hse检查表

合集下载

HSE重要环境因素危险源检查表

HSE重要环境因素危险源检查表
2、组织项目监理部人员学习HSE相关知识,提高业务素质。
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
(简述)
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7:00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池,配置了污水泵,定时进行抽水如沉淀池,经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7:00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱,及时更换破损电线,严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7:00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7:00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7:00-下午20:00
现场限制施工噪音,噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7:00-下午20:00
现场专人指挥吊运,设置警戒线,及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号:编号:
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段,现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声,危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况

完整版HSE现场检查表

完整版HSE现场检查表

巴格德雷合同区域第二天然气处理厂 C 标段HSEAYGUN 股份有限公司第二天燃气厂C 标段项目部o—二年六月、HS E组织机构检查…•、HSE 责任落实情况… …三、危害辨识、风险评价和控制… …四、应急准备和响应… …五、HSE 培训… …六、设施安全管理… …七、交通安全管理… …八、危险品管理… …九、现场安全施工... (10)十、现场5S 及文明施工14十一、职业健康... (15)十二、环境保护... (16)十三、营地或驻地... (17)附表:HSE监督检查表…•19检查日期受检单位检查人陪同人检查内容1)是否制订有限空间作业安全措施,安全措施是否合理可行。

2)作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要求。

符合不符合受限空间作业3 )是否进行了工作前安全分析。

4 )是否开具了作业许可。

5)作业许可内容填写是否完整。

审核批准程序是否齐全。

6)安全措施是否落实。

7)作业前是否根据要求对有毒有害、易燃易爆和窒息性气体及含氧量进行监测。

检查检测记录。

___________8)有限空间与外部连通的管道是否采取隔断措施。

记录。

检查操作1 )作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。

2)脚手架结构和负载是否符合要求,使用前是否经过验收。

3 )是否按规定设置安全网,临边作业设置防护栏杆。

4)脚手架、爬梯、安全网、安全带等防护设施是否定期进行检验。

5)高处作业的坠落半径外是否设置警戒区域和防止物体打击的警示标志。

6 )高处作业是否安排监护人员。

7 )是否开具了作业许可。

8)作业许可内容填写是否完整。

审核批准程序是否齐全。

9)脚手架是否经过专业人员检查确认,并按照要求进行挂牌标识。

检查日期受检单位检查人陪同人检查内容1)施工用电是否严格遵守施工现场临时用电相关规定。

2)是否开具了临时用电作业许可。

3)作业许可内容填写是否完整。

审核批准程序是否齐全。

符合不符合施工用电4 )电气作业人员的配备是否满足要求。

HSE管理检查表

HSE管理检查表
4.应急预案培训记录
5.应急演练计划
6.应急演练记录
7.应急救援演练效果评价记录
11
HSE检查与隐患整改
1.定期和专项HSE检查记录, 问题整改、关闭情况
2.不符合整改通知书
3.不符合整改报告书
4.不符合纠正措施/预防措施记录
12
承包商管理
1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书(专职人员配置, 资质证书)
13
安全活动
1.安全生产月活动方案
2.安全生产月活动总结
3.“安全生产月”活动情况数据统计表
4.季度主题活动方案
5.季度主题活动总结
6.安全会议签到表
7.安全会议记录
8.各种记录本、牌、标识接收和发放清单
14
HSE投入和隐患治理
1.HSE投入台帐
2.隐患治理台帐
15
资质管理
1.单位安全生产许可证
2.专业人员三类人员证书(安全监管人员的培训取证率是否达到100%)
附件1HSE管理检查表
序号
检查内容
发现问题
整改负责人
完成时间
1
风险管理
1.工作危害分析记录表
2.重大风险及控制措施清单
3.风险控制措施监督检查(验收评审)报告
4.风险评价报告
5.风险控制措施
6.风险评价报告/管理方案(策划)交底记录
7.两书一表
2
法律法规
1.法律法规清单(法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全)
18
事故、事件管理
1.事故快报
2.事故调查报告
3.事故损失统计表
4.企业承担事故损失报告
5.职工伤亡事故报表
6.事故、事件管理台帐

HSE安全生产综合检查表

HSE安全生产综合检查表

一项不符合扣5分
10
(四) 仪表安全管理
1
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出 口防水措施完好
一项不符合扣5分
10
2
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全 准确清晰,紧急停车按钮是否有可靠防护
一项不符合扣5分
10
可燃气体检测报警器传感器探头完好,无
3 腐蚀、无灰尘;手动试验声光报警正常, 一项不符合扣5分
一次未完成扣5分
10
五 风险管理
1
设备关键设施是否定期进行SCL风险评价
一个设备未定期评价 扣5分
10
2
检修、拆除、变更等活动是否进行JHA风 险评价
一次未进行扣10分
10
3 定期检查、维护重大危险源的设备、设施 未进行扣10分
10
4 风险管理培训教育记录是否健全
查资料,一份不健全 扣5分
10
5
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因 素及应采取的控制措施
HSE综合检查表
检查时间:
编号
检查区域:
检查项目
一 安全管理
1 HSE管理目标是否完成
2
部门、岗位人员安全生产责任制是否得到 确认和落实
3 建立部门级安全生产责任制考核机制
4 领导带班制度的执行情况
5 安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
6 从业人了解安全生产方针或安全生产目标
二 班组安全管理
1 班组安全管理目标及安全重点工作计划
10
3
阀门阀位显示与开关标识牌保持一致,已 设置阀门位号
一项不符合扣5分
10
4
各岗位人员对于安全操作范围(温度、压 力、流量、液位或组分等)是否熟悉

HSE检查表

HSE检查表

检查部位:施工现场 评价 符合 不符合 检查时间 整改意见 跟踪验证
检查部门:一项目经理部
负责人:
页码:4/4
页码:2/4
HSE检查表 检查表
被检查单位:一项目经理部 序号 60 61 62 63 二 a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 c 1 2 3 4 5
外雇司机应经过公司安全培训 外雇司机应经过能力评价 安全讲话与安全教育 关键控制 噪声控制 应尽量避免使用产生严重噪声的超期服役设备 产生噪声的设备应采取降噪措施 降噪措施应采取“先主体后客体”原则(即 噪声工作区(噪声被控制住的除外)的员工应予以配备防护用品 夜间在居住区、医院和噪声敏感区禁止使用强噪声情况(紧急状况下的抢险作业除外) 扬尘控制 露天存放的扬尘大的材料覆盖情况 露天存放的材料设置符合规定的现场围栏情况 露天水泥应储存密闭容器中 粉煤灰,白灰储存现场应同市区,环境敏感区保持必要的距离 粉煤灰,白灰,碎石等储存现场在废弃后应恢复原有地形地貌 袋装水泥,袋装白灰,粉煤灰,碎石,工程砂运输上都应覆盖防尘罩 袋装水泥应用专用罐车运输 散装白灰拉运应采取在上部盖土并盖防尘罩 闹市区,居住区运输应避开高峰人群活动时间 大风天气应禁止粉煤灰、白灰、水泥等拉运和拌和作业 施工作业现成应有水罐车洒水降尘 废气、烟尘的控制 沥青加工和熬制应密闭进行 不使用不合格燃料 市区和环境保护区禁止燃烧废弃草木 禁止燃烧所料等有毒垃圾 焊条应采用合格产品 检查内容 大货拉运人员时应在车厢设置保护措施(如系绳等)
页码:1/4
HSE检查表 检查表
被检查单位:一项目经理部 序号
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内容
检查部位:施工现场 评价 符合 不符合 检查时间 整改意见 跟踪验证

现场HSE检查表

现场HSE检查表
8、检测或监测不足
9、检查保养制度不健全
10、预防措施不足
现场HSE检查表
被检单位
检查日期
检查人员
被检单位人员
序号
项目
检查内容
合格
不合格
整改结果
1
人的因素(不安全行为)
1、工具使用方法不当
2、防护用品使用错误
3、日常行为不规范
4、操作方法不正确
5、工作信息传递不及时
6、对策实施迟缓、不及时
7、缺乏安全知识
8、身体不适、精神不良(放置方法、堆积方法等)
11、错误处理危险物
14
物的因素(设备环境不良)
1、设备保养维修的缺陷
2、警戒设施的缺陷
3、材料结构不合适
4、服装、防护用品的缺陷
5、防护装置的缺陷
6、作业环境不良
25




1、政策、程序或指南制定不完善
2、领导、管理不当
3、安全管理机构不健全
4、工作标准不明确
5、工程缺陷
6、采购缺陷
7、维修缺陷

HSE检查表

HSE检查表

青岛市通工程安装有限公司
H S E 检查表
序号检查内容
评定结果
优良合格差一般要求
1 明确岗位职责
2 了解本岗位的相关风险
3 持证上岗
4 严禁酒后操纵设备
5 身体健康,禁止带病作业、疲劳作业
6 情绪稳定
7 急救、自救能力
8 能够使用消防灭火器材
9 正确穿戴安全帽、工作服、工作鞋
10 任何电气设备未查明无电以前一律视为有电
11 施工临时电源,应装漏电保护装置
管道施工
1 正确穿戴安全帽、工作服、工作
2 电焊面罩、手套、护目镜、口罩的正确使用
3 作业前,对机械、机具进行检查
4 管子组对时,手指不要放在管口处
5 清除焊渣、用砂轮机打磨时配戴护目镜
6 焊接前清除焊接地点及下方的易燃易爆物品
7 起重工旗哨指挥,起重臂下严禁站人
8 吊管线下沟时,管沟内严禁有人
9 六级风以上天气时禁止起吊作业
10 吊车禁止在斜坡地点吊着重物回转
11 管道试压时,盲板的对面不许站人
12 试压发现泄漏时,不许带压补焊
13 探伤操作前,现场所有人员必须撤至安全区
食堂、环境卫生
1 院地每天清扫,用具清洁、用后摆放整齐
2 墙壁干净、窗户明亮、排烟机清洁
3 炉灶干净无油污
4 生熟肉墩分离,无污染
5 餐具每次消毒,无传染
6 有防蝇防尘设施
7 操作人员持健康证穿工服上岗
宿舍、环境卫生
1 床铺整齐,室内品具摆放整齐、干净
2 定期清洗床上用品及衣物
3 工服工鞋等干净并放在指定位置摆放整齐
负责人:检查人员:
年月日注:评定结果在“优”、“良”、“合格”、“差”栏内打“√”。

HSE 检查表

HSE 检查表

开工前 HSE 检查表(一)
工程名称: 编号:
检查单位:XXX公司驻XX项目部
检查人:日期:
营地 HSE 检查表(二)
工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
现场管理 HSE 检查表(三)
工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
爆破材料储存、运输检查表(四)工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
爆破开挖 HSE检查表(五)工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
支护 HSE 检查表(六)
工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
二次初砌 HSE 检查表(七)工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:
工程名称: 编号:
检查单位:XXX驻XX项目部
检查人:日期:。

HSE检查表

HSE检查表

HSE检查表HSE检查表检查时间:年月日被检查单位:检查人:检查内容:一、施工管理1.现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人安全交底。

2.危险作业有甲方监护等相关人员在场监护。

3.危险作业办理手续齐全、有效。

4.现场不定时检查、巡查,消除安全隐患,发现违章行为,杜绝事故发生。

二、施工人员5.穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。

6.所有作业人员经过安全教育。

7.特殊工种持证上岗;不准酒后上班。

8.不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。

9.在“禁火”的区域内不准吸烟、动用明火等。

10.非施工人员和无关人员不得进入施工现场。

三、施工现场1.材料和器具堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。

2.地面不随意堆放生活垃圾。

3.地面不随意堆放工业垃圾。

4.地面无油污。

5.电焊机房内:A.设备摆放整齐。

B.地面干净、物品摆放整齐。

C.接线正确。

D.漏电保护器有效。

E.配备灭火器。

F.灭火器有效,有定期检查记录。

四、安全警示牌位置合理。

五、工业动火作业1.工业动火作业有必须的审批手续。

2.进入密闭设施前经过必要的安全检测并合格。

3.在禁烟场所不允许吸烟。

4.乙炔气瓶平卧储存、使用。

5.工业动火作业现场设有监护人。

6.不允许有人随意进入(易燃易爆)生产区域。

7.搬运气瓶时不允许抛掷、碰撞。

六、劳保用品使用1.坠落基点2米以上高处作业使用安全带必须正确使用。

2.使用砂轮机等手持电动工具必须戴护目镜或防护面罩。

3.进入施工作业现场必须戴安全帽、系上下颌带。

4.高处作业必须穿塑料鞋、带钉鞋等易滑鞋。

5.在旋转零部件的设备旁作业必须穿过肥大的服装。

6.施工作业现场不允许穿拖鞋、凉鞋。

7.施工作业现场劳保服装必须穿戴整齐。

七、施工用电与电力施工作业1.施工作业时外电防护必须大于安全距离且有防护措施。

2.在高低压线路下不允许有人进行起重吊装作业。

3.临时配电箱高度符合安全要求,有上锁装置,且由专业电工管理。

4.移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,实行“一机一闸一漏保一箱”制,严禁用同一开关电器直接控制二台或二台以上用电设备(含插座)。

HSE检查表

HSE检查表

38 对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验
39 应急人员要熟悉应急操作步骤
40 组织应公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员 组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门(如:火警、匪警等)的位置和
41 联系方式
42 应在厂内醒目位置设置厂区平面图(要求便于员工看到和熟悉)
43 应在厂内醒目位置设置厂区应急路线图(要求便于员工看到和熟悉)
11 指导卡内容应详细、具体、正确
12 岗位员工、雇员应熟记指导卡内容,熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作
13 特种作业人员应持证上岗
14 编制HSE检查表,进行自查自纠,并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证
15 对于发生的事故要进行总结评价,找出事故产生的原因和管理上的不足
16 定期对HSE工作进行总结,编制总结报告
被检查单位负责人:
日期: 年 月 日
保存部门及保存期:
编号:PD/LQ/HSE14-2004-001
整改意见
备注与说明
页码:2/5
HSE监督检查细则
被检查单位:
序 号
检查内容
检查部位:固定活动场所
评价 检查日期
符合 不符合
35 厂区线网应符合安全要求
36 应识别、评价并公布可能发生的突发事件
37 对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划
HSE监督检查细则
被检查单位:
序 号
检查内容
检查部位:固定活动场所
评价 检查日期
符合 不符合

组织建设
1
应建立组织机构和管理网络图(行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 构),并明确各级领导在HSE管理中的职责

HSE检查表(监理QHSE检查)

HSE检查表(监理QHSE检查)

HSE检查表(体系文件)
宁陕监理分部检表01-01
HSE 现场检查表 (测量放线、作业带清理、修筑施工便道)
检表01-02
宁陕监理分部
HSE现场检查表(焊接现场)
宁陕监理分部检表01-03
HSE现场检查表(管沟开挖现场)
宁陕监理分部检表01-04
HSE现场检查表(管道下沟现场)
宁陕监理分部检表01-05
HSE现场检查表(穿越现场)
宁陕监理分部检表01-07
宁陕监理分部检表01-08
宁陕监理分部检表01-09
HSE现场检查表(顶管穿路)
宁陕监理分部检表01-10
宁陕监理分部检表01-11
宁陕监理分部检表01-12
HSE现场检查表(员工营地)
宁陕监理分部检表01-13。

HSE检查表

HSE检查表
12
爆破物品库设置情况
爆破物品库是否经当地公安机关验收合格并颁发许可证,炸药雷管是否分开存放,库房内消防器材齐全有效,标识清晰
13
配电箱、开关箱设置情况
配电箱、开关箱周围是否有足够二人同时工作的空间和通道;所有配电箱是否标明其名称、用途。配电箱门是否上锁、配电箱和开关箱是否有专人负责
3
现场危险部位的防护措施和警示标志是否符合要求。
易燃易爆物资存放场所是否有禁烟禁火警示标志、临边场所是否有安全防护栏杆
4
施工作业人员的劳动保护用品配置齐全和正确使用。
作业人员的安全帽、安全带、防滑鞋、防尘口罩、电焊工的绝缘鞋、防护眼罩是否发放齐备

配电系统设置情况
配电系统是否采用三相五线制、是否采用三级配电两级保护、是否符合一机一箱一闸一漏。
10
施工现场总平面布置图
生活区和施工区要分区设置,符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求,并留有逃生通道;隧道口旁设置工序指示牌,标明隧道内施工工序和人员数量等情况
11
施工便道的环保措施
施工便道是否保证通畅,雨天不泥泞,晴天不扬尘;是否采取了相应的防护措施:浆砌石挡土墙、种草、种树、临时排水沟、截水沟
是否对进场人员进行了身体健康检查、编制了登记台账、炊事员是否有健康证
二、现场检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查项目
检查内容
检查情况及整改要求
1
应急预案现场的应急物资准备情况。
应急人员的通讯方式是否畅通、应急设备是否在场、应急材料是否齐备
2
现场是否有交通导行标志和措施。
伴行路或施工便道上是否有路标指示牌、危险地段是否有警示牌

石油公司HSE检查表

石油公司HSE检查表

25 26 27 28 29 主要负责人和安 全管理人员的培 训 事故管理
30
31
新员工培训
32 33
教育与培训 从业人员的安全 培训教育 “四新”安全培 训教育 特种作业人员的 培训与复审 外来人员(承包 商、施工作业人 员)的安全教育
34 35 36 37 38 39
表3
被检查单位: 序号 40 安全活动 41 查阅记录 检查项目 检查内容 检查方法
12 13 14 15 16 危险源、环境因 素的辨识与评价 控制
17
18 19 20
非常规作业安全 风险与控制 管理
应按《合规性评价程序》定期评价法规的符合性,有相应 的工作布置文件。 查阅记录 《合规性评价记录》填写完整、全面,每年定期更新。 应至少具备收发油类、储存管理类、设备操作类、设备维 查阅资料 修类、检测测试类作业指导书。凡常规作业都必须建立相 应的作业指导书。 有《环境因素识别、评价登记表》、《重要环境因素清单 》。 查阅记录 有《危险源辨识及风险评价工作表》、《不可容许风险清 单及其风险控制措施计划表》。 岗位危险源、环境因素辨识要全员参与;岗位有相应危险 现场交流 源、环境因素清单,员工清楚本岗位危险源、环境因素。 不可允许风险、重要环境因素应制定相应管理方案,管理 方案表单填写完整、规范。 查阅记录 不可允许风险、重要环境因素管理方案应按措施内容的要 求实施。 起重作业、高处作业、破土作业、临时用电、动火作业和 进入受限空间作业、施工作业应办理作业许可证;作业许 查阅记录 可证应由公司领导签发。 进行危险作业前应按体系文件要求进行危险源辨识,有覆 盖所有作业人员、所有场所、工作步骤的危险源清单。 应根据作业的危险源辨识结果,制定风险控制措施方案并 查阅记录、 在作业时逐项落实。 现场查看 制定相应危险作业安全确认单,并在作业时按确认单内容 第 1 页,共 3 页 逐项检查落实。

HSE 检查表

HSE 检查表

HSE 检查表HSE检查表(一)工程名称:编号:序号项目。

是否符合要求。

不符合描述1.员工培训。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:所有员工是否接受了HSE方面的知识培训?2.安全技术培训。

是(√)。

否(×)特种作业人员是否持证上岗?检查内容及标准备注:所有员工是否接受了安全技术培训?特种作业人员是否持证上岗?3.个人劳动保护用品。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:所有员工是否配备了必要的个人劳动保护用品并知道如何使用?4.施工现场管理。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:施工现场与外界的通讯联络是否畅通?是否具备办公条件,上墙的图表牌、管理机构和规章制度等是否齐全并上墙?5.生活卫生。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:作业队是否建立了符合要求的生活营地,如整洁、居住面积?是否配置了急救药箱及急救药品与健康设施?是否配置了饮用水设施?职工就餐的食品营养是否满足要求,保温良好,食品和餐具是否符合卫生标准?6.设备安全。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:所有车辆和设备是否都经过了检查、校验并符合安全使用要求?是否严格遵守特种作业制度,如爆破等准许制度。

营房、炸药库是否配备了消防设施,并明确了责任人?7.安全管理。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:是否熟悉开挖、爆破、初支、二衬安全管理措施?火工品的运输、贮存、发放、使用是否严格按照管理制度执行?特殊工种是否持证上岗?是否有无证作业的情况?井口周边是否有定期安全检查记录?8.环境保护。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:生活垃圾和工业垃圾的存放和处理是否按制度实施?施工现场的整洁程度?是否严格执行了现场用电安全管理措施?检查单位:XXX检查人:日期:营地HSE检查表(二)工程名称:编号:序号项目。

是否符合要求。

不符合描述1.管理机构。

是(√)。

否(×)检查内容及标准备注:营地是否有组织管理机构,各施工班组、各作业层、各工序是否有健全的操作规程和责任制并上墙?2.办公室和宿舍。

HSE检查表(根据检查规范)

HSE检查表(根据检查规范)

1.3.3
教育培训
新入厂、转岗员工上岗前应接受HSE教育,时间不 应少于24学时 对员工应进行日常HSE教育 对外来人员应在进井场前进行HSE教育 全体员工应对所处环境、设施、设备和作业过程进 行危害识别,对存在的风险进行登记、整改,不能 整改的及时上报。
1.3.4
危害识别 每月应至少对火灾爆炸、管线泄露、井喷、防硫化 氢(含硫化氢油井的采油队)各进行1次应急演 练,并做好记录。
HSE检查表(陆上采油队)
序号 1.1.1 检查项目 组织机构 检查内容 HSE管理小组 与上级签订的年度HSE责任状 1.1.3 要求 与全体员工 签订的HSE责任状 关键装置、要害(重点)部位应实行领导干部联系 (承包)制度 HSE责任制 HSE检查规定 隐患治理管理规定 教育培训管理规定 直接作业环节管理规定 消防管理规定 环境保护管理规定 职业卫生管理规定 1.2.1 制度 应急管理规定 事故管理规定 HSE考核管理规定 关键装置、要害(重点)部位安全管理规定 承包商管理规定 危险化学品管理规定 干部值班安全管理规定 放射源管理规定 执行情况 有(√) 合格(√) 或无 或不合格 (×) (×) 执行情况说明
HSE组织机构网络图 井位分布图、井场平面布置图、工艺流程图 1.2.2 基础资料 含火灾爆炸、井喷、防硫化氢(含硫化氢油井的采 油队)、管线泄漏、自然灾害、人身伤害、环境保 护等内容的应急预案 安全环保设备和安全环保附件清单 HSE组织 HSE会议 HSE检查 隐患治理 HSE教育 作业许可证及重大作业 1.2.3 台帐 消防器材 污染物排放、治理情况 环保设备、设施台帐 员工健康档案 劳动防护用品发放 应急演练 事故管理 HSE考核 安全设备和安全附件 防雷防静电 1.2.3.2 检测记录 仪器仪表 绝缘工(用)具 特种设备

HSE管理体系加油站标准化手册检查表

HSE管理体系加油站标准化手册检查表
HSE管理体系加油站标准化手册检查表
巡检点 便利店
站房
锅炉房
箱式变电 站
计量柜
消防器 危废暂 材箱 存柜
消防 沙池
卸油区
规范 接地
加油站 现场
油罐区
①灭火器数 ①避雷带 ①配电箱 ①是否设置 ①是否悬挂 ①消防器 ①是否按 ①消防沙数 ①外部清洁 ①卸油静电 ①加油机外部 ①操作井盖
量、是否完 完整无锈 (柜)是否 悬挂安全标 标识牌; 材箱内器 要求上 量是否少于 、标示明显 接地端子距 干净完好,无 外部干净完
④摄像头像
缘胶垫;
否一致;
整无结块、 紧固、无锈 管线法兰之 干净整洁,无 ②计量口上
素在200万
④锅炉房内
④是否按要
颗粒均匀。 蚀、无渗漏 间是否做等 破损,枪卡灵 锁,密封垫
以上;
是否有杂物
求留样。
、无油污, 电位连接; 活;
完好,球阀
⑤保存期限

跨接牢固; ③潜油泵是 ③计量器螺丝 开关灵活,
是否大于90
巡 天。 检
③油品标识 否有效接 紧固,无渗 球阀关闭到
明确,与卸 地;
透,铅封完好 位;
油口、油罐 ④操作井盖 有效;
③法兰无渗

对应、颜色 、液位仪、 ④防爆接线盒 透,穿线管

规范一致; 数据线是否 螺丝紧固无缺 无松动,接
④异径接头 有效接地。 漏,防爆绕性 地良好;
安装到位,
管无松动,静 ④螺丝紧
透,显示屏无 晰,卫生干
③视频监控 ③断接卡 在有效期; ③护栏不低 ③计量器具

是否完好有 施牢固完 ②卸油管线 破损,字迹完 净,液压杆
数量XX 无锈蚀。 ③操作地面 于1.7米。 、标准罐于
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工作现场整洁、规范,达到“5S”要求;
警示、安全标志齐全、醒目;
防护栏杆齐全,工作通道,紧急疏散通道畅通;
职工劳保护具上岗;
严格执行“两票”管理细则;
工作标准、操作规程,有关HSE文件配备到工作现场,且具有可操作性;
消防器材齐全,并按期检查;
电气线路布线规范,联接可靠;
各种开关、插头、插座固定牢靠,保险丝使用正确;
2、在生产工作中是否坚持“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)
2
A.基本坚持,扣0.5分;
B.问题较多,扣1-2分。
3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件,并结合本单位实际提出具体安排,学习、安排有记录。
2
A.传达学习,但没有具体安排贯彻,扣0.5-1分;B.没有传达学习贯彻,一次扣1-2分。
⑶“两书一表”有较强的可操作性,在工作中得到严格执行;
2
A.缺一项扣1分;
B.“两书一表”可操作性差或在工作中未得到严格执行扣0.5-1分。
2、生产经营活动中的HSE危险、风险及造成的灾害有识别、评估,有管理程序,制度完善,有针对性的应急预案,并进行应急演习;
3
A.缺一项扣1分;
B.应急预案针对性不强或没有进行应急演习扣0.5-1分。
1
一项不符合要求扣0.5分。
4、厂区、厂房及生活区卫生清洁。
1
一处卫生不符合要求扣0.5分。
十五
人员健康
(2分)
1、岗位人员健康符合工种要求;
1
发现一人不符合要求扣0.5分。
2、人员是否定期进行健康检查。
1
未定期进行健康检查不得分。
十六
技术监督管理工作
(6分)
1、车间(队站)主要工作岗位配备相关标准,并能够有效实施标准;
2
A.检查制度执行不好,扣1分;
B.每缺一次安全环保工作会或会议记录流于形式扣0.5分;C.对事故隐患无整改措施并落实,每缺一项扣0.5分。
2、车间(队站)领导定期参加班组安全环保活动,且每月组织两次安全环保检查,及时查处隐患,有检查记录;
2
A.领导没有参加班组活动,缺一次扣0.5分;B.不按规定检查并记录,缺一次扣0.5分;C.每发现一处隐患扣0.5-1分。
(3)班组有安全生产综合记录;
3
A.缺一项内容扣1分;B.记录不规范、准确每发现一处扣0.5分。
2、安全检查记录完整,隐患登记清楚,有整改结果。
1
A.有检查,但无隐患登记和整改记录,扣0.5分;B.无检查,无隐患整改记录,扣1分;
QHSE检查表


类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注

事故管理
(5分)
QHSE检查表


类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注

落实安全环保方针、领导重视目标明确
(6分)
1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括:
明确安全环保目标;
有切实可行的控制、实施措施;
有考核奖惩办法,有工作中严格执行的证据。
2
A.无计划,扣2分;B.内容基本符合要求,措施不完全落实,扣0.5分;C.内容不符合要求或措施不落实,扣1分。
2、防火、防中暑、防冻、防滑、防触电、防煤气中毒等措施符合安全生产要求;
1
一项不符合要求扣0.5分。
3、措施落实到位。
1
一项未落实扣0.5分。
十四
环境保护
(4分)
1、作业区内无有害污染物;
1
一处有害污染物扣0.5分。
2、各种作业不破坏、污染环境;
1
一项不符合要求扣0.5分。
3、工作中产生的各种废物、废料及时处理,无乱扔、乱放现象;

安全环保组织机构健全职责明确
(5分)
1、车间(队站)设立HSE管理小组,并每月开展一次活动;
2
A.没设HSE管理小组,扣2分;
B.没按要求开展活动,扣0.5-1分。
2、车间(队站)设立专(兼)职HSE监督员,其主要精力能用于监督工作;
2
A.基本符合要求,扣0.5分;
B.差距大,问题较多,扣1-2分。
(3)所有2米以下的传动、转动的齿轮、链轮、皮带轮、链条、转轴是否有符合安全要求的护罩;
(4)设备卫生清洁,无跑、冒、滴、漏带病运行情况;
(5)设备资料、保养、运行记录齐全。
5
一项不符合要求扣0.5-1分。
4、现场有毒、有害化学药品、易燃、易爆危险品管理:
有使用或经营许可证;
有专人管理;
有专门的运输、储藏使用管理制度;
B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;C.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣1-2分;
QHSE检查表


类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注

安全环保责任制
(5分)
2、按照“一岗一责制”的要求,每个生产岗位责任制中(作业指导书)有明确的安全环保职责,并能贯彻落实。
2
A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;B.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣0.5-1分;
2
无活动记录扣1分,未进行成果申报扣1分。
5、“质量月”活动有计划,有安排,有总结
1
缺一项扣0.5分。
用电设备接地正确,接地电阻符合标准;
生活、工作场所噪声是否超标,有无治理措施;
工作场所粉尘是否超标、有无符合要求的防尘措施;
氧气瓶、乙炔气瓶使用、存放是否符合间隔要求;
生产、生活垃圾、废料、废油集中存放或拉运到指定地点处理;
工业废液、工业固体废弃物是否按设计要求进行处理或处置。
16
每发现一项不符合要求扣0.5-1分。
使用是否符合安全操作规程;
⑸废弃物处置符合安全环保要求。
2
一项不符合要求扣0.5分。
十二
交通安全管理
(5分)
1、交通安全管理制度齐全,并严格执行;
1
制度不全或未严格执行扣0.5分。
2、车辆检测、路检路查、回场检查工作落实;
2
发现一项不落实扣0.5-1分。
3、外聘驾驶员经油田公安局交通科等部门审查合格;
1
无相关资料,每缺一项扣0.5分。
4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动,做到有安排,有总结和效果分析。
1
A.无活动、无安排不得分;B.虽有安排,但内容不全,不切合实际扣0.5分。
QHSE检查表


类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注

安全环保检查活动
(6分)
1、严格执行安全环保检查制度,车间(队站)HSE管理小组每月召开一次安全环保工作会,对事故隐患应制定出整改措施并落实;

规章制度
(5分)
1、车间(队站)结合生产实际和HSE管理体系文件的编写,制定相关的安全生产、环境保护等管理制度;
2
制度不全或没有,缺一项扣0.5分。
2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位;
1
有主要的规程、标准和制度,但不全或不能满足工作需要,每缺一项扣0.5分。
3、现场使用的规章制度(体系文件)是有效版本,有正式的审批手续,规程覆盖全面,符合实际;
1
未经审查每人次扣0.5分。
QHSE检查表


类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
十二
4、外租车每月两次到运输公司进行安全检测,对外聘驾驶员每月进行安全教育。
1
缺一次扣0.5分。
十三
防暑降温冬防保温工作
(3分)
1、防暑降温、冬防保温工作有计划、有安排;
1
无计划扣0.5-1分,有计划未完成扣0.5分。
3、对关键岗位人员进行能力评估,对新投入运行的设备、设施进行完整性评估。
3
缺一项扣1分。

质量管理体系的有效运行
(5分)
1、质量管理体系在车间(队站)是否得到有效运行;
2
未有效运行扣1-2分。
2、对本单位体系运行中的不合格项,有纠正、预防措施及跟踪验证的记录;
2
缺一项扣0.5分。
QHSE检查表


类别
2
A.发现1人没教育,扣1分;
B.有关培训档案、记录资料不全,扣1分。
2、特殊工种岗位人员经过专门培训,考试合格,持证上岗,并按规定复审;
2
A.发现1人没培训,扣0.5分;B.资料不全,扣ห้องสมุดไป่ตู้.5分;C.无证上岗,每查出1人扣0.5分。
3、单位职工培训有计划,有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析;
(4分)
1、按照集团公司《安全台帐管理办法》车间(队站)建立健全各类安全管理台帐(内容相近的可合并),记录及时、准确、完整:
(1)有HSE管理小组会议、安全工作计划、安全会议、安全组织、安全宣传、安全培训教育、安全检查、隐患治理、安全技措项目、事故管理、安全考核与奖惩及安全活动记录;
(2)车间(队站)有安全环保综合记录;
3、班组设兼职HSE监督员,根据人员变动及时调整。监督员能起到HSE监督的作用。
1
A.基本符合要求,扣0.5分;
B.差距大,问题较多,扣1分。

安全环保责任制
(5分)
1、车间(队站)各级人员安全环保责任制健全,职责明确,内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定,且能贯彻落实;
3
A.安全环保责任制不健全,扣1-3分;
检查内容
标准分
评分标准
相关文档
最新文档