6临时文件发放登记表
合集下载
文件发放登记表
![文件发放登记表](https://img.taocdn.com/s3/m/bbefe5a279563c1ec5da71f9.png)
文件控制记录
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—( )
序号
文 件 名 称(版次/修订状态)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称(版次)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—( )
序号
文 件 名 称(版次/修订状态)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称(版次)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
文件管理程序
![文件管理程序](https://img.taocdn.com/s3/m/6faf09ee64ce0508763231126edb6f1afe00717e.png)
5.14.3对外来文件中的法律法规、标准等文本,由文控中心保存,不作编号。文控中心并适时通过专业网站/行业协会/报刊/网络论坛等渠道收集法律法规、标准和最新消息并及时更新、公布;
5.14.4设备使用说明书:对于购入设备的说明书,由相关部门归档保存(如:调试设备、编制设备操作/保养规程等);
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件,由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后,再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心,不得发放;
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸,不得直接使用客户图纸/文件(包括电子档或纸档),外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息;
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制,确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制,特制定本程序。
2.适用范围:
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件(含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等);
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
(公司代码 + 程序文件代码 + 序列号)
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
5.14.4设备使用说明书:对于购入设备的说明书,由相关部门归档保存(如:调试设备、编制设备操作/保养规程等);
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件,由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后,再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心,不得发放;
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸,不得直接使用客户图纸/文件(包括电子档或纸档),外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息;
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制,确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制,特制定本程序。
2.适用范围:
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件(含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等);
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
(公司代码 + 程序文件代码 + 序列号)
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
文件发放、回收、销毁登记表
![文件发放、回收、销毁登记表](https://img.taocdn.com/s3/m/c3e324b0f8c75fbfc67db25b.png)
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制:审批:法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号:机械设备台帐B—22 编号:重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核:批准:设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门:接收部门:日期:日期:合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期:审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号:应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号:调查人:日期:竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号:调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期:年月日日期:年月日内审检查记录表B—81 编号:不符合项报告B—82 编号:不符合项分布表B—83 编号:不符合项分布表B—83 续篇编号:内部审核首(末)次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号:纠正和预防措施处置单B—87 编号:联合管理体系持续改进记录表B—88 编号:。
文件发放登记表
![文件发放登记表](https://img.taocdn.com/s3/m/fdf9caa4e009581b6ad9eb08.png)
文件一览表
QR/QP4.2-01-01A/0
■质量手册/程序文件 □管理性文件 □作业文件
序号
文件名称
文件编号
版本
版次
发放日期
备注
编制/日期:审批/日期:
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号
文件名称
文件编号/序号
收文科门
第一次发放
回收日期
第二次发放
备注
版本/号
数量
签名
日期
版本/号
文件更改申请/审批通知单
QR/QP4.2-01-04A/O
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
更改申请人: 日期:
更改前内容(可另附页):
更改后内容(可另附页):
更改审核:
审核人/日期:
更改批准:
批准人/日期:
备注:
文件销毁申请/审批记录
QR/QP4.2-01-05A0
序号
文件编号
文件名称
销毁方式
销毁人
批准人/日期
备注
外来文件接收/审批表
QR/QP4.2-01-06A/0
序号பைடு நூலகம்
文件名称
接收人员
接收日期
内部序号
受控状态
审批人
审批日期
发放日期
备注
文件有效性定期检查记录
QR/QP4.2-01-07A/0
序号
问题发现部门
问题点
改善要求
完成期限
检查部门
检查人/日期
数量
签名
日期
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号
QR/QP4.2-01-01A/0
■质量手册/程序文件 □管理性文件 □作业文件
序号
文件名称
文件编号
版本
版次
发放日期
备注
编制/日期:审批/日期:
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号
文件名称
文件编号/序号
收文科门
第一次发放
回收日期
第二次发放
备注
版本/号
数量
签名
日期
版本/号
文件更改申请/审批通知单
QR/QP4.2-01-04A/O
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
更改申请人: 日期:
更改前内容(可另附页):
更改后内容(可另附页):
更改审核:
审核人/日期:
更改批准:
批准人/日期:
备注:
文件销毁申请/审批记录
QR/QP4.2-01-05A0
序号
文件编号
文件名称
销毁方式
销毁人
批准人/日期
备注
外来文件接收/审批表
QR/QP4.2-01-06A/0
序号பைடு நூலகம்
文件名称
接收人员
接收日期
内部序号
受控状态
审批人
审批日期
发放日期
备注
文件有效性定期检查记录
QR/QP4.2-01-07A/0
序号
问题发现部门
问题点
改善要求
完成期限
检查部门
检查人/日期
数量
签名
日期
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号