不合格项处置记录--资料模板
不合格品处理记录表
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产品名称不合格品状态 □来料 不源自格事项陈述:不合格品处理记录表
生产数量 □半成品 □成品
□退货
编号: 生产日期
处理方案:□返工/返修 □让步接收 □挑选加工 □报废 □退货供应商 处理措施/方案:
措施执行人员: 最终处理结果:
返工数量:
合格数:
报废数:
退货数:
核准:
审核:
填表:
备注: 1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过1%时,由品管现场处理 2、单项不良率超过1%,综合意见为返工时,制定返工工艺流程 3、不涉及报废由品管部出具最终处理结果,涉及报废时由总经理批示最终处理结果
不合格品处置单

常州今创能源科技有限公司
不合格处置单
记录编号:JC/CX015-01
NO:
□来料
□在制品
□入库品
□交付品
□其它
品名
图号
规格型号
生产单位
发生时间
总数
批数
抽样批数
不合格数量
不合格批数
不合格现象描述:
□轻微不合格
□一般不合格
□严重不合格 检验员意见
批准意见:
处置结论
返工或返修后 重新检验结果
问题处理验证 结果
□接收 □让步放行 □退货 □返工或返修 □挑选 □报废
□合格(数量
)
□不合格(数量
)
检验员/日期
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;
不合格品处置记录表
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1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
根据轴线位置把偏移的下翻梁钢筋绑轧移到设计位置。
审批人:日期:年月日
核定意见:
核定人:日期:
处置情况记录:
处置单位:处置人员:日期:
验证记录:
验证单位:验证人员:日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
基础梁施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
梁箍筋未按图集成型,梁主筋接头位置与设计不符,钢筋成型不规范,大小不均。
评审意见
1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、对钢筋工组织技术交底,交底内容包括相关规范及设计要求。
2、梁主筋接头按设计要求进行调整。
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、立即停止模板施工,将已封模板进行拆除;
2、小蜂窝处置:先刷洗干净后,用1:2的水泥砂浆抹平压实;
3、较大的蜂窝处置:先凿去蜂窝薄弱松散颗粒刷洗净,通知监理进行验收,合格后安装止水带,待二次浇筑时一次性浇筑成型。
4、加强对现场监理的沟通力度,设专人去协调监理现场提出的问题,发现问题及时整改。
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
2-15~2-22线中间辊道基础施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
中间辊道底板防火混凝土凹槽施工中,混凝土振捣不密实、松动、裂纹,凹槽做的不规范。
有限公司工程不合格项处置记录
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工程名称:编号:B7———
不合格项发生部位与原因:
致:(单位):
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□/一般不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况:
自行整改
整改后报我方验收
签发单位名称:签发人:日期:年月日
不合格项改正措施:
整改日期:
整改责任人(签字):
单位负责人(签字):
不合格项整改结果:
致:(签发单位)
根据你方指示,我方已完成整改,请予以验收。
单位负责人(签字):日期:年月日
整改结论:
同意验收
继续ห้องสมุดไป่ตู้改
验收单位名称:验收人(签字):日期:年月日
不合格项处置记录

《不合格项处置记录》填写说明与依据一、填写要点1本表由下达方填写,整改方填报整改结果。
本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。
2、“使你单位在一一发生”栏填写不合格项发生的具体部位。
3、“发生严重口/ 一般□不合格项”此栏“项” 一般指检验批项目的条目;“严重”是指检验批主控项目不合格情况;“一般”是指检验批一般项目不合格情况。
当发生严重不合格项时,在“严重”选择框处划勾;当发生一般不合格项时,在“一般”先择框处划勾。
4、“具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容。
此栏目分两种情况:一是过程控制的检查,在“自行整改”处划勾。
二是最终检查,在“整改后报我方验收” 处划勾。
由于各项目参建单位管理要求不同,所以,还应符合具体管理要求执行。
5、“签发单位名称”栏应填写监理单位名称。
6、“签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。
7、“不合格项改正措施”栏由整改方填写具体的整改措施内容。
8、“整改限期”栏指整改方要求不合格项整改完成的时间。
9、“整改责任人”栏一般为不合格项所在工序的施工负责人。
10、“单位负责人”栏为整改责任人所在单位或部门负责人。
11、“不合格项整改结果”栏填写整改完成的结果,并向签发单位提出验收申请。
12、“整改结论”栏根据不合格项整改验收情况由监理工程师填写。
13、“验收单位名称”为签发单位,即监理单位。
14、“验收人”栏为签发人,即监理工程师或总监理工程师。
二、规范名称《建设工程建立规范》(GB50319)三、相关要求1、验收隐蔽工程。
对隐蔽不合格的工程,应填写《不合格项处置记录》,要求承包单位整改,合格后再予以复查。
2、分期工程验收。
对符合要求的分项工程(检验批),填写《不合格项处置记录》,要求承包单位整改。
3、监理单位对项目监理部的考核。
对考核中发现的问题应及时填写《不合格项处置记录》,要求项目监理部进行纠正,并制定相应有效的预防措施。
根据问题的数量和情节对当事人进行教育、批评、通报,知道撤换不称职的监理人员。
不合格及纠正措施处理记录
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不合格及纠正措施处理记录
日期:______
项目名称:______
项目编号:______
项目组成员:______
不合格情况描述:
在项目执行过程中,发现了以下不合格情况:
1._______不合格情况描述。
2._______不合格情况描述。
3._______不合格情况描述。
纠正措施:
针对以上不合格情况,我们采取了以下纠正措施:
1._______纠正措施描述。
2._______纠正措施描述。
3._______纠正措施描述。
4._______纠正措施描述。
措施执行情况及效果评估:
对于采取的纠正措施,我们进行了全面的执行,并对其效果进行了评估:
1._______措施执行情况及效果评估。
2._______措施执行情况及效果评估。
3._______措施执行情况及效果评估。
4._______措施执行情况及效果评估。
经过上述的纠正措施执行及效果评估
1._______结论。
2._______结论。
3._______结论。
结论及建议:
根据以上的情况分析和结论,我们提出以下建议:
1._______建议。
2._______建议。
3._______建议。
4._______建议。
以上为本次不合格及纠正措施处理记录,旨在确保项目进展及质量的控制,各项目成员请认真执行相关措施,并密切关注纠正措施的效果。
如有问题请及时沟通,并进行适当的追踪和调整。
记录人:______。
不合格项处置记录

不合格项处置记录
编号
填表说明
1、本表为通用表格,一般针对于工程质量不合格项处置。
一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、存档部门各一份。
2、本表为监理单位、施工单位共同填写表格。
不合格项改正措施栏和不合格项整改结果栏由施工单位填写,整改责任人为不合格项第一负责人签字,单位负责人为项目经理或施工技术负责人签字;不合格项发生部位与原因栏和整改结论栏由监理单位填写,签发人和验收人应为通一专业监理工程师签字。
06不合格品处理记录
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不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
Байду номын сангаас处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
XXXX饼业有限公司XXXX饼业有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任
人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006