2019年收支预算总表(表1)

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2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表
1.60 263.31 157.35
17.60 231.39
62.59
2 3797.20
10.25 116.08 901.56 1741.77
293.70 1.60
263.31 157.35 17.60 231.39 62.59
3 2802.15
7.53
2145.43 649.19
附表3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
省级一般公 共预算拨款
成品油价 格和税费 改革税收
返还
中央 财政 转移 支付 补助
基金预算拨 款小计
省级基金 预算拨款
财 政 转 移 支
财政专 户拨款
单位结余 结转资金
单位其它 收入


6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
7778.75 12.98
6599.35 10.25
6599.35 10.25
附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
收入
支出
收入项目类别
2019年预算
支出项目类别
一、一般公共预算拨款
6599.35 一、基本支出
二、基金预算财政拨款
人员支出
对个人和家庭补助支出
公用支出
二、项目支出
收入总计
6599.35
支出总计
单位:万元
2019年预算 3797.20 2392.56 584.89 819.75 2802.15 6599.35
336301302福建省广播2电08视05局01
归口管理的行政单 位离退休
336304 336302
福建省新闻2出08版05广01电稽查归位总口离队管退理休的行政单 福建省广播2电08视05监02测中心事业单位离退休

2019年收支预算总表

2019年收支预算总表
44,440.80
上年结余(转)
动用事业基金
1,255.35
收入总计
45,696.15
2019年支出预算总表
表三单位:万元
功能分类科目
合 计
其中
科目
编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
45,696.15
34,983.75
10,712.40
368
湖北文理学院
45,696.15
3,657.60
附属单位上缴收入
医疗卫生
其他收入
12,849.66
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
44,440.80
本年支出合计
45,696.15
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金
1,255.35
收入总计
1,484.06
30107
绩效工资
6,550.00
6,550.00
302
商品和服务支出
1,007.70
1,007.70
30201
办公费
130.50
130.50
30202
印刷费
149.20
149.20
30205
水费
215.00
215.00
30206
电费
215.00
215.00
30207
邮电费
22.19
45,696.15

2019年级一般公共预算收支预算总表

2019年级一般公共预算收支预算总表

项 目收入预算数项 目支出预算数省本级收入1,900,000省本级支出11,060,000上级补助收入35,726,424其中:省本级财力支出9,900,000 返还性收入4,056,963 政府一般债券省本级使用1,160,000 一般性转移支付收入27,131,849中央专项转移支付用于省本级支出(含待分配)910,507 专项转移支付收入4,537,612补助下级支出30,833,407下级上解收入4,269,128 返还性支出3,034,577一般债务收入2,830,000 一般性转移支付支出24,171,725动用预算稳定调节基金550,000 专项转移支付支出3,627,105调入资金20,000上解上级支出821,638一般债务转贷支出1,670,000调出资金收入总计45,295,552支出总计45,295,5522019年省级一般公共预算收支预算总表单位:万元单位:万元项 目2018年执行数2019年预算数预算数为上年执行数%税收收入832,577880,000105.7增值税327,675353,721107.9企业所得税437,621442,809101.2资源税40,83954,359133.1城市维护建设税5,8215,50094.5环境保护税20,62123,611114.5非税收入1,231,9811,020,00082.8专项收入536,142517,00096.4行政事业性收费收入173,594168,00796.8罚没收入76,85220,93727.2国有资源(资产)有偿使用收入429,455301,05670.1其他收入15,93813,00081.6合 计2,064,5581,900,00092.02019年省本级一般公共预算收入预算表单位:万元一般公共服务支出316,519332,779105.12,997335,776国防支出17,16318,695108.918,695公共安全支出426,873456,681107.025,000481,681教育支出1,647,5991,877,977114.0147,0972,025,074科学技术支出402,153441,334109.740,000481,334文化旅游体育与传媒支出154,636179,633116.29,431189,064社会保障和就业支出3,013,3573,293,686109.33,293,686卫生健康支出310,354380,164122.5189380,353节能环保支出34,36941,243120.096,175137,418城乡社区支出6,9327,377106.47,377农林水支出737,082813,743110.4246,6391,060,382交通运输支出733,987743,283101.3589,4721,332,755资源勘探信息等支出83,71392,416110.42,00094,416商业服务业等支出39,77443,406109.143,406金融支出42,70344,288103.744,288自然资源海洋气象等支出168,430184,953109.81,000185,953住房保障支出125,140161,214128.8161,214粮油物资储备支出8,4279,164108.79,164灾害防治及应急管理支出14,84316,370110.316,370预备费200,000200,000100.0200,000其他支出1,015,945561,59455.3561,594合计9,500,0009,900,000104.21,160,00011,060,000项 目2018年预算数2019年省本级一般公共预算支出预算表合计2019年预算数省本级财力安排支出预算数为上年预算数%政府一般债券省本级使用备注:为便于对比,2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。

部门2019年预算收支总表

部门2019年预算收支总表

备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项 目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
附件2:
部门公开表6
部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
经济科目名称
预算数
备注
单位:万元
一、工资福利支出
316.95
基本工资
126.39
津贴补贴
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
04
未归口管理的行政单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
07
计划生育事务
99
其他计划生育事务支出
11
行政事业单位医疗
01
行政单位医疗
合计
合计
531.03 531.03 413.34 117.69 65.87 65.87 25.99 39.88 23.20
126.81
奖金
13.30
城镇职工基本医疗保险缴费
13.45
公务员医疗补助缴费
3.20
其他社会保险缴费
2.50
住房公积金
31.30
二、商品和服务支出
157.12
办公费
30.12
邮电费
5.00
取暖费
3.50
物业管理费
5.50
培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
附件2:
部门2019年预算收入总表
部门公开表2
项目
支出功能分类科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出

2019年收支预算总表(表1)

2019年收支预算总表(表1)

2019年收支预算总表(表1)南通市财政局单位:万元收入支出项目2019年预算功能分类2019年预算项目分类2019年预算一、财政拨款2850.03一、一般公共服务2481.19一、基本支出2022.26(一)一般公共预算2850.03二、外交(一)工资福利支出1417.59(二)政府性基金预算三、国防(二)商品和服务支出386.29二、财政专户管理资金四、公共安全(三)对个人和家庭补助支出218.38五、教育二、项目支出827.77六、科学技术(一)通用项目157.77七、文化体育与传媒1、资本性项目31.36八、社会保障与就业2、工作性项目126.41九、社会保险基金支出3、转移性项目十、医疗卫生(二)职能项目430.00十一、环境保护(三)市立项目240.00十二、城乡社区事务(四)政府采购结转预算十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业务等事务十七、金融支出十八、地震灾后恢复重建支出十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出368.84二十一、粮油物资储备管理事务 二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、预备费 二十四、其他支出收入总计2850.03支出总计2850.03支出总计2850.032019年收入预算总表(表2)南通市财政局单位:万元项目名称金额一般公共预算资金小计2,850.03一般公共预算本级财力2,850.03一般公共预算上级专项补助财力政府性基金小计财政专户管理资金小计收入合计2,850.032019年财政拨款收支预算总表(表4)南通市财政局单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算2,850.03一、基本支出2,022.26二、政府性基金二、项目支出827.77收入合计2,850.03支出合计2,850.032019年财政拨款支出预算表(表5)南通市财政局单位:万元功能科目代码功能科目名称金额合计2850.03201一般公共服务支出2481.1920113 商贸事务2481.192011301 行政运行1653.422011302 一般行政管理事务157.772011304 对外贸易管理2772011306 外资管理1002011307 国内贸易管理2282011308 招商引资352011399 其他商贸事务支出30221住房保障支出368.8422102 住房改革支出368.842210201 住房公积金152.32210202 提租补贴216.542019年财政拨款基本支出预算表(表6)单位:万元科目编码科目名称金额合计2,022.26一、人员经费小计1,635.97 301工资福利支出1,417.59 30101 基本工资313.15 30102 津贴补贴593.67 30103 奖金66.85 30106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费165.66 30109 职业年金缴费30110 城镇职工基本医疗保险缴费64.18 30111 公务员医疗补助缴费40.11 30112 其他社会保障缴费21.67 30113 住房公积金152.30 30114 医疗费30199 其他工资福利支出303对个人和家庭的补助218.38 30301 离休费103.04 30302 退休费111.41 30303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助 2.56 30306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.04 30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.33二、公用经费小计386.29 302商品和服务支出386.29 30201 办公费20.00 30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费 3.00 30206 电费17.00 30207 邮电费 5.00 30209 物业管理费30211 差旅费30.34 30213 维修(护)费 5.0030214 租赁费30215 会议费19.55 30216 培训费18.70 30217 公务接待费7.65 30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 2.00 30227 委托业务费30228 工会经费23.54 30229 福利费38.25 30231 公务用车运行维护费 6.80 30239 其他交通费用141.33 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出48.132019年一般公共预算支出预算表(表8)南通市财政局单位:万元科目编码科目名称金额合计2850.03 201一般公共服务支出2481.19 20113 商贸事务2481.19 2011301 行政运行1653.42 2011302 一般行政管理事务157.77 2011304 对外贸易管理277.00 2011306 外资管理100.00 2011307 国内贸易管理228.00 2011308 招商引资35.00 2011399 其他商贸事务支出30.00 221住房保障支出368.84 22102 住房改革支出368.84 2210201 住房公积金152.30 2210202 提租补贴216.542019年一般公共预算基本支出预算表(表9)南通市财政局单位:万元科目编码科目名称金额合计2022.26 301工资福利支出1417.59 30101 基本工资313.15 30102 津贴补贴593.67 30103 奖金66.85 30106 伙食补助费30108 机关事业单位基本养老保险缴费165.66 30110 职工基本医疗保险缴费64.18 30111 公务员医疗补助缴费40.11 30112 其他社会保障缴费21.67 30113 住房公积金152.30 30199 其他工资福利支出302商品和服务支出386.29 30201 办公费20.00 30202 印刷费30203 咨询费30205 水费 3.00 30206 电费17.00 30207 邮电费 5.00 30209 物业管理费30211 差旅费30.34 30213 维修(护)费 5.00 30214 租赁费30215 会议费19.55 30216 培训费18.70 30217 公务接待费7.65 30226 劳务费 2.00 30227 委托业务费30228 工会经费23.54 30229 福利费38.25 30231 公务用车运行维护费 6.80 30239 其他交通费用141.33 30299 其他商品和服务支出48.13 303对个人和家庭的补助218.38 30301 离休费103.04 30302 退休费111.41 30303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助 2.56 30306 救济费30308 助学金30309 奖励金0.04 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.33 310资本性支出31002 办公设备购置31006 大型修缮2019年一般公共预算单位运行经费支出预算表(表10)南通市财政局单位:万元科目编码科目名称金额合计386.29 302商品和服务支出386.29 30201 办公费20.00 30202 印刷费30203 咨询费30205 水费 3.00 30206 电费17.00 30207 邮电费 5.00 30209 物业管理费30211 差旅费30.34 30213 维修(护)费 5.00 30214 租赁费30215 会议费19.55 30216 培训费18.70 30217 公务接待费7.65 30226 劳务费 2.00 30227 委托业务费30228 工会经费23.54 30229 福利费38.25 30231 公务用车运行维护费 6.80 30239 其他交通费用141.33 30299 其他商品和服务支出48.132019年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表(表11)南通市财政局单位:万元项目金额备注合计其中:一般公共预算安排数一、"三公"经费小计38.4538.45(一)因公出国(境)费--(二)公务接待费31.6531.65(三)公务用车购置及运行维护费6.80 6.801.公务用车购置费2.公务用车运行维护费6.80 6.80二、会议费71.5571.55三、培训费43.7043.70合计153.70153.70注:单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。

2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表

表一
2019年度收支预算总表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表二
2019年度收入预算总表
表三
2019年度支出预算总表
表四
2019年度财政拨款收支预算总表
表五
2019年度财政拨款支出预算表
表六
2019年度财政拨款基本支出预算表
表七
2019年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表八
2019年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表九
2019年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十
2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十一
表十二
2019年政府采购预算表。

2019年级一般公共预算收支情况总表

2019年级一般公共预算收支情况总表

2019年市级一般公共预算收支情况总表单位:万元— 1 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位:万元— 2 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位:万元— 3 —关于2019年市级一般公共预算收入情况的说明2019年市级一般公共预算收入总计625009万元,其中:市级收入389970万元,上级补助收入140376万元,镇级上解收入83439万元,动用预算稳定调节基金4449万元,一般债务收入5300万元,上年结转1475万元。

一、市级收入主要项目情况市级收入预算389970万元,比2018年执行数增加58657万元,增长17.7%。

其中:税收收入287595万元,增加32800万元,增长12.9%;非税收入102375万元,增加25857万元,增长33.8%。

主要项目情况是:1.增值税153245万元,增加15808万元,增长11.5%。

2.企业所得税70299万元,增加9384万元,增长15.4%。

3.个人所得税6188万元,增加1425万元,增长29.9%。

主要是人均收入提高预计增加税收。

4.环境保护税为6800万元,增加1677万元,增长32.7%。

主要是环境保护税自2018年1月1日起开征以来,实行按季度征收,2018年实际入库仅为当年前三季度收入,从而导致收入基数偏低。

— 4 —5.资源税(含水资源税)7073万元,增加1085万元,增长18.1%。

主要是水资源税自2017年12月1日起开征以来,实行按季度征收,2018年1季度实际入库仅为上年12月份收入,从而导致收入基数偏低。

6.城建税34880万元,增加2794万元,增长8.7%。

7.房产税800万元,增加47万元,增长6.2%。

主要是房地产开发投资额增加预计增加税收。

8.印花税60万元,增加7万元,增长13.2%。

9.耕地占用税100万元,增加3万元,增长3.1%。

10.契税7700万元,增加513万元,增长7.1%。

11.专项收入34223万元,增加2869万元,增长9.2%。

2019部门预算收支预算总表表一.pdf

2019部门预算收支预算总表表一.pdf

2019年度部门预算收支预算总表(表一)
2019年度部门预算收入预算总表(表二)部门:宜兴市教育局单位:万元
2019年度部门预算支出预算总表(表三)
2019年度部门预算财政拨款收支预算总表(表四)
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按功能科目分类)(表五)
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按经济科目分类)(表六)
2019年度部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表(表七)
单位:万元
2019年度部门预算一般公共预算基本支出预算表(表八)
2019年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表九)
2019年度部门预算财政拨款政府性基金支出预算表(表十)
说明:本单位无政府性基金支出。

2019年度部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十一)
2019年部门预算政府采购预算表(表十二)。

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)
表2、2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3、2019年收入预算表-单位单位名称:县社本级
表4、2019年收入预算表-科目
表5、2019年支出预算表
单位名称:县社本级单位:万元
表6、2019年财政拨款收支预算表单位名称:县社本级
表7、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
第 7 页
表8、2019年政府性基金支出预算表
表9、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表10、2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算表
表11、2019年政府采购预算表
表12、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
表13、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)。

2019年收支预算总表

2019年收支预算总表

226.87
201 03
01
行政运行(政府办公厅(室)2及25相.1关7 机构事务) 225.17
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务) 1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
33.47
27.75
6.12
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务)
1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
29.17
4.30
05
行政事业单位离退休
33.47
29.17
4.30
208 05
01
归口管理的行政单位离退休 4.30
支出总计
1139.61 1139.61
功能科目名称
金额
一般公共服务支出
1,014.34
政府办公厅(室)及相关机构事1务,014.34
行政运行(政府办公厅(室)及2相35关.9机8 构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅4(81室.5)9 及相关机构
事业运行(政府办公厅(室)及2相96关.7机7 构事务)
表3
2019年收入预算表
科目编码



科目名称
合计
总计
财政拨款
纳入专户管理的收
一般公共预算安排 政府性基金安排的
费收入
的支出
支出
1139.61

2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表

附表3-1
2019年度收支预算总表
单位:万元
2019年度收支预算总表
单位:万元
附表3-2
2019年度收入预算总表
单位:万元
2019年度支出预算总表
附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
附表3-5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
2019年度政府性基金拨款支出预算表
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
附表3-10
2019年度部门专项资金管理清单目录
附表3-11
附表3-12。

2019年部门收支总体情况表.pdf

2019年部门收支总体情况表.pdf

86
99 其他对个人和家庭的补助
单位:千元 金额 49 77
77
86
86
06表
2019年部门一般公共预算基本支出情况表
对应政府预算经济分类
单位:千元
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
金额
科目编码 类款
科目名称
金额
合计
合计
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
01 基本工资
02 津贴补贴
03 奖金
财政拨款
25
16185
16185
26
27
28
29
30
31
32
1225
1225
33
551
551
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
861
861
44
45
46
47
48
18822
18822
05表
2019年部门一般公共预算支出情况表
功能分类
科目编码
科目名称
类款项
合计
201 03 01 行政运行
208 99 01 其他社会保障和就业支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
18822
本年支出合计
支出
行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
单位:千元 金额 16185
1225 551
861
18822
02表 总计

2019年部门收支预算总表(01)

2019年部门收支预算总表(01)

2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
2019年部门一般公共预算支出表(表03)
单位:元
2019年部门政府性基金预算支出表(表04)
单位:元
2019年一般公共预算基本支出表(表05)
单位:温岭市妇联单位:元
2019年部门收入预算总表(06表)
2019年部门支出预算总表(表07)
部门预算支出核定表(08)
部门采购预算表(表09)
2019年三公经费额度表(表10)
单位:元
2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(表11)
单位:元
备注:1.该表格只填写重点项目内容,重点项目定义为:预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。

2.项目绩效目标查询方式:网站http://172.247.71.5:9080/BudgetFill 路径:年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入3,525.23一、一般公共服务支出1.一般公共预算3,525.23二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)4,932.05六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入 5.00七、社会保障和就业支出460.69八、卫生健康支出7,888.01九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出113.58十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计8,462.28支出总计8,462.282019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计8,462.283,525.234,932.05 5.00208社会保障和就业支出460.69438.8021.8920805 行政事业单位离退休460.69438.8021.892080502 事业单位离退休21.8921.892080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出313.43313.432080506 机关事业单位职业年金缴费支出125.37125.37210卫生健康支出7,888.012,972.854,910.16 5.00 21003 基层医疗卫生机构7,562.942,647.784,910.16 5.00 2100301 城市社区卫生机构7,562.942,647.784,910.16 5.00 21004 公共卫生113.50113.502100409 重大公共卫生专项113.50113.5021011 行政事业单位医疗211.57211.572101102 事业单位医疗211.57211.57221住房保障支出113.58113.5822102 住房改革支出113.58113.582210201 住房公积金113.58113.582019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计8,462.283,727.374,734.91208社会保障和就业支出460.69460.6920805 行政事业单位离退休460.69460.692080502 事业单位离退休21.8921.892080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出313.43313.432080506 机关事业单位职业年金缴费支出125.37125.37210卫生健康支出7,888.013,153.104,734.91 21003 基层医疗卫生机构7,562.942,941.534,621.41 2100301 城市社区卫生机构7,562.942,941.534,621.41 21004 公共卫生113.50113.50 2100409 重大公共卫生专项113.50113.50 21011 行政事业单位医疗211.57211.572101102 事业单位医疗211.57211.57221住房保障支出113.58113.5822102 住房改革支出113.58113.582210201 住房公积金113.58113.582019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金3,525.23一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出438.80438.80八、卫生健康支出2,972.852,972.85九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出113.58113.58十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计3,525.23支出总计3,525.233,525.232019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计3,525.233,101.31423.92208社会保障和就业支出438.80438.8020805 行政事业单位离退休438.80438.802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出313.43313.432080506 机关事业单位职业年金缴费支出125.37125.37210卫生健康支出2,972.852,548.93423.92 21003 基层医疗卫生机构2,647.782,337.36310.42 2100301 城市社区卫生机构2,647.782,337.36310.42 21004 公共卫生113.50113.50 2100409 重大公共卫生专项113.50113.50 21011 行政事业单位医疗211.57211.572101102 事业单位医疗211.57211.57221住房保障支出113.58113.5822102 住房改革支出113.58113.582210201 住房公积金113.58113.582019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计3,101.313,101.31 301工资福利支出3,100.373,100.3701基本工资312.25312.2502津贴补贴57.1157.1107绩效工资1,253.251,253.2508机关事业单位基本养老保险缴费313.43313.4309职业年金缴费125.37125.3710职工基本医疗保险缴费148.88148.8812其他社会保障缴费112.22112.2213住房公积金113.58113.5899其他工资福利支出664.28664.28 302商品和服务支出13维修(护)费18专用材料费26劳务费27委托业务费99其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助0.940.9409奖励金0.940.94 310资本性支出03专用设备购置07信息网络及软件购置更新99其他资本性支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心预算编制说明一、主要职责为社区人群和各类场所提供综合卫生服务 业务范围:医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。

2019年部门财务收支预算总表

2019年部门财务收支预算总表

15.00 142.56 14.00 495.86
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
部门预算09表
编报单位: 上海市嘉定区第一中学
“三公”经费预算数 公务用车购置费及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 17.54 3.54 14.00 购置费
单位:万元 (保留两位小数)
2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
部门预算08表 编报单位: 上海市嘉定区第一中学 单位:万元(保留两位小数)
项 经济分类科目编码 类 款 合计 301 01 02 07 08 09 10 12 13 99 302 01 02 07 09 11 13 16 17 18 25
目 经济分类科目名称 合计
641.02 641.02 641.02 641.02
2019年部门支出预算总表
部门预算03表 编报单位: 上海市嘉定区第一中学 功能分类 类 款 项 合计 205 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 01 11 11 02 05 05 05 05 02 05 06 02 02 09 09 09 01 02 04 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 科目名称 合计 支出预算 基本支出 项目支出 单位:万元(保留两位小数)
11,319.71 9,442.84 7,318.27 7,318.27 2,124.57 941.00 1,183.57 1,115.20 1,115.20 84.51 736.21 294.48 496.94 496.94 496.94 264.73 264.73 264.73
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支出总计
单位:万元 2019年预算
846.27 671.85 111.57
62.85 205.08
35.09 5.20
29.89 97.00 65.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7.99
1051.35
2019年收入预算总表(表2)
南通市信访局(本级)
项目名称
小计
一般公共预算资金 一般公共预算本级财力
一般公共预算上级专项补助财力
20199 2019999
221 22102
2210201 2210202
科目名称
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴
单位:万元 金额
1051.35 925.43 921.79 720.35 197.09 4.35 3.64 3.64 125.92 125.92 54.09 71.83
2019999 221
22102 2210201
2210202
2019年财政拨款支出预算表(表5)
功能科目名称
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
十一、环境保护
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业务等事务
十七、金融支出
十八、地震灾后恢复重建支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备管理事务
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
9.93 54.09 16.85 62.85 50.83 11.78
0.02 0.22 111.57 111.57 5.00
34.20
4.32 5.28 1.92
30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299
劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
支出
项目名称
金额
支出用途 项目名称
一、一般公共预算
1,051.35 一、基本支出
二、政府性基金
二、项目支出
收入合计
1,051.35
支出合计
单位:万元
金额 846.27 205.08
1,051.35
南通市信访局(本级)
合计 201
功能科目代码
20103
2010301 2010308
2010399 20199
南通市信访局(本级) 收入
项目 一、财政拨款 (一)一般公共预算 (二)政府性基金预算 二、财政专户管理资金
收入总计
2019年收支预算总表(表1)
2019年预算
功能分类
1051.35 一、一般公共服务
1051.35 二、外交
三、国防
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障与就业
1051.35 925.43 921.79 720.35 197.09 4.35 3.64 3.64 125.92 125.92 54.09 71.83
金额
单位:万元
2019年财政拨款基本支出预算表(表6)
南通市信访局
科目编码 合计 一、人员经费小计 301
30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 二、公用经费小计 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225
政府性基金
小计
财政专户管理资金 小计
收入合计
单位:万元 金额
1,051.35 1,051.35
1,051.35
2019年度支出预算总表(表3)
南通市信访局(本级)
合计 1051.35
基本支出 846.27
单位:万元
项目支出 205.08
2019年财政拨款收支预算总表(表4)
南通市信访局(本级)
收入
8.40 10.80
31.71
9.94
2019年财政拨款政府性基金支出预算表(表7)
南通市信访局(本级)
科目编码 合计 注:本年无预算。
科目名称
金额
单位:万元 0.00
2019年一般公共预算支出预算表(表8)
南通市信访局(本级)
合计
科目编码
201 20103 2010301
2010308 2010399
2019年一般公共预算基本支出预算表(表9)
南通市信访局(本级)
科目编码 合计 301
30101 30102 30103 30106 30108 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30229 30239 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30308 30309 30399 310 31002 31007 399 39999
科目名称
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出
对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出
二十四、其他支出
1051.35
支出总计
支出
2019年预算
项目分类
925.43 一、基本支出
(一)工资福利支出
(二)商品和服务支出
(三)对个人和家庭补助支出
二、项目支出
(一)通用项目
1、资本性项目
2、工作性项目
3、转移性项目
(二)职能项目
(三)市立项目
(四)政府采购结转预算
125.92
1051.35
商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费
金额
单位:万元 846.27 734.70 671.85 147.85 288.86 30.61
75.91 29.38 18.37
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