工会审计报告范文

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工会内部审计工作总结8篇

工会内部审计工作总结8篇

工会内部审计工作总结8篇篇1尊敬的领导、各位同事:在过去的一年中,我们工会的内部审计工作在大家的共同努力下,取得了一定的成绩。

本次总结将对过去一段时间的工作进行回顾和梳理,以便更好地总结经验、发现问题,为未来的工作提供参考。

一、背景与目标工会内部审计工作的目标是确保工会经费的合规使用和工会组织的健康发展。

通过对工会经费的审计,我们旨在发现潜在的问题,提出改进建议,保障会员的合法权益。

二、主要工作内容1. 经费来源与使用审计我们对工会经费的来源和用途进行了全面的审计。

通过查阅相关财务记录和凭证,我们确认了经费来源的合法性和合规性。

同时,我们也对经费的使用情况进行了严格的审查,确保每一笔支出都符合工会经费使用规定。

2. 会员权益保护审计我们重点关注了会员权益保护方面的问题。

通过实地走访和问卷调查,我们了解到会员在参与工会活动、享受会员福利等方面的实际情况。

针对发现的问题,我们提出了相应的改进建议,以确保会员的合法权益得到充分保障。

3. 内部管理制度审计我们对工会的内部管理制度进行了全面的审计。

通过检查相关规章制度的完备性和执行情况,我们发现了一些管理上的不足之处。

针对这些问题,我们提出了具体的改进措施,以完善内部管理制度,提高工会的管理效率。

三、工作亮点与成果1. 经费使用合规性得到保障通过严格的审计程序,我们确保了工会经费使用的合规性和合规性。

这不仅有利于工会的健康发展,也保障了会员的合法权益。

2. 会员权益得到更好保障我们通过实地走访和问卷调查,发现了许多会员权益保护方面的问题,并提出了相应的改进建议。

这些建议得到了工会的重视和采纳,使得会员的权益得到了更好的保障。

3. 内部管理制度得到完善我们对工会的内部管理制度进行了全面的审计,并提出了一系列具体的改进措施。

这些措施有助于完善内部管理制度,提高工会的管理效率。

目前,这些改进措施正在逐步实施中。

四、存在的问题与不足1. 审计手段和方法有待提高目前我们的审计手段和方法还有待提高。

工会经费审计报告6篇

工会经费审计报告6篇

工会经费审计报告6篇【篇1】工会经费审计报告一年来,校工会在学校党委行政和上级工会领导下,围绕学校中心工作,组织开展多项活动,充分调动教职工参与积极性,取得了明显成效,发挥了工会桥梁纽带作用。

工会经费审查委员会按照上级有关规定,对校工会20__年度经费的预算、决算以及收支、提缴等情况进行了审查,现将审查情况报告如下:一、20__年度工会经费收支结余基本情况校工会经费的来源主要包括两部分:第一部分为拨缴经费收入,一是市财政从学校预算拨款中直接扣除全校教职工工资总额2%的60%向上级工会缴纳,上级工会再将扣缴额的三分之一返还校工会作为工会经费;二是学校将全校教职工工资总额的2%的40%划拨校工会作为工会经费。

第二部分为按照有关文件规定,我校工会会员按基本工资的0.5%缴纳的会费收入。

(一)收入情况20__年校工会经费总收入1773389.22元。

其中:市教育工会返还的工会经费436400.00元,学校划拨的工会经费872800.00元,两项经费合计1309200.00元(按财政规定数全部拨付到位),占工会经费总收入的73.82%;会员会费收入450900.64元,占工会经费总收入的25.43%;上级补助收入12000.00元,占工会经费总收入的0.68%;其他收入1288.58元,占工会经费总收入的0.07%。

(二)支出情况20__年校工会经费总支出1829499.13元,其中:1.职工活动支出517645.26元,占工会经费总支出的28.29%。

主要包括学校院级分会的自主活动支出及校工会补助各分会活动支出;庆祝“三八”妇女节系列活动支出;乒乓球、羽毛球、排球等校级比赛的组织、奖品等支出;瑜伽、台球、羽毛球、太极拳等16个协会活动支出;组织教职工参加20__年天津市教职工羽毛球、乒乓球、网球比赛支出;为全体会员购发游泳券支出等。

其中:职工教育费4118.00元,文体活动费500205.86元,宣传活动费9861.40元,其他活动费3460.00元。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文工会审计整改报告报告一:关于工会经费使用情况的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,经过一段时间的审计工作,我们对贵单位工会经费的使用情况进行了仔细的检查和分析。

现将审计结果以及整改建议报告如下:一、审计结果通过对工会经费的核查发现,在贵单位工会经费使用过程中,存在以下问题:1.经费管理不规范:工会经费缺乏明确的管理制度,导致经费使用缺乏规范性和透明度,容易出现挪用和浪费。

2.使用范围不明确:工会经费使用范围没有明确界定,导致经费的使用过程容易出现主管人员和职工之间的争议。

3.资金流转不清晰:工会经费的流转过程中信息不及时传递,财务报表和账目不完整,无法准确反映资金的流入和流出情况。

4.工会经费使用监督不到位:工会经费的使用监督没有有效进行,导致资金使用存在较大的风险。

二、整改建议针对以上存在的问题,我们提出以下整改建议:1.建立健全工会经费管理制度:制定并实施详细的工会经费管理制度,明确经费的使用范围、流转过程、报销程序等,确保经费使用规范化和透明化。

2.加强资金流转监督:建立完善的财务制度,确保工会经费的流转过程中信息的准确传递,及时做好财务报表和账目的记录和整理,提高资金流转的透明度。

3.加强内部控制措施:加强对工会经费使用的内部审计和监督,定期对经费使用情况进行检查和核对,及时发现和纠正经费使用中存在的问题。

4.加强工会经费使用的公开与监督:加强对工会经费的使用情况的公开与监督,通过公示、听证和问责等方式,促使经费使用的公正、公平和合理。

三、结论经过审计,贵单位工会经费使用存在一些问题,但我们相信通过整改措施的落实,这些问题可以得到解决。

同时,我们也建议贵单位对工会经费的使用情况进行更加细致的管理和监督,确保经费使用的合规性和有效性。

请贵单位领导对以上意见和建议予以关注和采纳,并组织相关部门积极进行整改。

如果需要我们继续提供协助和支持,请随时与我们联系。

谢谢!工会审计师:XXX日期:XXXX年XX月XX日报告二:关于工会选举程序的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,我们对贵单位工会选举程序进行了审计,并进行了整改。

工会审计报告(3篇)

工会审计报告(3篇)

工会审计报告(3篇)工会审计报告(精选3篇)工会审计报告篇1县总工会经审会:20__年__月__日,县总工会经审会派审计人员,对我单位20__年至20__年工会经费收支管理情况进行了就地审计,下发了审计意见书。

提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。

针对存在问题,工会组织及时汇报领导,提出如下整改措施:一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目,对工会经费独立核算。

二是制定职工活动计划,积极组织职工开展力所能及的活动,增强职工干事创业能力。

有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动,激发职工爱岗热情。

三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》,严格工会经费管理。

20__年__月__日工会审计报告篇2根据审会的年度审计计划,总经审办派出以为组长的审计小组,于20__年_月_日至_日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。

A单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。

根据审计结果,现出具审计报告如下:一、被审计单位基本情况A单位所管辖个基层。

A单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。

财务部统一管理经费。

截止20__年12月31日资产总额为__元,负债为__元。

净资产万元,资产负债率_%。

二、审计结果(一) 20__年度财务收支情况1、收入情况:财务账面总收入_元,完成预算的142.36%,其中:⑴会费收入3,09年完成预算的103.2%。

⑵拨交经费收入2_元,09年完成预算的119.32%。

⑶其他收入53_元,⑷上级补助收入52_元。

2、支出情况经费支出总额为4_元,20__年完成预算的135.8%,其中:(1、职工活动经费0_元,(文体活动经费.00_元,宣传活动费8,029.70_元,其他活动费_元),占总支出的_%。

(2、业务费_元,(会议费:_元。

其它业务费支出4_元, )占总支出的%。

(3、行政费_元。

占总支出的%。

(4、补助下级支出_元。

工会经费审计报告三篇

工会经费审计报告三篇

工会经费审计报告三篇篇一:工会经费收支情况审计结果报告单单位:(盖章)X X X X公司工会(20XX)年度关于对XXXX公司工会20XX年工会经费收支情况的审计报告XXXX公司工会委员会:按照XXXX总工会的要求,我会于3月19日—3月20日对20XX年的工会经费收支情况进行了审计,现将情况报告如下:一、基本情况XXXX公司XX年度职工平均人数XXX人,固定资产XXXX万元,工资总额XX万元。

二、审计情况,经审计,XX公司工会XX年度收入合计为XX元。

其中:会费收入XX元、拨交经费收入XX元、上级补助XX元、行政补助收入XX元、其它收入XX元。

支出合计XX元。

其中:职工活动费共支出XX元、维权支出XX元、业务支出XX 元、行政支出XX元、事业支出XXX元、其他支出XXX元。

本年度结余XX元,累计滚存XXX元。

三、审计评价:根据经费使用的具体规定,经审委员会审查工会经费收支明细账及经费支出原始单据,各项支出所列内容均符合《工会法》之相关规定。

四、存在的问题:本年度没有职工教育、培训等方面的支出。

五、审计意见及建议:建议在职工教育、业务培训方面给予一定的投入,以增强职工及工会干部的工作能力。

XX公司工会经费审查委员会年月日篇二:工会经费审查报告各位代表:工会经费审查委员会根据《中华人民共和国工会法》和全国总工会制定的《工会财务会计制度》等有关规定,审查了年度工会经费收支管理情况,现向全体代表报告,请予以审议。

一、工会经费收支基本情况(一)总收入:元,来源于财务会计部按职工工资计提划拨工会经费元和工会经费存款账户利息元。

(二)总支出,年1月1日至年12月31日工会经费总支出为元。

1、职工活动费元,占总支出的90%,其中下拨支行分工会活动经费元,占总支出的10%;组织先进人员旅游费用元,占总支出的31%;先进单位及竞赛表彰奖励元,占总支出的9%;报刊费元;购置工会活动设备元;女工保障计划元;其他元。

2、上解区总工会经费支出元,占总支出的10%。

工会审计报告范文(必备6篇)

工会审计报告范文(必备6篇)

工会审计报告范文(必备6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文审计整改报告报告日期:xxxx年xx月xx日尊敬的工会领导:根据贵公司委托,我单位对工会的财务运作进行了审计,并就审计结果进行了分析,以及提出了完善的整改建议。

现将审计整改报告如下:一、审计情况我单位从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日进行了工会财务审计工作,并对工会的资金收支、财务核算、资产管理等方面进行了全面检查和核对。

二、审计结果1. 工会财务核算不规范:工会账簿记录不准确,存在核算漏洞,导致财务数据的真实性和准确性难以保证。

2. 工会资金运作不透明:工会资金来源与去向不明确,对于工会的资金使用情况缺乏有效的监督和控制。

3. 工会资产管理不善:工会资产使用和保管不规范,资产损耗严重,缺乏有效的资产管理和清查制度。

三、整改建议1. 完善财务核算制度:建立健全的财务核算制度,规范工会账簿的记录和核算流程,确保财务数据的准确性和真实性。

2. 加强资金监管:建立资金来源和去向的详细记账制度,明确工会资金的具体使用目的,加强资金的监督和管理。

3. 健全资产管理制度:建立资产购置、使用和清查的制度,加强对工会资产的保管和维护,减少资产损耗。

四、整改措施1. 组织内部控制培训:对财务人员进行内部控制培训,提高财务核算和管理水平。

2. 制定财务制度手册:制定财务核算制度手册,明确工会的财务流程和操作规范。

3. 加强资金监管措施:建立资金监管机制,定期进行资金的审计和监督。

4. 资产清查及保管规范:对工会资产进行清查,并制定资产保管规范,加强对资产的保护和使用。

五、整改进度按照以上整改措施,贵工会已经制定了详细的整改计划,并将于xxxx年xx月xx日前完成整改任务。

六、责任追究对于整改不力或者拖延整改的工会负责人,将按照相关规定进行相应的责任追究。

七、其他事项如在整改过程中有任何困难或问题,请及时与我单位联系,我们将竭诚为您解答和协助解决。

感谢贵工会对我单位的支持与信任,我们将继续秉承公正、专业的原则,为工会的财务管理提供更好的服务。

工会审计报告范文(共7篇)

工会审计报告范文(共7篇)

篇一:省工会审计报告关于对a单位2009年度经费进行审计的报告a单位:根据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。

a单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。

根据审计结果,现出具审计报告如下:一、被审计单位基本情况a单位所管辖个基层。

a单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。

财务部统一管理经费。

截止2009年12月31日资产总额为元,负债为元。

净资产万元,资产负债率%。

二、审计结果(一) 2009年度财务收支情况1、收入情况:财务账面总收入元,完成预算的142.36%,其中:⑴会费收入3, 09年完成预算的 103.2%。

⑵拨交经费收入2元, 09年完成预算的119.32%。

⑶其他收入53元,⑷上级补助收入52元。

2、支出情况经费支出总额为4元, 09年完成预算的135.8%,其中:(1、职工活动经费0元,(文体活动经费.00元, 宣传活动费8,029.70元,其他活动费元),占总支出的%。

(2、业务费元,(会议费:元。

其它业务费支出4元, )占总支出的%。

(3、行政费元。

占总支出的%。

(4、补助下级支出元。

占总支出的%。

3、其他支出账面数00元,完成预算的100.05%。

3、经费结余情况。

本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。

(二)截止2009年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。

1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。

(三)截止2009年12月31日账面资产、负债、净资产情况:1、资产情况:至2009年12月31日资产账面数34元,其中:库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。

2、负债总额:至2009年12月31日负债账面数,其中:其他应付款。

3、净资产情况:至2009年12月31日净资产账面数.34元,其中:固定基金72元,专用基金00元,经费结余2元。

工会审计报告范文(共7篇)

工会审计报告范文(共7篇)

篇一:省工会审计报告关于对a单位2009年度经费进行审计的报告a单位:根据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。

a单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。

根据审计结果,现出具审计报告如下:一、被审计单位基本情况a单位所管辖个基层。

a单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。

财务部统一管理经费。

截止2009年12月31日资产总额为元,负债为元。

净资产万元,资产负债率%。

二、审计结果(一) 2009年度财务收支情况1、收入情况:财务账面总收入元,完成预算的142.36%,其中:⑴会费收入3, 09年完成预算的 103.2%。

⑵拨交经费收入2元, 09年完成预算的119.32%。

⑶其他收入53元,⑷上级补助收入52元。

2、支出情况经费支出总额为4元, 09年完成预算的135.8%,其中:(1、职工活动经费0元,(文体活动经费.00元, 宣传活动费8,029.70元,其他活动费元),占总支出的%。

(2、业务费元,(会议费:元。

其它业务费支出4元, )占总支出的%。

(3、行政费元。

占总支出的%。

(4、补助下级支出元。

占总支出的%。

3、其他支出账面数00元,完成预算的100.05%。

3、经费结余情况。

本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。

(二)截止2009年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。

1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。

(三)截止2009年12月31日账面资产、负债、净资产情况:1、资产情况:至2009年12月31日资产账面数34元,其中:库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。

2、负债总额:至2009年12月31日负债账面数,其中:其他应付款。

3、净资产情况:至2009年12月31日净资产账面数.34元,其中:固定基金72元,专用基金00元,经费结余2元。

工会审计报告2篇

工会审计报告2篇

工会审计报告2篇工会审计报告(一)一、审计背景本次审计是针对某公司工会2019年度的财务状况进行的。

本次审计主要目的是验证工会管理层在财务管理方面是否遵循相关法律法规以及工会章程,以及财务信息的真实性、准确性和完整性。

二、审计范围和方法本次审计的范围包括某公司工会2019年度的所有财务活动和相关事项。

审计方法主要包括会计凭证和账簿的检查、财务报表的分析、内部控制的审计、现金流量的跟踪、相关人员的询问和核实等。

三、审计结论1. 工会管理层在财务管理方面存在不足,审计发现如下问题:(1)工会经费管理不规范,没有按照规定公开公示账目支出情况;(2)工会会费收取不到位,有一定比例的工会会员没有缴纳会费;(3)工会独立账户没有开立,与公司账户混淆不清,存在资金管理风险;(4)公司前期启动资金中的工会经费并未全部上交给工会管理层。

2. 工会会计凭证和账簿的水平较高,财务信息真实性、准确性和完整性得到保障。

3. 工会的内部控制较为完善,但审计发现少数重要内部控制存在缺陷。

综上,审计建议某公司工会管理层应加强财务管理,确保工会经费的规范使用,规范会费收取流程,开立独立账户并做好资金管理,加强内部控制建设,规范管理,以确保工会财务信息的准确性和完整性。

工会审计报告(二)一、审计背景本次审计是针对某公司工会2020年度的财务状况进行的。

本次审计主要目的是验证工会管理层是否按照相关法律法规以及工会章程规定,合理、透明、安全地使用工会经费,以及财务信息的真实性、准确性和完整性。

二、审计范围和方法本次审计的范围包括某公司工会2020年度的所有财务活动和相关事项。

审计方法主要包括会计凭证和账簿的检查、财务报表的分析、内部控制的审计、现金流量的跟踪、相关人员的询问和核实等。

三、审计结论1. 工会管理层在财务管理方面做得比较好,审计未发现重大违法违规问题。

审计发现如下问题:(1)工会经费使用透明度不高,有一定比例的工会会员对经费使用情况不了解;(2)工会会费收取比例有所提高,但有少量工会会员仍未正常缴纳会费;(3)工会独立账户已开立,但资金管理存在不规范的情况;(4)工会管理层在财务管理方面对相关法律法规和工会章程的理解和掌握还需加强。

工会内部审计工作总结_内部审计工作总结报告

工会内部审计工作总结_内部审计工作总结报告

工会内部审计工作总结_内部审计工作总结报告尊敬的领导:我作为工会内部审计的成员,经过一段时间的努力与工作,现将工会内部审计工作总结报告如下:一、工作概述本次内部审计工作主要围绕工会资金使用情况、工作人员履职情况以及工会活动执行情况展开。

通过审计发现问题,查找不足,提出改进意见,为工会下一阶段工作提供参考与指导。

二、工会资金使用情况我组开展了对工会资金使用情况的审计检查,主要包括工会收入的来源、工会经费的使用情况以及工会财务报告的真实性等方面。

经核对和比对发现,工会收入的来源得到了合理的开支,工会经费的使用情况符合制度规定,财务报告的真实性得到了保证。

在审计中我们也发现了一些问题,例如某些工会支出未能按照规定和程序进行核定和报销,存在经费超支的情况。

建议加强对工会支出的监督与管理,切实规范资金使用流程,确保经费使用合规合法。

三、工作人员履职情况我们对工会工作人员履职情况进行了审计,主要内容包括工作人员工作计划和执行情况、工作任务分配与执行、工作考核等方面。

通过调查与核实,发现大部分工作人员认真履行职责,工作计划得到了落实,工作任务得到了高质量的完成。

在审计中也发现了一些问题,例如个别工作人员工作计划和执行情况不符,工作任务分配不合理等。

建议加强工作人员的工作监督与考核,确保工作计划的落地与任务的完成。

四、工会活动执行情况我们对工会活动的执行情况进行了审计,主要内容包括活动前的筹备工作、活动过程中的执行情况以及活动后的总结等方面。

经调查与核实,发现工会活动的筹备工作得到了合理的开展,活动执行情况得到了认真的跟进,活动总结得到了详细的归纳与整理。

在审计中我们也发现了一些问题,例如活动筹备工作不够细致,活动执行中存在一些规则和条例的疏漏等。

建议加强对工会活动的监督与指导,确保活动筹备、执行、总结的全过程监管和落实。

五、改进建议根据以上审计结果,我们提出以下改进建议:1. 加强工会资金的管理与监督,确保资金使用符合规定和程序,避免出现超支等问题。

工会审计整改报告(三篇)

工会审计整改报告(三篇)

工会审计整改报告一、五年来经费收支情况的审查意见经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。

认为,五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要,不断加强财务管理工作,针对各类新情况、新问题,采取了多方面的有效措施。

在工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的工作原则,使工会经费做到了收支平衡,尚有结余。

经审定,xx年至xx年,乡总工会经费收支情况如下:总收入为元。

包括:县总工会拨入活动经费元,乡财政补助经费元,会员会费收入元,其他收入元。

五年总支出为元。

其中:上解县总工会经费元,职工活动费元,其它支出元。

截至xx年底,经费结余为13131.89元。

经审议,五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规,遵守财经纪律,不断加强内部财务制度建设,规范财务工作管理,并能积极组织经费收入,将各项支出严格控制在预算范围内。

在收好、管好、用好工会经费方面做了大量工作,有效地减少了漏拨和欠拨经费的现象,使拨交经费数额逐年稳步增长,保证了各项工作的开展。

同时注意合理调配经费,节约不必要的开支,储备了一定的经费,为工会更好地开展工作奠定了基础。

进一步加强核算,建立了三级帐目管理,做到了帐证、帐表、帐帐相符,经费收支帐务清楚、真实,财务核算工作符合规定。

为了更好实现今后五年工会工作目标,在已经有了必要经费结余储备的基础上,我们认为:乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会业务费的支出比例,关注热点,活跃基层,培育典型,加大重点工作的投入,提高工会经费的使用效益,为工会工作提供可靠的保证。

坚持勤俭节约的精神,发扬艰苦奋斗的工作作风,保证必要的经费结余储备,以防风险。

二、认真履行职责,全面推进经审监督工作五年来,认真贯彻十七大精神,认真履行职责,全面推进经审监督工作。

强化组织建设,完善制度体系,积极开展业务培训;依法独立实施审查、审计,加大经审监督力度,加强工会廉政建设,促进工会经济活动规范运作,在工会整体工作中发挥了积极作用,取得了显著成绩。

工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文一、背景介绍根据相关法律和规定,工会在企事业单位中扮演着维护职工合法权益和推动企业发展的重要角色。

工会组织通过开展审计工作,旨在发现问题、整改不足,提高工会组织的管理水平和工作效能。

本次工会审计是在×年×月至×年×月期间进行的,覆盖了我单位全部工会活动和资金使用情况。

通过审计工作,发现了以下问题:二、审计发现的问题1.工会经费管理不规范。

在审计过程中,发现工会经费的使用和管理存在以下问题:(举例)2.工会活动缺乏创新和扩大覆盖面。

工会的活动形式单一,缺乏吸引力和参与度,无法满足不同职工的需求。

3.工会会员参与度低。

大部分职工没有积极参与工会组织的活动和工作,工会会员数量稀少,会员参与率低。

4.工会信息传递不及时。

工会信息的发布和传递机制不完善,导致广大职工对工会工作的了解不足。

5.工会工作与企业战略目标不匹配。

工会工作与企业战略目标的衔接不够紧密,缺少对企业发展的全局性把握。

三、整改措施为了解决以上问题,提升工会组织工作水平和职工参与度,我们提出以下整改措施:2.创新工会活动形式,增加工会活动的吸引力和参与度。

根据职工需求,开展多样化的活动,如培训班、健身活动、文艺演出等,增强职工对工会活动的兴趣。

3.提高工会会员积极性和参与度。

建立健全的会员管理制度,加强对会员的关怀和培训,鼓励会员积极参与工会组织的工作和活动。

4.建立健全的信息发布渠道,及时传递工会信息。

改善工会信息发布的方式和渠道,加强内外部信息对接,提高广大职工对工会工作的了解和参与度。

5.强化工会组织与企业发展的衔接。

定期召开工会与企业管理层的联席会议,加强沟通交流,确保工会工作与企业战略目标相一致,提高工会组织的影响力和执行力。

四、整改目标和时间节点整改目标:解决工会经费管理不规范、工会活动缺乏创新和扩大覆盖面、工会会员参与度低、工会信息传递不及时、工会工作与企业战略目标不匹配等问题,提升工会组织的管理水平和工作效能。

工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文尊敬的领导:一、背景介绍本次工会审计主要是针对公司工会在过去一年的运作情况进行全面的审计。

审计范围包括财务管理、会员服务、职工福利、组织建设等方面。

通过审计,发现了一系列存在的问题和不足之处,本报告将对这些问题进行逐一罗列,并提出相应的整改措施。

二、存在的问题及整改要求1.财务管理问题(1)财务数据不准确。

工会在财务管理中存在着数据记录不准确、账目不清晰、资金管理不规范等问题。

(2)财务审计不及时。

工会需要建立定期的财务审计制度,提高财务审计的效率和准确度。

整改要求:建立健全财务管理制度,确保财务数据的准确性和清晰度;加强财务审计工作,确保审计的及时性和有效性。

2.会员服务问题(1)会员服务不到位。

工会对会员的服务质量有待提高,服务项目和内容不够丰富和精准。

(2)会员权益保障不足。

工会在会员权益保障方面存在着不够重视的问题,对于会员的合法权益没有给予足够的保障和支持。

整改要求:加强对会员的服务项目和内容的创新和拓展,提升服务质量和满意度;建立健全会员权益保障机制,确保会员的合法权益得到充分的保障和支持。

3.职工福利问题(1)职工福利制度不健全。

工会应根据公司实际情况,完善和改进现有的职工福利制度,使其更加科学和合理。

(2)职工福利发放不公平。

部分职工享受到的福利比其他职工要多或者更好,对职工之间的差别待遇没有做好管理和调整。

整改要求:加强职工福利制度的建设,确保福利制度科学合理;确保福利发放的公平性和公正性,杜绝因特权而造成的不公平待遇。

4.组织建设问题(1)工会组织结构不健全。

工会在组织结构方面存在一些不合理的地方,例如功能性部门设置不合理等。

(2)工会干部能力较弱。

工会干部在组织管理和工作推进方面存在着一些能力不足的问题。

整改要求:优化工会组织结构,使其更加科学和合理;加强对工会干部的培训和能力提升,提高干部的工作能力和领导水平。

三、整改措施1.加强财务管理(1)建立财务管理制度,确保财务数据的准确性和清晰度。

工会经费审计报告范文

工会经费审计报告范文

工会经费审计报告范文
一、审计目的
本次审计旨在对工会经费的使用情况进行全面审计,确保经费使用合规,保障
职工权益,维护工会组织形象。

二、审计范围
1.工会经费收入情况;
2.工会经费支出情况;
3.工会经费使用效果评估。

三、审计方法
1.查阅工会财务报表,了解工会经费来源和去向;
2.随机抽查部分支出项目,核实支出情况;
3.调查职工对工会经费使用情况的反馈意见。

四、审计结果
1. 工会经费收入情况
根据审计数据显示,工会经费主要来源于职工每月自愿缴纳的会费、政府拨款
补助、职工活动筹款等,收入稳定,无违规收入。

2. 工会经费支出情况
根据审计数据显示,工会经费主要用于职工福利待遇、文体活动组织、职工培
训和教育等方面,支出合理,符合工会章程规定。

3. 工会经费使用效果评估
通过调查发现,大部分职工对工会经费使用情况较为满意,认为工会经费发挥
了应有的作用,提升了职工福利和凝聚力。

五、审计建议
1.加强工会经费使用管理,建立更加严密的财务审批流程;
2.定期公开工会经费收支情况,增加经费使用透明度;
3.加强职工对工会经费使用的监督,建立监督机制,提高经费使用效率。

六、结论
本次审计发现工会经费使用基本合规,经费使用效果良好,符合工会章程规定,建议工会继续保持良好的经费使用风气,进一步提升职工福利水平。

以上为工会经费审计报告范文,仅供参考。

工会审计情况报告范文

工会审计情况报告范文

工会审计情况报告范文审计整改情况报告怎么写?有什么格式吗?下面是小编整理的工会审计情况报告范文,仅供参考。

工会审计情况报告范文【1】随着工会审计监督工作的不断深入,工会审计意见整改落实工作的力度也随之不断加大,大多数被审计单位能够正确对待审计工作,工会审计整改逐渐走上正轨。

但在审计回访中,也发现一些不尽人意的地方。

一、审计意见整改落实的基本情况崇左市下属有7个县(市、区)总工会。

市总经审办每年都对各县级工会实施了经费收支及专项资金管理使用情况的审计,并按照工会审计程序在规定期限内,分别对被审计单位以书面回访的方式进行审计回访,督促检查被审计单位整改执行情况。

据统计,20xx~20xx年,市总经审办对县级工会实施审计项目14个,出具审计结果报告14份,共提出审计意见62条;被审计单位已整改落实59条,正在整改或未落实整改3条,整改率为95.16%。

二、审计意见整改落实中存在的问题从统计数据来看,审计查出的主要问题及处理意见大都得到了整改落实,但纵观工会审计整改全局,仍存在一些影响和阻碍审计意见整改落实的突出问题。

具体表现为三不 :(一)整改态度不端正。

任内的整改,前任的不整改;容易的整改,有难度的不整改;认同的整改,有争议的不整改;督促的整改,有空可钻的不整改。

( 二) 整改问题不彻底。

一些存在问题,如会计科目使用不当、支出预算编制不够细化等,年年发现,年年整改;当年整改,当年反复。

这种相同问题屡改屡犯、边改边犯的毛病没有得到根治。

(三)整改督查不到位。

经审组织大多是以被审计单位的书面报告了解整改情况,对被审计单位是否真实整改缺少实地调查核实,整改效果如何没有进行检查和评估,跟踪问效乏力。

三、存在问题的原因分析以上存在问题,究其原因,主要有如下三个方面:(一)认识偏差,导致不整改。

在被审计单位领导层面上,存在相互比较和新官不理旧账的思想,只关注自己任期内存在的问题,不重视前任遗留的历史问题,认为与己无关。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文篇一:工会审计整改报告范文尊敬的领导:经过我单位工会的审计工作,对我单位工会运行中存在的问题进行了全面深入的调查和分析。

现将审计发现问题以及整改措施报告给您,请予以核实和指导。

一、审计发现问题:1. 工会经费管理不规范:工会经费的收入和支出没有清晰的账目记录,资金使用情况不透明,难以监督和控制。

2. 组织工作薄弱:工会组织工作不够细致、深入,缺乏有效的沟通渠道和交流平台,工会成员参与度较低。

3. 工会活动规划不科学:工会活动缺乏系统性和长远性的规划,对成员的需求和反馈不够敏感,活动内容单一、不具吸引力。

二、整改措施:1. 加强财务管理:建立规范的工会经费管理制度,明确资金来源和使用范围,实行日常账目记录和定期财务报告,加强对工会经费的监督和审议。

2. 强化组织工作:加强工会组织的宣传和培训,提高工会干部的素质和工作能力,建立健全工会成员交流和参与的机制,增强工会组织的凝聚力和向心力。

3. 创新工会活动方式:组织多样化的工会活动,关注工会成员的真实需求,加强与企业内外其他组织的合作,开展有意义、有吸引力的工会活动,提高工会影响力和凝聚力。

以上是我单位工会审计发现的问题以及整改措施,希望领导能够予以支持和指导,我单位工会将严格按照整改方案开展工作,力争实现工会工作的规范化和科学化。

特此报告。

工会主席(签名)日期:篇二:工会审计整改报告范文尊敬的领导:经过我单位工会的审计工作,对我单位工会运行中存在的问题进行了全面深入的调查和分析。

现将审计发现问题以及整改措施报告给您,请予以核实和指导。

一、审计发现问题:1. 工会经费使用不规范:存在未按规定程序使用工会经费的情况,工会经费管理过程不透明,难以确保资金的合理使用和监督。

2. 工会活动策划不科学:工会活动的策划缺乏前瞻性和系统性,没有与成员的需求相匹配,活动内容单一,难以吸引工会成员的积极参与。

3. 组织工作薄弱:工会组织工作不够扎实、周密,缺乏有效的组织架构和工作流程,工会成员参与度较低。

工会经费审计报告(最终五篇)

工会经费审计报告(最终五篇)

工会经费审计报告(最终五篇)第一篇:工会经费审计报告关于对××××单位年度工会经费预算执行情况的审计报告按照×××××××号文件安排,××××工会经审委成立了审计工作组,于9月9日-11月4日对×××××等单位工会2013-2014年工会经费预算执行情况及财务收支情况进行了审计,受审单位工会对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

我们通过听取汇报,查阅会计凭证,财务帐簿、会议记录等方式对各二级单位工会的财务收支、资产管理等会计信息准确及时地进行了分析并给出了客观评价,现将审计情况报告如下:一、经费收入情况1、××××工会实行经费直拨以来,各单位都能做到按工资总额的2%及时足额上缴××××工会,没有漏缴、欠缴、截留和挪用工会经费现象。

各单位经费到位率在逐年提高,为工会开展各项活动提供了保障,满足了各项重点活动的开支,并略有结余。

经统计,受审的二级工会85%局拨经费2013年(其中15%用于考核)平均到位率为89.2%,2014年平均到位率为94.2%,各单位自留经费到位率参差不齐,不同程度存在欠拨工会经费现象。

二、经费支出情况在经费的使用上,各单位都能认真落实中央“八项规定”严格控制“三公”经费支出,严格按照工会经费开支范围及标准使用经费,没有发现违反相关规定的现象。

各单位工会经费支出结构也比较合理,主要用在了劳动竞赛、职工小家建设、困难职工帮扶、职工权益维护等方面。

三、审计中存在的问题:1、重大开支集体研究制度还需进一步规范。

在审计过程中,我们发现各二级单位工会都能很好地执行重大开支集体研究制度,叁万元以上的经费开支都能及时地召开主席办公会集体研究,但在操作过程中还不太规范,出现了只召开会议不作记录或有会议记录无相关会议纪要等现象。

工会审计报告范文.doc

工会审计报告范文.doc

工会审计报告范文工会坚持经费独立的原则,建立工会经费收支、资产管理等各项经济活动的审计监督制度以下是边肖为每个人编制的工会审计报告的样本。

欢迎阅读,仅供参考!工会审计报告[1]1:被审计单位基本信息A基层单位管辖单位A单位有人员编制18人,实际人员14人,9个部厅财务部统一管理资金截至20**年12月31日,总资产为人民币元,负债为人民币元净资产万元,资产负债率%2:审计结果(a) 20**年度财政收支1年:收入:256元以上财务账簿总收入元,占完成预算的142: 36%,其中:(1)缴款收入:2009年完成预算的103: 2%(2)收到拨款2元,占2009年预算的119: 32%。

(3)其他收入53元,(4)上级补助收入52元2年:支出总支出为4元,占2009年完成预算的135.8%,其中:256元以上(员工活动1: 0元,(体育活动00元,宣传活动8029.70元,其他活动元),占总支出的%(2:业务费用,(会议费:人民币)其他业务支出4元),占总支出的%(3:行政费元支出总额的199%(4:对下级支出的补贴元支出总额的199%3年:其他支出账面价值为00元,占预算的100: 05%。

3年:资金余额|本年收支结余,上年资金结余,期末累计资金结余元(2)截至20年12月31日的货币资金*:固定资产和专项资金1年:货币资金总额为人民币,其中:库存现金1元,账面和银行存款256元以上现金余额与资产负债表一致;银行存款元、银行对账单和银行账面金额与资产负债表一致;固定资产元(3)截至20年12月31日的账面资产*:负债和净资产:1年:资产:截至20年月日止34元,其中:库存现金1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元2年:负债总额:截至20年12月31日的负债账面数**,其中:其他应付款3年:净资产:截至12月31日净资产账面数20 * 34元,其中:固定基金72元,专项基金00元,基金余额2元(3)专项资金1年:20 * *中央专项资金:00元,同级配套资金:000.00元,合计00.00元上报单位为0000:00元原件上报单位审批配套资金,000: 00元2: 20**援助中心基金年收入426: 90元,支出170元。

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应按会计制度核算每一项财务收支业务~建立各项财务收支审批手续和细化财务收支款、项、目预算制度。
6、会计核算中存在的具体问题~已与有关人员口头交换了意见。
2010年12月17日
篇二:工会审计报告撰写的规定
工会审计报告撰写的规定,试行,
第一条 为规范审计报告的撰写~依据《审计机关审计报告编审准则》~制定本规定。
一、 被审计单位基本情况
a单位所管辖个基层。a单位机关人员编制18人~实际14人~下设9个部办。财务部统一管理经费。截止2009年12月31日资产总额为元~负债为元。净资产万元~资产负债率%。
二、审计结果
,一, 2009年度财务收支情况
1、收入情况:
财务账面总收入元~完成预算的142.36%,其中:
3、加强专项资金监督管理。a单位经审办按规定~应对扶贫帮困资金、送温暖资金和工作经费进行年度专项审计。
4、加强货币资金管理。超限额支付货款~日库存现金余额过大~其中有日库存现金余额达元。财务人员应做到库存现金日清月结~杜绝发生现金支付、超限额和库存限额大的现象。
5、加强规范财务收支核算。2009年无会议预、决支出万元~开展活动发放奖品无明细和印刷费无数量、单价目万元。
2、进一步加强固定资产管理。截止2009年a单位固定资产总值万元~其中新增固定资产万元。按《会计制度》规定~每年财务部门、实物管理和审计等部门应对固定资产库存材料进行全面定期盘点~做到账账相符~账物相符~切实掌握各类固定资产的增减变化情况~避免资历产的流失~确保财产物资安全、完整~确保资产的增值保值。
工会审计报告范文
篇一:工会经费审计报告
基层工会经费收支情况审计结果报告单
单位:,盖章,XXXX公司工会 ,2011,年度
XXXX公司工会经审会
关于对XXXX公司工会2011年工会经费收支情况的审计报告 XXXX公司工会委员会:
按照XXXX总工会的要求~我会于3月19日—3月20日对2011年的工会经费收支情况进行了审计~现将情况报告如下:
?会费收入3~ 09年完成预算的 103.2%。
?拨交经费收入2元~ 09年完成预算的119.32%。
?其他收入53元~
?上级补助收入52元。
2、支出情况
经费支出总额为4元~ 09年完成预算的135.8%~其中:
,1、职工活动经费0元~,文体活动经费.00元, 宣传活动费8,029.70元~其他活动费元,~占总支出的%。
2、帮扶中心资金2009年收入426.90元~支出170~.62
元~结余~180.28元~其中:
现金5~643.50元~银行存款1536.78元。
,四,审计中发现的主要问题:
1、加强年度预算编制的预测性和科学性。对年度无预算和超预算列入决算的项目~应按《预算管理办法》规定~履行追加审批程序。
经审办应严格审查本级预算草案~对年度编制的会议费和开展各项活动、专项资金支出的预、决算应进行细化。
,2、业务费元~
,会议费:元。其它业务费支出4元, ,占总支出的%。
,3、行政费元。占总支出的%。
,4、补助下级支出元。占总支出的%。
3、其他支出账面数00元~完成预算的100.05%。
3、经费结余情况。
本年收支相抵费费结余元~上年经费结余元~期末滚存经费结余元。
,二,截止2009年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。
本年度结余XX元~累计滚存XXX元。
三、审计评价:
根据经费使用的具体规定~经审委员会审查工会经费收支明细账及经费支出原始单据~各项支出所列内容均符合《工会法》之相关规定。
四、存在的问题:
本年度没有职工教育、培训等方面的支出。
五、审计意见及建议:
建议在职工教育、业务培训方面给予一定的投入~以增强职工
及工会干部的工作能力 。
一、基本情况
XXXX公司XX年度职工平均人数XXX人~固定资产XXXX万元~工资总额XX万元。
二、审计情况~
经审计~XX公司工会XX年度收入合计为XX元。其中:会费收入XX元、拨交经费收入XX元、上级补助XX元、行政补助收入XX元、其它收入XX元。
支出合计XX元。其中:职工活动费共支出XX元、维权支出XX元、业务支出XX元、行政支出XX元、事业支出XXX元、其他支出XXX元。
2、负债总额:至2009年12月31日负债账面数~其中:其他应付款。
3、净资产情况:至2009年12月31日净资产账面数.34元~其中:固定基金72元~专用基金00元,经费结余2元。
,三,专项资金
1、2009中央财政专项资金.00元和本级配套资金000.00元~共计00.00元。报a单位0,000.00元。原始凭证报a单位审核审批。配套资金,000.00元。
1、货币资金总额元~其中:库存现金为1元~账面与库
存现金余额相符与资产负债表相符,银行存款元~银行对账单与银行账面金额相符与资产负债பைடு நூலகம்相符,固定资产元。
,三,截止2009年12月31日账面资产、负债、净资产情况:
1、资产情况:至2009年12月31日资产账面数34元~其中:库存现金为1元,银行存款86元,暂付款元,固定资产2元。
XX公司工会经费审查委员会
年 月日
篇二:工会审计报告范文(共7篇)
篇一:省工会审计报告
关于对a单位2009年
度经费进行审计的报告
a单位:
根据审会的年度审计计划~总经审办派出以同志为组长的审计小组~于年月日至 日~对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。a单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。根据审计结果~现出具审计报告如下:
2. 被审计单位的基本情况~财务收支状况~内部控制制度检查的初步结论~被审计单位财务收支的真实、合法、效益情况~查出的违反国家法律、法规和工会有关规章制度的事实及定性的法律、法规、规章制度依据等,
3.审计评价和依据有关法律、法规、规章制度~对所查出问题的处理意见~改进财务收支管理的意见和建议等,
第二条 审计报告是指审计组对审计事项实施审计后~就审计工作情况和审计结果向派出机构提出的书面文书。
第三条 审计报告的具体内容主要包括:
,一, 标题:一般为“对×× 单位×× 年 ××× ,审计事项,的审计报告”,
,二,主送单位:为审计组的派出机构,
,三,审计报告正文内容:
1. 审计依据、审计范围、审计内容、审计的起止时间、实施审计的方法、被审计单位对所提供资料的承诺情况等,
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