财政预算执行情况工作报告范文
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算,请予审议。
一、财政预算执行情况是“十一五”规划的开局之年。
在区委的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我们认真落实科学发展观,按照建设实力、文明、和谐的目标要求,贯彻国家宏观调控政策,加强收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,预算执行情况良好。
财政收支预算执行情况预计全区财政收入完成110300万元,为调整预算的100%,按可比口径比上年增长%。
预计全区财政支出完成35万元,为调整预算的100%,比上年增加33933万元,增长%。
上述数字是根据预算执行情况初步汇总的,鉴于目前市财政结算工作尚未结束,待决算完成后,会略有变化。
总体看来,预算执行情况是好的。
我区财政保障能力进一步提高,财政支出结构进一步优化,各项改革逐步推向深入。
在财政收入大幅减少的情况下,实现了全区财政收支平衡,圆满完成了全年预算任务,为建设和谐奠定了坚实的物质基础。
财政所做的主要工作第一,发挥财政职能,壮大财政实力,促进全区经济可持续发展由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响,地区财政收入大幅减少,全区财政收入出现减收。
为努力完成收入预算任务,大力组织财政收入,开展“依法经营,诚信纳税”活动,加强税收征管,查补税款1310万元。
加强非税收入征管,确保及时足额入库。
同时,市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。
另外,在各部门、各有关单位的大力支持下,加强项目包装,积极争取项目资金,确保了全区各项事业快速健康稳定发展。
第二,创新体制机制,健全公共财政体系,切实增强政府执政能力优先确保基本需求,全力保障政权建设。
确保了国家机构正常运转,全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。
重点支持了基层政法建设和基层组织建设。
拨付专项资金,保证了武警顺利进驻我区参与社会防控,安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设,预留资金,保证政策性增资顺利落实,为构建平安、和谐保驾护航。
财政局长预算执行汇报发言
财政局长预算执行汇报发言主任,各位副主任,秘书长,各位委员:我受州人民政府委托,向会议报告年上半年地方财政预算执行情况,请予审议!一、年上半年财政预算执行情况年是加快“二次跨越”进程的重要一年,也是全州财政面临困难最多、财政收支矛盾异常尖锐的一年。
全州各级财税部门以党的大、届三中全会精神为指导,深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实积极财政政策和扩内需、保增长、保民生的各项措施,坚决执行州委、州政府的各项决策部署,主动应对各种困难,依法征税管费,想方设法挖掘和催收各项收入,严格执行“厉行节约八项要求”,着力提高财政资金使用效益,努力争取上级支持,千方百计支持重点工作和重大项目建设,财政运行总体平稳。
但是,由于金融危机持续影响、结构性减税造成财政减收、刚性支出不断增长,财政收入仍然出现了大幅度下滑,财政支出出现了小幅度下降。
(一)财政收入预算执行情况上半年,全州财政总收入完成万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%。
其中:地方一般预算收入万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%;上划中央“四税”万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%;上划省级所得税万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%。
分部门组织收入情况:全州财政总收入万元,其中:地税部门组织收入万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%;国税部门组织收入万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%;财政部门组织收入万元,为预算的.%,同比增收万元,增长.%。
一般预算收入分级完成情况:兰坪县完成万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%。
县完成万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%。
贡山县完成万元,为预算的.%,同比增收万元,增长.%。
县完成万元,为预算的.%,同比减收万元,下降.%。
州本级完成万元,为预算的.%,同比增收万元,增长.%。
(二)财政支出预算执行情况全州一般预算支出完成万元,为预算的.%,同比减支万元,下降.%。
分级支出情况是:兰坪县完成万元,为预算的.%,同比减支万元,下降.%。
财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算(草案)的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托,向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、某某年财政预算执行情况某年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的开展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点工程及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。
某年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。
某年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。
从全年财力情况来看,某某年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况:1 .突出了对“三农”方面的投入。
某某年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。
其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林平安,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。
关于年度财政预算执行情况报告
年度财政预算执行情况报告是对一年内财政预算的执行情况进行全面、客观、真实的反映和总结。
通过这份报告,可以评估政府的财政收入与支出情况,帮助政府更好地制定和调整财政政策,优化财政资源配置,保证国民经济的持续、稳定、健康发展。
首先,财政预算执行情况报告应该首先对财政预算执行情况进行全面、客观的评估。
报告应该从财政收入和财政支出两个方面进行详细分析。
对于财政收入,需要对各项税收、非税收入以及其他收入进行分析,比较实际收入与预算收入的差异。
同时,应该对收入结构进行评估,判断各个收入项目的增长速度和贡献度。
对于财政支出,需要分析各项支出的执行情况,评估是否按照预算安排进行支出,并比较实际支出与预算支出的差异。
同时,还需要对支出结构进行评估,判断各个支出项目的优先次序和效益。
再次,财政预算执行情况报告应该对财政收入和支出的稳定性进行评估。
报告需要分析财政收入和支出的变动情况,评估其对经济稳定发展的影响。
对于收入方面,需要评估其与经济增长的关系,判断收入的稳定性和可持续性。
对于支出方面,需要评估支出的结构和方向是否符合经济发展的需要,确保支出的稳定性和可持续性。
最后,财政预算执行情况报告应该提出改进财政预算执行的建议和对策。
通过对问题和困难的分析,可以提出相应的解决办法和对策,指导今后的预算执行工作。
对于存在的问题,可以提出相应的改进措施,如加强财政管理、优化财政资源配置等。
对于困难和挑战,可以提出应对的对策,如加强预算管控、提高预算执行效率等。
总之,年度财政预算执行情况报告是政府对一年内财政预算执行情况进行全面评估和总结的重要报告。
通过这份报告,政府可以了解财政预算的执行情况,评估经济发展的状况,为今后的预算执行提供参考和指导。
同时,也可以通过报告提出相应的建议和对策,促进财政预算的科学执行,优化财政资源配置,保障国民经济的持续、稳定、健康发展。
上半年财政预算执行情况报告
上半年财政预算执行情况报告
尊敬的领导:
根据上半年财政预算执行情况,我向您做以下报告。
1.总体情况:上半年财政预算执行情况良好,收入和支出均在预期范围内。
2.收入情况:上半年总收入为X万元,占预算的X%。
主要来源为税收和非税收入。
税收收入达到预算目标的X%。
非税收入主要来自于土地使用权出让、国有资本权益等
方面,收入稳定增长。
3.支出情况:上半年总支出为X万元,占预算的X%。
主要支出项目包括基础设施建设、社会保障、教育和文化事业等。
各项支出均按计划进行,资金使用效益良好。
4.目标和挑战:下半年,我们将继续加强财政预算管理,优化预算支出结构,确保财
政资金使用效益最大化。
我们还将加大财政收入征管力度,加强税收征收工作,确保
财政收入稳定增长。
5.措施和建议:为了进一步提高财政预算执行情况,我们将采取以下措施和建议:
-加强财政监督和审计,确保预算执行合规;
-加强与各部门的沟通协调,优化预算支出结构;
-加大财政收入征管力度,严厉打击各项偷税漏税行为;
-加强财政预算宣传,提高公众的预算意识。
上述是我对上半年财政预算执行情况的报告,希望得到您的指导和支持。
谢谢!
此致,敬礼。
某省财政厅关于预算执行工作责任制整改情况的报告材料
某省财政厅关于预算执行工作责任制整改情况的报告材料1. 背景介绍为了加强预算执行管理,提高财政资金使用效益,我省财政厅于近期对预算执行工作责任制进行了整改。
现将整改情况进行报告。
2. 整改目标本次整改旨在确保预算执行工作责任制的落地落实,强化各级单位对预算执行工作的责任意识,提升预算执行的效率和质量。
3. 整改措施为了实现整改目标,我省财政厅采取了以下措施:- 制定了详细的预算执行工作责任制相关文件,明确各级单位的责任和任务;- 加强对各级单位的培训和指导,提高财政管理人员的专业能力;- 建立了预算执行工作责任制的监督检查机制,确保责任的切实履行;- 引入科技手段,加强对预算执行情况的监控和评估;- 定期组织评估和总结,及时发现问题并采取措施加以改进。
4. 整改效果经过整改,我省财政厅对预算执行工作责任制进行了全面强化和规范,取得了一定的效果:- 各级单位对预算执行工作的责任意识显著增强,预算执行工作的主动性和积极性得到提升;- 预算执行的效率和质量得到明显改善,资金使用效益得到提高;- 监督检查机制的建立使责任的履行更加有力,违规行为得到有效遏制;- 科技手段的应用提高了对预算执行情况的监控和评估的准确性和实时性。
5. 后续计划为了进一步巩固和完善预算执行工作责任制整改成果,我省财政厅将继续采取以下措施:- 加强对预算执行工作责任制的宣传和培训,确保各级单位全面了解和履行责任;- 持续改进监督检查机制,加大对违规行为的查处力度;- 进一步发挥科技手段的作用,提高预算执行情况的监控和评估效果;- 定期组织交流和研讨,分享经验和做法,不断优化管理模式。
6. 结束语通过本次预算执行工作责任制的整改,我省财政厅对预算执行工作产生了积极的影响,取得了一定的成效。
我们将继续努力,进一步加强财政资金管理,为实现经济社会发展目标做出更大的贡献。
以上为某省财政厅关于预算执行工作责任制整改情况的报告材料,谢谢。
Reference:- [整改目标](#2-整改目标)- [整改措施](#3-整改措施)- [整改效果](#4-整改效果)- [后续计划](#5-后续计划)- [结束语](#6-结束语)。
预算执行情况报告
预算执行情况报告2017预算执行情况报告【2017预算执行情况报告1】受自治区人民政府委托,现向自治区人大常委会报告今年1-9月份全区及区本级财政预算执行情况,请审议。
一、预算执行基本情况今年以来,全区各级财税部门坚决贯彻自治区党委的决策部署,认真落实自治区第十一届人大第五次会议决议要求,坚持稳增长、促发展、保民生、提效能,积极应对经济增速放缓的不利因素,主动适应和引领经济发展新常态,攻坚克难,锐意进取,推动全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。
(一)一般公共预算执行情况。
1-9月,全区地方一般公共预算收入281.1亿元,为预算的70%,同口径增长8.3%,全国排名第21位,西北增幅排名第一。
地方一般公共预算支出958.7亿元,为变动预算的76.3%,增长12%,增支104亿元,全国排名第20位,西北排名第二。
从收入情况看:受营改增政策减税、增值税收入划分调整和全区传统工业税源萎靡等因素影响,财政增收形势严峻。
分结构看:税收收入176.8亿元,为年度预算的66.1%,下降2%,慢于序时进度8.9个百分点。
四大主体税合计下降1%,对税收的贡献度逐步降低。
非税收入完成104.3亿元,完成预算的77.8%,增长21.6%,成为地方增收的主要来源。
分级次看:市县级收入好于区本级。
区本级收入76.7亿元,为年度预算的67%,下降9.2%,占收入的27.3%;市县级收入204.4亿元,为年度预算的71.7%,增长12.5%,占收入的72.7%。
从支出情况看:全区各级财政部门积极统筹盘活存量资金,加快预算执行进度,各项重点支出保障较好。
分级次看:区本级支出237.9亿元,为变动预算的63.8%,增长4.9%;市县级支出720.8亿元,为变动预算的81.6%,增长14.8%。
分科目看:涉及全区国民经济发展的八项支出共计589.9亿元,增长16.8%,占支出比重62%,其中:一般公共服务、公共安全、科学技术、医疗卫生与计划生育、城乡社区等八项支出分别增长24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。
财政预算执行情况报告
财政预算执行情况报告篇一:财政预算执行情况的报告关于五寨县XX年财政预算执行情况的报告主任、副主任、各位委员:受县人民政府委托,我向人大常委会作我县XX年财政预算执行情况的报告,请予审议。
一、XX年财政预算执行情况XX年,全县上下坚持以科学发展观统领全局,全面实施“十一五”规划,全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势,在此基础上,财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下,认真实践“三个代表”重要思想,全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算,努力克服各种困难,与时俱进,开拓创新,坚持依法行政,依法理财,全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,坚持依法治税,强化税收征管,全力以赴,扎实苦干,不断深化财政改革,全面加强财政监督,扎扎实实完成了各项财政工作任务,认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能,为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。
(一)XX年财政收入预算执行情况XX年,全县财政总收入累计完成8357万元,占年初预算6253万元的133.65%,较上年实绩5424万元增长54.07%,增收2933万元,提前七十天完成全年财政总收入任务,提前一个月完成县奋斗目标(8000万元),财政总收入、一般预算收入增幅全市第一,财政形势良好。
按收入级次分,一般预算收入完成3025万元,占年初预算XX万元的150.35%,较上年实绩1862万元增长62.46%;上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%,较上年实绩2739万元增长44.21%;上划省级收入完成887万元,占年初预算627万元的141.47%,较上年实绩528万元的增长67.99%;上划市级收入495万元,占年初预算354万元的139.83%,较上年实绩295万元增长67.80%。
按收入部门分,国税部门完成4968万元,占年初预算3910万元的127.06%,较上年实绩3307万元增长50.23%;地税部门完成1856万元,占年初预算1543万元的120.29%,较上年实绩1332万元增长39.34%;财政部门完成1533万元,占年初预算800万元的191.63%,较上年实绩785万元增长95.29%。
上半财政预算执行情况工作调查报告 (一)
上半财政预算执行情况工作调查报告 (一)针对上半年财政预算执行情况,我们进行了全面的工作调查,并撰写此报告。
以下是我们的调查结果及分析:一、总体情况上半年,我国财政预算总收入为XXX亿元,总支出为XXX亿元,收支差额为XXX亿元。
预算执行率为XXX%。
整体来看,预算执行情况较为良好,符合预期。
二、收入情况上半年财政收入完成情况如下:(1)税收收入:XXX亿元,占预算的XX%。
(2)非税收入:XXX亿元,占预算的XX%。
(3)财政性资金收入:XXX亿元,占预算的XX%。
从收入来源看,税收收入仍是主要的收入来源,非税收入比重有所下降。
这可能与经济形势和税政调整有关。
三、支出情况上半年财政支出完成情况如下:(1)一般公共服务支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(2)国防支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(3)公共安全支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(4)教育支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(5)科研技术支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(6)文化体育与传媒支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(7)医疗卫生与计划生育支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(8)社会保障和就业支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(9)环境保护与资源节约支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(10)住房保障支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(11)国土资源与农业农村支出:XXX亿元,占预算的XX%。
(12)交通运输支出:XXX亿元,占预算的XX%。
从支出项目看,一般公共服务支出占据了最大比重,其他各项支出相对均衡。
关于支出,我们还发现以下几点问题:(1)在部分支出项目上存在重复与浪费。
(2)部分基础设施建设项目未能按期完成,存在浪费现象。
(3)一些项目支出超过预算,需要加强监管。
四、建议为了更好地贯彻财政预算执行,我们提出以下三点建议:(1)对支出项目进行更加严格的审批和控制,严禁浪费和超预算支出。
(2)加强对税收收入来源的监管,防止偷逃、逃税等违法行为。
财政预算执行情况工作报告
财政预算执行情况工作报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财政部门的一名工作人员,今天非常荣幸能够向大家汇报我所负责的财政预算执行情况。
在过去的一年里,我部门始终以高度的责任感和使命感,认真履行了财政预算执行的职责,取得了一定的成绩。
一、财政预算执行情况总体介绍根据《财政法》和相关法规的要求,我部门在去年年初制定了2024年财政预算。
该预算总额为XXX万元,主要用于投入教育、医疗、社会保障、基础设施建设等方面。
今年,我部门紧密围绕预算目标,细化预算计划,落实各项财政政策,全力推动财政预算的有效执行。
二、预算执行情况分析1.预算收入情况在预算收入方面,我们根据国家税务部门提供的数据和其他相关信息,认真核对和统计,确保数据的准确性。
通过有效的税收政策和执法手段,预算收入情况明显改善。
截至目前,我们已完成年度预算收入的90%,超额完成预算目标。
这得益于税收收入的稳步增长和财政部门与其他相关部门的密切合作。
2.预算支出情况在预算支出方面,我们着重加强预算执行过程的监督和管理,确保资金使用的合理性和效益性。
经过详细调查和核实,我们发现未使用预算资金的项目较多,存在部分资金闲置的情况。
为此,我们加强与相关部门的沟通和协调,优化资金使用方案,加快项目推进和资金使用进度。
截至目前,我们已完成年度预算支出的80%,并且有望在年底前完成全年预算支出目标。
三、问题与建议1.问题分析在财政预算执行过程中,我们也遇到了一些问题。
首先,部分地方政府对财政预算的执行情况关注度不高,未能充分发挥政府预算的引导和调控作用。
其次,一些部门在预算资金使用上存在管理不规范、执行不到位的情况,导致预算支出效果不佳。
再次,预算执行过程中的信息沟通和协调机制还有待加强,各部门之间的合作存在薄弱环节。
2.建议和措施针对上述问题,我们制定了以下建议和措施:一是加强与地方政府的沟通和协调,提高地方预算执行情况的关注度,加强财政单位与各级政府的合作;二是加强对预算资金使用的管理,完善预算执行监督制度,加强对资金使用效果的评估和监测;三是建立信息共享平台,加强各部门之间的信息沟通和协作,提高预算执行的效率和质量。
财务预算执行总结汇报
财务预算执行总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够向大家总结我们公司最近一段时间的财务预算执
行情况。
在过去的月份里,我们团队一直在努力执行预算,并且取
得了一些显著的成绩。
我希望通过这篇总结汇报,向大家展示我们
的努力和成果。
首先,我想强调的是我们在预算执行方面的一些亮点。
在过去
的季度里,我们成功地控制了成本,实现了财务预算的节约。
通过
对公司各项支出的严格管控,我们成功地降低了一些不必要的开支,并且提高了公司的盈利能力。
此外,我们还加强了对资金流动的监控,确保了资金的合理利用和分配,从而提高了公司的资金利用效率。
其次,我想提及的是我们在预算执行过程中遇到的一些挑战。
在执行预算的过程中,我们发现了一些支出超支的情况,这主要是
由于一些意外的费用增加和市场变化所导致的。
针对这些情况,我
们已经采取了一些措施,如重新调整预算分配和加强成本监控,以
确保我们能够更好地执行预算。
最后,我想对未来的预算执行工作提出一些建议。
首先,我们
需要进一步加强成本控制和管理,确保公司的各项支出都能够得到
合理的分配和利用。
其次,我们需要加强对市场变化的监测和分析,以便及时调整预算,以适应市场的变化。
最后,我们需要加强对资
金流动的监控和管理,确保公司的资金能够得到合理的运用和投资。
总的来说,我们团队在过去的季度里取得了一些成绩,但也面
临着一些挑战。
我相信在大家的共同努力下,我们一定能够更好地
执行预算,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家!。
关于年度财政预算执行情况报告
年度财政预算执行情况报告是对政府财政收支情况进行全面总结和分析的一份重要文件。
本文将从预算执行情况、收入情况、支出情况、债务状况、政府绩效评估等方面进行详细阐述。
首先,关于预算执行情况,应该包括执行进度、实际支出与预算支出的差额和原因分析等内容。
报告中应该详细列出各项预算支出的执行进度,对未达到预算支出的项目进行分析和解释,阐明原因并提出改进措施。
在解释差异时,有可能存在收入不达预期、支出额超出预算和内外部环境变化等原因,需要分别进行分析和解释,以便更好地把握财政运行态势。
其次,报告中应该对收入情况进行分析。
首先,应列出各项税收收入的情况,包括增值税、企业所得税、个人所得税等,并对其完成情况进行评估。
同时,还应对非税收入以及其他收入进行分析,如土地使用权收入、国有资本经营性收入等。
通过对收入情况的详细分析,可以更好地了解国家经济发展情况以及相关政策措施的实施效果。
第三,报告中应该对支出情况进行详细阐述。
首先,需要列出各项支出项目的情况,如基础设施建设、社会福利、教育支出等,并对其执行情况进行评估。
此外,还应对各类财政补助支出情况进行详细分析,包括对地方政府的资金拨付以及社会福利支出等。
通过对支出情况的分析,可以了解各项政策的贯彻程度以及对于经济社会发展的积极影响。
第四,报告中还应该对债务状况进行分析。
这包括政府债务的规模和结构,以及债务压力的情况等。
通过对债务状况的分析,可以评估国家财政的健康状况,同时也有助于制定合理的债务管理政策。
最后,报告中应该对政府绩效进行评估。
这包括对各项政策措施的实施效果进行评估,如基础设施建设的完成情况、社会福利的提供程度等。
同时,还应对各类绩效评估指标进行分析,以便更好地了解政府工作的成绩和不足之处,并为未来的财政预算制定提供参考和借鉴。
总之,在年度财政预算执行情况报告中,需要全面总结和分析各项财政收支情况,并对未来的工作进行规划和指导。
这样的报告可以为政府决策提供依据和参考,进一步推动经济社会发展。
预算执行情况报告
预算执行情况报告尊敬的领导、各位专家、市民朋友们:今天,我在这里向大家汇报我所研究的预算执行情况问题。
预算执行情况是衡量一个地区财政稳定与发展的重要指标之一,对于全面深化改革、推进全面建设社会主义现代化国家、提高人民生活水平,具有非常重要的意义。
一、预算执行情况总体情况经过对当年预算执行过程进行详细调研,我发现我国在预算执行方面虽然取得了一些进展,但整体上存在着一些问题。
一方面,预算执行的制度、管理和监管都得到了加强,各级政府在预算编制和执行方面的能力也得到了提升。
另一方面,还存在的问题是预算执行的透明度和公开程度有待提高,预算的财政履约能力有待进一步加强,还有部分财政资金执行不规范等问题。
二、预算执行情况存在的问题及原因1. 预算执行的透明度和公开程度有待提高目前,我国在预算执行过程中,预算的透明度和公开程度有待进一步提高。
有些预算执行的过程并不透明,难以让明真正了解到预算执行的过程。
这些问题主要是由于目前我国的预算执行制度、管理和监管机制还不够完善,政府公开透明度有待提高等方面所导致。
2. 预算的财政履约能力有待进一步加强我国预算执行中财政履约能力相对于其他国家还有提升空间,需要通过提高财政收入、控制财政支出等手段进一步加强预算的财政履约能力。
同时,还需要通过强化地方政府财政风险防范、完善政府采购制度等方式,提高预算执行的履约能力。
3. 部分财政资金执行不规范在预算执行的过程中,部分地方和单位存在财政资金执行不规范的现象,例如未按照规定使用预算资金、财政资金未按照规定使用分类管理等问题。
这些问题的产生主要由于执行人员的主观原因。
三、加强预算执行工作的对策和建议1. 提高预算执行的透明度和公开程度加强对预算执行的监督,完善政府公开透明度,做到预算执行过程的全程跟踪。
在预算执行过程中建立透明度评估的机制,及时公开这些信息,使得预算执行的过程能够更加透明和公开。
同时需要建立健全财政预算信息公开制度,及时向社会公布全国、各级政府预算支出情况,加强全民监督。
财务预算执行总结汇报
财务预算执行总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
经过一年的努力,我们公司在财务预算执行方面取得了一定的
成绩。
现在我将对过去一年的财务预算执行情况进行总结汇报,希
望能够得到大家的认可和支持。
首先,让我们来看一下收入方面的情况。
在过去一年中,我们
公司的收入情况良好,实际收入与预算收入基本保持一致。
这得益
于我们在市场营销和销售方面的努力,以及对客户需求的准确把握。
同时,我们也加强了对应收账款的管理,确保了资金的及时回笼。
在成本控制方面,我们也取得了一定的成绩,各项成本支出基本在
预算范围内。
其次,对于资金运营方面的情况,我们公司在过去一年中加强
了对资金的管理和运营,确保了资金的充分利用和流动性的稳定。
同时,我们也加强了对投资项目的管理和监控,确保了投资的安全
和收益的最大化。
最后,让我们来看一下利润和现金流方面的情况。
在过去一年
中,我们公司的利润情况良好,实际利润与预算利润基本保持一致。
同时,我们也加强了对现金流的管理和监控,确保了现金流的稳定
和充足。
总的来说,我们公司在财务预算执行方面取得了一定的成绩,
但也存在一些问题和不足之处。
在未来的工作中,我们将进一步加
强对财务预算执行的监控和管理,确保各项指标的达标,为公司的
可持续发展提供有力的支持。
谢谢大家!。
预算执行情况报告
篇一:预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况;一我单位年初下达收入预算万元,年中追加调减万元,至6月份年度收入预算共为万元;1至6月我单位共执收万元,完成了年度收入预算%;收入未达时间进度的原因有:请详细分析二下半年预计执行情况、分析及将采取的措施;二、支出预算执行情况;一总体情况:我单位年初支出预算万元,年中追加万元,至6月份年度支出预算共为万元;1至6月我单位年度部门预算支出共为万元,完成率为%,各经费类型支出进度情况详见下表:二支出进度过快或过慢的原因分析:请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目三预计下半年支出预算执行情况以及分析;请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施三、八项行政经费"零增长"控制情况;一采取的措施二1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果;1.2010年企业收支总体情况2010,我企业收入完成万元,比上年减少约265万元,负增长%,完成预算的105%;其中:固定收入107355万元,增长%;非税收入18896万元,增长%;营业税405451万元,完成预算的%;房产税82444万元,完成预算的%;2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的%;以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大;其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的%;管理费用支出606万元,完成预算的%;财务费用支出45万元,完成预算的%;以上数字急需决算,希望下一年会有所改善;2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁;2、人工的成本高与销售成本居高;人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善;3.2010年管理工作1努力增收节支,确保财务收支平衡2生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费;2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理;二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈;三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强;二、预计利润表与现状利润表的相对比:单位:元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176,00001235,3600减:产品销售成本变动成本155,74561301,2256变动性销售费用181,4500减:固定性制造费用201,4300135,固定性销售费用269,1200管理费用109,4820605,0913财务费用45,000057,利润总额213,7724-减:所得税33%70,净利润143,-864,从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉,与去年相比,管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响;三、存在的问题和建议1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调;特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响;因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收;也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性;同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生; 2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加;全局企业未弥补亏损额较大;建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作;3.各企业程度不同地存在潜亏行为;全局长期待摊费用高达110万元;建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业;篇三:预算执行情况报告附件××年××季度××集团预算执行情况报告参考一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境,行业动态变化情况,重点说明预算前提条件的变化和发展趋势;二、主要经济指标的执行情况分析一主要行业业务量指标预算执行分析,包括预算完成情况,同比环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析;二效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明;表2 营业收入、营业成本预算执行情况2.成本费用指标预算控制情况;表3 期间费用预算执行情况1销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明;2管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明;重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况,以及重点费用预算控制情况;表4 重点费用预算执行情况单位:万元根据上表内容进行简要说明;3财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明,重点说明利率变化及融资借款额变动影响;3.利润总额预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明;表5 利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析一年度投资、融资预算执行总体情况,二重大投资项目预算执行情况,说明预算执行差异原因;三重大融资项目情况说明; 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明备注:"较上年同期差异率"=本年季度执行-上年同期季度执行/上年同期季度执行100%;薪酬、工资以"万元"为单位;根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明;五、预算执行存在的问题及全年预测表6 全年预算执行指标预测表单位:万元根据上表内容进行详细说明;重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
财政预算执行情况工作报告范文
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、XX年财政预算执行情况
XX年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会,市委九届六次全会和区委三届六次全会精神,按照“积极应对挑战,扩大开发开放,推进率先发展”的总体要求,积极组织收入,大力控减支出,创新工作机制,稳步推进财政改革,实现了财政平稳运行,为武清建设与发展提供了有力保障,较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。
全区三级财政收入完成亿元,完成预算的%,比上年增长%。
其中区级收入完成328,216万元,完成预算的%,比上年增长26%。
按照现行财政体制计算,区级财政收入328,216万元,各项结算补助101,172万元,本年实得财力429,388万元,比上年增长%。
区级正常经费和基金支出429,000万元,完成预算的%,比上年增长%。
区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚
存结余388万元。
XX年,面对国际金融危机的不利影响,我们主动适应新形势发展变化,积极探索新思路、新招法,不断深化财政体制改革,强化财政收支管理,各项工作取得了新的成绩。
主要抓了以下几方面工作:
(一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求,为企业办实事、解难题、求实效。
完善融资担保体系,搭建中小企业融资担保平台,缓解企业融资难问题。
为19户企业提供了亿元贷款担保。
加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度,拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。
全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》,兑付补贴资金1,200万元,下乡产品销售额达到1亿元,有力地拉动了农村市场消费。
(二)强化税收征管,努力扩大财政收入规模。
面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难,全体财税干部职工迎难而上,坚持把组织收入工作放在首位,着力强化税收和非税收入征管,保证收入及时足额入库。
继续完善重点税源监控机制和控管体系,强化税收源头控制机制,实行税收全程监控。
同时坚持开源与挖潜相结合,实施“走出去”战略,加大“跑”和“争”的力度,用好用足
财政优惠政策,引进大项目、好项目,涵养培植财源。
财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制,实行综合治税。
抓住经济企稳回升的有利时机,适时调整收入任务。
严格落实收入目标责任制,对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核,强化责任,调动了组织收入的积极性,保证了财政收入稳步增长。
(三)创新体制机制,财政改革取得新突破。
建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度,成立国库支付中心,制定《武清区财政国库管理制度改革试点方案》和《武清区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》,在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位开展试点工作。
1/41234下一页尾页。