财务审计岗位职责(20篇) - 制度大全

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财务部门岗位职责及制度(精选20篇)

财务部门岗位职责及制度(精选20篇)

财务部门岗位职责及制度(精选20篇)财务部门岗位职责及制度精选篇11负责账务的全盘处理以及会计核算工作;2建立健全财务制度及内控管理体系,对公司财务情况的日常管理年度预算资金运作等作总体控制和不断优化,把控财务风险;3组织公司的成本管理工作,进行成本预测控制核算分析和考核,提高公司的盈利水平;4公司整体税收筹划,研究最新税收政策,合法合规降低企业税务成本;5负责财务分析,向管理层股东提供相关财务报告,确保财务数据真实准确可靠;6参与公司收并购上市等重大财务事项业务问题等的决策,对项目效益可行性提出建议;财务部门岗位职责及制度精选篇21监督考核景区各业态有关部门的财务收支资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护景区财产,维护财经纪律。

2领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。

3通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全景区及各业态的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。

4编制财务收支成本费用等计划和预算,负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。

5组织制定景区各业态财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责。

6控制物品的采购收货库存发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美库存适量和物尽其用。

7定期向上级管理人员如实反映景区各业态经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善公司经营管理决策的依据。

财务部门岗位职责及制度精选篇31负责公司日常会计核算管理工作;2及时准确编制收入记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证3负责公司各部门的行政后勤类相关工作;4协助部门完成其他人事行政专项事务,及领导交办事宜。

财务部门岗位职责及制度精选篇41.负责公司所有收付款业务,结合公司相关制度,审核费用报销的原始单据,完成OA的审批付款及归档。

财务审计部室岗位职责(4篇)

财务审计部室岗位职责(4篇)

财务审计部室岗位职责财务审计部室的岗位职责包括以下几个方面:1. 执行财务审计工作:负责对公司的财务数据进行审查和分析,确保财务报表的准确性和合规性,发现并解决财务风险和问题。

2. 制定审计计划:根据公司的风险状况和业务特点,制定年度、季度或项目审计计划,明确审计范围、目标和时间表。

3. 进行内部控制评估:评估公司的内部控制体系的有效性,发现并提出改进措施,以确保财务管理和风险控制的有效运作。

4. 进行日常审计工作:执行与财务审计相关的各种工作,包括收集和分析财务数据、检查财务凭证、核查财务账簿和报表等,确保数据的准确性和可靠性。

5. 编写审计报告:根据审计工作的结果,编写审计报告,明确发现的问题和建议改进的措施,向公司管理层提供审计意见和建议。

6. 参与风险管理:协助公司风险管理工作,评估财务风险,建立和优化公司的风险管理体系,提供相关决策依据。

7. 提供咨询服务:向公司各部门提供财务管理和内部控制方面的咨询服务,帮助解决相关问题和提高工作效率。

8. 监督落实改进措施:跟踪和监督审计报告中提出的改进措施的落实情况,确保问题得到解决和改进措施的有效实施。

9. 参与特殊审计项目:对公司特殊项目、重大交易等进行审计,确保合规性和风险控制。

10. 监督外部审计工作:与外部审计师合作,监督和参与外部审计工作,确保审计工作的质量和效果。

财务审计部室岗位职责(2)财务审计部室是一个负责公司财务审计工作的部门,其主要职责是确保公司的财务活动合规、准确和准时。

以下是财务审计部室岗位的职责,以及相关工作内容:1. 财务数据收集和整理:财务审计部室负责收集公司各个部门的财务数据,比如财务报表、业绩报告等,然后进行整理和归类,确保财务数据的准确性和完整性。

2. 财务检查和分析:财务审计部室需要对公司的财务数据进行检查和分析,以确保其合规性和可靠性。

他们会审查公司的财务报表、会计记录、凭证和其他相关文件,以查明是否存在错误、欺诈和不合规行为。

财务审计部部门岗位职责

财务审计部部门岗位职责

财务审计部部门岗位职责第1篇:财务审计部部门职责财务审计科部门职能及岗位职责编制部门:财务审计科财务审计科部门职能及岗位职责财务审计科由总经理直接领导,财务审计科现有职工4人,其中财务总监1名,会计2名,出纳1名。

财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。

现将部门职能及岗位职责汇报如下:一、部门职能1.会计核算职能(1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。

(2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。

(3)负责公司财务报表的编制。

(4)负责公司会计档案管理。

2.财务管理职能(1)组织制定公司有关的财务指标计划,并检查、监督计划的执行情况。

(2)负责拟订公司的财务管理制度,经公司领导审定后监督执行。

(3)组织拟定公司年度预算,指导公司其他部门编制年度预算,并对预算的执行情况进行监控。

(4)负责制定各类财务标准,并对标准的执行情况进行监控。

(5)负责公司资金管理及调度。

(6)负责编写财务分析及经济活动分析报告,为经营决策提供信息。

(7)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。

(8)负责公司的成本管理工作,包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。

(9)负责公司的现金管理,包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。

(10)负责公司的各项业务的收支工作。

3.审计监督职能(1)对公司及其所属单位的(部门)的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。

(2)对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。

(3)协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。

(4)对公司合同、协议的签订等进行审核。

(5)负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。

4.其他职能(1)负责公司税务策略的制定,并依法纳税。

(2)负责业务范围内的外部联系,接受国家法律规定的相关部门的监督管理。

财务审计职责内容(3篇)

财务审计职责内容(3篇)

财务审计职责内容1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;____公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;财务审计职责内容(2)财务审计是对一个组织或个人的财务状况、财务操作和财务报表的真实性、准确性和合规性进行独立的评估和验证的过程。

财务审计对于保护公众利益、维护金融稳定、提高经济效率、加强风险管理和提高企业治理水平具有重要的作用。

以下是财务审计的职责内容。

1. 评估内部控制:财务审计人员需要评估被审计组织的内部控制体系,包括财务报告编制过程中的控制措施和流程。

他们需要检查业务流程、采购流程、销售流程等,评估其合规性和有效性。

通过评估内部控制,财务审计人员可以发现潜在的风险和漏洞,并提出改进建议,帮助组织提高风险管理和控制水平。

2. 验证财务报表:财务审计人员需要对被审计组织的财务报表进行详细的审核和验证,确保其准确性、真实性和可靠性。

他们会对财务报表中的各项数据和信息进行核查,与原始凭证和相关记录进行比对,并进行抽样检查以获取足够的证据。

财务审计人员还需评估企业会计政策的合理性,并确保财务报表符合适用的会计准则和法规。

3. 发现违规行为:财务审计人员还需要检查被审计组织是否存在违反法律法规的行为和不合规行为。

他们需要对组织的财务状况、财务操作和财务报表进行全面的审查,以发现可能存在的违规行为,如财务造假、虚报利润、隐瞒负债、侵占资金等。

如果发现违规行为,财务审计人员需要及时报告,并采取适当的措施。

4. 提供审计意见:根据财务审计的结果,财务审计人员需要向被审计组织提供审计意见。

财务审计岗位职责范文(三篇)

财务审计岗位职责范文(三篇)

财务审计岗位职责范文一、综述财务审计是指对企业或组织的财务状况、财务运营以及财务报表真实性、合规性进行全面、深入的检查和评估。

作为一名财务审计人员,需要具备扎实的财务知识和专业技能,能够独立完成财务数据的核查和分析,并向相关部门提供客观、准确的审计结论和建议。

以下是财务审计岗位的职责范本。

二、财务审计岗位职责1. 制定审计计划:根据企业的特点和审计要求,制定合理的审计计划,确定审计的目标、范围、时间和方法。

确保审计工作能够高效、有序地进行。

2. 进行审计调查:根据审计计划,收集、整理和分析企业的财务数据和相关信息。

对财务报表、会计凭证、账务记录等进行审查,确认其真实性、准确性和合规性,并对可能存在的问题和风险进行识别和评估。

3. 制定审计程序:根据审计目标和范围,制定具体的审计程序和方法。

包括确认审计对象和样本、确定审计工作的时间安排、确定使用的审计工具和技术等。

确保审计工作的全面性和准确性。

4. 进行财务数据分析:通过对财务数据进行比对、分析和评估,发现企业财务状况的异常情况和潜在风险。

对财务指标进行计算和解释,评估企业的财务健康状况和经营绩效。

5. 评估内部控制体系:审查企业的内部控制体系,评估其有效性和合规性。

发现存在的问题和不足,并提出改进意见和建议。

确保企业的财务管理能够规范、高效地运作。

6. 编写审计报告:根据审计结果和发现,编写审计报告。

报告中包括审计的目的、范围和方法,以及对企业财务状况的评价和建议。

确保报告内容准确、客观,并向相关部门提供有效的决策依据。

7. 提供咨询服务:根据企业的需要,提供财务管理和风险控制方面的咨询服务。

帮助企业改进财务管理、提高财务运营效率和降低风险。

8. 协助审核工作:协助财务审计领导进行审核工作,如监督和指导初级审计员的工作、协调和处理审计中的问题和纠纷。

9. 持续学习和提升:不断学习新的财务审计理论和技术,提升自身的专业水平和能力。

参加财务相关的培训课程和学术交流活动,不断提升自己的业务水平和综合能力。

财务审计工作职责(4篇)

财务审计工作职责(4篇)

财务审计工作职责包括:1. 审查和分析公司的财务记录和报表,确保其准确性、完整性和合规性。

2. 检查和评估公司的财务制度、业务流程和内部控制系统的有效性和合规性。

3. 监督和核实公司的财务交易和记录,确保其符合相关的财务规定和法律法规。

4. 识别和处理财务风险,提供建议和措施以降低风险。

5. 跟踪和审查公司的资产负债表、利润表和现金流量表,确保其准确地反映公司的财务状况和业绩。

6. 分析和评估公司的财务比率和指标,为管理层提供有关财务绩效和健康状况的建议。

7. 与内部和外部相关方合作,提供有关财务审计工作的信息和解释。

8. 准备和提交财务审计报告和意见,向管理层和有关方面提供审计结果和建议。

9. 监督和指导财务团队,确保他们按时、准确和合规地执行财务审计工作。

10. 持续学习和更新相关的财务审计知识和技能,以适应变化的财务规定和标准。

财务审计工作职责(2)财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。

2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。

3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。

财务审计岗位职责(15篇)

财务审计岗位职责(15篇)

财务审计岗位职责(15篇)财务审计岗位职责(15篇)在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务审计岗位职责1出纳审计岗位职责职责描述:1.负责编制和执行预算,财务收支计划;2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;任职要求:1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)出纳审计岗位财务审计岗位职责21、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

财务审计部室岗位职责范文(三篇)

财务审计部室岗位职责范文(三篇)

财务审计部室岗位职责范文
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

财务审计部室岗位职责范文(二)
1.应收、应付账款的管理及对外核算。

2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。

3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。

4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

6.协助上级主管做好成本及费用核算。

7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

8.负责财务档案、合同归档和保管。

财务审计部室岗位职责范文(三)
1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率
2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况
3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动
4.协助研发运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI
5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率。

财务审计岗位职责(3篇)

财务审计岗位职责(3篇)

财务审计岗位职责1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。

财务审计岗位职责(二)1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

财务审计岗位职责(三)1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

财务科审计工作职责(精选6篇)

财务科审计工作职责(精选6篇)

财务科审计工作职责(精选6篇)财务科审计工作职责篇11、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善;3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;督促审计意见及整改的落实,撰写审计管理建议书。

财务科审计工作职责篇21、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展;2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。

财务科审计工作职责篇31、负责公司内控体系的建设、运行与完善,协调下属公司内控建设;2、及时高效完成各项审计任务,获取证据充分,底稿编制完善;3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;4、规范制度设计,编制工作操作指引;5、领导交办的其它任务。

财务科审计工作职责篇41、根据审计计划协助财务审计经理编写审计项目具体审计方案;2、根据审计项目具体方案开展相关审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;3、根据相关审计底稿编写审计报告初稿,披露问题,提出相应的整改建议,并根据业务需要开展相应的后续审计工作;4、负责相关审计项目的资料收集、整理及归档工作;5、完成领导交办的其他工作。

财务科审计工作职责篇51.负责在财务共享服务中心落实服务管理规范。

2.负责受理业务部门对财务共享服务中心及下属员工的咨询、投诉。

3.负责财务共享服务中心热线电话的接听和满意度回访,并出具相关报表。

财务审计职责内容(6篇)

财务审计职责内容(6篇)

财务审计职责内容1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;____公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;财务审计职责内容(2)包括但不限于以下方面:1. 检查财务记录和凭证财务审计的一个重要职责是审查企业的财务记录和凭证。

这包括核实财务报表和财务记录的准确性和完整性,检查凭证的真实性和合法性。

审计人员需要仔细检查企业的账目和交易记录,确保其与实际情况相符。

他们还需确保财务记录的编制和报告符合相关的财务准则和法规。

2. 评估内部控制制度财务审计的另一个重要职责是评估企业的内部控制制度。

内部控制制度是企业确保财务报表准确和可靠的基础。

审计人员需要评估企业的内部控制制度的有效性和合规性,以确保财务信息的准确性、可靠性和完整性。

他们还需要检查内部控制制度的执行情况,发现潜在的问题和风险,并提出改进建议。

3. 验证资产和负债财务审计的一个重要职责是验证企业的资产和负债。

审计人员需要对企业的资产进行全面和准确的评估,确保其价值的准确反映在财务报表中。

这包括检查企业的固定资产、流动资产、应收账款和存货等,核实其存在、所有权和价值。

他们还需要验证企业的负债情况,包括长期负债、短期负债和其他债务。

4. 核实收入和支出财务审计的另一个重要职责是核实企业的收入和支出。

审计人员需要仔细检查企业的收入来源,确保其合法性和准确性。

他们还需要核实企业的支出,包括采购成本、人工费用、营销费用和其他日常经营支出。

审计人员还需要评估企业的税务情况,确认是否存在任何未申报或逃税的行为。

财务审计部岗位职责(通用24篇)

财务审计部岗位职责(通用24篇)

财务审计部岗位职责(通用24篇)财务审计部篇1职责描述:1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。

及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的'利用。

5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

任职要求:从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,财务审计部岗位职责篇2职责描述:1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;3.负责部门计划与总结工作;4.负责公司预算与决算工作;5.负责公司资金管理工作;6.负责公司资产统筹与监管工作;7.负责公司风险识别与管控工作;8.负责公司审计工作;9.负责公司税务筹划工作;10.负责财务分析与改进工作;11.负责财务架构优化工作;12.负责财务审计线团队建设工作;13.完成领导交办其他任务。

任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

财务审计部岗位职责篇3一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

财务审计部室岗位职责范文(3篇)

财务审计部室岗位职责范文(3篇)

财务审计部室岗位职责范文1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7.负责会计核算软件的系统管理。

8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。

9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

15.完成领导交办的其他工作。

财务审计部室岗位职责范文(2)一、岗位概述财务审计部室作为企业内部审计的重要组成部分,主要负责对企业财务状况和财务活动进行审计,确保财务信息的真实、准确和完整,为企业决策提供可靠的依据。

财务审计部室的岗位职责具体如下:二、岗位职责1. 制定企业财务审计工作计划根据企业的财务特点,制定年度财务审计计划,明确财务审计的目标、范围和重点,合理安排审计资源和时间,确保财务审计工作的顺利进行。

2. 开展企业财务核算审计对企业的财务核算流程进行审计,包括财务制度的健全性、会计政策的合规性、会计凭证的准确性等方面的审计工作,以保证财务信息的真实、准确和完整。

3. 进行企业财务业务审计对企业的财务业务流程进行审计,包括收入与费用的核对、应收与应付款项的核实、税务与费用合规性的审查等方面的审计工作,确保业务操作的合理性、合规性和规范性。

4. 评估企业财务风险通过对企业财务状况和财务活动的审计,识别和评估企业的财务风险,包括财务健康度、风险事件潜在性等方面的风险评估工作,为企业的风险管理和控制提供数据支持。

财务审计岗位职责(通用20篇)

财务审计岗位职责(通用20篇)

财务审计岗位职责(通用20篇)财务审计篇11、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

财务审计岗位职责篇21、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理佣金核算,向公司领导汇报工作。

5、完成上级临时交办的任务。

财务审计岗位职责篇31.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。

财务审计岗位职责篇41、负责拟定、修订公司内部审计,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。

财务审计岗位职责篇51制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

财务审计工作职责(精选18篇)

财务审计工作职责(精选18篇)

财务审计工作职责(精选18篇)财务审计工作职责篇11.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;3.投诉处理,出具财务审计工作职责篇21、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。

财务审计工作职责篇31.负责订单项下接单统计,、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;5、开具发票,申报退税。

6、.完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作财务审计工作职责篇41. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;3. 合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。

财务审计工作职责篇51 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

财务审计部室岗位职责(通用14篇)

财务审计部室岗位职责(通用14篇)

财务审计部室岗位职责(通用14篇)财务审计部室篇11、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

财务审计部室岗位职责篇21.应收、应付账款的管理及对外核算。

2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。

3.负责现金及银行账的登记及原始票据审核。

4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

6.协助上级主管做好成本及费用核算。

7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

8.负责财务档案、归档和保管。

财务审计部室岗位职责篇31.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。

2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。

4.每月做好存货的盘存工作。

5.熟悉操作财务软件及办公软件。

6.完成领导安排的其他文职工作财务审计部室岗位职责篇41、财务节点线上合同的审批;2、协助处理集团专项项目;3、梳理集团各项业务;4、收集、整理集团各项财务数据;5、协助集团年度审计工作;6、集团内单体报表审计的跟踪处理;7、领导安排的其它事宜。

财务审计部室岗位职责篇51.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率财务审计部室岗位职责篇61.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。

财务审计的职责是什么(精选18篇)

财务审计的职责是什么(精选18篇)

财务审计的职责是什么(精选18篇)财务审计的职责是什么篇11.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;3.预算管理及执行情况审计;4.人事与薪酬管理情况审计;5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、管理审计;6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);7.经营管理绩效审计;8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。

财务审计的职责是什么篇21定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。

包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;财务审计的职责是什么篇31、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;4、部门负责人交代的其他事项。

财务审计的职责是什么篇41、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;2、编制集团五年长期预测:参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议对集团预算执行情况进行追踪和管理3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训财务审计的职责是什么篇51、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计及季度审计计划并实施;2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项;3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;8、领导交办的其它工作。

2024年财务审计岗位职责(三篇)

2024年财务审计岗位职责(三篇)

2024年财务审计岗位职责1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

2024年财务审计岗位职责(二)可能会随着时间的发展和变化有所调整和更新,但一般来说,财务审计岗位的职责主要包括以下几个方面。

1. 审计计划制定:财务审计岗位的核心职责之一是制定审计计划。

审计计划是一个系统的工作安排,包括对被审计单位进行初步了解,明确审计目标、范围、时间和资源等方面的核心内容,以确保审计工作的有序进行。

2. 审计执行:财务审计岗位的职责还包括审计执行过程。

审计人员需要根据审计计划,对被审计单位的财务状况进行全面的审查和核实,收集相关的证据和资料,以评估被审计单位的财务报表真实性和准确性。

3. 财务风险评估:财务审计岗位的另一个重要职责是进行财务风险评估。

审计人员需要对被审计单位的财务风险进行识别和评估,包括对财务报表中可能存在的错误、欺诈行为、内部控制问题等方面进行分析和判断。

4. 内部控制评价:财务审计岗位的职责还包括对被审计单位的内部控制进行评价。

审计人员需要对被审计单位的内部控制制度进行审查和评估,发现潜在的问题或缺陷,并提出改进建议,以提高被审计单位财务运作的效率和可靠性。

5. 审计报告撰写:财务审计岗位的重要职责之一是撰写审计报告。

财务审计工作职责范文(四篇)

财务审计工作职责范文(四篇)

财务审计工作职责范文1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

9、负责审计档案整理、归档工作。

10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

11、完成领导临时交办的工作。

财务审计工作职责范文(二)财务审计工作是负责对企业的财务账目、财务报表以及财务信息进行全面、深入的检查和评估,以确保企业的财务公正、真实和合规,并为企业的决策提供准确、可靠的财务数据支持。

作为财务审计的核心人员,审计师的职责包括:1. 审查财务记录和账目:审计师负责收集和审核企业的财务记录和账目,检查其准确性、合规性和真实性。

他们会对财务科目、账户余额、交易流水等进行逐一核对,确保记录和账目与实际情况一致。

2. 分析财务报表:审计师需要仔细分析企业的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,评估其准确性和完整性。

他们会关注报表中的核心指标,如营业收入、净利润、资产负债比率等,判断企业的财务状况和经营状况。

3. 检查内部控制:审计师需要评估企业的内部控制制度,包括财务管理、风险控制、流程规范等方面。

他们会审查企业的内部控制策略和实施情况,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。

4. 执行风险评估:审计师需要对企业进行风险评估,包括财务风险、经营风险和合规风险等方面。

他们会对企业的业务模式、市场环境、财务政策等进行综合分析,判断企业面临的各种风险,并根据评估结果提出风险应对措施。

5. 提供建议和意见:审计师在审计过程中,会根据发现的问题和风险,提供相应的建议和意见。

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财务审计岗位职责(20篇) -制度大全财务审计岗位职责(20篇)之相关制度和职责,财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责1、按照年度审计计划开展各类审计工作;2、完成审计报告的拟稿;3、实施审计整改;4、做好审计资料的整理归档。

任职要求1、熟悉国家财经法律、法规,掌握...财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责1、按照年度审计计划开展各类审计工作;2、完成审计报告的拟稿;3、实施审计整改;4、做好审计资料的整理归档。

任职要求1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、负责日常会计处理、账务核算;2、负责对经营计划、预算编制及考核管理;3、负责财务报表编制、分析;4、负责相关税务处理。

任职资格:1、会计学、财务管理等专业毕业优先。

2、专业水平扎实;具有会计从业证书优先;3、良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力;4、勤奋敬业,工作认真严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位:1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;2.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证;4.负责业务提成的核算等相关工作;5.完成上级领导交办的其他事项。

条件:1.财务管理、会计等相关专业,持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑;2.熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策;3.掌握并熟练办公软件的操作使用。

财务审计(岗位职责)职位职能1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先;2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验;3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识。

职位描述1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、负责财务部的相关审计工作等。

任职要求:1、会计、审计、财务管理相关专业,大专以上学历。

2、3年以上财务内部审计工作经验。

3、年龄27岁以上,性别不限。

4、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。

5、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。

薪资:5000+/月,其他福利待遇具体面谈良好的办公环境,可塑的发展空间。

提供取餐,缴纳五险,法定节假日休息,年终红包,年终优秀评选奖励,带薪年假(根据需要提供住宿)财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。

2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况。

3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。

4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。

5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作。

任职要求:1.财务管理、审计、会计学等相关专业本科以上学历;2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作经验或石化企业财务或审计工作经验者优先考虑;3.具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、稳重、原则性强。

工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区财务审计(岗位职责)职位描述职位描述:1、掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。

2、负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发现问题,并督促整改。

3、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理规定,承担公司账务相关的具体工作。

4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证,制作会计报表。

5、熟练办理纳税申报、购票、对账、税审等相关工作;任职要求:1、武汉本地户口或已定居武汉。

2、熟悉国家企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规。

3、工作认真细致、主观能动性强、勤恳敬业,责任心强、品德端正、严谨踏实,具备优良的职业道德素养,有良好的团队合作精神,强烈的进取心与高度的工作热情,办事干练、有效率.财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责: 1、参与财务审计工作制度的起草与执行; 2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计; 3、对集团公司及各下属公司的经营管理及内部控制情况进行审核并形成报告; 4、监督审查材料、资产、物资和办公用品采购、使用、保管情况,对贵重物品及重要物资的采购价格进行市场询价; 5、对离职员工做好离任审计; 6、善于发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为; 7、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,提出合理化意见; 8、负责财务审计资料的整理和归档。

岗位要求:1.年龄:28-35岁,,已婚已育;2.学历:大学本科或以上,审计专业3.经验:3年以上工作经验,房地产、百货业审计工作经验优先,4.知识技能:1)熟练操作办公软件2)熟悉国家财务税务法规,了解企业经营管理基础知识;3)掌握审计调查有关方法和技能;4)具备良好的文字能力、问题分析和判断能力;5)具备较强的沟通协调能力及团队协作精神。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、结合业务特点和工作实际,制定公司内部审计制度和相关业务流程;2、设计和制作各种测算、统计样表3、编制具体项目审计计划、实施具体审计任务,并提出存在的问题和整改的建议;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,督促、跟踪审计建议的执行和落实;岗位要求:1、审计或财会专业本科及以上学历,2年以上相关工作经验。

2、熟悉财税法规、审计程序和财务管理流程;3、有良好的组织协调、管理、文字处理能力;4、具备良好的职业道德、工作责任心,工作主动性强。

5、有出版社相关工作经验优先。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、建立完善的物料价格信息库,具体包括办公用品、日用品、广告物料、工程物料;2、对物业公司进行物料价格库执行情况的审计;3、参与招投标、合同审核、复核工程签证单以及预决算;4、协助财务经理进行制度体系建设与完善;5、领导交办的其他工作。

任职要求:1、具备地产行业财务审计经验或工程审计经验;2、熟悉招、采系统;3、已婚已育优先。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1.全面负责收入、成本、税务等核算,审核记帐凭证;2.负责公司三大报表的出具、分析等工作;3.按月清理核对应收应付等往来款项;4.定期对总帐与各类明细账进行结帐,并进行总帐与明细账的对帐,保证帐帐相符;5.负责制定、优化公司的财务会计制度、规定和流程。

任职要求:1.财会类专业专科以上学历;持有会计从业资格证;2.至少3年财务相关工作经验,有建筑装饰行业工作经验者优先;3.熟练操作办公软件;4.具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1、负责对集团及下属公司进行财务审计,对集团各单位间资金时向予以监督及就地审计,对各独立核算单位的财务收支计划及实际使用情况、投资、费用预算、信贷计划等执行及经济效益情况予以审核监督。

2、集团及下属公司的各项经营管理活动进行审计,对人、财、物等各项资源的管理及经济合理有效的使用及维护,以及资产的良性管理等事项审计。

3、负责对各管理机构各部门的履行职责效力进行审计,包括但不限于部门计划、组织、领导协调与管控等活动过程,合同审计事项审计,对各类合同的订立、真实性、内容完整性、合法性、付款情况和签审程序等方面进行审计4、专项审计,根据董事会授权或批准,跟踪检查集团重大事项实施情况进行审计调查工作,对集团及下属公司关键岗位或干部的离任、调任进行审计,标志审计报告书,发表审计意见。

5、领导安排的其他工作。

财务审计(岗位职责)职位描述工作职责1、定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议;2、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理;3、负责对集团级下属公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督;4、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规审计和专项审计。

任职资格:1、本科学历;2、可接受出差;3、相关工作经历3年以上;4、具备同类型企业内部审计经验者优先。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责:1.辅助财务经理对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。

2.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,提出改进建议。

3.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。

4.负责对公司内控制度等进行设计以及对执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。

任职要求:1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;2、有会计师事务所从业经历,1年以上审计相关工作经验;3、熟悉财务会计审计等相关专业知识和政策法规;财务审计(岗位职责)职位描述工作职责:1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;3、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;6、配合审计总监执行公司内部审计工作。

任职资格:1、大学本科以上;2、三年以上审计相关工作经验;3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。

财务审计(岗位职责)职位描述岗位职责1、配合财务经理完善财务内控体系,拟订财务稽核制度,并在集团内推导实施;2、制订年度财务稽核计划,并按计划开展稽核工作;3、对稽核揭露之问题,写出书面稽核报告,并根据内控制度写出整改、处罚建议,向财税中心经理汇报;4、对整改效果进行追踪,确保整改落实到位;5、评价、分析集团内控体系效果,揭示经营风险,并写出书面报告,向董事会提交。

任职要求1、年龄32周岁以上;2、财税或审计专业本科以上学历,中级及以上职称,注册会计师或注册税务师优先;3、3年以上房地产集团公司同等职位工作经验;或3年以上会计(税务)师事务所审计经验;4、精通房地产行业会计、税务知识。

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