新产品试制管理规定
新产品试制管理办法
1. 目的:对新产品试制过程实施控制,确保产品能满足顾客要求。
2. 范围:适用于本公司新产品试制的控制,直到产品可以正式量产。
3. 定义:无。
4. 职责:4.1 销售部:明确新产品试样需求(含规格、数量、交期等),并参与样品评审及新产品质量确认。
4.2技术部:试样要求审核、样品设计、产品制作、物料BOM的建立、样品进度追踪确认,并组织样品评审,自主产品试样需求提出;4.2 行政部:接收、下达系统样品试制单;4.3 生管办:负责样品制作安排、样品进度的调配、存储,配合业务安排出货;4.4 采购部:物料的采购及进度跟踪;4.5 工技部:负责组织试制过程中的产品工艺验证及更改,量产工艺、流程规划,工装设备、夹具制作或请购,以及安装维护4.6 车间:依据技术工艺文件实施打样,负责生产过程的控制,参与样品评审;4.7 品质部:依客户标准或要求对样品进行检验并参与评审;4.8 总经理:负责样品试制单的批准;5. 内容:5.1 试样需求确认及评估5.1.1业务员根据客户订货邮件等相关资料,进行信息分类整理,填写《客户需求表》(APL-XS-008)。
技术部对客户需求进行审核,确认各项需求信息是否完整、清晰明确,确认是否可以进行生产。
5.1.2 外购枪柜样品:样品信息由枪柜技术部进行审核,确认是否可以进行生产。
5.2 试样订单评审及下单5.2.1业务员根据确认过的客户需求,自主产品依据评审要求,提出《样品试制单》(APL-XS-026)报技术部(枪柜样品由枪柜技术部)进行核价确认。
5.2.2技术部评审确认样品交期。
5.2.3 所有的样品试制须由总经理批准。
5.2.4 业务员将评审好的《样品试制单》下发至行政部,由行政部录制ERP系统订单,并在《样品试制单》上备注ERP样品单号,将《样品试制单》、《客户需求表》、《试样订单》分发至技术部、品质部、销售部。
5.2.5外购枪柜样品:行政部将《样品试制单》、《客户需求表》、《试样订单》发至枪柜销售部统一安排制作,销售部(必要时销售部会同铁柜技术部、品质部一起)对外购枪柜样品进行评审及验货,确认满足客户要求后,在《试制评审报告》中签字确认。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法一、前期准备阶段1.定义产品需求:明确新产品的市场定位、功能要求、技术指标等,确保产品开发的方向和目标明确。
2.项目策划:编制项目计划书,明确新产品试制的时间节点、资源需求等,以确保试制过程的顺利进行。
3.资源配置:进行人员和物资的合理配置,确定试制团队的成员和职责,为试制过程提供充足的资源支持。
4.风险评估:对试制过程中可能出现的风险进行评估,制定相应的风险应对策略,确保试制过程的稳定和可控性。
二、产品设计阶段1.概念设计:通过市场调研、竞品分析等手段,确定产品的基本外观、功能布局等设计要素。
2.详细设计:根据概念设计结果,进行产品的详细设计,包括结构设计、电路设计、软件设计等。
3.样机制作:基于详细设计结果,制作初步样机,进行功能测试和外观验收,评估样机的合格性和用户体验。
4.设计验证:对样机进行多方位的测试和验证,包括性能测试、稳定性测试等,验证产品设计的可行性和可靠性。
三、试制生产阶段1.试制准备:确认产品设计的最终结果,准备试制所需的物料和工艺流程,确保试制环境的良好条件。
2.试制组织:指定试制团队成员的职责和任务,确保各项工作的协调和合理分工。
3.试制工艺:按照工艺流程进行产品组装、调试、测试等工作,确保产品在试制阶段的合格率和稳定性。
4.试制跟踪:跟踪试制过程中的各项指标,包括产出率、故障率、工时等,及时调整和改进试制过程。
四、试制评估阶段1.试制结果评估:对试制完成的产品进行全面评估,包括性能评估、质量评估、成本评估等,判断试制的效果和价值。
2.试制经验总结:总结试制过程中的经验和教训,归纳并提炼出成功的试制方法和技巧,以便后续的产品开发和试制过程参考。
3.报告撰写:编写试制报告,详细记录试制过程中的各项指标和结果,为产品开发提供参考和决策的依据。
五、试制后续处理阶段1.试制优化:根据试制评估结果,对产品进行优化和改进,提高产品的性能、质量和成本效益。
2.市场推广:根据试制结果和评估报告,制定产品的市场推广策略,进行产品的市场推广和销售。
食品公司新产品试制鉴定管理制度
食品公司新产品试制鉴定管理制度1. 引言随着市场竞争的加剧,食品公司为了保持竞争优势和保持消费者的满意度,不断推出新的产品。
然而,新产品的试制过程需要严格的管理和鉴定,以确保产品的质量和安全性。
本文档旨在规范食品公司新产品试制鉴定的管理制度,确保每款新产品符合相关法规和标准要求。
2. 定义• 2.1 新产品试制:指食品公司针对市场需求和消费者反馈,开始开发、试制、调整的全新产品。
• 2.2 鉴定:指对新产品进行逐项检测和评估,确保其质量、食品安全等方面符合要求。
3. 质量安全要求食品公司在试制新产品时,应严格遵守相关法律法规和质量标准。
具体要求如下: - 3.1 食品安全:新产品应符合食品安全法规和国家食品安全标准,不得含有任何有害成分。
- 3.2 营养成分:新产品应注重营养均衡,并明确标注产品的营养成分表。
- 3.3 添加剂使用:新产品中使用的添加剂必须符合国家食品添加剂使用标准,且合理使用。
- 3.4 包装卫生:新产品的包装材料应符合国家相关标准,包装过程应保证卫生。
- 3.5 最佳保存期:新产品应明确标注最佳保存期,并通过实验确定。
4. 试制鉴定流程食品公司在试制新产品时,应按照以下流程进行鉴定: - 4.1 立项评估:确定试制新产品的目的、适应市场的需求和项目预算。
- 4.2 配方开发:根据市场需求和公司资源,开发新产品的食谱和原料配方。
- 4.3 试制样品制备:按照配方开发的结果,制备试制样品。
- 4.4 试制样品检测:对试制样品进行检测,包括感官评估、化验分析等。
- 4.5 产品调整:根据试制样品检测结果,对产品进行调整和改良。
- 4.6 试制产品生产:按照调整后的产品配方和工艺要求,扩大生产试制产品。
- 4.7 质量监控:对试制产品进行定期抽检和监控,确保产品质量和食品安全。
5. 鉴定记录和报告• 5.1 鉴定记录:鉴定过程中应有详细的记录,包括试制样品配方、试制过程中的实际使用材料、检测方法和结果等。
食品公司新产品试制鉴定管理制度
食品公司新产品试制鉴定管理制度1. 引言食品公司在产品创新和新品开发过程中,为了确保产品的质量和安全性,必须制定一套科学有效的试制鉴定管理制度。
本文档旨在规范食品公司新产品试制鉴定的各项流程和要求,确保新产品的研发和试制工作能够有序进行,并最终实现产品的准时上市和市场竞争力的提升。
2. 试制鉴定管理制度的目的和范围2.1 目的为了保证食品公司新产品试制鉴定工作的科学性、规范性和高效性,确保新产品在市场推广之前通过全面的试制鉴定工作,并达到预定的产品质量和安全标准。
2.2 范围本制度适用于食品公司所有新产品试制和鉴定过程。
3. 新产品试制鉴定管理流程3.1 项目立项3.1.1 制定项目计划项目立项前,由项目负责人拟定项目计划,包括项目目标、工作内容、时间计划等,确保项目的科学性、可行性和有效性。
3.1.2 提交项目申请项目负责人将项目计划提交给相关部门负责人,并填写项目申请表格,包括项目名称、预算、人员需求等,并附上项目计划进行审批。
3.2 试制准备3.2.1 试制方案编制根据项目计划,试制团队编制试制方案,包括试制流程、试制方法、试制设备和试制材料等,确保试制工作的可行性和可控性。
3.2.2 资源准备根据试制方案和项目计划,采购所需的试制设备和试制材料,并对试制场地进行准备,确保试制所需的资源得到妥善安排和保障。
3.3 试制执行3.3.1 试制操作按照试制方案和操作规程进行试制操作,确保试制工作的准确性和可重复性。
3.3.2 数据记录和分析对试制过程中的关键数据进行记录,并进行数据分析,以评估试制过程中的效果和问题,并及时采取措施进行调整和改进。
3.4 试制鉴定3.4.1 试制样品收集根据试制计划,收集试制过程中的样品,并按照要求进行保存和标识。
3.4.2 试制样品鉴定由经验丰富、专业的鉴定人员对试制样品进行鉴定,包括外观、口感、安全性等方面,以确保试制样品符合产品质量和安全标准。
3.4.3 结果评估和决策根据试制样品的鉴定结果,结合项目目标和市场需求,由项目负责人进行结果评估和决策,包括是否继续试制、是否调整试制方案等。
XXX公司新品试制管理办法 (一)
XXX公司新品试制管理办法 (一)
XXX公司新品试制管理办法
近年来,市场竞争愈发激烈,各种新产品层出不穷,这也促使着各大
企业在研发新品上下足功夫。
而在为市场带来更多新型商品的过程中,企业对新品进行试制几乎是不可或缺的一环。
因此,如何规范企业试
制新产品的过程便显得十分重要。
XXX公司就此制定了一部“新品试制管理办法”。
一、试制前期准备
在试制新产品之前,企业需要制定试制计划和方案,并组织专业技术
人员进行技术指导和评估。
其中,试制计划应该明确试制目的、试制
方法、时间节点以及试制后的评估标准;试制方案则应具体规定试制
的流程、试制的要求和技术标准等。
二、试制过程管理
试制过程管理主要包括原材料采购、制造、组装、调试等各个环节。
在这个过程中,企业要准确掌握试制的进度并确保每个环节的质量。
同时,要对试制过程进行记录,以便后期查找问题和改进试制流程。
三、试制结果评估
试制出来的新产品应进行全面评估,包括功能、质量、成本等各个方面。
如果试制结果不理想,企业可以找到问题并进行改进,直至新产
品达到预期效果为止。
四、试制报告撰写
当试制完成之后,需要撰写试制报告并进行分析。
报告应该包括试制的主要过程、试制结果、问题分析和梳理出后续的改进方向,为公司后续的开发提供借鉴。
通过实施新品试制管理办法,企业在试制新产品时将更加注重流程的规范性、技术的可行性和成本效益。
这样,不仅可以提升企业研发产品的一致性和稳定性,也可以更好地保证企业的竞争力和市场发展。
新产品试制与鉴定管理制度
新产品试制与鉴定管理制度一、制度背景随着经济发展的快速推进,企业不断推出新产品以满足市场需求。
在新产品的试制与鉴定过程中,如何进行规范的管理成为关键。
本制度的制定旨在确保新产品试制与鉴定过程的安全、高效、科学,并规定了相应的管理措施。
二、试制与鉴定过程1.试制阶段(1)确定新产品试制的目标和范围。
(2)制定试制方案,明确试制的时间、人员、设备等资源要求。
(3)组建试制团队,明确试制团队的职责和任务,并进行沟通与协调。
(4)分配试制任务,并明确各个环节的负责人。
(5)进行试制流程的培训,确保试制人员了解试制流程和规范。
(6)按照试制方案进行试制操作,及时记录并处理试制过程中的问题和质量异常情况。
(7)收集并整理试制过程中的数据和试制样品,进行初步的试验和检测。
(8)进行试制总结和评估,对试制结果进行综合分析与判断。
2.鉴定阶段(1)编制鉴定方案,明确鉴定的目标、内容、方法和标准。
(2)组建鉴定专家组,明确专家的职责和任务,并进行专家培训。
(3)开展鉴定会议,对试制结果进行专业评估和讨论,形成鉴定意见。
(4)对试制样品进行全面检测和试验,保证鉴定结果的准确性和可靠性。
(5)根据试制目标和鉴定意见,对试制结果进行综合评价,确定新产品的试制成果。
三、管理要求1.资源管理(1)合理配置试制与鉴定所需的人员、设备和实验材料等资源,确保资源的充分利用和合理管理。
(2)加强对试制团队的培训,提高试制人员的专业水平和操作技能。
2.流程管理(1)制定并执行试制流程与操作规范,规范试制过程中的各项操作,确保试制的顺利进行。
(2)设立试制过程的质量控制点,对试制过程进行监督和检查,及时纠正和处理问题。
3.数据管理(1)对试制过程中的数据进行收集和整理,建立试制数据库。
(2)确保试制数据的真实、完整和可靠,做到数据的溯源和追踪。
4.安全管理(1)确保试制过程中的人身安全和设备安全,使用符合要求的个人防护装备和安全设备。
(2)建立事故报告和处理机制,及时报告和处理个人安全事故和设备事故。
食品新产品试制管理制度
食品新产品试制管理制度第一章总则为规范食品新产品试制管理工作,提高试制产品质量和效率,保障食品安全,制定本制度。
第二章试制产品确定与申报1.试制产品确定公司内部部门或项目组在确定试制产品时,应当充分考虑市场需求、产品定位、技术可行性等因素,经过讨论、评审等程序确定试制产品。
2.申报程序试制产品确定后,相关部门应当填写试制产品申报表,把申报表交给试制产品管理组进行审核。
第三章试制产品管理组1.组成试制产品管理组设置由公司相关部门管理人员、研发人员、质检人员等组成。
2.职责(1)审核试制产品申报表,确保试制产品符合市场需求和技术可行性。
(2)制定试制产品开发计划,并组织实施。
(3)监督试制产品的研发和生产过程,确保产品质量。
(4)总结试制产品的研发经验,为日后产品研发提供参考。
第四章试制产品研发流程1.试制产品开发计划制定试制产品管理组在确定试制产品后,应当制定试制产品研发计划,包括研发时间安排、研发人员分工、研发资源配置等。
2.研发过程管理试制产品管理组应当监督试制产品的研发过程,确保按照计划、食品安全标准和公司质量管理制度进行。
3.研发结果评估试制产品研发完成后,相关部门应当进行研发结果评估,包括产品质量、安全性、市场适应度等。
第五章试制产品生产制造1.生产设备及人员准备试制产品生产前,生产部门应当准备好生产设备和生产人员,并确保生产环境符合食品安全和生产标准。
2.生产过程监督生产过程中,生产部门应当根据试制产品生产标准和质量要求进行生产,并及时记录生产过程中出现的问题。
3.质检验收生产完成后,质检部门应当对产品进行严格的质检验收,确保产品符合食品安全和质量要求。
第六章试制产品品质追踪1.品质跟踪过程试制产品完成生产后,质检部门应当对产品进行品质跟踪,包括产品保存期限、产品存储条件、产品质量变化等情况进行跟踪。
2.品质问题处理对于发现的产品品质问题,应当建立健全的处理流程,及时处理并进行问题分析,确保类似问题不再出现。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法一、目的为了进一步加快公司新产品开发速度,明确各部门的工作职责,在新产品的开发过程中相互协调、共同协作,保证公司新品开发按计划完成,以适应公司发展的需求,特制订本办法。
二、适用范围本办法适用于公司年度新产品开发总计划中的新产品、改进型新产品以及其他新产品-的试制工作三、职责3.1技术职责负责仲裁产品开发过程中的重大争议和分歧。
负责裁定开发计划书中立项评审的最终否决,同时裁定设计评审、设计验证和设计确认中的争议和分歧。
3.2 市场部职责负责根据客户要求及市场需求,进行必要的可行性分析,下达设计开发指令。
并负责提供新产品开发必要的开发信息(如样机、图纸、负载、客户标准等)。
负责新产品的送样、跟踪工作,负责客户试用信息反馈,制定小批试制计划和试制指令。
3.3 技术部职责3.3.1 技术部是公司新产品设计、开发、试制等工作的责任部门,负责统筹、监督和管理新产品的设计和开发、试制工作。
对设计的正确性、设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。
对新产品开发过程中技术部以外的其他相关责任部门或个人出现的违规、拖延等现象阻碍新产品试制进度的,可直接进行考核,并将考核结果上报综合管理部执行,以确保新产品开发、试制的有序进行。
3.3.2技术部开发设计科负责公司客户的技术服务与交流,并根据客户的标准或技术协议确定电机的电磁设计方案。
负责样机试制、检验标准的制定,并协助业务人员进行样机、小批试制的客户跟踪及确认跟进等工作。
3.3.3技术部工艺科负责新产品试制的工艺方案、工艺卡片、作业指导书、工装设计等工艺文件及生产技术准备工作;负责对样机中采用的新规格、新型号、新材料、新工艺物料,制定临时检验标准。
3.3.4 技术部负责对制造部提出的“试制信息反馈表”、质量部提出的“小批质量总结报告”中的异常问题进行分析、采取改进措施,并将改进效果传递至各相关部门。
负责对设计评审、设计验证、设计确认、试制等各阶段反映出的问题和存在的问题的协调组织解决。
新产品研发试制管理规定
新产品研发试制管理规定1、目的为了对新产品开发的全过程实施有效的控制、满足顾客的需求、提高企业的声誉,如期保质保量地完成新产品的试制任务,特制定本标准。
2、范围本标准适用于我公司按顾客提供的图样、样品开发新产品的过程。
包括公司已生产的、顾客要求进行技术更改的产品,其控制程序按本标准执行。
3、职责3.1 业务部:a)负责履行合同评审程序。
在合同评审单中,应明确地预测产品的市场前景、表述顾客的要求(如质量、时间、数量);b)给技术中心提供新产品的图样、样件或更改指令,如果顾客或预见到市场对产品有特殊的要求,应提供详细的说明文件;c)适时地监控合同进程,对偏离合同评审要求的部门和责任人,有权做出处理并提出纠偏的要求;及时地与顾客沟通、协调,使公司的声誉不被损伤;d)负责新产品的送样、报验、结果反馈。
3.2 技术中心:a)负责参与合同评审,预算投资、确认公司的生产能力和开发时间满足合同的要求;b)根据评审通过的合同制定产品的开发计划、质量计划(需要时)、工艺方案、编制技术文件(包括外委模具的工艺方案确定)及模具设计,其余工作由外协厂家完成。
c)及时地检查开发计划的执行情况,对不能按计划要求完成工作的部门和责任人,即时做出处理并制定补救方案;对切实不能完成的计划,要及时反馈业务部推迟的时间并征得客户的确认,否则必须采取措施、满足顾客的需求;d)按时打样、报验、完善工装和技术资料。
3.3 采购部负责按期完成产品和工装所需材料、标准件的协作和采购等工作。
3.4 制造部负责及时完成试制用料、样品生产、模具调试和验收等工作。
3.5 品保部负责及时出具样件和模具验收的检验报告。
3.6 美达负责按期完成产品试制用原材料的准备和下料等工作。
3.7 各部门应高度重视新产品的开发工作,必须预见过程的不确定因素。
若不能按确定的时间完成的工作均应至少提前三天书面反馈原因,否则承担因此而带来的任何不良结果。
4、定义5、程序5.1 新产品开发工作流程图:业务部负责提供产品图样、样件及合同评审单技术中心负责技术经理或技术中心主任外协单位或技术中心负责外协单位或模具车间负责,采购部负责标准件和材料模具车间负责、制造部协同完成模具车间 、技术中心检查各项工作是否已完成技术下发样件通知单、制造部组织完成、品保部业务部负责 模具、技术、品保、制造部验收模具模具车间负责日常管理和维护5.2业务部负责把通过合同评审的各项要求和图样等资料提供给技术中心。
ISO9001新产品试制试产管理办法
文件制修订记录1.0目的本标准规定了新产品试制试产以及产品重大设计更改试制试产或产品改进试产全过程的管理要求。
2.0范围公司产品。
3.0职责3.1技术部负责从样品试制、试产到试产小结全过程的组织和跟进。
3.2制造部负责安排新产品上线试制试产,负责新产品工艺性审查和生产组织评价。
3.3品质部负责新产品测试评价和供方物料质量评价。
3.4营业部负责评价新产品是否满足顾客要求,采购组织是否有保障。
4.0程序4.1定义4.1.1试制新产品开发在完成了技术设计,编制了必要的技术文件(如总明细表、图纸等)以后主要为验证设计而进行的样品生产活动;或技术部门对产品进行了重大设计更改,主要为验证设计更改是否达到预期目标而进行的样品生产活动。
4.1.2试产新产品投入批量生产前,主要为验证生产工艺(包括工艺方案、工艺流程、操作方法、特殊工艺检测手段和控制方式、生产组织、物料供应等)能否适应大批量稳定生产合格品要求而进行的生产活动;或技术部对产品进行了重大设计更改、对产品进行改进采用新材料、新工艺、新部件后,为验证能否适应大批量稳定生产合格品需求而进行的样品生产活动。
4.1.3投产鉴定即技术部将新产品向制造部移交前的设计最终确认,审查产品结构、性能、工艺性、安全性、可靠性、成本等是否满足设计任务书或顾客要求;审查各种技术文件、工装设备、工程数据、生产组织、物料质量控制等能否满足批量生产的要求,确定新产品是否能向制造部移交,确定是否进入批量生产。
4.2新产品试制。
4.2.1试制申请。
4.2.1.1技术部根据相关要求和项目开发进度编制“试制试产申请表”,经技术部经理审核、制造部会签后发制造部。
4.2.1.2试制申请在考虑物料采购周期的前提下要明确注明计划上线试制时间、样品规格、试制数量和专用物料到位时间等。
4.2.1.3 如由于某种特殊原因要中途更改试制的规格或数量,技术部需重新下发“试制试产申请表”,而上线试制时间则按期顺延。
新产品开发、试制的管理规定
楚雄宏鑫印刷(集团)大姚县彩印有限责任公司新产品开发、试制的管理规定1、目的为促进公司产品研发能力,确保新产品开发、试制工作顺利进行,以满足客户的需求。
2、范围适用于公司新产品开发、试制工作的相关部门。
3、职责由公司新产品开发、试制领导小组负责。
4、定义——新产品:新开发的产品、生产工艺发生改变的产品。
——试制:严格按照标准样张要求,确认新产品的生产工序,使用的原辅材料进行打样,满足样张要求。
5、工作方法5.1成立新产品开发,试制领导小组。
5.2取到标准样张后,组织领导小组成员识读、分解样张。
5.3确认新产品的生产工序,使用的原辅材料。
5.4初步制定生产工艺,确定色差,套准误差,其它尺寸误差,由工艺质量部负责。
5.5采购原辅材料,定制印版,由物资采购部负责。
5.6组织生产车间有关人员学习样张、生产工艺,由生产部负责。
5.7凹印试油墨、溶剂、印版由领导小组人员和车间生产人员共同确认油墨、溶剂、印版的可靠性,适应性。
如有问题重新调整印版、油墨、溶剂,达到要求进行下一步工序。
由凹印组负责调试。
5.8试烫金工序:确认烫金版单元尺寸、周期尺寸、横向尺寸、烫印效果、电化铝颜色。
由烫金组负责调试。
5.9分切工序:试整体横向尺寸,确认烫金版的横向尺寸。
由分切组负责调试。
5.10激光打孔:试透气度、变异系数、外孔带距边尺寸、孔带间距的稳定性。
由打孔组负责调试。
5.11总结整个生产工序生产过程中注意的关键控制项目,修订生产工艺质量计划书,确定是否可以小试生产。
由车间生产部门和领导小组研究。
5.12小试生产,送相关资质单位确认,检测相关重点控制项。
由质量技术部负责。
5.13签样过程。
5.14签样过程结束后,制定完整工艺质量计划书,内控标准,检验标准等生产性指导文件。
由工艺质量技术部负责制定。
质量技术部新产品开发研制会议记录年月日新产品开发试制过程跟踪卡。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法公司新产品试制流程管理办法编号: BM-GY-252 版本: A0一、目的为了加快公司新产品开发速度,明确各部门的工作职责,在新产品的开发过程中相互协调、共同协作,保证公司新品开发按计划完成,以适应公司发展的需求,特制订本办法。
二、适用范围本办法适用于公司年度新产品开发总计划中的新产品、改进型新产品以及其他新产品的试制工作。
三、职责3.1 工艺技术部3.1.1 技术部是公司新产品设计、开发、试制等工作的责任部门,负责统筹、监督和管理新产品的设计和开发、试制工作。
对设计的正确性、设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。
3.1.2 工艺技术部在试制图纸下发后负责新产品试制的工艺方案、作业指导书、工装设计、试制计划等工艺文件及生产技术准备工作。
3.1.3 工艺技术部跟踪试制过程中关键零部件的自制加工、关键外协件的加工及整机的装配,并针对试制过程中出现的问题进行汇总,然后与设计人员进行沟通,避免再次试制时类似问题的出现。
3.1.4 工艺技术部负责样机的测试,并记录整理试验数据存档。
3.2 生产部3.2.1 生产部根据试制图纸合理安排相关零部件的采购,保证新产品外购物料按时回厂并对外购物料的质量负责。
3.2.2 生产部根据样机试制计划编制样机生产计划、工装模具制造计划,合理安排相关人员,保证样机在规定时间内完成。
3.2.3 生产部按计划在规定时间内将样机装配完成。
3.3 质检部3.3.1 负责新产品外购件、自制件及外协件的检验工作,对于试验和检验中存在的问题应及时与技术部沟通解决。
3.3.2 零部件在检验合格装配前,质检部需安排人员对所有零部件再次检查确认。
3.4 库房库房负责对所有合格入库的试制零部件、外购件等进行保管,并按照物料明细进行物料发放,确保整机装配的顺利进行。
四、工作要求及考核1.在新产品试制过程中,工艺部要作好相关的技术服务工作,及时处理试制中的技术问题,对于重大技术质量问题,要分析出产生的原因,并写出处理报告。
新产品试制与鉴定管理规定
新产品试制与鉴定管理办法1.总则1.1.制定目的使公司开发新产品的试制及鉴定管理规范化,有章可循;1.2.适用范围公司开发新产品中的样品试制、小批试制及其鉴定均适用本办法;1.3.权责单位1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作;2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准;2.新产品试制阶段划分2.1.样品试制样品试制是指在新产品移交量产前,为考核产品设计是否符合设计要求并达成预期目的而进行的个别产品制作工作,可分为以下几种:1)开发部为考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样的技术文件的质量,而制作可由制造部协助制作的一件或数件产品;2)为新产品寻求客户订单,应客户或业务部的要求,在设计阶段或产品量产前,制作的一件或数件产品;3)炎进行产品型式试验、寿命试验或其他长期性试验,在产品移交量产前,制作的一件或数件产品;4)为取得产品某项专业认证,在产品移交量产前,制作的一件或数件产品;2.2.小批试制小批试制是指为考核产品的工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸,在新产品正式量产前进行的小批量的试制其批量小视产品种类而定,但需符合既低成本又能达成验证目的之原则;3.试制工作程序3.1.样品试制作业1)根据样品试制通知的要求,由开发部主导试制工作;2)开发部负责各种物料的准备工作,必要时由采购配合;3)开发部新产品设计负责人员在制造部相关人员的配合下,完成样品试制工作;4)样品试制完成后交由品管部依新产品试制鉴定大纲的要求检验、鉴定;3.2.小批试制作业1)开发部新产品设计负责人员与生技部工艺人员合作,进行新产品工艺设计;2)由设计人员主导,制订产品试制作业流程;3)生技部工艺人员主导对作业流程的工艺审查;4)设计人员编制产品试制各工序的作业标准书作业指导书或工艺卡片;5)设计人员设计试制所需的工装夹具,生技部协助购买或自制;6)设计人员主导试制所需物料的请购,由采购配合购入;7)生产部负责安排小批试制生产计划,确保试制顺利进行;8)制造部在设计人员、工艺人员的指导下完成新产品的小批试制作业;4.新产品试制后鉴定作业程序4.1.试制鉴定大纳的编制1)开发部根据设计任务书和相关的国际、国家、行业及企业标准,制定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法,编制试制鉴定大纲;2)试制鉴定大纲应提出工艺、工装、设备、检测手段等与生产要求、品质保证及成本、安全、环保等相适应的要求;3)品管部对试制鉴定大纲进行审核,并依品质管理相关规范进行必要的修改、补充;4)试制鉴定大纲经技术副总经理或总工程师核准后生效;4.2.样品鉴定作业由开发部、品管部对样品进行鉴定;1)开发部自行审核设计图样的合理性、工艺性;2)品管部依检验规范鉴定样品之合格性;3)品管部审查新产品设计结构之合理性;4)开发部、品管部明确样品应改进的事项,并评价是否可投入小批试制;5)技术副总经理或总工程师对鉴定最后结论作核示;4.3.小批试制鉴定作业1)开发部审核设计图样的合理、工艺性;2)生技部审核产品生产工艺、工装夹具、各种技术资料的完备与可靠程度;3)采购部审核物料供应、外购外协件定点定型情况;4)制造部审核产品生产工艺之合理性、可靠性;5)品管部审核产品之合理性,测试设备之合理性、可靠性;6)各部门提出产品制造应改进的事项确定产品是否可投入批量生产;7)技术副总经理或总工程师对鉴定最后结论作核示;4.4.设计整改作业试制鉴定过程发现的设计问题点,由开发部负责作整改工作;新产品试制鉴定表。
新产品试制管理规定
A类管理文件
文件编号:Q/PC-A171-2018
部门编号:03
文件名称:
产品质量改进管理规定
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批准:
发放日期:
实施日期:
文件编号:Q/PC-A171-来自018产品质量改进管理规定
共4页
第1页
1、目的
1、确保产品改进、新品试制的质量符合标准、工艺要求。
2、验证产品改进效果、新品设计的正确性和工艺、工装的适宜性。
2、范围
1、老产品优化转换的产品;
2、客诉、市场反馈改进的产品。
3、职责
1、技术部设计、改进产品时依据程序文件《设计和开发控制程序》中相应条例进行。
2、品质部负责产品质量信息的收集,并形成质量改进项目,组织相关部门进行项目评审与决议,落实整改方案与项目责任人。
3、
4、
5、文件递交至技术部,要求技术部作出整改方案,技术部
10.装配工艺员在装配完成入库后三日内,将《新品加工记录表》、《检测报告》转交开发部。
11.开发部根据《新品加工记录表》、《检测报告》,整理修改图纸,依据程序文
文件编号:
Q/PC-A171-2018
产品质量改进管理规定
共4页
第3页
件QMSP06-2003《设计和开发控制程序》组织评审。
12.评审后未修改的或认可的产品图纸开发部以正式图输出,同时确定产品部件号。若有修改则重复流程1—12。
13.装配车间在首批产品入库时,以装配图号填写入库单,直至正式图装配入库时,则填写部件配置号。
14.企管办在正式图纸发放的同时按发放部门回收已加工完成的样试图纸工艺,其中车间加工图纸工艺在仓库处回收。回收时,尚有库存的,资料员应将图纸转回仓库,同时做好回收记录,仓管员也必须在零件发完后及时清理样试图纸工艺,两周内交资料员回收登记。回收记录上应有资料员签名及回收日期图号等。
国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定
国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定文章属性•【制定机关】国家科学技术委员会(已撤销),人事部(已撤销),劳动和社会保障部(已撤销),物资部(已撤销)•【公布日期】1990.10.17•【文号】•【施行日期】1990.10.17•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】科技经费与财务正文*注:本篇法规已被《关于印发<国家重点新产品计划管理办法>的通知》(发布日期:1997年11月29日实施日期:1997年11月29日)废止国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定(1990年10月17日国家科学技术委员会、人事部、劳动部、物资部、国务院引进智力办公室、国家税务局、国家物价局、国家技术监督局、中国工商银行联合发布)第一章总则第一条为了加强新产品的计划管理,发挥计划调控和市场调节作用,促进产业结构、产品结构的调整,加速产品的更新换代,使国家级重点新产品试制、鉴定计划(以下简称国家级试制计划)的管理工作规范化、条理化,特制定本规定。
第二条国家级试制计划是国家引导、鼓励企、事业单位积极开发新产品,进行政策性调控的计划,是实施税收、价格、信贷、替代进口、出口创汇、物资、关税等政策优惠的依据,也是评定国家优秀新产品的基础。
第三条国家级试制计划,是在企、事业单位开发新产品的基础上,有重点地筛选其中符合国家级新产品条件的项目所形成的计划。
每年由国家科委会同国家税务局、国家物价局、中国工商银行、物资部、国务院引进智力办等部门组织编制。
第四条本规定所称的新产品是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的科研型(全新型)产品或在结构、材质、工艺等某一方面比老产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的改进型产品。
用进口散件、零部件组装的国内尚未生产的产品,单纯为军工配套的产品,传统手工艺品,以及单纯改变花色、外观、包装的产品,均不适用本规定。
第五条新产品按地域划分为国家级新产品和地区级新产品。
在全国范围内第一次研制生产的新产品为国家级新产品。
新产品开发试制管理规定
Q/ 上海瑞尔实业有限公司企业标准Q/R-G-XM-2-2010代替:Q/R-G-XM-2-2008 新产品开发试制管理规定2010—06—18发布 2010—06—19实施上海瑞尔实业有限公司发布Q/R-G-XM-2-2010前 言本标准系参照Q/R-G-XM-2-2008《新产品试制管理规定》和Q/R-G-GC-8-2010《产品质量先期策划程序》等标准进行编制,并代替Q/R-G-XM-2-2008《新产品试制管理规定》。
本标准由上海瑞尔实业有限公司提出。
本标准由上海瑞尔实业有限公司标准化科归口。
本标准起草单位:上海瑞尔实业有限公司项目部。
本标准主要起草人:王前明、李玲章。
本标准于2010年2月第一次修订。
ⅠQ/R-G-XM-2-2010新产品开发试制管理规定1 范围本标准规定了上海瑞尔实业有限公司(以下简称本公司)新产品开发试制过程中的职责与权限、管理内容、奖惩、成本控制、考核规定等。
本标准适用于本公司新产品开发项目。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
Q/R-G-CG-12 仓库管理程序Q/R-G-GC-8 产品质量先期策划(APQP)程序Q/R-G-GC-12新产品技术开发事故处理办法Q/R-G-MJ-2工装、模具、夹具、检具管理程序Q/R-G-RS-15奖惩制度Q/R-G-XM-5 项目管理程序Q/R-G-ZB-25 新产品送样流程管理规定3 职责3.1各部门相关岗位职责按照图1、图2和图3。
3.2按照Q/R-G-XM-5《项目管理程序》中规定的职责。
3.3按照Q/R-G-GC-8《产品质量先期策划(APQP)程序》中规定的职责。
3.4 在2TP前有订单交货要求时由项目组负责组织实施。
4 流程4.1 S4-1试制流程见图1。
4.2 S4-2 初期小批量试制流程见图2。
新产品试制管理规定精简
新产品试制管理规定1 目的对新产品的试制过程进行质量控制,以满足顾客要求;2 范围适用于公司生产的所有新产品试制;3 定义新产品:产品未定型,生产技术准备之前,试生产、样件试制阶段的试制产品;4 职责技术部负责新产品试制过程的管理;销售部负责新产品的销售计划及产品交付;物资采供部负责新产品原材料、辅料和外购件的采购;生产管理部负责组织新产品工装和新产品的生产制造;各生产车间负责新产品的生产制造、标识及包装;质量管理部负责新产品试制过程的监视与测量;5工作程序工作源:销售部下发试制计划和技术部下发的新产品试制计划、试制通知书; 生产管理部编制下发生产计划,各生产单位按计划执行;技术部设计相应产品的图纸及工艺文件;根据产品试制的需要,由技术部工艺人员设计必要的工装,生产管理部组织工装的制造;物资采供部根据技术文件及原材料和外购件的库存情况进行材料的采购;新产品从零部件生产开始,直至包装入库,到装车前必须隔离存放并由醒目标识;在试制零部件或产品上粘贴或悬挂一张用红色油漆笔标有产品型号和“试制”字样的A4纸标识单,随零部件或产品附试制产品检验跟单同时转序,直至装车,该标识单不保存,仅起醒目标识作用;新产品试制时,各执行部门应严格按照下发的技术文件执行;主管工艺员必须全程跟踪,并形成试制产品总结报告,并根据试制过程对技术文件进行修订; 新产品试制从生产开始均执行检验跟单制,每转出一道工序,试制产品检验跟单必须随产品一起转出,直至产品包装入库;试制产品检验跟单必须经检验员签字;试制过程中,产品不能满足工艺、图纸要求,必须经主管工艺员或设计员签署处理意见;关键特性不能满足要求,必须经不合格品评审小组评审,按评审意见执行;产品在试制完成后入库前,须经技术部组织质量管理部、销售部、生产管理部、相关生产车间等部门对试制最终产品进行评审,出具评审报告;技术部根据顾客要求,必要时组织进行性能试验和装车试验;销售部负责将试制产品交付顾客;试制产品中的各类技术资料由技术部资料室存档,试制产品检验跟单由质量管理部存档;6 相关文件文件控制程序技术文件管理规定设计和开发控制程序记录控制程序7 相关记录新产品试制计划试制产品检验跟单试制产品总结报告评审报告8 流程图见附表附加说明:编制:校对:批准:批准日期:实施日期:。
新产品试制流程管理办法
新产品试制流程管理办法新产品试制流程管理办法是指针对新产品试制过程进行规范化管理的一系列措施和步骤。
下面提供一个常见的新产品试制流程管理办法的概述,具体可根据不同企业的情况进行调整和完善。
1. 项目启动阶段:确定新产品试制项目目标、组织结构和职责分配,明确项目资源需求和预算。
制定项目管理计划,明确项目进度、质量和成本控制要求。
2. 前期准备阶段:进行市场调研和竞争分析,明确产品定位和市场需求。
制定产品需求规格书和技术要求,明确开发产品的功能、性能和质量标准。
制定项目进度计划和资源计划,安排项目团队的人员和设备资源。
3. 设计阶段:进行产品设计和工艺设计,制定产品设计图纸和工艺流程。
进行样品制作,进行产品功能和性能测试。
对样品进行逐步改进和优化,直至满足产品质量要求。
进行初步量产准备,明确生产工艺和工序。
4. 试制阶段:进行小批量试制生产,验证产品设计和工艺的可行性。
对试制产品进行测试和评估,收集用户反馈并进行改进。
优化工艺流程,寻求生产效率的提升。
组织试制产品的生产记录和质量数据,为后续量产做准备。
5. 量产阶段:根据试制阶段的调整完善,组织规模化的生产。
建立生产指导文件和操作规程,确保产品质量和交付周期。
进行产品质量检验和过程控制,解决生产中出现的问题。
进行生产数据分析和质量改进,提升生产效率和产品质量。
6. 试产阶段:进行实际环境下的试产生产,验证生产工艺和设备的适应性。
收集试产过程中出现的问题和不足,进行改进和调整。
评估试产产品的质量和性能指标,与需求规格书进行对比。
制定产品交付计划,并进行产品的整理和包装准备。
7. 交付阶段:根据客户需求完成产品交付,并根据合同要求进行验收。
整理项目文档和数据资料,形成项目结案报告。
总结项目经验和教训,提出改进建议,为以后的项目提供参考。
以上是一个简单的新产品试制流程管理办法概述,具体执行时需要根据企业的实际情况进行细化和调整。
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新产品试制管理规定
新产品试制管理规定
新产品试制与鉴定管理规定一、试制工作分两个阶段
新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的,是正式投入批量生产的前期工作,试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。
样品试制是指根据设计图纸、工艺文件和少数必要的工装,由试制车间试制出一件或数十件样品,然后按要求进行试验,借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样和设计文件的质量。
此阶段应完全在研究所内进行。
小批试制是在样品试制的基础上进行的,它的主要目的是考核产品工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸。
此阶段以研究所为主,由工艺科负责工艺文件和工装设计,试制工作部分扩散到生产车间进行。
在样品试制及小批试制结束后,应分别对考核情况进行总结:1.试制总结;2.型式试验报告;3.试用(运行)报告。
二、试制工作程序
1.进行新产品概略工艺设计:根据新产品任务书,安排利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略
工艺路线;
2.进行工艺分析:根据产品方案设计和技术设计,作出材料改制,元件改装,选配复杂自制件加工等项
工艺分析;
3.产品工作图的工艺性审查;
4.编制试制用工艺卡片:
(1)工艺过程卡片(路线卡);(2)关键工序卡片(工序卡);(3)装配工艺过程卡(装配卡);(4)特殊工艺、专业工艺守则。
5.根据产品试验的需要,设计必不可少的工装,本着经济可靠,保证产品质量要求的原则,充分利用现
有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装等。
6.制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。
7.零部件制造、总装配中应按质量保证计划,加强质量管理和信息反馈,并做好试制记录,编制新产品
质量保证要求和文件。
此项工作在批试阶段由全质办牵头组织工艺科、检验科进行。
8.编写试制总结:着重总结图样和设计文件验证情况,以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、
工艺及产品性能方面的问题及其解决过程,并附上各种反映技术内容的原始记录。
样品试制总结由设计部门负责编制,供样品鉴定用,小批试制总结由工艺部门编写,供批试鉴定用。
9.编写型式试验报告:是产品经全面性能试验后所编的文件,型式试验所进行的试验项目和方法按产品
技术条件,试验程序,步骤和记录表格,并由检验部负责编制型式试验报告。
10.编写试用(运行)报告:是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件,试用(运行)试验项目
和方法由技术条件规定,试验通常委托用户进行。
扩展阅读:新产品试制管理规定(精简)
陕西同创华亨汽车散热装置有限公司作业文件
新产品试制管理规定
1目的
对新产品的试制过程进行质量控制,以满足顾客要求。
2范围
适用于公司生产的所有新产品试制。
3定义
新产品:产品未定型,生产技术准备之前,试生产、样件试制阶段的试制产品。
4职责
4.1技术部负责新产品试制过程的管理。
4.2销售部负责新产品的销售计划及产品交付。
4.3物资采供部负责新产品原材料、辅料和外购件的采购。
4.4生产管理部负责组织新产品工装和新产品的生产制造。
4.5各生产车间负责新产品的生产制造、标识及包装。
4.6质量管理部负责新产品试制过程的监视与测量。
5工作程序
5.1工作源:销售部下发《试制计划》和技术部下发的《新产品试制计划》、《试制通知书》。
5.2生产管理部编制下发《生产计划》,各生产单位按计划执行。
5.3技术部设计相应产品的图纸及工艺文件。
5.4根据产品试制的需要,由技术部工艺人员设计必要的工装,生产管理部组织工装的制造。
5.5物资采供部根据技术文件及原材料和外购件的库存情况进行材料的采购;
5.6新产品从零部件生产开始,直至包装入库,到装车前必须隔离存放并由醒目标识。
在试制零部件或产品上粘贴或悬挂一张用红色油漆笔标有产品型号和“试制”字样的A4纸标识单,随零部件或产品附《试制产品检验跟单》同时转序,直至装车,该标识单不保存,仅起醒目标识作用。
5.7新产品试制时,各执行部门应严格按照下发的技术文件执行。
主管工艺员必须全程跟踪,并形成《试制产品总结报告》,并根据试制过程对技术文件进行修订。
5.8新产品试制从生产开始均执行检验跟单制,每转出一道工序,《试制产
陕西同创华亨汽车散热装置有限公司作业文件
品检验跟单》必须随产品一起转出,直至产品包装入库。
《试制产品检验跟单》必须经检验员签字。
试制过程中,产品不能满足工艺、图纸要求,必须经主管工艺员或设计员签署处理意见。
关键特性不能满足要求,必须经不合格品评审小组评审,按评审意见执行。
5.9产品在试制完成后入库前,须经技术部组织质量管理部、销售部、生产管理部、相关生产车间等部门对试制最终产品进行评审,出具《评审报告》。
5.10技术部根据顾客要求,必要时组织进行性能试验和装车试验。
5.11销售部负责将试制产品交付顾客。
5.12试制产品中的各类技术资料由技术部资料室存档,《试制产品检验跟单》由质量管理部存档。
6相关文件
《文件控制程序》《技术文件管理规定》《设计和开发控制程序》《记录控制程序》7相关记录
《新产品试制计划》《试制产品检验跟单》《试制产品总结报告》《评审报告》8流程图见附表
陕西同创华亨汽车散热装置有限公司作业文件
附表作业流程作业流程责权部门销售部技术部物资采供部生产管理部质量员生产车间主管工艺员技术部质量管理部销售部生产管理部相关生产车间文件和
记录《试制计划》《新产品试制计划》《新产品试制计划》《采购计划》《试制产品检验跟单》标识单《评审报告》《试制计划》《新产品试制计划》《生产计划》采购原材料及外购件试制零部件及总成产品评审按评审意见处理入库、隔离存放装车、发货
陕西同创华亨汽车散热装置有限公司作业文件
附加说明:编制:校对:批准:批准日期:实施日期:。