文件更改申请通知单
工艺更改通知单三篇
工艺更改通知单三篇
篇一:工艺更改通知单
编号:日期:
产品图号产品名称更改图样图号更改图样名称实施日期
更
改
内
容
及
说
明
更改前更改后
更改理由发送单位
部门签名日期
工修单号
生效日
期
更改内容
制
品
处
理
成
本
变
更情况
□不变□下降□上升
财务会签编制:审核:批准:
主管单位:文件编号
工艺文件名称工艺文件编号实施日期
变更内容及原因说明
变更前
变更后
原因说
明
变更申请人/日期:审核/日期:批准/日期: 告知单位:
主管单位:技术中心
工艺文件名称工艺文件编号实施日期
变更内容及原因说明
变更前
变更后
原因说明
变更等级0级 1级
变更申请人:审核:批准:。
文件更改通知单三篇
文件更改通知单三篇篇一:文件更改通知单编号:接收部门发文部门更改文件标题更改文件编号更改页码、行内容:年月日篇二:文件更改通知单年月日编号:QDF06-06文件名称更改标记及处理更改实施日期共张产品名称()名称/编号第页更改原因制品处理更改前:更改后:发往部门同时更改资料会车间编制审核批准签篇三:文件更改通知单No.BG310-048A-2016-01 编号:JL/CX-01-07 烧结厂备品备件质量索赔管理办法更改文件名称文件编号BG310-048A 更改部门设备科更改内容:更改前内容:3.1设备科负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。
更改后内容:3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是更改页码第1,2页更改条款3.1,4.2.3,4.3.3,4.3.4修改码A/1 No.BG310-024B-2016-01 编号:JL/CX-01-07更改文件名称烧结厂备品备件管理制度文件编号BG310-024B 更改部门设备科更改内容:更改前内容:4 职责设备科是备件管理的归口管理部门。
招标文件修改通知
招标文件修改通知
根据要求,我们将为您准备一篇1200字左右的文章,涉及招标文件修改通知
的内容。
招标文件修改通知
尊敬的投标人:
根据实际项目情况和相关要求,为了确保招标工作的公平、公正,特向各位投
标人通知以下招标文件的修改事项:
一、招标文件修改内容:
1. 投标文件递交截止时间由原定日期(年月日)调整为(年月日)。
请各位投
标人务必按照新的递交截止时间提交投标文件,逾期提交的文件将不予受理。
2. 评标标准第X条修改为XXX。
3. 其他相关事项调整请参考附件中详细说明。
二、新的递交截止时间:
新的递交截止时间为(年月日)下午XX:XX时。
请各位投标人提前做好准备,确保及时递交完整的投标文件。
三、联系方式:
如有任何疑问或需要进一步沟通的,欢迎随时与我们联系。
联系人:XXX 联
系电话:XXX 电子邮箱:XXX。
请各位投标人务必注意以上内容的修改,并按照最新的招标文件要求准备和提
交投标文件。
对于招标文件修改所带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解和配合。
谨此通知。
最后,希望各位投标人按照修改后的招标文件要求积极参与投标工作,我们期待与您合作,共同推动项目顺利实施。
感谢您的支持与配合。
祝各位投标人投标顺利,业绩有成!
此致
礼上
特此通知
【以上为回复内容,仅供参考】。
文件管理表格汇编
编制/日期:
文件管理表格汇编
目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件发放回收登记表 受控文件清单 借阅登记表 有效文件清单及配备表 文件更改申请通知单 作废保留、销毁文件清单 销毁申请单 受控文件打印/复印申请单 文件有效性评价记录表 质量记录控制清单
文件管理表格汇编
文件发放回收登记表
QR/4.1-01 序号 日 版本/B/1 发放记录 期 文件编号 文 件 名 称 份数 版本号 领用部门 分发号 领用人/日期 NO: 回收记录 回收情况 回收人/日期 备 注
NO:
回 日期 备 注
文件管理表格汇编
有效文件清单及配备表
QR/4.1-04 版本/B/1
配 序 文件编号 号 文 件 名 称 研 发 部 技 术 部 质 量 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 金 工 车 间 备 封 装 车 间 部 装 配 车 间 门 仓 库 综 合 部 人 力 资 源 部 档 案 室 财 务 部 版本 修改状态 备 注
文件编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
申请销毁部门意见:
申请人/日期: 原发文部门意见:
部门经理/日期: 审核意见:
主管副总(总监)/日期: 批准意见:
总经理/日期: 销毁记要(时间、地点、监销人):
签名/日期:
文件管理表格汇编
QR/4.1-08 版本/B/1
申请人(部门) 资料名称 申请理由 申请人/日期: 部门意见 签字/日期: 主管副总/管 代意见 总经理 意 见 文件类型 复印份数 时间
NO: 评价参与人 文件更改(申 请)通知单号 备 注
文件和资料名称/编号/版本
编制/日期:
技术文件更改通知单三篇
口 需更改—
生产可行性 口OK 口 NO
品管部
口 需更改—检验设备、方法
口 需更改—检验标准
口 需更改—
采购部
口 无影响—现有供应商可满足
口 无影响—单价成本
口 无影响—成品价格
口 需更改—
其它
口 需更改—
口 需更改—
核准
口 退回,再审查
口 同意变更,自日起生效 核准:
分发
所需执行变更单位:口 研发部 口 品管部口 采购部 口生产部
篇三:技术文件更改通知单
产品
型号
产品名称零(部)件图号来自零(部)件名称文件名称
及编号
更改标记
及处数
更改实
施日期
共 页
第 页
更改
原因
制品
处理
更改前:
更改后:
发往部门
同时更改资料
会签
编制
审核
批准
技术文件更改通知单三篇
篇一:技术文件更改通知单
文件编号
更改编号
更改原因
更改前
更改
执行日期及说明
送至部门
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
篇二:技术文件更改通知单
产品型号
申请原因
口 客户要求( 口 来电 口 附文件:张)
口 本厂技术上的考虑 口 其它
说明:
原内容:无具体外观技术要求
希望变更内容: 增加以下技术要求
申请人: 日期: 主管:
现有成品库存调查与处理
在线半成品调查与处理
库存物料调查与处理
供应商库存物料调查与处理
数
量
数
量
数
材料变更通知单
回 八.文件 知会部 门:
□ 生产部
□ 质检部
□ 财务部 部门领导 审查意 见:
□ 销售部
□发布新 版本资料
□
技术研发 部
□ 采购部
总经理意 见:
部门评审 意见:
采购部
销售部
工程部
□
售后服务 部
□ 仓库部
审核签 名:
日期:
审核签 名:
日期:
生产部
仓库部
备注:
此表单交 生技部文 控中心备 案汇总.
深圳市南 马电子科 技有限公 司
产品型号/名称 申请人 正式执行时间 一.更改 理由(原 因):
□ 客户需求 □ 缺料
二.更改 有效性:
□ 长期性
三.更改 类别:
□ 轻微更改
四.更改 内容说明 (需要更 改的信息 /资料):
材料变更通知单
更改通知单号 申请日期
□产品定 义更改 □其它
□临时性 (注明有 效日期/ 有效批 次):
□重要更 改
□ 降低成本
□致命更 改
表单
□材料代 替
五.更改
涉及Байду номын сангаас相
关文件:
□
功能/性 能
六.处理
意见/方
式(库存
、采购、
交付活动
、技术状
态项目之
间的接口
各制造、
试验和检
验方法):
序号
状态
□制程工 艺
□检验
处理方式
备注
原材料
1
库存 半成品
成品
原材料
2
在线 半成品
成品
3
市场投放
七.旧版 和新版资 料(文件) 处理要 求:
设计更改通知单
□生产部□质保部□技术部□供应链部
部门领导审查意见:
审核签名:
日期:
关联部门评审意见:
生产部
质保部
供应链部
技术部
备注:1、此表单交质量部文控中心备案汇总
2、用符号“√”勾选评审/知会部门,必要时作全选
五、更改涉及的相关文件:
□外观□BOM□工艺文件□检验文件□原理图
□图纸
六、处理意见/方式(库存、采购、交付活动、技术状态项目之间的接口和制造、试验和检验方法):
序号
状态
处理方式
备注
1
库存
原材料
半成品
成品
2
在线
在投
原材料
半成品
成品
3
市场投放
七、旧版和新版资料(文件)处理要求;
□作废,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控中心收回□发布新版本资料
设计更改通知单
产品型号/名称
更改通知单号
申请人
申请日期
正式执行时间
一、更改理由(原因):
□技术改进□客户需求□产品定义更改□降低成本□材料替代
□缺料□其它:
二、更改有效性
□长期性□临时性(注明有效日期/有效批次):根据计划开出的各类工单号
三、更改类别
□轻微更改□重要更改□致命更改
四、更改内容说明(需要更改的信息/资料):
4.0设计变更内容:
4.1.物料计划采购变更后的物料;
4.2.生产计划安排用变更后的产品试产,并通知相应部门;
4.3.生产部反馈其生产过程的问题统计,出具报告;
4.4质量部出具物料及产品的检验报告,监督各个过程的有效执行;
4.5.物料试制成功后由技术部安排做评审;
文件表名称
1、文件审批表
2、受控文件清单
3、文件更改申请(通知)单
4、文件发放、收回记录
5、文件(记录)销毁申请单
6、记录清单
7、记录(文件)借阅登记表
8、管理评审计划(通知)
9、管理评审报告
10、管理评审会议签到表
11、年度培训计划表
12、培训记录
13、培训申请单
14、员工档案
15、设备(模具)台帐记录表
16、设备维修计划
17、设备维修记录
18、设备保养记录
19、设备报废申请
20、年度销售合同台帐
21、合同评审记录表
22、合同修订记录表
23、顾客来电(来函)记录表24、供方评价记录表
25、合格供方名单
26、采购计划
27、供方年度业绩评定表
28、生产计划表
29、产品工序流程卡
30、车间生产日报表
31、监视、测量和试验设备台帐
32、监视、测量和试验设
备周期校验计划33、监视、测量和试验设
备校验记录卡
34、顾客满意程度调查表
35、年度内部审核方案
36、年度第次内审计划
37、内审日程安排
38、内审检查表
39、不合格报告
40、会议签到表
41、不合格分布表
42、年度第次内审报告
43、原材料(外购件) 验证/检验记录
44、过程监视测量记录
45、产品检验记录
46、不合格品评审处置单
47、纠正措施通知单
48、预防措施通知单
49、项目建议书
50、设计开发计划书
51、设计开发评审报告
52、设计开发验证报告
53、产品鉴定报告
54、。
工程变更申请、通知单
客户名称
设计阶段
顾客要求
零件编号
工程变更申请单
零件名称
样件阶段
品质改善
成本降低
变更前说明(图示)
PPAP
其他
变更说明
变更号
SOP
变更类型
项目编号
DCR设计变更
ECR工程变更
变更后说明(图示)
变更内容
变更验证: 已验证; 未验证; 若已完成工程变更验证,须提供验证数据或样件。
申请单位/部门:
模具、工装图纸 DPMEA
检具图纸 工艺数据
BOM 控制计划
其他________
包装方案/规格
其他________
工装图纸 工装图纸
检具图纸
其他________
品质检验规范 检验记录表
其他________
项目计划
其他________
项目预算
项目经理(新项目):
不同意
同意
不批准
不需要
不同意
物流包装分析(含方案、进度、费用等) 包装/ 物流
工装评估意见(含工装模具、检具更改进度评估目 管理
项目进度影响、成本费用(含非同步开发产品成本分析、工装费用)评估意 见:
变更费用收取、库存品处理等风险分析 销售
是否需要验证: 是
否
产品设计:
变更评审/验证: OK; 产品设计负责人:
NG;均须提供验证报告\结果 变更批准: 技术/工艺负责人
研发中心负责人 销售填写
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
顾客批准情况(若需要): 批准 EWO号:
变更费用:
同意
是否需要客户批准:
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准:
审核:
保存 期限
作成:
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单
工程变更通知单三篇
工程变更通知单三篇篇一:工程变更通知单
工程变更申请单
工程变更核算单
篇二:工程变更通知书
ENGINEERING CHANGE NOTICE
变更类型:□生产临时变更□生产永久变更□试制临时变更□试制永久变更 ECN编号:
编号: 01
合同名称:合同编号:
工程变更建议书
施工时发现XX厂厂址地形与原设计不符,经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量,厂区现状地面高程(平均值)比该村正常地面高程(以XX 村小学门前水泥路中心高程为准,假定该点高程40.00米)低2.6米左右。
经联合商议,确定以下调整方案:
1、清水池顶面高程确定为40.00米(以XX村小学门前水泥路中心高程为40.00米计),与XX小学门前水泥路高程持平,水厂内地面(即房屋室外地坪)确定为39.00米。
水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。
2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
3、从水厂大门口至小学门前水泥路(长约55米),按设计要求需修建一条4米宽的进场道路(水泥路),该道路东西两端高差1.0米,修筑时平顺连接(即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米,东侧与水厂内水泥地面持平39.00米)。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。
二〇XX年十二月三日。
文件更改审批表共11页文档
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—1
“施工进度计划报审表” 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的表B2—3
页号
位 置
原 内 容
拟 改 为
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中的“项目大事记”(表式C1—3)和“施工日志”(表式C1—4)记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的““施工日志”(表C1—2)记录施工过程
续表二:
续表一:
文件更改审批表
文件
类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—9—2002
质—2003—003
文件
名称
质量管理手册
文件
编号
HJZ/Q0101—2002
申请更
改部门
质量管理办公室
日期
2003年6月25日
申请更改原因
试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。
更改内容(可另附页)
页号
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C2—3—2