实验室内部审核报告

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实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告一、引言实验室是科研机构和企业重要的技术平台,承担着科学研究、产品开发和质量控制等重要任务。

为了确保实验室工作的科学性、安全性和准确性,必须定期进行内部审核。

本报告是对实验室内部审核的总结和评估,旨在提供改进实验室管理的建议。

二、审核目的内部审核的目的是评估实验室管理体系的有效性和符合性,发现问题和隐患,并提出改进建议。

本次审核主要侧重以下几个方面的内容:1. 实验室管理制度和规范执行情况;2. 实验室设备和仪器的维护和管理;3. 实验室员工的培训和技能水平;4. 实验室安全和环境管理。

三、审核方法本次内部审核采用了以下方法:1. 文件审查:对实验室相关管理文件进行全面审查,包括实验室设备台账、操作规程、培训记录等;2. 现场勘察:到实验室现场,对设备运行和标准操作流程进行观察和检查;3. 面谈访问:与实验室相关人员进行面谈,了解他们对实验室管理的理解和执行情况。

四、审核结果1. 实验室管理制度和规范执行情况经过审核发现,实验室管理制度完善,文件齐全,但在执行过程中仍存在一些问题。

部分员工对文件内容理解不透彻,需要加强培训和宣传,以确保规章制度的有效执行。

2. 实验室设备和仪器的维护和管理实验室仪器设备维护记录不完整,一些设备存在使用寿命较长和老化等问题。

建议加强设备维护和定期检修,以保证设备的正常运行和准确性。

3. 实验室员工的培训和技能水平实验室员工的培训记录较完善,但仍有一些员工的培训需求未得到满足。

建议制定培训计划,并加强对新员工的培训,提高员工的技能水平和工作能力。

4. 实验室安全和环境管理实验室安全管理方面,员工自觉性较高,但仍存在一些不规范的操作行为。

建议加强安全意识培养,完善应急预案,并进行定期演练。

对于环境管理,实验室废弃物处理不规范,建议明确废弃物的分类和处理流程,确保环境安全。

五、改进措施基于以上审核结果,我们提出以下改进建议:1. 加强员工培训,并制定培训计划,确保员工的技能水平和知识更新;2. 完善实验室安全管理制度,加强员工安全意识培养和安全操作培训;3. 加强设备维护和定期检修,保证设备的正常运行和准确性;4. 规范实验室废弃物的分类和处理流程,保护环境安全;5. 定期进行内部审核,持续改进实验室管理。

实验室内审报告范文

实验室内审报告范文

实验室内审报告范文实验室内审报告范文实验室内审报告范文1:XXXXXXXX 有限公司1.审核概述1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2 审核日期: 201X 年 12 月 15 日1.3 审核范围: 公司内所有部门1.4 审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。

依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和 201X 年度内审工作计划的安排, 201X 年 12 于月 15 日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

本次内部审核工作做了较充分的准备。

由质量负责人和一位内审员组成的内审小组,依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划,根据编写的内审检查表,于 12 月 15 日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。

首先,由审核组长主持召开了首次会议,向受审核方介绍了本次审核的方法,传达了审核计划,申明审核目的、范围和依据,强调了审核的原则,双方对不清楚的问题交换了意见,随后即进入现场审核。

现场审核过程中,对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核,审核员通过现场查看,询问及查验证实材料,原始记录等,将发现的不符合记录到不符合报告中。

在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。

内审组经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告项。

审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措施,并认真地实施纠正,审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通,通报了本次审核的结果,随后召开了本年度内审的末次会议,审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下,在被审核部门的支持和配合下,圆满完成了各项任务,达到了预期的目的。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告一、前言为了确保实验室内部运作的规范性和合规性,提高实验室工作效率,我们对实验室进行了内部审核。

本报告详细总结了审核过程中的问题和发现,并提出了相应的整改措施。

二、审核目的1. 确保实验室工作符合相关法律法规和管理制度的要求;2. 检查实验室的设备设施、安全环境是否符合要求;3. 评估实验室员工的工作素质和操作规范。

三、审核内容与结果分析1. 管理体系审核:根据公司制度和标准要求,对实验室的管理体系进行审核。

结果发现,实验室管理体系建立较为完善,符合要求,但存在以下问题:(1)部分员工对相关制度和规定了解不够深入,需要加强培训和宣传;(2)管理记录不完善,需要整理和归档。

2. 设备设施审核:对实验室的设备和设施进行全面检查。

发现存在以下问题:(1)设备维护和保养不及时,导致设备寿命缩短,需要加强设备维护管理;(2)某些设备存在性能不稳定的现象,需要进行及时维修和更换;(3)安全设施不完善,需要增设灭火器、安全标识等。

3. 实验室安全环境审核:主要对实验室的安全环境和操作规范进行检查。

发现存在以下问题:(1)实验室通风和空气质量不达标,需要加强空气净化设备的维护和使用;(2)化学品存放和管理不规范,存在混存、超量储存等问题,需要加强化学品安全管理;(3)操作规范不够严格,存在个别员工操作不规范的情况,需要加强操作培训和监督。

四、整改措施1. 加强员工培训与宣传:(1)组织员工参加相关培训课程,提高对管理制度和规定的理解;(2)定期组织员工会议,宣传和强调相关制度和规定。

2. 完善管理记录和归档:(1)建立完善的管理记录表,并及时填写和归档;(2)制定相关归档规定,保证管理记录的完整性和可追溯性。

3. 加强设备维护管理:(1)建立设备维护计划,确保设备定期维护和保养;(2)设立设备使用规范,增加设备使用和维护知识培训。

4. 更新和维修设备:(1)替换老化设备,更新性能不稳定的设备;(2)加强设备维修,及时处理设备故障。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告
内部审核报告xxxxxx
审核目的
确保管理体系运行的有效性
审核依据
实验室资质认定评审准则以及本实验室质量体系文件
审核范围
全部科室和人员以及与管理体系有关的所有要素
审核计划完成情况:按照管理体系审核需要,本公司于2022.07.04,对公司内各科室管理体系的运行情况重新进行了审核,审核过程按计划分步实施,从时间和人员上提供了充分的保证,审核工作得到了顺利而圆满的结束。
编写:批准:
日期:2022.07.04日期:2022.07.04
分发范围:办公室、化验室、机械建材室、轻工室、电子电器室、食品室、化工室。
附件:
1、审核计划2、检查表3、不合格项报告
不合格项情况(数量、分布、严重程度):1.LDS-05型电子拉力试验机的仪器设备记录表未加盖“受控章”。述不符合项分布在化验室,为一般不符合项。
纠正措施完成情况:上述不符合内容经过有关责任部门整改,于2022.07.04顺利通过验证审核
总体评价:经过审核,公司内管理体系运行正常,管理职责明确到位,资源提供稳定可靠,文件、报告和记录管理基本符合要求、申诉和投诉处理得当,校准和检测方法准确,量值溯源及时,样品处置基本符合要求,检验质量控制和报告控制到位,但也存在上述不符合的项目。

检测实验室内审报告

检测实验室内审报告

检测实验室内审报告一、背景本报告是对实验室进行内部审计的结果总结。

实验室是一个重要的科研机构,成立于2024年,主要进行科学研究和实验,以推动技术进步和学术发展为目标。

本次内审的目的是评估实验室的运营情况,确保实验室的合规性和安全性。

二、审计过程1.收集资料:审计小组收集了实验室的相关文件和记录,包括实验室设备清单、实验记录、培训记录、资金流向记录等。

2.面试员工:审计小组与实验室相关人员进行面谈,了解其对实验室运营的了解情况、责任和工作流程等。

3.检查设备:审计小组检查了实验室常用设备的状况,包括计算机、实验室仪器等,并核实了其运行记录和维护保养情况。

4.调查资金管理:审计小组对实验室的资金流动进行追踪,审核了实验室的采购记录、支出和收入报告,以确保资金使用合规和透明。

5.检查实验室安全:审计小组检查了实验室的安全设施和安全操作规程,以确保实验室的安全性。

三、审计结果1.设备管理情况:实验室设备管理较好,设备清单和维修记录齐全,但发现有部分设备过期未维修的情况,需要及时处理。

2.实验记录管理:虽然实验室有明确的实验记录要求,但有些实验记录内容不够详细和规范,需要加强对员工的培训和管理。

3.员工培训情况:实验室对员工的培训较为重视,但培训记录不够完整,建议建立培训档案,确保培训的全面性和有效性。

4.资金管理情况:资金管理较为规范,资金流向清晰。

但在采购环节需要更加审慎,遵循合理的采购程序和购买原则。

5.实验室安全情况:实验室安全设施和操作规程完善,员工对安全意识较高,但有个别员工存在安全操作不规范的情况,需要加强教育和培训。

四、建议基于以上审计结果,我们提出以下建议:1.及时修复设备:对于过期未维修的设备,实验室应及时修复或更换,以确保实验工作的正常进行。

2.加强实验记录管理:对员工进行规范实验记录培训,确保实验数据的准确性和可追溯性。

3.完善培训档案:建立员工培训档案,记录员工培训的情况,以便对培训的全面性和有效性进行跟踪和评估。

pcr实验室内部审核不符合项报告

pcr实验室内部审核不符合项报告

pcr实验室内部审核不符合项报告
报告名称:PCR实验室内部审核不符合项报告
日期:[日期]
审核部门:[部门名称]
审核对象:PCR实验室
审核目的:检查PCR实验室的质量管理体系是否符合相关标准和要求。

审核结论:通过审核过程,我们发现PCR实验室存在以下不符合项:
1. 不符合项:未能按照标准操作程序对PCR实验进行记录和存档。

建议:PCR实验室应制定并执行标准操作程序,确保所有PCR实验的记录和存档符合要求,并进行定期检查和更新。

2. 不符合项:PCR实验室的设备维护记录不完整。

建议:PCR实验室应建立健全的设备维护记录系统,确保设备的维护记录完整,并配备专人负责设备的日常维护和定期保养。

3. 不符合项:PCR实验室的人员培训记录不合规范。

建议:PCR实验室应建立健全的人员培训记录系统,确保所
有实验人员都接受过必要的培训,并进行定期的培训更新。

4. 不符合项:PCR实验室的环境监测记录不全面。

建议:PCR实验室应制定并执行环境监测程序,确保对实验室内环境的监测记录全面,并定期进行环境监测数据的分析和评估。

以上不符合项属于关键问题,需要PCR实验室立即采取。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告一、审核发现问题实验室内部审核的目的是确保实验室运作的合规性、有效性和持续性。

在本次审核中,我们发现了一些问题,这些问题主要涉及实验室操作规范、仪器设备管理、样品处理流程、安全管理以及文件记录等方面。

实验室操作规范问题:部分实验人员未按照既定操作规程进行实验,导致实验结果存在误差。

仪器设备管理问题:部分仪器设备未定期校准,维护不当,影响实验结果的准确性。

样品处理流程问题:样品处理过程中存在混淆和标识不清的情况,可能导致错误的实验结果。

安全管理问题:实验室安全标识不明显,部分实验人员未佩戴必要的防护用品,存在安全隐患。

文件记录问题:实验记录和报告编写不规范,缺乏必要的详细信息和签名。

二、整改措施与计划针对上述问题,我们制定了详细的整改措施和计划,以确保实验室的正常运作和结果的准确性。

加强操作规范培训:对所有实验人员进行操作规范培训,确保实验操作的准确性和合规性。

完善仪器设备管理:建立仪器设备管理档案,定期进行校准和维护,确保设备的正常运行。

优化样品处理流程:重新梳理样品处理流程,加强标识和记录管理,避免混淆和错误。

加强安全管理:增加安全标识和提醒,确保实验人员遵守安全操作规程。

规范文件记录:制定文件记录标准,加强实验记录和报告的审核,确保信息的完整性和准确性。

三、整改过程管理为确保整改措施的有效实施,我们建立了严格的整改过程管理机制。

明确责任分工:各部门和人员明确整改责任,确保整改工作的顺利进行。

定期监督检查:对整改工作进行定期监督检查,确保整改措施得到贯彻执行。

问题反馈与解决:建立问题反馈机制,对整改过程中出现的问题及时进行处理和解决。

四、整改效果评估整改措施实施后,我们对整改效果进行了全面的评估。

通过对比整改前后的实验数据和安全记录,我们发现整改措施取得了显著的效果。

实验数据准确性提高:实验人员严格按照操作规程进行实验,实验数据的准确性和可靠性得到了显著提高。

仪器设备运行稳定:仪器设备经过校准和维护后,运行更加稳定,有效降低了故障率。

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告1. 引言本报告是对检验检测机构内部审核的结果进行总结和分析。

内部审核是为了确保机构的运作符合相关法规和标准,提高检验检测结果的可靠性和准确性。

本报告旨在提供对内部审核过程和结果的评估和建议。

2. 内部审核过程内部审核由经过培训和授权的审核员进行。

审核员根据制定的审核计划,对机构的各项运作进行审查和评估。

审核过程包括以下步骤:2.1 审核范围和目标确定本次内部审核的范围和目标,包括要审查的部门、流程和标准。

2.2 资料收集和分析收集和分析相关的文件、记录和数据,以评估机构是否符合法规和标准要求。

2.3 现场访查对机构的实际运作进行现场访查,观察和记录机构的操作流程和实施情况。

2.4 问题识别和整改识别出存在的问题和不符合要求的情况,并提出整改建议和措施。

3. 内部审核结果本次内部审核发现了以下问题和改进建议:3.1 人员培训和授权部分员工的培训和授权记录不完整,建议加强对员工培训和授权的管理和监督。

3.2 样品管理发现部分样品标识不清晰,建议加强对样品管理的规范和标准操作流程的培训。

3.3 设备维护部分设备的维护记录不完整,建议加强对设备维护和保养的管理和记录。

3.4 质量控制发现部分检测结果的质量控制记录不符合标准要求,建议加强对质量控制的培训和监督。

4. 建议和改进措施基于本次内部审核的结果,提出以下建议和改进措施:4.1 建立完善的培训和授权管理制度确保员工的培训和授权记录完整和准确,加强对培训和授权过程的监督和管理。

4.2 加强样品管理规范制定和实施严格的样品管理规范,确保样品标识清晰、准确,并加强对样品管理流程的培训。

4.3 完善设备维护和保养管理建立健全的设备维护和保养管理制度,确保设备的正常运行和维护记录的完整和准确。

4.4 加强质量控制培训和监督加强对质量控制的培训和监督,确保检测结果的准确性和可靠性。

5. 结论本次内部审核发现了一些问题和改进建议,机构应重视并认真处理这些问题,以提高运作的质量和效率。

最新整理实验室内部审核整改报告

最新整理实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:实验室内部审核整改报告第二篇:实验室内部审核报告第三篇:2020年度实验室内部审核报告第四篇:实验室内部审核报告第五篇:实验室内部审核指南更多相关范文正文第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

关于检验检测机构的内部审核报告

关于检验检测机构的内部审核报告

关于检验检测机构的内部审核报告1. 背景为了确保检验检测机构的工作质量和合规性,内部审核是一项非常重要的工作。

本次报告旨在总结和分析我机构的内部审核情况,以便改进和提升我们的工作水平。

2. 内部审核过程和方法内部审核是通过对检验检测机构的各项工作进行全面评估和审查来进行的。

以下是我们进行内部审核的一般步骤和方法:1. 制定内部审核计划:确定审核的时间表和范围,以确保覆盖机构的所有重要方面。

2. 审查文件和记录:仔细审查检验检测机构的文件和记录,包括标准操作程序、质量手册、实验室记录等。

3. 实地检查:通过实地参观和观察,了解机构的设备、设施和工作环境是否符合要求。

4. 面谈员工:与机构的员工进行面谈,了解他们的工作流程、操作规范和培训情况。

5. 数据分析:分析机构的数据和结果,确保准确性和可靠性。

6. 发现问题和建议:记录发现的问题和提出改进建议,以便机构能够改进和提升工作质量。

3. 内部审核结果和发现在本次内部审核中,我们发现了以下问题和提出了相应的改进建议:1. 文件和记录管理方面存在不足:部分文件和记录的保存和管理不规范,建议建立更严格的管理制度。

2. 员工培训不完善:部分员工的培训记录不完整,建议加强培训并保持详细的培训记录。

3. 设备维护不及时:部分设备的维护记录不完整,建议加强设备维护和保养工作。

4. 数据分析不充分:部分数据分析不够详细和准确,建议加强数据分析的可靠性和完整性。

4. 改进措施为了解决上述问题并提升工作质量,我们将采取以下改进措施:1. 建立文件和记录的管理制度:制定详细的文件和记录管理制度,包括保存、归档和访问权限等方面的规定。

2. 加强员工培训:制定培训计划,确保员工接受必要的培训并记录培训情况。

3. 定期设备维护和保养:建立设备维护计划,定期对设备进行维护和保养,并记录维护情况。

4. 加强数据分析和报告:制定更详细和准确的数据分析方法,并生成可靠的报告。

5. 结论通过本次内部审核,我们发现了一些问题并提出了相应的改进建议。

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告一、内部审核的目的内部审核是检验检测机构进行自我监督和管理的重要手段,其目的是确保检验检测活动的质量和符合性,提高工作效率,发现问题并及时改进,确保检测结果的准确性和可靠性。

二、内部审核的范围与依据本次内部审核的范围包括检验检测机构的组织管理、实验室管理、检测活动、质量控制等各个方面。

内部审核的依据主要包括:1. 检验检测机构的资质认定评审准则;2. 检验检测机构的相关法律法规;3. 检验检测机构的质量管理体系文件;4. 检验检测机构的内部管理规章制度。

三、内部审核的过程3.1 审核准备审核前,组成审核组,对审核人员进行培训和分工,准备审核表格和工具,收集相关文件和资料。

3.2 现场审核审核组按照预定的审核计划和路线,对检验检测机构的各个部门和环节进行现场审核,通过查阅文件、询问交谈、观察操作等方式,收集审核证据。

3.3 审核发现审核组对收集到的审核证据进行分析和评价,发现不符合项和潜在的问题,并进行记录。

3.4 审核报告审核组根据审核发现,编写内部审核报告,报告中应包括审核的目的、范围、过程、发现的不符合项和潜在问题,以及提出的改进建议。

3.5 审核反馈内部审核报告应反馈给相关的部门和人员,对其中的不符合项和改进建议进行整改和落实。

四、内部审核的结果与改进本次内部审核发现了一些不符合项和潜在问题,已对相关人员和部门提出了改进建议。

检验检测机构应根据内部审核的结果,及时进行整改和持续改进,提高检验检测活动的质量和效率。

五、内部审核的结论通过本次内部审核,检验检测机构的各项管理工作和检测活动总体上是符合要求的,但仍有部分需要改进和完善。

内部审核是检验检测机构自我监督和管理的重要手段,应持续进行,以确保检验检测活动的质量和符合性。

---备注:本报告仅为示例,具体内容应根据实际情况进行调整和修改。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告质量体系内部审核报告内审报告编号编制人审核目的审核范围审核依据审核日期编制日期验证质量体系的符合性和有效性公司质量体系覆盖的所有部门及要素《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长:审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的2014年内部审核。

一、质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。

审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室,审核中发现的不符合项已向有关科室指明,并由他们确认,就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。

本次内审共发现10项不符合项,不符合项及整改措施综述如下:1、其中业务室有5项,主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位:1)业务室预防控制措施程序不完善,针对提出问题,业务室部配备人员急救箱。

2)砂子项目样品传递记录不实时,针对提出题目,领样人先在业务室的质量体系内部审核报告续页样品传递表签字领样后进行实验。

3)业务室投诉申诉措施不完善,针对提出问题,业务部建立客户申诉投诉意见箱。

4)业务室标准查新步伐未建立,针对提出题目,业务室需建立标准查新目录表。

5)试验室未设置样品状态区分措施,针对提出问题,样品区域需要放置待检、已检区域的标识。

2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏。

3、检测二室有5项,主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成:1)门窗室安全措施不完善,未设置防护栏,针对提出问题,配备安全防护措施。

2)保温室模塑板报告中原始记录更改错误,针对提出问题,原始记录更改时加盖更改者印章。

3)化学品液体配制标定记录不完善,针对提出问题,化学分析室建立Naclo溶液标定记录。

4)门窗设备维护保养不及时,针对提出问题,试验设备应及时维护保养,并做好记录。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

试验室内部审核整改报告试验室内部审核整改报告依据试验室内部审核方案,内审组依据《试验室资质认定评审准那么》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对试验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对比《内部审核检查表》检查,认为试验室还存在不足的有4项不符合项。

〔一〕问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.试验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.试验室尚未对开展机动车安全技术检验才能进行评价确认;5.试验室未制定仪器设备检定、校准或〔验证〕确认的总体要求。

〔二〕整改措施针对内审组在内审中发觉的问题,相关的责任人都特别重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

依据内审报告的部署落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训方案,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx高校交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx部署财务与xx 省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的才能评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或〔验证〕确认的总体要求。

〔三〕整改完成状况试验室依据制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发觉的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训方案已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的才能验证,编制了评价报告。

5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或〔验证〕确认的总体要求。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告引言实验室是科研工作的重要场所,对于提高科研能力和水平具有重要意义。

在实验室工作过程中,我们需要保证实验室的安全和管理工作的规范性,这就需要开展实验室内部审核工作。

本文将就实验室内部审核整改报告进行详细介绍。

实验室内部审核的意义实验室内部审核是指由实验室内部人员自行对实验室进行评估和监督的一种方法,其目的是发现实验室中存在的问题和隐患,并提供针对性的整改措施,进一步提高实验室管理水平和安全生产水平。

内部审核是实验室的重要环节,它可以使实验室在完成科研工作的同时,保障实验室人员的安全,确保实验成果的真实性和可靠性。

实验室内部审核的流程内部审核应当由实验室内部人员组成审核小组,在实验室负责人的领导下进行工作。

内部审核需要遵循以下流程:1.立项阶段实验室内部审核需要在实验室的质量管理体系中进行规划和定义,包括审核内容、形式、频率、责任分工等。

审核计划应提前制定,视实验室情况而定,环节越多安全性越高。

2.准备阶段审核小组成员应熟悉实验室的管理程序和过程,以便更好地了解实验室的运作、发现潜在的问题。

同时,应对内部审核的程序和流程进行培训,提高内部审核人员的能力和素质,有经验的人员可以传授经验。

3.执行阶段在审核执行过程中,应当认真听取实验室工作人员的建议和意见,同时应当关注安全、质量、成本和进度等方面,发现问题应及时解决。

审核工作可以通过实地查验、文件核对、讨论交流等方式进行,实行“问题导向”和“目标导向”的审核交流,重点关注实验室内部存在的问题和潜在风险。

4.整改阶段内部审核后,应当整理出所发现的问题、隐患以及待改进的措施,形成一份内部审核报告。

内部审核报告应当包含问题的描述、原因分析、整改措施、责任分配、整改时间、整改效果评估等内容。

针对不同的问题和风险,需要制定不同的整改措施,对问题实施监督性整改。

实验室内部审核整改报告的形式实验室内部审核整改报告是内部审核工作最终成果。

医学检验实验室内审文档五-【内部审核报告】

医学检验实验室内审文档五-【内部审核报告】
检查人
批准意见ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
内部审核报告
审核目的
1、对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足检测机构资质认定相关评审准则的要求;
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在部门内部有效展开并得到实施;
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性。
审核范围
实验室管理层;质量管理部(档案资料);实验室(质量管理体系覆盖的所有部门和过程)。
四、内审的结果:经过内部审核人员的认真仔细工作及各部门同事的大力支持,此次内部审核工作圆满完成预定目标,实验室质量体系总体运行情况良好,基本符合《检测检验机构资质认定评审准则》等的要求。但本次内审任然发现了3项不符合项(具体见不符合项报告)。
五、建议和要求:1、进一步加强质量管理体系文件的学习、培训,严格要求各部门、各层次员工按照文件要求操作,保存质量体系的各项记录完整;
一、确定内审总负责人(质量负责人)为:,内审小组成员包括:,并制定内审计划。
二、内审组对照检查表对所审核部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项需进行详细记录,证据要确凿,并提出纠正措施、期限、签名齐全,由部门负责人签字。
三、此次内审的重点是:1、实验室管理体系的实际运行情况。2、《检测检验机构资质认定评审准则》的全部要素。
审核依据
1、管理体系文件及适用的法律法规(CNAS—CL02:2012及各医学领域应用说明);
2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格;
3、公司提供产品所适用的法律法规。
审核组
审核组长:审核组员:
审核日期
2018。5。14
编制人
编制日期
2018。5。18

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告一、引言实验室是科学研究、创新实践和技术开发的重要场所,必须建立有效的内部审核机制来确保实验室的运作符合质量管理要求和安全标准。

本报告将对实验室内部审核进行全面的评估和分析,提供改进建议和措施。

二、背景内部审核是实验室管理的关键环节,旨在评估实验室的运作效率、合规性和质量。

通过内部审核,可以及时发现问题和潜在风险,并采取纠正措施,防止事故和质量问题的发生。

三、审核目的和范围本次内部审核旨在评估实验室的各项管理制度和操作流程是否符合国家标准和质量管理体系要求。

审核范围包括实验室设施、仪器设备、人员管理、实验操作规范、实验室环境管理等各个方面。

四、审核方法本次内部审核采用组织内部专业人员进行,审核人员经过专业培训和资质认证,熟悉实验室管理的各个方面,并按照审核计划进行全面的现场检查和文件审查。

五、审核过程和结果5.1 文件审查审核人员对实验室的各项管理制度和操作流程进行了详细的文件审查。

所有相关文件包括实验室质量手册、操作规程、培训记录、仪器设备维护记录等都被逐一审查,并与实际操作情况进行了核对。

5.2 现场检查审核人员对实验室的设施、仪器设备、操作规范、环境管理等进行了全面的现场检查。

重点关注实验室安全和操作规范的执行情况,检查了实验室的通风、灭火设备的齐全性,危险物品的储存和管理情况等。

5.3 结果总结经过综合评估和分析,本次内部审核发现了以下问题:- 实验室质量管理手册存在更新滞后的情况;- 个别操作规程存在标准不明确或者过时的问题;- 实验室人员对仪器设备的维护记录不够完整和准确;- 实验室的环境管理基础较弱,存在一定的清洁和消毒方面的不足。

六、改进建议和措施针对上述问题,本报告提出以下改进建议和措施:- 及时更新实验室质量管理手册,确保其与最新标准和要求保持一致;- 对操作规程进行修订和更新,明确操作步骤和要求,并加强操作培训;- 加强对仪器设备的维护和保养,建立健全的维护记录系统并进行定期检查和校准;- 提高实验室环境管理意识,加强清洁、消毒等方面的培训和监督。

校准实验室内部审核报告

校准实验室内部审核报告

山东华溯计量检测有限公司编号:JL-内审报告-20192019年度内部审核报告受审核部门:xx部、xx室、xx室、xx室、xx室、xx量室内审员(签名):内审组长(签名):内审时间:2019年11月18日至2019年11月18日一、内审依据和范围1.1、内审依据:CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-A025、实验室质量管理体系文件1.2、内审范围:实验室各部门、CNAS-CL01:2018 CNAS-CL01-A025、A002:2018的要素二、内审重点:本次内部审核的重点内容是:4.1、实验室重要活动的实施情况和效果;4.2、实验室主要(工作量和类型、人员、设备、设施和环境条件、检测校准方法等)工作变化的实施情况和效果;4.3、上一次内部审核、外部审核、管理评审等的结果及其采取措施的情况。

三、内审情况综述:本次实验室质量管理体系内审是按山东华溯计量检测有限公司质量管理体系文件(2019年2.0版)的要求以及《2019年度内部审核方案》,组织对本实验室质量管理体系进行内审,审核本实验室的质量活动和相应的结果是否符合质量管理体系要求,并判断质量管理体系的有效性。

由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组,由实验室质量负责人郭盛超任内审组的组长;内审组成员分工如下:xx—负责热工室、力学室、综合管理部;xx—医学计量室、化学室、综合计量室。

受审核方负责人:xx、xx、xx、xx、xx、xx。

本次内部审核在实验室全体人员的配合下按计划按程序顺利完成。

内部审核中共发出6项一般不符合项,如下表:原因分析:上述6项不符合项造成原因主要是相关人员为严格执行实验室管理体系文件,对有关事项的重要性认识不足。

四,内审结果1、质量管理体系文件与标准CNAS-CL01:2018的符合性评价。

实验室质量管理体系文件符合CL01:2018的要求,并制定了详细的2019年V2.0版本的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量管理文件,在实验室全体人员中进行了宣贯学习。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

×××实验室内部审核报告审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。

审核范围:所有部门和全部要素审核日期:××××年×月×日—××××年×月×日被审核部门名称及负责人:审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件上次审核日期:审核组长:审核组成员:内审员内部审核综述:1、分组及分工:2、本次内审所采用的审核方式:a、现场查看,提问;b、查阅相关文件、记录;c、现场操作考核。

3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总工办等):a、实验室的法律地位b、体系文件的完整性、符合性;c、人员培训、档案管理;d、其它对技术部门(如检测部等):a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配置、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析:审核过程中发现了一些不足,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的43%;检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%;设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%;检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。

审核结论:××××年×月×日至×日,×××实验室进行了质量体系内审。

内审人员进行了现场查看,提问;查阅相关文件、记录;现场操作考核等项目;共审检测试验参数10项,原始记录和报告26份,仪器设备档案23份。

1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工作,尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方,能够满足计量认证评审准则的规定;2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到了有效地规范;3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报告错误事件;4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告是实验室质量管理体系中的重要组成部分,它是对实验室质量管理体系的内部审核过程进行总结和评价的文档。

实验室内部审核报告旨在评估实验室是否符合质量管理体系标准,并提出改进建议和措施。

本文将重点介绍实验室内部审核报告的内容和审核过程。

一、实验室内部审核报告的内容1. 引言引言应包括审核目的、范围、方法、参与人员和审核时间等基本信息。

这一部分可以让读者对审核报告有一个基本的了解和背景。

2. 授权书授权书应包括审核人员、审核机构和审核独立性等信息,它是审核人员权限的正式授权和确认。

3. 描述性信息描述性信息主要介绍被审核单位的组织结构、业务范围、工作流程、实验室设备、仪器和设施等信息。

这一部分的目的是为读者提供被审核单位的基本面貌和现状。

4. 质量管理体系评估结果质量管理体系评估结果是内部审核报告的核心内容,它包括符合要求和存在问题两个方面。

符合要求部分是指实验室满足质量管理体系标准、政策、程序和其他要求的程度。

存在问题部分是指实验室未满足相关要求或存在缺陷和不足的方面。

5. 改进建议和措施改进建议和措施是实验室内部审核报告的最终目的。

它包括基于评估结果和存在的问题所提出的修复建议和改进措施。

这些建议和措施应具有可操作性、可测量性、可追溯性和可持续性,并应根据优先级和可行性予以排序和实施。

6. 总结和结论总结和结论应对内部审核过程的成果进行总结和评价,重点突出实验室所存在的问题和改进建议。

这是内部审核报告的结论部分,它通常是对被审核单位的质量管理体系进行总结和评论的核心部分。

二、实验室内部审核报告的审核过程实验室内部审核报告的审核过程通常包括以下步骤:1. 审核准备审核准备是审核过程的重要组成部分。

审核人员应事先制定审核计划和任务清单,确认被审核单位的业务范围和要求,并准备必要的文件和材料。

2. 审核执行审核执行包括现场审核和文件审核两个环节。

现场审核是对被审核单位的实验室设施、人员、流程、数据、记录等进行验证的过程。

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×××实验室内部审核报告
审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。

审核范围:所有部门和全部要素
审核日期:××××年×月×日—××××年×月×日
被审核部门名称及负责人:
审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件
上次审核日期:
审核组长:
审核组成员:内审员
内部审核综述:
1、分组及分工:
2、本次内审所采用的审核方式:
a、现场查看,提问;
b、查阅相关文件、记录;
c、现场操作考核。

3、具体审核项目
对综合部门(例如业务办、总工办等):
a、实验室的法律地位
b、体系文件的完整性、符合性;
c、人员培训、档案管理;
d、其它
对技术部门(如检测部等):
a、人员的技术水平和检测能力、
b、实验室的环境条件和配置、
c、计量仪器设备的溯源、
d、样品的管理流程、
e、检测方法的正确性、
f、报告的准确性、
g、使用的标准规范的有效性、
h、现场操作考核
不符合项的统计分析:
审核过程中发现了一些不足,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的43%;检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%;设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%;检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。

审核结论:
××××年×月×日至×日,×××实验室进行了质量体系内审。

内审人员进行了现场查看,提问;查阅相关文件、记录;现场操作考核等项目;共审检测试验参数10项,原始记录和报告26份,仪器设备档案23份。

1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工作,尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方,能够满足计量认证评审准则的规定;
2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到了有效地规范;
3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报告错误事件;
4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。

本次内审发现的主要问题是:个别档案资料如“综合办设备档案内容不全”等15项不全,详见“不符合报告”。

要求:
1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题,部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施,总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证,务必在×月×日之前完成整改,上报质量负责人;
2、本次内审采用抽样进行,存在着一定的局限性,各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针,检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性,认真履行本部门的职责。

审核报告的发放范围:
实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员。

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