稿质量目标和质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性,以此识别改进的机会,公司决定在本月的12号到16号进行一次全方位的内审。

公司建立的质量管理体系在一定程度上促进了各部门更加有条理的工作,同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高。

这次内审工作,我们将根据审核组的审核计划,邀请上海智铭企业管理公司林老师全程指导,希望各部门主管全力配合审核组的审核工作,我们本着实事求是的态度,希望通过这次内审,进一步完善公司的质量管理体系,做到以评促健,以审促进!同时,安全生产会议发言稿范文我们也清楚的认识到公司在体系运行方面还有待完善之处。

希望各部门主管在本次审核过程中向审核组就我们公司的实际情况提出一些改善性的建议。

最后,预祝本次内审工作圆满成功!谢谢大家!篇二:内审首次会议发言稿各位审核老师、同志们:去年六月份,在全公司上下齐心协力,紧密配合下,在各位审核老师的悉心指导,热情服务下,我们公司质量、环境、职业健康安全体系的认证工作得以圆满完成并于七月份胜利取证。

三个管理体系建立并运行后,对提升公司管理水平,加强产供销过程控制,提高产品质量,改进生产环境质量,降低安全风险,实现持续改进,党支部会议发言稿满足国家法律法规的要求,改善企业外部环境,提升企业形象及竞争力,起到了积极的推动作用。

现在,八个月过去了,按照认证程序,我们迎来了取证后的第一次监审。

现在,让我们以热烈的掌声向各位审核老师的到来表示欢迎!此次监审不仅是对已有管理体系是否符合准则要求和是否持续有效地运行进行审核,而且涉及到环境管理体系改版后的新内容。

2024年内审首次会议上的讲话模板

2024年内审首次会议上的讲话模板

2024年内审首次会议上的讲话模板尊敬的领导、各位同事:大家好!首先,我要感谢大家能够出席今天的内审首次会议,这次会议是我们内审工作的一个重要里程碑。

我感到非常荣幸能够站在这里,向大家介绍我们过去一年内审工作的情况,并展望未来。

在过去一年,我们的内审团队在各个方面取得了可喜的成绩。

首先,我们推动了内审体系的建设和完善,制定了一系列的内审工作规范和操作细则,确保了内审工作的规范性和一致性。

同时,我们还加大了对内部控制的审计力度,发现并帮助解决了一些潜在的风险和问题。

其次,我们深入参与公司重大决策,为公司的发展和运营提供了有力的审计支持。

我们结合实际情况,利用手头的资源和技术手段,开展了多次风险评估和控制效果评价,为公司的决策提供了重要数据和意见。

内审工作逐渐发展成为企业治理和风险管理的重要组成部分。

另外,我们还加强了与其他部门的协作,建立了更加密切的合作关系。

我们与财务部门、法务部门等紧密配合,共同推进内务审计的工作。

同时,我们还加强了对外部合作伙伴和供应商的审计管理,确保了公司资源的合理使用和风险的可控管理。

然而,回顾这一年,我们也要清醒地认识到存在的问题和挑战。

首先,我们的人员队伍还相对不足,无法完全满足公司日益增长的审计需求。

我们需要进一步加强队伍建设,提升人员素质和能力,以适应公司未来的发展。

其次,技术手段的更新换代也需要我们付出更多的努力。

随着科技的迅速发展,我们需要不断学习和掌握新的审计工具和方法,提高审计效率和准确度。

同时,也要加强信息安全管理,确保我们的审计数据和信息不被泄露和篡改。

最后,我们还要加强自身的学习和研究,与国内外先进的内审机构和专家交流合作,不断提高我们的专业水平和能力。

只有不断学习进步,我们才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

展望未来,我希望我们的内审团队能够继续保持良好的工作状态和积极的工作态度。

我们要坚持独立、客观、公正的原则,为公司提供真实、准确的内部审计意见。

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内部审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:2022年内部审核首次会议记录2022年内部审核首次会议记录记录人:某某某时间:2022.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:某某某参加人:某某某、某某某,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长某某某主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《2022年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组某某某、某某某:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组某某某、某某某:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:2022年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

10、确定末次会议的时间和参加人员。

二〇一四年十一月十二日第二篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备1.1与会人员清点、签到;1.2双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2会议议程2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qm符合io9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qm覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①io9001质量体系标准;②公司qm文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a)不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。

b)对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;c)确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;d)不合格项确认后将在总结会上报告。

(6)审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:a)推荐认证注册b)推迟推荐认证注册c)不推荐认证注册(7)为保证审核顺利进行,请公司至少指定一名陪同人员配合审核员,陪同人员主要作用是;①向导;②旁证;③沟通。

(8)确认后勤安排。

交通、午餐尽量简便。

(9)末次会议(总结会)定于月日时开始;参加人员至少为参加首次会议人员;可适当扩大范围。

(10)顾问仅可作为观察员。

(11)请受审核方代表或提问,澄清有关问题。

2.5首次会议至此结束,谢谢各位。

3会后工作3.1与陪同人员短暂沟通3.3按照计划进入现场第三篇:qm审核首次会议示例首次会议示例大家好,我们是某某某认证公司,受公司认证需要的委托,来给贵公司做质量管理体系的审核。

首先介绍本次我们审核组的成员,我叫某某某,来自某某某,他叫某某某,来自某某某。

下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。

好的,下面对本次审核做简单的介绍:最后要提醒大家一下,审核的末次会议的时间是某某某某年某某月某某日,请参加首次会议的人员准时参加。

我的说明完了,有没有需要我做解释的地方?如果没有,请公司总经理讲话。

末次会议示例:首先感谢贵公司的大力合作,使审核组顺利完成了本次审核任务。

先将审核的情况作如下陈述:第四篇:模拟审核首次会议1首次会议各位领导大家好:内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。

首先介绍审核组成员:审核组长:审核组成员:下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。

1、审核目的:审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找改进机会。

2、审核依据:i09001标准,受审核方管理手册及其他管理体系文件,相关的法律,法规。

3、审核范围:受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。

4、审核的方式、方法:审核从首次会议开始---现场审核---末次会议审核是一种寻找客观证据的活动,通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。

5、寻找客观证据的方法有:询问、查记录、观察现场等。

6、审核是一种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽一些具有代表性的样本。

望大家给予配合。

7、审核的判定其性质有两种:一是一般不符合项:二是严重不符合项:一般不符合项是:孤立的、轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是:系统性的、严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。

8、审核的结论:能否控制麻花的质量。

9、确认审核计划:介绍审核计划,请受审核方确认。

10、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。

陪同人员的职责:向导、记录、见证。

11、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺,确保在审核中接触到受审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息,未得到受审核方的书面许可时,不得向第三方透露。

特在此向全体领导郑重承诺。

12、明确限制要求:有没有禁止审核员涉及的领域场所和内容。

需要注意的事项请在现场审核时给予指导。

13、确认审核条件:望企业在审核过程中为审核组提供办公室(会议室)、复印、必要的交通工具。

14、请其他审核人员补充。

15、请受审核方。

16、最后,对受审核方领导的首次会议参与表示感谢。

第五篇:公司代表首次会议发言安全标准化评审首次会议发言稿尊敬的领导、各位专家:我代表某某公司对莅临我公司的各位领导、各位专家表示热烈的欢迎!我公司自某某年某某月开始实施安全标准化建设工作,现在将有关工作向各位领导、专家汇报一下:我公司在实施安全标准化工作时,开展了全面的标准化知识学习宣贯,提高了从业人员认识水平,为推行安全标准化工作作了很好的铺垫;为加强安全生产工作领导机制,我公司建立了安全生产领导小组和安环部全面管理公司的安全生产工作,其中,指定安环部为标准化建设主管部门,建立健全了各项安全生产规章制度,规范了公司的各个作业环节,制定了检查和考核机制,进行经常性检查和考核,结合奖惩制度对有关部门和人员进行奖惩。

我公司于某某年某某月某某日进行了安全标准化自评工作。

在自评中,发现了很多的不足之处并制定了相应的整改措施。

我公司自评得分为某某分,符合安全标准化某某企业申报标准。

由于公司安全管理人员水平有限,在企业工作中难免有失误之处,希望借此次评审机会,欢迎各位领导、专家多多提意见,帮助我公司安全生产管理工作更上层楼。

最后,再一次热烈欢迎各位领导、专家的到来!。

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