供货商管理控制程序

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供应商管理控制程序文件

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供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节,对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程,提高采购效率和质量,本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件,以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准:制定供应商准入标准,包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法:建立供应商评估方法,包括供应商调查表、供应商评分卡等工具,以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程:明确供应商筛选流程,包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订:与供应商签订合作协议,明确双方的权利和义务,包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持:为供应商提供必要的培训和支持,确保其理解和履行合作协议中的要求,提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估:建立供应商绩效评估体系,定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估,并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理:建立供应商风险管理机制,及时识别和评估供应商的潜在风险,采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析:对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析,发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理:与供应商保持良好的沟通和合作关系,定期召开供应商会议,共同解决问题,推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具,通过规范的流程和标准,可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求,结合本文提供的内容,制定适合自己的供应商管理控制程叙文件,并不断优化和改进,以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理,企业可以获得更好的采购结果,提升竞争力和盈利能力。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

文件名称:供方管理控制程序主管部门:采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程,以及合格外部供方的定期考核,确保新导入外部供方提供的过程,产品和服务满足公司的要求,外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围:适用于向公司提供原(物)料,零组件,半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责:3.1 采购中心:3.1.1新外部供方开发,基本资料之收集、分析、归类,召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业;3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约;3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议,并促进供应商绩效改善;3.1.5负责定期维护合格供应商清单;3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部(组立工程技术部、镀膜工程技术部):3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课:3.3.1主导实施供应商二方审核,召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告;3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况;3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划,应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部:3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部:3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义:外部供方:为公司提供过程,产品和服务的供应商。

关键物料:对产品特性直接构成影响的原材料及部件,如原玻璃材料,膜料,镜座,胶水等;一般物料:重要程度不如关键件的物料,生产过程中对产品质量有影响的物料,如静电膜等;辅助物料:对产品质量起辅助作用的工治具,包装材料,辅助材料,如无尘用品,酒精,珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施,以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求,并达到预期的效果。

下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。

一、供应商选择评价程序1.定义评价标准:企业首先需要明确供应商评价的目标和标准,包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。

可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重,以便进行综合评价。

2.信息收集和筛选:企业可以通过多种渠道收集供应商的信息,如互联网、行业展会、供应商数据库等。

收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选,筛选出符合企业需求的供应商。

3.评估供应商能力:通过面谈、参观、问卷调查等方式,对供应商的能力进行评估,包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。

4.评价供应商绩效:企业可以通过设立供应商绩效评价体系,对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,对绩效较好的供应商给予奖励,对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。

1.设立供应商管理制度:企业需要建立供应商管理制度,明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。

制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。

2.建立供应商库:企业可以建立供应商数据库,将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。

供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。

3.定期供应商评价:企业可以定期对供应商进行绩效评价,包括质量、交付、价格和服务等方面。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,并根据评价结果采取适当的措施,以确保供应商的绩效符合预期。

4.强化沟通与合作:企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系,建立长期合作的伙伴关系。

通过双方的沟通和协商,及时解决可能存在的问题和纠纷,共同提高供应链的效率和效益。

供应商管理程序-IATF16949程序

供应商管理程序-IATF16949程序
5.11
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩,每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核,总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求;
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果,对《合格供方名录》进行维护发布,并建立新供方档案,按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方;提供B类采购产品的供方为B类供方;提供C类采购产品的供方为C类供方;当供方同时提供多种产品时,按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量,对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审,做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议,由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息,供应商信息返回后,由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审,必要时组织现场评审。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序
温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理,及做好供应商的评审,供应商业绩评价及供应商质量考核管理,确保供货质量及公司利益,特制定本程序.
二、适用范围
生产所需有关原材料,委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴;登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商:是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料:对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估:评审小组(工程部、品质部和采购部构成)通过对供方提供的资料进行评估,评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式,是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后,采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例,原则上对同类货品厂家,根据其不同的评定等级,确定不同的供货比例,供货量应向级别高的供方倾斜(中标厂家的供货比例仍按供货合同执行),并编制完成《供应商供货比例分配明细表》(ZM/QP-09表11)。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果,对评为优秀供方及时肯定和感谢,年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部,由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》(ZM/QP-09表4),采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

供应商供货管理流程

供应商供货管理流程

供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程,旨在确保供应链的顺畅运转。

这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。

流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步,组织机构需要确定需要哪些物品或服务,并且根据这些需求寻找合适的供应商。

关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。

2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商,组织机构需要对其进行评估。

评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。

3. 签订合同在评估通过后,组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。

合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。

4. 供货管理一旦合同签订完成,组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。

这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作,并确保供应商按时交付物品或提供服务。

5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。

组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。

这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。

6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量,组织机构需要对供应商的绩效进行评估。

评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。

7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程,可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。

组织机构需要与供应商保持良好的合作关系,以确保供应链的可靠性和顺畅运作。

总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程,需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。

通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施,组织机构可以确保供应链的正常运转,并提高产品或服务的质量和效率。

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度一、引言工程供货商是工程项目中至关重要的一环,其供货质量、价格、交货时间等关系着整个项目的顺利进行。

为了加强对工程供货商的管理,提高工程项目效率和质量,我公司制定了以下供货商管理制度。

二、供货商筛选和管理流程1. 供货商甄选(1)根据项目需要确定供货商类型,如材料供应商、设备供应商等;(2)对待选供货商进行资质核实,了解其注册信息、生产能力、质量管理体系等;(3)进行实地考察,了解供货商生产设备、生产过程、质量控制措施,并进行样品检验;(4)签订合同,并明确双方权利义务。

2. 供货商管理(1)建立供货商档案,记录其基本信息、供货记录、质量评价等;(2)定期对供货商进行绩效评估,包括供货质量、交货准时率等;(3)对绩效不达标供货商进行整改或淘汰,并作出相应处理。

三、质量管理1. 供货质量管理(1)要求供货商提供符合国家标准的产品,并对产品进行验收;(2)建立质量检测制度,对供货产品进行抽查检验,确保产品合格;(3)对不合格品及时退货或要求供货商重新供货。

2. 质量投诉处理(1)建立质量投诉处理流程,确保投诉能够及时有效处理;(2)对投诉原因进行调查分析,责令供货商整改,并落实整改效果。

四、价格管理1. 价格协商(1)建立价格询价制度,明确询价流程和标准;(2)与供货商进行价格谈判,确保价格合理;(3)签订价格协议,明确价格执行期限。

2. 价格监控(1)定期监控市场行情,及时调整价格协议;(2)建立价格核查制度,对价格执行情况进行检查。

五、交期管理1. 交期协商(1)与供货商协商确定交货日期,确保项目进度;(2)建立交期跟踪制度,对交货情况进行监控。

2. 交期延误处理(1)对不按时交货的供货商追责,并要求加快交货进度;(2)若无法按时交货,要求供货商提出解决方案,并对延误进行赔偿。

六、安全管理1. 安全责任(1)要求供货商对其产品的安全性负责;(2)对供货商的安全生产管理进行检查评定。

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序1.目的:为了确保本公司生产正常进行,在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范,与供应商形成互动双赢的稳定关系,特制定本程序。

2.适用范围:凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3.权责:3.1物质部:负责供应商的评审、选择、评价及管理,负责按时按量按质采购;负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3.2质管部:负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料,并向物质部提供质量方面的相关信息。

3.3工艺、技术部:负责提供采购产品的技术要求,和技术服务。

3.4仓库:依生产实际需求提出物料采购需求计划,并负责进厂物料的点收。

3.5财务部:负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3.6总经理或其授权人:批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4.程序内容4.1供应商的分类:根据供应商对企业的影响程度,将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商:该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二(无替代商和替代品)、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商(如韩国的伺服电机等)及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神;4.1.2B类供应商:该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术,市场上可供选择的供应商有较大的余地,采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商,部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商;4.1.3C类供应商:该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理,积极寻找新的供应商,甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持(资金、技术和管理)。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导,特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务;a)物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察,参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成,由物质部组织制作《供应商考察报告》,报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商管理制度及流程范文

供应商管理制度及流程范文

供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧,供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。

一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链,提高采购效益,降低成本,提高产品质量,提升客户满意度。

本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程,以供企业参考。

二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉,企业需要建立严格的供应商准入制度。

该制度需要明确供应商准入的要求和流程,包括但不限于以下方面:(1)法律合规性:供应商必须遵守国家和地方相关法律法规,如环保、安全、劳动法规等。

(2)质量管理体系:供应商必须拥有完善的质量管理体系,并通过认证或评估来证明其质量管理水平。

(3)交付能力:供应商必须具备足够的生产和供货能力,以满足企业的需求。

(4)价格竞争力:供应商的产品价格必须具有竞争力,同时能够提供合理的优惠政策。

(5)供应链透明度:供应商必须提供相关的供应链信息,包括原材料来源、生产过程、产品质量等。

2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作,在供应商准入后,企业需要建立供应商评估制度。

该制度需要明确评估的内容和方法,包括但不限于以下方面:(1)质量绩效评估:评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。

(2)价格绩效评估:评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。

(3)创新能力评估:评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。

(4)风险管理评估:评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。

(5)合作关系评估:评估供应商与企业的合作关系是否良好,是否遵守合同和协议。

3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效,企业需要建立供应商绩效考核制度。

该制度需要明确考核的指标和方法,包括但不限于以下方面:(1)质量绩效考核:考核供应商的产品质量、质量控制水平等。

(2)交付绩效考核:考核供应商的交货准时率、数量准确度等。

(3)价格绩效考核:考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。

通过该程序,企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率,从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。

功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能:1.采购需求管理:该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求,并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。

2.供应商选择和评估:该程序提供了供应商信息数据库,可以根据企业设定的评估指标和标准,对供应商进行综合评估和筛选,以确保选择合适的供应商。

3.采购订单管理:企业可以通过该程序生成采购订单,并跟踪采购订单的处理和交付情况。

同时,该程序还提供了采购合同管理功能,方便企业对采购合同进行管理和监控。

4.供应商绩效评估:采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现,通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据,以便更好地进行供应商管理和谈判。

5.库存管理:该程序还包括了库存管理功能,可以帮助企业掌握存货数量和变动情况,以便及时调整采购计划和库存策略。

实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤:1.需求分析:首先,企业需要明确自身的采购需求和管理目标,包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。

同时,还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。

2.系统选择:根据企业的需求,选择适合的采购和供应商管理控制程序。

可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较,选择最合适的系统。

3.系统部署和配置:在选择了系统后,需要进行系统的部署和配置工作。

包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。

4.培训和试运行:针对系统的使用者,进行相关的培训和培训资料的准备,使其能够熟练掌握系统的操作。

然后进行试运行阶段,评估系统的稳定性和效果。

5.正式运行和优化:在试运行阶段完善后,正式启动采购和供应商管理控制程序。

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序文件

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量,保证采购物资能够满足公司要求,并有效评价供应商资质和能力,确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审,以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案;3.1.2负责组织现有供应商审核,技术、质量及使用方参与审核,于每年3月30日前完成;3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料,厂家需提供原材料合格证明;3.1.2.2对于从代理商采购的原材料,需要代理商提供代执照;3.1.2.3对于从经销商采购的原材料,需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发;3.1.4负责按计划进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务;3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品;3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况;3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序-

供应商管理控制程序-

供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的:对供应商进行有效管理和评估,使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求。

2.适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义:无4.职责:4.1采购部负责供应商的评审和管理,监控供应商的供货质量,按时交付与超额费用;对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行。

4.2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。

确认供应商对法律,法规及其他要求的反馈。

5.工作程序和内容:5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息,并将相关资料汇总,整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的,将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理。

5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》,经供给商如实填写后返回采购部。

采购部将调查结果存档。

5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后,由采购部通知品控部,由品控部会同研发部对样品进行检验和测试,并将结果记录在案。

5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部,由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5.1.2.5经客户指定的供应商:若合同中规定,公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6产品责任:供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失,供应商必须承担连带责任。

5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商,采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后,将其纳入《合格供给商一览表》中。

5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为。

5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理,规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法

一、供应商控制程序和方法(一)供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商,并对供应商按照以下初选条件筛选并登记;2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名,并进行初审。

(二)供应商筛选1、供应商筛选条件:以下条件是公司选择供应商的基本条件,符合以下条件,初审通过;(1)《企业法人营业执照》在有效期内,执照年度审核已完成;组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内,年度审核已完成;(2)《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内,年度审核已完成;(3)《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确;(4)特种行业需有《特种行业生产许可证》,与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》;(5)工程业绩:在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩,新产品除外;(6)注册资本:注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。

2、采购主管负责供应商的筛选,筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。

(三)供应商考察1、供应商考察程序(1)确定供应商考察内容见后面条款,考察主要指标;(2)成立供应商考察小组(由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合)实施考察;(3)成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》;(4)报公司领导批准后成为合格供应商。

2、供应商考察内容(1)产品审核1)初审:审核产品证书是否有效、真实;①产品《检测报告》(CMA)②《质量合格证》③中国质量认证中心(CQC)④《中国国家强制性产品认证证书》(CCC)2)审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求;①索要样品,检验样品是否符合我公司要求,通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求;(2)公司审核1)对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核;2)对公司实力和信誉进行调查:①供应商本地办公地实地考察;②审核银行资信证明;③调查公司及产品荣誉、资质证书;④调查公司规模行业排名;产品行业排名;⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额;⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等;⑦合作经历、业内口碑;⑧有必要时需进行工厂实地考察。

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步,其重要性不言而喻。

选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务,并降低采购成本。

在选择供应商时,企业可以采取以下方法:-制定供应商选择的标准和要求,如质量、价格、交货期、服务水平等。

-进行市场调研,收集潜在供应商的信息,并与其进行面谈,了解其能力和实力。

-评估供应商的质量管理体系,包括ISO认证、质量控制方法和过程等。

-考虑供应商的可持续性和稳定性,如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。

2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。

通过对供应商的评估,企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况,从而做出合理的决策。

在供应商评估中,可以采取以下方法:-设定评估指标和标准,例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。

-收集供应商的关键数据,如质量报告、投诉记录、客户评价等。

-进行现场审查,了解供应商的生产环境、质量控制措施等。

-进行供应商自评,了解其对自身能力和问题的认识。

3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。

通过对供应商的监督,可以及时发现和解决潜在问题,确保供应链的正常运作。

在供应商监督中,可以采取以下措施:-建立供应商绩效评估体系,定期对供应商进行绩效评估,并与供应商进行结果分享和讨论。

-进行供应商现场监督,进行生产过程抽样检查,确保产品质量符合要求。

-建立供应商沟通渠道,定期与供应商进行沟通,了解其问题和需求,并及时作出反应。

4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。

通过与供应商合作,共同解决问题,可以实现供应链的优化和协同发展。

在供应商改进中,可以采取以下方法:-建立供应商改进计划,制定改进目标和时间表,并与供应商共同制定改进措施。

-定期召开供应商评估会议,回顾供应商的改进情况,并交流经验和教训。

-提供培训和技术支持,帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。

采购及供应商管理控制程序

采购及供应商管理控制程序

采购及供应商管理控制程序1. 引言采购及供应商管理是企业运营中重要的环节之一。

为了保证采购流程的规范性和供应商的可靠性,需要建立采购及供应商管理控制程序。

本文档旨在定义和说明一套采购及供应商管理控制程序,以帮助企业管理和控制采购及供应商管理流程。

2. 目标本文档的目标是建立一套采购及供应商管理控制程序,确保采购流程的规范性和供应商的可靠性,并最大化采购效益。

3. 采购及供应商管理流程3.1 采购申请采购申请是采购流程的起始点。

当某部门或个人需要从外部采购物品或服务时,需提出采购申请。

采购申请应包含以下信息:•申请人信息:申请人姓名、部门、联系方式等;•采购物品或服务描述:详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量等;•预算审批:如果所需采购超出预算,需要进行额外审批。

3.2 供应商筛选在接收到采购申请后,采购部门应按照一定的筛选标准对供应商进行筛选和评估。

采购部门可以根据以下指标对供应商进行评估:•供应商信誉:供应商过去的业绩、信用记录等;•产品质量:供应商产品的质量和可靠性;•交货时间:供应商的交货速度是否符合要求;•价格竞争力:供应商提供的价格是否合理。

3.3 供应商审批在筛选出符合要求的供应商后,需要进行供应商的审批和合同签订。

供应商审批的步骤如下:1.验证供应商的合法性:包括供应商的企业注册信息、营业执照、资质证书等;2.评估供应商的财务状况:了解供应商的财务状况以确保其可靠性;3.签订供应合同:明确供应商与企业之间的权责关系和交付条款。

3.4 采购订单管理在供应商审批后,采购部门应向供应商下达采购订单。

采购订单应包含以下信息:•订单编号和日期;•采购物品或服务的详细描述和数量;•交货日期和方式;•付款方式和条件。

3.5 供应商绩效评估为了确保供应商的持续合作和质量可靠性,采购部门应定期对供应商进行绩效评估。

绩效评估可以包括以下指标:•交货准时率;•产品质量评估;•售后服务评估;•价格和成本评估。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

1.目的对供给商进行有效控制,保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。

2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。

3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论,成立供方档案、查核。

3.2 质量部:负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。

3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。

4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。

5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后,填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。

关于同类的主要物质,应同时选择几家合格的供方。

5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业(工厂)合法注册登记。

5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。

5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。

5.3.4 供方的有害物质风险。

5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方,应供给充足的书面证明资料,以证明其质量保证能力,如:A.系统或质量、有害物质系统等认证证书;B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况;C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。

5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方,除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用,合格后才能供货:A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品;B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验,并将有关结果反应给采买部门;C.样品不合格可要求再送样,但最多不可以超出两次;D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格;样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。

5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质,由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证,合格者则予以采买。

5.4.4 供方产品(主要物质类)如出现严重质量问题,采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良,不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。

供应商管制程序

供应商管制程序
6.1.8文管中心归档:
6.1.8.1采购将执行副总核准后的【合格供应商名录】,依【文件控制程序】流程申请发行,原件由文管中心归档。
6.1.9供应商信息传递:对供应商进行HSF要求的传递可以通过电话、E-mail、供应商大会、合约、实地评审等方式进行传递,使供应商了解我司HSF的管制要求。
6.2供应商年度评审:
2.1本程序适用于向本公司直接提供于最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及委外加工等的所有供货商。
3权责:
3.1采购课负责建立并及时更新合格供货商名录、传递公司有关与厂商的任何信息,如“HSF管理物质标准”的传达。
3.2品保部依据采购的申请进行新供应商的评审、跟踪、制定、实施年度供应商审核计划。
文件制/修订履历表版本来自制/修订者制/修订内容
制/修订日期
生效日期
部门会签
■管理部
■业务部
■工程部
■模具部
■制造部
成型课
■制造部
压铸课
■制造部
加工课
■品管部
■资材部
核准:
审核:
制订:
1 目的:
1.1对供货商进行评估,选择合格的供货商,确保供货商所提供的产品、交付和服务满足公司品质/HSF的要求。
2范围:
6.1.4.3评审完成后,QE须将评审状况通报公司各相关部门及主管,评审发现的缺失项列入【供应商稽核缺失改善回复报告】要求厂商于七个工作日内回复,在整改期限到达时,由评审人员对供应商提出的改善措施进行追踪,确认供货商改善效果,必要时重新实地稽核.
6.1.5签核
6.1.5.1评审分为质量系统评审、包材供应商评审、有害物质管理评审三部份;
6.1.2.2.5针对贸易及客户指定厂商,不需要进行实地稽核,由采购评核数据齐全、符合后,将相关信息汇总、登陆于【质量系统评审表】【HSF评审表】之采购评核数据域,经采购经理核准后呈至执行副总批示,再依6.1.7.2进行【合格供货商名录】之登陆.

ISO9001供货商管理程序

ISO9001供货商管理程序
1.0
全部
2013-05-19
2013-05-19
2013全面改版升级
1.1
全部
1.0目的
对供应商进行必要的评价、选定、考核,以确保能选定合格物料供应商,确保所有外购原材料的质量和外协加工质量得以有效控制,以提供符合本公司要求的物料。
2.0范围
适用本公司生产所需的材料生产厂家及外协加工厂的评估和选择。(不包括客户指定使用即“强制”使用的物料)
若有供应商更换时,则应重新发行《合格供应商清单》。采购员订购物料时,以最新发行的中的合格供应商作为采购依据。
7Байду номын сангаас0记录
7.1《供应商调查评审表》
7.2《工程评估报告》
7.3《送样登记表》
7.4《供应商资料档案》
7.5《合格供应商清单》
8.0附录
8.1附录一《合格供应商清单》
8.2附录二《送样登记表》
6.3老供应商的选择与评估
对本程序实施前与本公司长期交易、保持稳定供货的供应商,为了保证采购的连续性,不至于影响正常生产,依以往的品质状况,由采购/物控部建立相应的《供应商资料档案》并经总经理审批为合格供应商后登录《合格供应商清单》。
6.4对合格供应商的考评与淘汰(参照《供应商质量评分程序》)
6.5《合格供应商清单》的更新
目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
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1、目的:
为开发、选择符合公司要求的供应商,确保按时、按质、按量采购生产所需之物料;
2、范围:
适用于与产品质量有关的原材料(包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料)、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品(牙刷、碎布、劳保用品等)所涉及的供货商。

办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内。

机器设备的供应商管理见《设备管理控制程序》;
3、定义:
旧产品:以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品;
新产品:以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品;
临时供应商:紧急采购(无法在规定时间内完成全面评估)或经评估无法达到我
司要求,但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商,称为临时供应商;
4、权责:
4.1采购负责新产品供应商开发,样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导;
4.2 采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估,组织对供应商进行定期评审;
4.3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核;
..2 书面审查
2.2.1搜集供货商资料Array对于确定为I、II类的物料,采购员通过网上查询或其
他方式搜索与采购物品相应的供货商,与其进行联系,
并让其提供书面资料(合法性资料、产品执行标准及报
价单)做成《供应商资料表》。

供货商原则上不少于3家;
紧急采购:如果生产急需,则可只对供应商提供的资料进行
书面审核,审核合格经部门负责人批准后即可列为
临时供应商。

但事后仍应完成相应的手续;
客户指定的供应商:书面审核合格后再下单,如书面审核
不合格,应反映给业务,由业务与客户联系;2.2.2 采购员将《供应商资料表》交采购负责人确定控制类别
并核准,如不合格则淘汰;
1、工厂设备明细表;
2、设备检验报告;
3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印

供应商评估表
采购部主管:采购员:
采购样品测试单
TO:品管()生产课()流水号:
年月
附注: 1. 本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购,以凭办理决定采购等事宜。

2. 本样品尚未采购定案(目前只是试用阶段)如为机具,请使用单位务必小心使
用,避免污损样品。

3.请于年月日前回复。

采购确认
供应商实地调查表流水号:
供应商编号: 评估日期:年月日
QP/FLB-09F-05 版本:4合格供应商名册
QP/FLB-09F-06 版本:4供应商定期考核表
QP/FLB-09F-07 版本:4供应商资料变更申请表流水号:。

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