不合格项处置记录--资料模板

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不合格品处理记录表

不合格品处理记录表

产品名称不合格品状态 □来料 不源自格事项陈述:不合格品处理记录表
生产数量 □半成品 □成品
□退货
编号: 生产日期
处理方案:□返工/返修 □让步接收 □挑选加工 □报废 □退货供应商 处理措施/方案:
措施执行人员: 最终处理结果:
返工数量:
合格数:
报废数:
退货数:
核准:
审核:
填表:
备注: 1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过1%时,由品管现场处理 2、单项不良率超过1%,综合意见为返工时,制定返工工艺流程 3、不涉及报废由品管部出具最终处理结果,涉及报废时由总经理批示最终处理结果

不合格品处置单

不合格品处置单

常州今创能源科技有限公司
不合格处置单
记录编号:JC/CX015-01
NO:
□来料
□在制品
□入库品
□交付品
□其它
品名
图号
规格型号
生产单位
发生时间
总数
批数
抽样批数
不合格数量
不合格批数
不合格现象描述:
□轻微不合格
□一般不合格
□严重不合格 检验员意见
批准意见:
处置结论
返工或返修后 重新检验结果
问题处理验证 结果
□接收 □让步放行 □退货 □返工或返修 □挑选 □报废
□合格(数量

□不合格(数量

检验员/日期
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;

不合格品处置记录表

不合格品处置记录表
评审意见
1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
根据轴线位置把偏移的下翻梁钢筋绑轧移到设计位置。
审批人:日期:年月日
核定意见:
核定人:日期:
处置情况记录:
处置单位:处置人员:日期:
验证记录:
验证单位:验证人员:日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
基础梁施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
梁箍筋未按图集成型,梁主筋接头位置与设计不符,钢筋成型不规范,大小不均。
评审意见
1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、对钢筋工组织技术交底,交底内容包括相关规范及设计要求。
2、梁主筋接头按设计要求进行调整。
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、立即停止模板施工,将已封模板进行拆除;
2、小蜂窝处置:先刷洗干净后,用1:2的水泥砂浆抹平压实;
3、较大的蜂窝处置:先凿去蜂窝薄弱松散颗粒刷洗净,通知监理进行验收,合格后安装止水带,待二次浇筑时一次性浇筑成型。
4、加强对现场监理的沟通力度,设专人去协调监理现场提出的问题,发现问题及时整改。
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
2-15~2-22线中间辊道基础施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
中间辊道底板防火混凝土凹槽施工中,混凝土振捣不密实、松动、裂纹,凹槽做的不规范。

有限公司工程不合格项处置记录

有限公司工程不合格项处置记录
B7不合格项处置记录
工程名称:编号:B7———
不合格项发生部位与原因:
致:(单位):
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□/一般不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况:
自行整改
整改后报我方验收
签发单位名称:签发人:日期:年月日
不合格项改正措施:
整改日期:
整改责任人(签字):
单位负责人(签字):
不合格项整改结果:
致:(签发单位)
根据你方指示,我方已完成整改,请予以验收。
单位负责人(签字):日期:年月日
整改结论:
同意验收
继续ห้องสมุดไป่ตู้改
验收单位名称:验收人(签字):日期:年月日

不合格项处置记录

不合格项处置记录

《不合格项处置记录》填写说明与依据一、填写要点1本表由下达方填写,整改方填报整改结果。

本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。

2、“使你单位在一一发生”栏填写不合格项发生的具体部位。

3、“发生严重口/ 一般□不合格项”此栏“项” 一般指检验批项目的条目;“严重”是指检验批主控项目不合格情况;“一般”是指检验批一般项目不合格情况。

当发生严重不合格项时,在“严重”选择框处划勾;当发生一般不合格项时,在“一般”先择框处划勾。

4、“具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容。

此栏目分两种情况:一是过程控制的检查,在“自行整改”处划勾。

二是最终检查,在“整改后报我方验收” 处划勾。

由于各项目参建单位管理要求不同,所以,还应符合具体管理要求执行。

5、“签发单位名称”栏应填写监理单位名称。

6、“签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。

7、“不合格项改正措施”栏由整改方填写具体的整改措施内容。

8、“整改限期”栏指整改方要求不合格项整改完成的时间。

9、“整改责任人”栏一般为不合格项所在工序的施工负责人。

10、“单位负责人”栏为整改责任人所在单位或部门负责人。

11、“不合格项整改结果”栏填写整改完成的结果,并向签发单位提出验收申请。

12、“整改结论”栏根据不合格项整改验收情况由监理工程师填写。

13、“验收单位名称”为签发单位,即监理单位。

14、“验收人”栏为签发人,即监理工程师或总监理工程师。

二、规范名称《建设工程建立规范》(GB50319)三、相关要求1、验收隐蔽工程。

对隐蔽不合格的工程,应填写《不合格项处置记录》,要求承包单位整改,合格后再予以复查。

2、分期工程验收。

对符合要求的分项工程(检验批),填写《不合格项处置记录》,要求承包单位整改。

3、监理单位对项目监理部的考核。

对考核中发现的问题应及时填写《不合格项处置记录》,要求项目监理部进行纠正,并制定相应有效的预防措施。

根据问题的数量和情节对当事人进行教育、批评、通报,知道撤换不称职的监理人员。

不合格及纠正措施处理记录

不合格及纠正措施处理记录

不合格及纠正措施处理记录
日期:______
项目名称:______
项目编号:______
项目组成员:______
不合格情况描述:
在项目执行过程中,发现了以下不合格情况:
1._______不合格情况描述。

2._______不合格情况描述。

3._______不合格情况描述。

纠正措施:
针对以上不合格情况,我们采取了以下纠正措施:
1._______纠正措施描述。

2._______纠正措施描述。

3._______纠正措施描述。

4._______纠正措施描述。

措施执行情况及效果评估:
对于采取的纠正措施,我们进行了全面的执行,并对其效果进行了评估:
1._______措施执行情况及效果评估。

2._______措施执行情况及效果评估。

3._______措施执行情况及效果评估。

4._______措施执行情况及效果评估。

经过上述的纠正措施执行及效果评估
1._______结论。

2._______结论。

3._______结论。

结论及建议:
根据以上的情况分析和结论,我们提出以下建议:
1._______建议。

2._______建议。

3._______建议。

4._______建议。

以上为本次不合格及纠正措施处理记录,旨在确保项目进展及质量的控制,各项目成员请认真执行相关措施,并密切关注纠正措施的效果。

如有问题请及时沟通,并进行适当的追踪和调整。

记录人:______。

不合格项处置记录

不合格项处置记录

不合格项处置记录
编号
填表说明
1、本表为通用表格,一般针对于工程质量不合格项处置。

一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、存档部门各一份。

2、本表为监理单位、施工单位共同填写表格。

不合格项改正措施栏和不合格项整改结果栏由施工单位填写,整改责任人为不合格项第一负责人签字,单位负责人为项目经理或施工技术负责人签字;不合格项发生部位与原因栏和整改结论栏由监理单位填写,签发人和验收人应为通一专业监理工程师签字。

06不合格品处理记录

06不合格品处理记录
XXXX饼业有限公司XXXX饼业有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
Байду номын сангаас处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任

不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
XXXX饼业有限公司XXXX饼业有限公司
不合格品处理记录不合格品处理记录
日期
产品
名称
生产
班组
责任人
不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
日期
产品
名称
生产
班组
责任

不合格
品数量
不合格原因
处理
方式
审批
编号:SCB-PR-006编号:SCB-PR-006
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