费用报销流程PPT
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费用报销单填写规范及审批流程ppt课件
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不予报销的单据
内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
无财务专用章的白条票据;
数量、单价、金额不明确的票据;
虚假收据、虚假发票等票据不予报销;
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三、报销凭证票据粘贴方法
整齐,层次
• 发票由后往前贴,先 贴小张的,后贴大张 的发票;小张发票在 下,大张发票在上。 • 火车票尽量往后面贴, 因为它的金额在前面, 如果贴得太前,贴上 汇总单后会把金额挡 住。
18
19
如何核对发票信息
核对公司 开票信息
发票章与 名称一致
20
温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票,建议尽可能
去正规的商户消费;
2、取得发票时请核实一下发票信息,单位名称、税号、财务章是否
正确;
3、根据业务发生的实际月份,尽量当月发生的业务费用当月报销; 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
完整,顺序
• 如果发票量大,要分 门别类,按规格大小 统计一起黏贴。 • 加油票,的士票,火 车票,飞机票等,都 要分好类别,先小后 大粘贴好。 • 尽量把发票贴均匀, 平整,以便财务部装 订成册
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大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面,按粘贴纸 的大小叠好。
手续完整 • 报销必须有经办人、规定各级审核人(证明人)及批准 人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据 原则
5
审批流程
发生费用填 写费用报销 单
1
部门 经理签字
2
财务审核票 据是否有误
审 核 无 误
3
4
审核未通过,返回报销人
总经理 审核签字
财务报销流程培训课件PPT模板
1.责任明确原则。
3.费用清晰原则
4.及时报支入帐原 则
基本原则
2.费用划分原则。
5.费用申请原则
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
员工出差
出差申请单
外出参加会议及培训 培训、会议申请表
业务招待 招待申请单
办公物品采购
购买办公用品申请单
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
培训讲师:XXX
目 录
CONTENTS
YOUR LOGO
企业标志
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销 四、培训总结
Part 01
费用报销管理办法
Four major processes for cost
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
输入标题。
3.严格控制陪客人数,原则上陪客人数不得超过客人数。
Part 03
差旅费报销
Four major processes for cost
差旅费报销 four principles of reimbursement
差旅费报销 four principles of reimbursement
差旅费报销 four principles of reimbursement
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差 申请单》,注明事由、地点、行 程、日期、随行人员、交通工具 等,经分管负责人审批后报办公 室统一安排。
2.外出参加会议或培训的人员,需持总 经理批示明确意见的文件、通知等办理 出差申报手续。
责任人
财务部完整出差报销流程培ppt课件.ppt
3、差旅费报销单
xxxxx
xxx
2014 01 01
2015 xx xx
xxx
2014 01 15
参加长沙XX展会
15
xx
1/1-1/10 公司-长沙
10
1/11-1/15 长沙-济南
5
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxxx xxxx
•
xx
xx
xx
壹玖玖玖 零 零
xx xx
1999.00 xx
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难,可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害,提 高师生 的控烟 意识
报销凭证填写规范
Fill in the specification for reimbursement voucher
2、付款申请书
XX
部门主管 部门经理 部门总监
2015 12 公司全称 1111 2222 3333 4444 XXX银行XXX支行
捌 柒 陆 伍 8765.40
副总经理
总经理
30
肆零
Method of sticker for reimbursement voucher
3. 粘 贴 方 法
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难,可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害,提 高师生 的控烟 意识
凭餐饮发票报销。 ∆ 餐饮费用填写在“其他”一栏。
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难,可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害,提 高师生 的控烟 意识
《费用报销PPT》
发放方式
工资发放以银行转账方式 发放,一旦确定,不再变改进一点,每天进步一点!
.
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下班前30分钟为财务结账时间,不对外报销 借款支出及对外付款不受以上时间限制,可随时办理
当年发票,应在当年办理报销,跨年度的发票,不予报销
.
20
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
一、财务报销管理规定
二、借款管理规定
三、专项支出管理规定 四、工资结算管理规定
.
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财务 报销 管理
2 白条票据或无财务专用章的票据
3
数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
.
8
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
(二)、不予报销的单据
6 7
印
加
章
盖
不
其
清
它
,
印
或
章
者
的
根
票
本
据
就
(
没
如
有
现
印
金
章
收
的
讫
票
)
据
填写规范及注意事项
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求:
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号,如:报账金额为12345元,则 在阿拉伯数字填写栏内填写¥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写,并在大写汉字前的每一空位上画“X”,在数字是0的位置 填写汉字“零”。例如,报账金额为¥2034.50元,则大写数字栏 内填写: X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分
财务报销流程与注意事项PPT
精选ppt
4
(二)、不予报销的单据
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
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内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
2 无财务专用章的白条票据;
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数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
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精选ppt
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• 佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整
精选ppt
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(三)、原始单据粘贴规范
报销 的 合法票 据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘 贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、 正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作 (合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很 大的不便,尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况, 现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍,希 望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。
➢ 3、不要将票据倒置粘贴; 不要用订书机订票据;
➢ 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用
品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,
均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔
写上单位抬头,开具日期等信精息选p,pt 不得空白。
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原始单据粘贴规范
精选ppt
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精选ppt
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精选ppt
不予报销 的单据
原始单据 粘贴规范
费用报销 一般规定
费用审批 签字流程
报销时间 的安排
精选ppt
财务报销流程培训PPT课件
5
报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款(借款金额不可超 出本人工资,如超出需副总特批),出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款:如业务招待费、出差差旅费等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明:各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款:借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款,应按借款规定办理借支手续, 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围:专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准:此类费用一般金额较大, 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告,经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员(副)主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理(含)以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销
财务报销制度及流程培训ppt课件
2、业务招待费报销
经办人
与旧制度对比,简化办公 室流程,增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
招待审批单
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高尔 夫等敏感字样
2019
-
7
招待费用标准(一般员工):
宴请和赠送纪念品费用标准:
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
一般员工 出差申请 及审批流
程
-
出差人
出差申请单
部门负责人
部门分管领 导
财务主管领导
人力资源部 (备案)
与旧制度对比,简化 了办公室审批流程 4
报销单填写要求:
原则上不允许乘 飞机
高铁,动车,火 车(二等座), 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及 出差目的地当地公 交车费,地铁费, 的士费。
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程:
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
2019
-
培训、会议、活动审批1单0
培训、会议费用费用标准 :
培训费标准:
培训费由公司人力资源部统一管理,各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求,并履行事前审批手 续。
3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件, 须附报销单后面。
2019
-
3
二、常见费用报销
出差人
部门分管领导
费用报销审核流程PPT课件
费用报销审核流程
• 院长签字执行 的审批程序
开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单”
科室负责人审核签字 财务科长审核签字 主管副院长审批 院长审批 出纳审核支付 结束
1
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
敏而好学,不耻下问。 学问学问,边学边问。
He is quick and eager to learn. Learning is learni ng and asking.
15
结束语
感谢参与本课程,也感激大家对我们工作的支 持与积极的参与。课程后会发放课程满意度评 估表,如果对我们课程或者工作有什么建议和
意见,也请写在上边
16
感谢聆听
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film
讲师:XXXX
日期:20XX.X月
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2
3
Байду номын сангаас 4
5
6
7
8
费用报销审核流程
• 院长授权执行的 审批程序
开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单” 科室负责人/项目负责人/研究生导师审核签字
财务科长审核签字
被授权人审批
出纳审核支付
结束
9
10
11
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Q&A问答环节
• 院长签字执行 的审批程序
开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单”
科室负责人审核签字 财务科长审核签字 主管副院长审批 院长审批 出纳审核支付 结束
1
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
敏而好学,不耻下问。 学问学问,边学边问。
He is quick and eager to learn. Learning is learni ng and asking.
15
结束语
感谢参与本课程,也感激大家对我们工作的支 持与积极的参与。课程后会发放课程满意度评 估表,如果对我们课程或者工作有什么建议和
意见,也请写在上边
16
感谢聆听
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film
讲师:XXXX
日期:20XX.X月
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Байду номын сангаас 4
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6
7
8
费用报销审核流程
• 院长授权执行的 审批程序
开始 用款人或经办人填制“报销单或费用申请单” 科室负责人/项目负责人/研究生导师审核签字
财务科长审核签字
被授权人审批
出纳审核支付
结束
9
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Q&A问答环节
财务报销制度、流程及报销规范操作.ppt
工具的(如:出租车、滴滴等),需有部门负责人签字确认的情况说明,方 可报销。 ⑤ 对于当天往返的交通费,不使用公司车辆且外出时间超过8小时以上的,除 报销往返中、短途交通费外,还可享受出差补助,补助费每人每天包干20元 ,对于外出时间不超过8小时的,只报销往返中、短途交通费,不享受补助 。使用公司车辆的当天往返,不予报销往返交通费。
则出差天数=( 30-1)+31+1=61天
6月 7月 8月
5
? 第二条 差旅费标准
级别
住宿标准(元)/天
补贴标准(职能部门/营销中心) (元)/天
一类城市 二类城市 三类城市 一类城市 二类城市 三类城市
公司领导实报实销
技术中心副主任/部门负 责人/营销中心副总经理
360
320
240
项目经理/办事处主任/副 主任
费用报销管理制度、报销流程 单据使用规范培训
1
目 录:
一 ? 财务费用管理制度
二 ? 财务报销流程 三 ? 单据类型 四 ? 填写规范及发票(附件)粘贴
2
一、财务费用管理制度
1、业务招待费:
? 第一条 业务招待费的概念 业务招待费是指公司对外接待与公司业务、职能相关的部门或人员的餐
费、娱乐费、礼品费等等。
、船费用不予报销)。 ② 原则上禁止乘坐私家车或自驾出差。对于乘私家车或自驾出差的,交通费标
准按照出发地到目的地的同等汽车票价格报销; ③ 对于自驾到大成都范围出差的交通费,根据总经办提供的“未派车确认单”
,按1元/公里予以燃油费补贴,每次不超过100元。 ④ 对于在市内出差,原则上乘坐公共汽车或者地铁,若因特殊情况坐其他交通
8
? 差旅费报销相关规定: ① 出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘
则出差天数=( 30-1)+31+1=61天
6月 7月 8月
5
? 第二条 差旅费标准
级别
住宿标准(元)/天
补贴标准(职能部门/营销中心) (元)/天
一类城市 二类城市 三类城市 一类城市 二类城市 三类城市
公司领导实报实销
技术中心副主任/部门负 责人/营销中心副总经理
360
320
240
项目经理/办事处主任/副 主任
费用报销管理制度、报销流程 单据使用规范培训
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目 录:
一 ? 财务费用管理制度
二 ? 财务报销流程 三 ? 单据类型 四 ? 填写规范及发票(附件)粘贴
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一、财务费用管理制度
1、业务招待费:
? 第一条 业务招待费的概念 业务招待费是指公司对外接待与公司业务、职能相关的部门或人员的餐
费、娱乐费、礼品费等等。
、船费用不予报销)。 ② 原则上禁止乘坐私家车或自驾出差。对于乘私家车或自驾出差的,交通费标
准按照出发地到目的地的同等汽车票价格报销; ③ 对于自驾到大成都范围出差的交通费,根据总经办提供的“未派车确认单”
,按1元/公里予以燃油费补贴,每次不超过100元。 ④ 对于在市内出差,原则上乘坐公共汽车或者地铁,若因特殊情况坐其他交通
8
? 差旅费报销相关规定: ① 出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘
费用报销流程图课件
部门领导审核
审核内容
部门领导对报销单进行审核,核实费 用的真实性、合理性。
签字确认
部门领导在报销单上签字确认,同意 报销。
财务部门审核
审核内容
财务部门对报销单进行审核,核实费用的合法性、合规性。
签字确认
财务部门在报销单上签字确认,同意报销。
总经理审批
审批内容
总经理对报销单进行审批,录凭证, 包括发票、收据等。
发票与凭证的收集
收集要求
员工需将所有相关的发票、收据等凭证收集齐全。
核对信息
核对凭证上的信息是否与实际发生的费用一致。
填写报销单
填写内容
员工需按照规定的格式填写报销单,包括费用明细、金额等信息。
核对信息
核对报销单上的信息是否与凭证一致。
了解错误原因,并协助解决问题。同时,了 解财务核算规则和流程,以便更好地理解报
销过程。
04
优化费用报销流程的建议
建立严格的发票管理制度
制定发票管理办法
明确发票的开具、保管、 传递和审核流程,确保发 票信息的真实性和准确性。
建立发票台账
对所有发票进行登记和分 类管理,方便查询和核对。
定期审计
对发票管理情况进行定期 审计,及时发现和纠正管 理漏洞。
利用信息技术手段,实现审批流程的 电子化和自动化。
优化审批流程
去除冗余环节,缩短审批周期,提高 审批效率。
提高财务核算准确性
加强财务人员培训
提高财务人员的专业素质和核算 技能,确保核算准确性。
建立复核制度
对财务核算结果进行复核,及时 发现和纠正核算错误。
推行标准化核算
统一核算方法和标准,减少核算 差异和错误率。
05
财务报销流程PPT课件
• 招待标准 1.严格执行招待标准,每次招待费用不得超过申请单审 批的金额,凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。 2.严格控制陪客人数,原则上陪客人数不得超过客人数。
费用报销管理办法
出差申请单 招待申请单
ห้องสมุดไป่ตู้培训、会议申请表 购买办公用品申请单
员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购
费用报销管理办法
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
业务招待费报销
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差申请单》,注明事由、地点、行程、日期、 随行人员、交通工具等,经分管负责人审批后报办公室统一安排。 2.外出参加会议或培训的人员,需持总经理批示明确意见的文件、通知等 办理出差申报手续。 3.非本公司人员确因公司业务需要出差的,由相关部门提出申请,经总经 理批准后,按我公司员工出差的程序办理出差手续。
7.出差人员对外有招待业务的,按照每招待一次扣减当天餐费 补助的50%的标准执行。
8.小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助,随出差 费用一并报销。
感谢您的观看
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
PART
03 差旅费 报销
差旅费报销
基本要求: (1)准确填写付款单位的全称及付款日期; (2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、 金额,不允许涂改,大小写必须相符; (3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专 用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖 章);
差旅费报销
(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不 清; (2)购物发票与验收单在数量、金额上不相 符; (3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位 经营范围不相符; (4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的。
费用报销管理办法
出差申请单 招待申请单
ห้องสมุดไป่ตู้培训、会议申请表 购买办公用品申请单
员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购
费用报销管理办法
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
业务招待费报销
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差申请单》,注明事由、地点、行程、日期、 随行人员、交通工具等,经分管负责人审批后报办公室统一安排。 2.外出参加会议或培训的人员,需持总经理批示明确意见的文件、通知等 办理出差申报手续。 3.非本公司人员确因公司业务需要出差的,由相关部门提出申请,经总经 理批准后,按我公司员工出差的程序办理出差手续。
7.出差人员对外有招待业务的,按照每招待一次扣减当天餐费 补助的50%的标准执行。
8.小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助,随出差 费用一并报销。
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FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
PART
03 差旅费 报销
差旅费报销
基本要求: (1)准确填写付款单位的全称及付款日期; (2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、 金额,不允许涂改,大小写必须相符; (3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专 用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖 章);
差旅费报销
(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不 清; (2)购物发票与验收单在数量、金额上不相 符; (3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位 经营范围不相符; (4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的。
财务费用报销制度财务管理培训PPT
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我们的目的
让我们的凭证
更美观 更整洁 好管理
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感谢聆听
Thank you!
规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
汇报人:XXX
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即时清结原则
手续完整原则
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》, 注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改) 注明借款形式(支票或现金)
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者,前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名,财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”(或“正”) 字。大写金额数字有"分"的,"分"后面不 得写"整(或"正")字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类,将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机, 注明张数,金额
原始票据必须按不同类别,分门 别类进行粘贴,不能混合粘贴
我们的目的
让我们的凭证
更美观 更整洁 好管理
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规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》, 注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改) 注明借款形式(支票或现金)
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者,前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名,财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”(或“正”) 字。大写金额数字有"分"的,"分"后面不 得写"整(或"正")字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类,将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机, 注明张数,金额
原始票据必须按不同类别,分门 别类进行粘贴,不能混合粘贴
财务报销流程培训图文PPT课件
01费用报销管理办法
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
业务招待费报销
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人: 财务部
CONTENTS
目 录
一、费用报销管理办法
二、业务招待费报销
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批,超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
费用报销管理办法
员工出差
业务招待
一场大雪后的上午,我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上,积 满了厚 厚的雪 ,但是 ,她不 畏严寒 ,昂着 头,屹 力在风 雪中, 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上,一 株株腊 梅,在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ,散发 着淡淡 的清香 。
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付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
数据,为我服务! 迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
审批!再复杂的审批流程,审批进度查询,还是难事吗? 迈锐思C2集成套件:灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
放心度假吧!您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务! 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。留言 我们会向您推荐当地服务商,并通知服务商向您提供咨询和现场服务
迈锐思公众微信:迈锐思科技
管控,真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒,财务待办事项中审核,一个不漏! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
这样简捷的门户,您不会眼花的! 迈锐思C2:简单门户,实时管控
是的,您看到的是销售订单分析表,实时的! 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成:OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您,一定想要,这样的业务管控
温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系, 您可向为您提供服务的: 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
原始单据,领导可能要看的哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证,财务人员当然想要这个! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
业务层做好业务!管理层管好业务!
业务管控篇
远程、异地销售订单还是困扰吗? 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
采购订单来了,当然,也可以是异地的! 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
费用报销流程PPT
2020年8月13日星期四
用友和致远客户 您,是否尝试,一种新的业务管控模式? 您可能在本方案或范例中找到答案! 您想要的,您的业务,原来可以变得这么简单!
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台,该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合,解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节,重复操作,追溯不完整的产品化解决方案……
www.Biblioteka
烦不烦几个系统换来换去,输帐号和密码? 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
花好每一分钱,您懂的!
财务管控篇
困扰您的,费用预算、控制、审批,还挥之不去吗? 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”,即可完成业务发起
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
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财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
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审批!再复杂的审批流程,审批进度查询,还是难事吗? 迈锐思C2集成套件:灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。留言 我们会向您推荐当地服务商,并通知服务商向您提供咨询和现场服务
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业务流程
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不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
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用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
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2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
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4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
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5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
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业务管控篇
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针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台,该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合,解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节,重复操作,追溯不完整的产品化解决方案……
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花好每一分钱,您懂的!
财务管控篇
困扰您的,费用预算、控制、审批,还挥之不去吗? 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”,即可完成业务发起