2016年上半年审计工作总结下一步工作思路
上半年审计工作总结(2篇)
![上半年审计工作总结(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/15657150ba68a98271fe910ef12d2af90242a8a2.png)
上半年审计工作总结上半年是一个重要的审计工作时期,全年的审计工作也在上半年展开。
在这段时间里,我和团队成员共同努力,完成了一系列的审计工作,取得了一定的成绩。
在此,我将对上半年的审计工作进行总结,回顾工作中的亮点和不足,并进行改进,以期在下半年的工作中更上一层楼。
一、工作亮点1. 审计计划的制定与实施。
在上半年的审计工作中,我们充分考虑了企业的特点和风险,制定了详实的审计计划,并按照计划有序地开展工作。
在实施过程中,我们严格按照审计标准和程序进行,确保了审计工作的准确性和可靠性。
2. 与被审计单位的沟通和配合。
在审计过程中,我们注重与被审计单位的沟通和配合,与其建立了良好的合作关系。
及时解答企业的疑问,提供相关的支持和建议,为企业的发展提供了有益的借鉴和方向。
3. 发现问题并提出建议。
在审计过程中,我们发现了一些企业存在的问题,并针对性地提出了改进建议。
这些问题涉及企业的内部控制、经营管理等方面,通过我们的审计工作,为被审计单位提供了宝贵的改进意见,有利于企业的发展和提高。
4. 完成任务的高质量。
上半年的审计工作中,我们保质保量地完成了各项任务。
我们按照工作计划和任务要求,完成了企业年度财务报表的审计,对企业的财务状况和经营情况进行了全面的评估和分析,并出具了符合审计要求的审计报告。
二、存在的不足1. 时间管理不够合理。
在上半年的审计工作中,我们存在时间管理不够合理的情况。
有时候由于工作安排不当,导致工作进度的拖延,影响了工作效率。
在下半年的工作中,我们要充分考虑时间的合理分配,提高工作效率。
2. 技术和知识储备不足。
在上半年的审计工作中,我们发现自己的技术和知识储备还有待加强。
尤其是在一些专业性较强的领域,我们的专业知识和技能相对薄弱。
因此,在下半年的工作中,我们要加强自身的学习和提高,提高自己的专业素质。
3. 沟通与协调能力有待提高。
在上半年的审计工作中,我们发现团队成员之间的沟通与协调能力有待提高。
审计工作半年总结5篇
![审计工作半年总结5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/b878edb177a20029bd64783e0912a21615797f0c.png)
审计工作半年总结5篇篇1一、引言在这半年里,审计工作在领导的指导下,在同事们的共同努力下,取得了一定的成绩。
本文将对这半年来的审计工作进行总结,分析存在的问题,并提出相应的建议。
二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况这半年,我们共完成了XX个审计项目,涉及领域包括财务审计、工程审计、经济责任审计等。
通过审计,我们发现了一些问题,并及时向相关部门进行了通报。
2. 审计方法与技术创新在审计过程中,我们不断探索和创新审计方法和技术。
例如,我们采用了大数据分析、云计算等先进技术手段,提高了审计效率和准确性。
同时,我们还开展了对内部审计人员的培训和学习活动,提高了他们的专业素养和技能水平。
3. 审计结果运用我们及时将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议。
这些建议得到了领导的重视和认可,为单位的决策提供了重要参考依据。
三、存在的问题1. 审计人员数量不足目前,我们的审计人员数量相对较少,难以满足日益增长的审计需求。
这可能导致某些审计项目无法按时完成,或者无法对所有领域进行全面覆盖。
2. 审计技术需要进一步提升虽然我们已经采用了一些先进的技术手段,但仍然存在一些技术瓶颈需要突破。
例如,如何更好地运用大数据分析、人工智能等技术提高审计效率和准确性,是我们需要进一步探索的问题。
3. 审计结果运用不够充分尽管我们已经将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议,但仍然存在一些建议未得到充分重视和落实的情况。
这需要我们进一步加强与相关部门的沟通和协调,推动审计结果的充分运用。
四、建议与展望1. 加强人员队伍建设我们建议单位加强审计人员队伍建设,增加审计人员数量,提高审计团队的整体素质和水平。
同时,我们也要加强对内部审计人员的培训和学习活动,不断提高他们的专业素养和技能水平。
2. 提升审计技术水平我们建议单位进一步加大对审计技术创新的投入力度,探索和应用更加先进的技术手段和方法。
上半年审计师工作总结例文5篇
![上半年审计师工作总结例文5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7f53555ddf80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d32.png)
上半年审计师工作总结例文5篇篇1一、引言在过去的上半年,我作为审计师,尽职尽责地完成了各项工作任务。
本总结旨在回顾和梳理过去半年的工作,以便更好地发现问题、总结经验,并为下半年的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 审计项目策划与执行在上半年,我参与了多个审计项目,包括财务审计、专项审计和内部控制审计等。
我深入了解各个项目的背景和目标,制定详细的审计计划,确保审计工作的顺利进行。
在审计过程中,我严格按照审计程序进行,确保审计证据的充分性和适当性。
2. 内部控制评估与改进在审计过程中,我注重评估被审计单位的内部控制效果,发现存在的问题并提出改进意见。
我结合被审计单位实际情况,制定内部控制优化方案,帮助被审计单位提高内部控制水平,降低风险。
3. 风险防范与应对我时刻保持警惕,关注潜在风险,做好风险防范与应对工作。
我积极参加风险排查活动,提出风险防范措施,确保审计工作顺利进行。
在面临突发事件时,我能够迅速应对,降低风险对审计工作的影响。
4. 沟通与协调在审计过程中,我积极与被审计单位沟通,解释审计目的和程序,解答被审计单位的疑问。
我注重与同事之间的沟通与协作,共同解决工作中遇到的问题。
此外,我还及时向领导汇报工作进展,为领导决策提供依据。
三、工作亮点与特色1. 创新审计方法在上半年工作中,我积极探索创新审计方法,提高审计效率。
我结合实际情况,运用大数据分析、云计算等技术手段,提高审计数据的处理速度,优化审计流程。
2. 严格质量控制我始终坚持以质量为核心,严格把控审计质量。
我对每个审计项目进行严格把关,确保审计报告的真实性和准确性。
在审核过程中,我注重细节,对存在的问题及时指出并督促改正。
四、存在问题与不足1. 专业知识更新不足随着审计环境的变化和法规的更新,我需要不断学习新知识,提高自身专业素养。
在接下来的工作中,我将加强学习,不断提高自己的专业水平。
2. 沟通能力有待提高在沟通协调方面,我还存在一些不足。
审计局上半年工作总结及下半年工作计划
![审计局上半年工作总结及下半年工作计划](https://img.taocdn.com/s3/m/dc80ff3fa8114431b90dd8b7.png)
审计局上半年工作总结及下半年工作计划××县审计局在县委、县人民政府和州审计局的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真组织学习党的“十七大”精神,继续解放思想,开拓创新,全面贯彻落实2016年全省、全州审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕县委、政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济社会中的热点、难点和领导关注、关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极作用,较好地完成了上半年工作目标。
××县审计局全年计划审计项目17个,上半年完成12个,占年计划的71%。
查出:违纪违规金额8万元;损失浪费金额29万元;管理不规范金额92万元,审计后已归还原渠道资金51万元;应上交财政5万元(其中:税金5万元),审计后已上交财政5万元;应减少财政拨款或补贴3万元,审计后已减少财政拨款或补贴3万元;发出审计通知书18份;出具审计报告和报送审计调查报告15篇;审计提出建议25条,被采纳25条;提交审计专题综合性报告2篇。
一、2016年上半年机关建设工作(一)认真抓好行政问责办法等四项制度及解放思想大讨论的贯彻落实工作。
我局根据腊政发〔2016〕9号文件要求,结合《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》及《州审计局关于贯彻落实行政问责办法等四项制度的实施意见》(西审发〔2016〕6号)文件,为确保行政问责办法、服务承诺制、首问责任制、限时结办制四项制度的正式实施和政策的落到实处,特以腊审发〔2016〕3号文件制定实施意见。
一是成立贯彻落实四项制度领导小组;二是做好学习、宣传、落实到位的工作;三是制定了××县审计局服务承诺书;四是贯彻落实四项制度政务公开内容。
通过认真开展行政问责办法等四项制度的贯彻落实工作,提高了干部职工的责任意识、服务意识,提高了工作效率,促进了各项工作的顺利开展。
2016年上半年审计工作总结下一步工作思路
![2016年上半年审计工作总结下一步工作思路](https://img.taocdn.com/s3/m/9e285039a76e58fafab003f2.png)
2016年上半年审计工作总结下一步工作思路2016年上半年,**区审计局在区委、区政府及上级审计机关的领导下,深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,开展“两学一做”学习教育。
紧紧围绕区委、区政府中心工作及年初工作安排,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行审计机关法定职责和社会责任,各项工作进展顺利。
现就上半年工作总结如下:一、审计工作开展情况上半年,我局现已开展(审计项目和审计调查)9项,已完成审计(调查)项目5项,在审项目4项。
共查处管理不规范金额万元,提交审计专题、综合性报告5篇。
(一)财政预算执行审计。
根据全面覆盖、不留盲点和审计全口径预算决算的要求,采取“总体分析、系统研究、发现疑点、分散核实”的数字化审计方式,以预算编制、执行、调整、决算为主线,全口径财政性资金为主要内容,财政专项资金为重点进行审计,切实把区委、区政府关注和广大人民群众的关心的问题作为审计重点。
上半年,我局对**区2016年度本级预算执行和其他财政收支、税收征管情况、区商务局和区发改局2016年度部门预算执行及决算进行了审计。
(二)民生专项资金审计。
以改善民生、维护保障资金安全、促进和谐社会建设为目标,以检查贯彻落实惠民富民强民各项政策为核心,以财政性资金管理、分配、拨付、使用和民生工程项目建设运营情况为主线,上半年我局结合本级预算执行审计,对党政领导关心和社会公众关注的“三公”经费、职业技能培训与促进就业创业政策落实情况审计、居家养老专项资金使用情况审计、社会保障和就业支出(代码208)科目审计等专项资金进行审计。
(三)政策执行审计。
根据《中化人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》,按照福州市审计局《2016年稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计工作方案》(榕审[2016]25号)要求,对我区“稳增长”政策落实情况进行跟踪审计。
目前正在有序进行中。
审计局2016年上半年工作总结_2
![审计局2016年上半年工作总结_2](https://img.taocdn.com/s3/m/04d9863afc4ffe473368abd2.png)
审计局2016年上半年工作总结今年以来,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,在认真贯彻落实省、市审计工作会议精神的基础上,紧密结合市第十次党代会和区第八次党代会提出的奋斗目标,坚持审计工作“二十字”方针,以服务宏观决策为目标,以促进加快转变经济发展方式为主线,紧紧围绕科学发展、跨越赶超各项重大任务,抓重点、提质量,优服务、上水平,进一步强化审计“免疫系统”功能,使审计监督在推进法治、维护民生、推动改革、促进发展中发挥了较大的建设性作用。
截止6月底,共完成审计项目6项,审计和审计调查单位31个。
审计节约建设资金3857万元,审减率%,提出审计意见及建议12条,上报审计信息18条,被省、市、区等有关部门采纳6条。
我局被区直机关党工委评为“先进基层党组织”,宣化区社保资金审计组被省审计厅评为“全省社保资金审计先进集体”,3人被省审计厅评为“全省社保资金审计先进个人”。
现将半年来的工作总结如下:一、抓住关键,突出重点,扎实有效开展各项审计工作(一)依法审计服务大局,确保社保资金审计稳步推进按照国务院办公厅《关于做好全国社会保障资金审计工作的通知》要求和审计署的统一部署,我局整合资源,科学安排,抽调10名审计人员与市审计局组成审计组,对宣化区2016至2016年度18项社保保障资金进行了审计。
自2016年2月21日进点以来,审计组本着“摸清情况,揭露问题,促进强化管理、深化改革、完善制度,保障社会保障资金安全,维护人民群众利益”的工作思路,按照“见账、见人、见物,逐笔、逐项审核”的审计原则,坚持审计调查与对比分析相结合,利用计算机审计、查询分析及抽样审查的方法,对8家企业1家医院的养老、医疗、失业、工伤、生育、新农合等社会保障资金的收缴发放、基数核定、参保情况、报销比例等进行审计调查,对调查中发现的问题,进一步延伸审核,力争做到纵向到底,横向到边,点面结合。
审计人员克服重重困难,爱岗敬业,勤于奉献,无论多晚随叫随到,时常加班加点,认真履行审计职责。
审计上半年工作总结
![审计上半年工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/7cb46a02366baf1ffc4ffe4733687e21af45ffe2.png)
审计上半年工作总结1500字上半年是一个紧张而充实的时期。
在这段时间里,我从事了多项审计工作,包括业务审计、绩效审计以及内部控制审计等。
通过这些工作,我不仅提高了自己的审计技能,还增长了很多经验和知识。
下面是我对上半年工作的总结与反思。
首先是业务审计方面。
上半年,我参与了多个业务审计项目,包括财务报表审计、营业额审计以及成本审计等。
在这些项目中,我充分运用了审计技术和方法,对企业的财务状况、经营情况以及内部控制进行了全面的审查和评估。
通过对数据的分析和对比,我发现了一些关键的问题和风险,提出了相应的改进意见。
这些工作不仅有助于提高企业的财务管理和内部控制水平,还为企业的规范经营提供了参考依据。
其次是绩效审计方面。
作为绩效审计项目的一部分,我对企业的经营目标和绩效指标进行了评估和分析。
通过与企业管理层的沟通和了解,我对企业的目标设定和绩效管理进行了审查,并给出了一些建议和改进建议。
同时,我还对企业的绩效报告和绩效评估进行了审查,发现了一些偏差和问题,并提出了改进意见。
绩效审计的目的是为企业的决策提供依据,并促进企业的长期稳定发展。
最后是内部控制审计方面。
作为内部控制审计项目的一部分,我对企业的内部控制进行了评估和测试。
通过对企业的内部控制环境、控制目标和控制措施的审查,我发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进意见。
这些改进意见不仅有助于企业提高风险防控能力,还有助于改善企业的运作效率和管理水平。
总的来说,上半年的审计工作较为顺利,取得了一定的成绩。
值得肯定的是,我在工作中具备了较好的沟通和团队合作能力,能够与企业管理层和内部人员有效地沟通和合作。
此外,我也继续加强了自己的学习,不断提高审计技能和知识水平。
然而,我也发现了一些需要改进的地方。
首先,我在项目管理方面还有待提高,需要更加注重时间安排和任务分配。
其次,我在数据分析和风险评估方面还有待加强,需要进一步提升自己的技能和知识。
最后,我也意识到了团队合作的重要性,需要与团队成员密切合作,相互支持和学习。
审计工作总结与计划7篇
![审计工作总结与计划7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/b7391554c381e53a580216fc700abb68a982ade3.png)
审计工作总结与计划7篇第1篇示例:审计工作是企业管理的重要环节之一。
通过对企业财务、运营、管理等方面的全面检查,审计可以发现问题、改进机制、提高效率,为企业的发展提供有力支持。
审计工作总结与计划显得尤为重要。
一、审计工作总结在过去的一年里,我们审计部门团队努力工作,取得了一定的成绩。
主要总结如下:1. 完成了一年度的审计工作计划。
在时间紧迫、任务繁重的情况下,我们始终保持高效率、高质量地完成了各项审计工作任务。
2. 发现并纠正了一些财务管理方面的问题。
通过对企业财务数据的全面检查,我们发现了一些不规范的记账行为,及时提出了改进方案,为企业的健康发展保驾护航。
3. 加强了内部控制。
我们通过对企业内部控制制度的审查,发现了一些存在漏洞的地方,并提出了相应的加强措施,确保企业运营的稳健性和可持续性。
4. 协助公司应对外部审计。
在外部审计机构对企业进行审计时,我们积极配合、提供必要的数据和信息,确保整个审计过程的顺利进行。
我们在过去的一年里取得了一定的成绩,但也意识到自身存在一些不足之处,需要不断提升自身的审计能力,更好地为企业服务。
针对过去的工作总结和发现的不足,我们审计部门制定了以下工作计划,以期更好地完成各项审计任务:1. 提升审计专业能力。
加强团队的培训和学习,熟悉最新的审计法规和技术,不断提升审计专业能力,提高审计工作的效率和质量。
2. 深入挖掘审计数据。
审计并不仅仅是对财务数据的简单核对,更需要深入挖掘数据背后的问题,并提出相应的解决方案。
我们将加强数据分析能力,更好地发现并解决问题。
4. 完善审计报告。
审计报告是审计工作的重要成果之一,我们将提高审计报告的质量和准确性,清晰准确地向企业管理层和外部审计机构汇报审计结果。
通过以上工作计划的执行,我们相信在未来的工作中能够更好地发挥审计的作用,为企业的持续发展贡献力量。
审计工作总结与计划是审计工作的重要环节,通过总结过去的工作,发现问题并提出改进方案,制定合理的工作计划,审计部门能够更加高效、高质量地完成各项审计任务,为企业的管理和发展提供有力支持。
上半年审计工作总结2篇
![上半年审计工作总结2篇](https://img.taocdn.com/s3/m/781f8b7ceffdc8d376eeaeaad1f34693daef10d5.png)
上半年审计工作总结上半年审计工作总结精选2篇(一)上半年审计工作总结在上半年的审计工作中,我主要负责了公司的财务审计项目。
通过对财务报表的审查和分析,我发现了一些重要的问题和风险,并提出了相应的改进建议。
首先,在审计过程中,我发现了一些财务记录不完整和准确的情况。
例如,有些收入和费用没有正确记录在相应的账户中,导致财务报表的准确性受到影响。
我建议公司在财务记录方面加强管理,并确保信息的准确性和完整性。
其次,我发现了一些预算控制不严的问题。
部分部门的费用超出了预算限制,这导致了财务风险的增加。
我建议公司加强预算管控,及时监测费用情况并采取措施控制费用增长。
此外,我还发现了一些内部控制问题。
例如,公司的审批流程不规范,存在权限不清晰和审批环节疏漏的情况。
我建议公司建立完善的内部控制制度,明确权限和审批流程,以提高公司的运营效率和风险防控能力。
最后,我在审计过程中还发现了一些潜在的违规问题。
公司的某些经营活动存在法律法规和规章制度的风险。
我建议公司加强合规管理,确保经营活动的合法性和合规性。
总的来说,通过上半年的审计工作,我对公司的财务状况和内部控制有了更深入的了解,并提出了一些改善意见和建议。
我相信,只有通过持续的审计工作,公司才能确保财务的健康和持续发展。
上半年审计工作总结精选2篇(二)上半年体育教研组工作总结在上半年的工作中,体育教研组积极推进体育教育工作,取得了一定的成绩。
以下是我们的工作总结:1. 教学改革和创新:我们积极探索教学改革和创新方法,注重培养学生的动手能力和综合运动能力。
我们采取了多种教学方法,如项目制教学、小组合作学习等,使学生在实践中学习体育知识和技能。
2. 体育赛事组织:我们成功组织了学校的各类体育赛事,如运动会、足球比赛、篮球比赛等。
通过这些赛事,我们培养了学生的团队合作精神和竞争意识,提高了学生的身体素质和运动技能。
3. 健康教育宣传:我们重点宣传和普及健康教育知识,关注学生的身心健康。
县审计局2016年上半年工作总结及下半年工作计划
![县审计局2016年上半年工作总结及下半年工作计划](https://img.taocdn.com/s3/m/6aa20e0f0722192e4536f6db.png)
县审计局2016年上半年工作总结及下半年工作计划2016年上半年,我县审计工作在县委、政府的领导和上级审计机关的业务指导下,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真学习贯彻中央经济工作会议、省委九届十一次、十二次全会,市委四届六次、七次全会及全国、全省、全市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、政府工作中心,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,进一步加大审计监督力度,大胆实践、勇于创新,不断拓宽审计工作思路,进一步加强党风廉政建设及行政效能建设工作,严格审计纪律,狠抓工作作风,努力提高审计工作效率和质量,各项工作取得了明显成效,为我县经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。
一、主要工作开展情况(一)围绕经济社会发展,强化审计监督职能2016年1-6月我局完成审计项目 22 项,其中:固定资产投资审计项目18项,预算执行和其他财政收支审计2项,地方税收征收管理审计1项,专项资金审计1项。
出具审计报告22篇,审计提出建议24条,被采用审计建议24条。
审计查出问题金额13 913万元,其中:违规金额7 909万元,管理不规范金额6 104万元。
应收交财政12 206万元。
审计后挽回(避免)损失530万元。
移送处理事项1项。
固定资产投资审计18 项,送审金额 12 042万元,审定金额 11 512万元,审计核减 530万元。
(二)认真开展“两学一做”学习教育实践活动按照中央和省、市、县委的部署,2016年,我单位在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动。
我局成立“两学一做”教育实践活动工作领导小组,以个人自学和集中学习相结合的方式,制定学习计划表,明确每月自学篇目和具体要求;并定期过个别谈话、集体座谈等方式开展批评和自我批评,列出问题清单和整改措施,抓好整改落实;领导干部作表率, 推动“两学一做”学习教育深入开展。
2016上半年审计工作总结
![2016上半年审计工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/7b90fa88294ac850ad02de80d4d8d15abe2300d0.png)
2016上半年审计工作总结2016上半年审计工作总结怎么写?下面是工作总结栏目推荐的2016上半年审计工作总结,希望能帮到您。
篇一:今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。
上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。
提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。
一、上半年开展的主要工作(一)开展财政预算执行审计。
对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。
在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。
部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。
政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。
(二)开展税收征管情况审计。
对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。
对公务支出公款消费进行了专项审计。
反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。
对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
2016上半年审计工作总结
![2016上半年审计工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/b0da4d54011ca300a7c39020.png)
2016上半年审计工作总结信息,配合区委组织部、区人力资源局对经济责任审计结果进行评议,进一步强化了审计结果的运用;另一方面,全面总结了我区2016年以来区经济责任审计工作情况、审计发现的问题及整改等相关情况,为区经济责任审计工作领导小组年度会议的召开做好准备。
(三)按时完成部门预算执行情况审计工作根据分工,该办负责延伸审计区人大常委会和区卫生计生局的部门预算执行情况。
在审计实施过程中,坚持将预算总体情况与执行具体情况相对比,重点审计了2016年度部门预算执行过程中人、财、物管理、项目经费的使用与管理情况等,认真检查预算执行情况的真实性、合法性和合理性,注重揭示预、决算管理中存在的问题。
同时,把各单位落实中央八项规定等系列规定精神的情况纳入审计范围,重点关注六项费用支出是否严格按照批复的预算执行,是否存在超预算、无审批无公函、超范围超标准支出等行为,有无违规挤占其他项目资金或违规转嫁的问题,通过审计促进工作作风转变,提高财政资金使用效益。
截至6月底,已按时完成该审计工作并将报告提交给主办科室。
(四)实施区卫生计生局2016年度部门预算执行情况绩效审计为加强对预算执行情况的审计监督,该办于近期组织开展了区卫生计生局2016年度部门预算执行情况的绩效审计, 在对该单位2016年度财务收支及其经济活动的真实性、合法性进行审计的基础上,关注预算支出的合规性及效益性,评价其总体预算执行情况以及在履行职责时财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度。
截至6月底,已完成该项目现场审计,正在撰写征求意见稿。
(五)积极参与社区两委换届工作在积极完成科室年度审计任务的同时,该办还根据局的统一安排,将开展党的群众路线教育实践活动与审计监督紧密结合,积极参与社区两委换届选举工作,发挥审计监督服务作用。
一是深入基层宣传换届纪律。
走访多个办事处、工作站及社区了解情况,积极配合组织、民政等有关部门做好宣传工作,维护换届选举的正常秩序。
审计局2016年上半年工作总结范文
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审计局2016年上半年工作总结范文上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、三农审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。
全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。
截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。
共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。
一、审计业务工作开展情况(一)本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《xx年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。
按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。
结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。
区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库xx余万元。
我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。
目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。
审计局2016年上半年工作总结
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审计局2016年上半年工作总结一、上半年工作总结今年上半年我局在县委、县政府和上级审计部门的正确领导下,认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神,以科学发展观为指导,围绕××赶超发展大局,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行审计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点违规问题的查处力度,取得了较好成绩,截止目前,共完成审计项目132个,查出违规违纪金额万元,已上缴财政万元,归还原资金渠道1922万元,规范整改项目85个,整改资金1184万元,建设项目审计48个,为政府节约资金625万元,向司法机关移送违法违纪案件1件,提交审计信息、综合审计报告62篇,各类审计报告、信息被各级党委、政府和上级审计机关采用26篇。
其中《中国审计报》和《中国审计》各采用1篇,省审计厅采用16篇,市审计局采用6篇。
在今年召开的省、市审计工作会上,我局分别被评为2016年度全省审计宣传工作先进单位、全省审计法制宣传先进单位、全市综合考评第一名、全市建设、宣传、审计项目、审计质量先进单位。
为维护群众利益,促进廉政建设发挥了积极作用。
(一)加强财政执行审计,做到“五个转变”。
一是在审计项目安排上,由过去的以资金为线条的“线条式”审计向以项目为主的“板块式”综合型审计转变。
根据上级审计部门的要求,及时调整了审计计划,得到了县政府的重视和支持,县政府及时下发了#府字[2016]2号文件,召开了全县审计工作会议,加大了项目审计安排力度。
二是在审计重点上,由过去的面面俱到向点面结合、突出有资金审批权和执收执罚权等重点部门单位的审计转变。
按照温家宝总理的指示“财政资金运用到哪里,审计就跟踪到哪里”的同时,在审计对象的选择上,突出有资金审批和执收执罚权等重点部门单位,主要看其在一些重大投资和重大工程资金拨付上是否依法依规;在一些重大和主要收入的组织上是否做到措施得力,应收尽收;在一些重大违规违纪问题处罚上是否合法和到位,从源头上预防和揭露问题。
2016年上半年审计工作总结
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2016年上半年审计工作总结上半年,在宜昌市审计局和市委、市政府的领导下,以科学发展观为指导,以喜迎十八大”为契机,认真学习贯彻省十次党代会和市党代会、人代会议精神,围绕上级审计工作要求,围绕我市奋力冲百强”目标,认真履行审计监督职责,积极为经济发展服务。
今年安排审计项目89个(其中年初计划47个,1-6月追加项目41个),实际完成项目45个,占年初计划的96%,占追加总计划的51%,正在审计之中的11个。
共查出主要问题金额4705.88万元,损益(收支)不实资金994.73万元,处理处罚资金2556.78万元(其中:上交财政43.68万元),审计促进整改落实资金2556.78万元,投资审减资金942万元,为市委、市政府以及被审计单位提出审计意见或建议52条。
现将工作情况报告如下:一、以服务跨越式发展为主线,认真履行审计监督职责。
(一)加强财政资金审计,提高财政资金使用效益。
我局始终坚持围绕经济工作中心和社会关注的热点、难点问题,紧跟财政改革进程和步伐开展审计。
一是抓住组织执行预算的财政部门,以及参与预算执行的地税部门的审计,从总体上掌握和反映预算收支、预算执行的整体情况;二是抓住使用财政资金数额大、有预算资金分配权的工会、移民局、能源办、行政服务中心等重点部门单位和接受补助的枝城、五眼泉、高坝洲等乡镇进行重点审计,促进规范预算管理;三是抓住农业开发、移民后扶资金、医保特殊人群和社会保障等重点财政资金跟踪审计,查处挤占挪用、损失浪费等问题,促进加强管理,提高资金使用效益;四是围绕部门预算、收支两条线、国库集中支付和政府采购等财政四项改革”开展审计,发现和揭露财政改革中存在的共性和个性问题,提出对策建议,促进加强财政管理。
(二)加强政府投资审计,减少资金损失浪费。
按照年初政府投资项目计划,充分利用中介组织力量,围绕法院系统基础设施建设债务、保障性安居工程建设、12个中小学校舍安全工程竣工决算、安桥等6座水库除险加固增补工程竣工决算以及文峰市场改造工程竣工决算等项目加强投资审计,重点检查工程建设项目立项审批手续、招投标程序,施工单位资质以及工程竣工验收等情况;加强项目投资结算环节审计,审核报审工程量、定额套用、材料价格和施工签证等的真实性、合规性;加强对隐蔽工程、重大设计变更、大宗材料设备采购情况进行全面审计。
审计上半年工作总结与计划
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审计上半年工作总结与计划在上半年的工作中,我以审计团队的一员参与了多个项目,完成了大量的工作任务。
通过这些项目的参与,我积累了丰富的经验,并取得了一定的成绩。
以下是我对上半年工作的总结及下半年工作计划。
总结:1. 完成了多个审计项目在上半年,我参与了多个审计项目,对各个部门和业务进行了审查,并发现了一些问题和风险。
我与团队成员合作,提出了解决方案,帮助公司及时解决了这些问题,提高了业务效率和管理水平。
2. 提高了审计分析能力在审计过程中,我注重了对业务的深入了解和分析,通过与业务部门的沟通和协作,加强了对公司运营和管理的理解。
我能够准确地找出问题所在,并提供改进建议,促进了公司的发展和提升。
3. 增强了沟通与协调能力在与团队成员和各个业务部门的合作中,我充分发挥了沟通和协调的能力。
通过有效的沟通,我与团队成员之间的协作更加紧密,解决问题更加高效。
与业务部门的沟通,我能够准确地理解他们的需求,并及时给予支持和帮助。
计划:1. 持续提升专业知识和技能作为一名审计人员,我要不断学习和掌握最新的审计理论和方法,提高自己的专业能力。
我计划参加培训课程和工作坊,扩展知识面,并学习如何应用新的审计技术和工具来提高审计质量和效率。
2. 加强对风险的识别和管理在下半年的工作中,我将继续关注公司的风险管理,并加强对业务风险的识别和评估。
我计划深入了解公司的各个业务,准确判断风险的出现概率和影响程度,并提供相应的风险管理措施和建议。
3. 提高团队合作效能团队合作是审计工作的重要环节,我将进一步提高自己在团队中的角色和作用。
我计划加强与团队成员的沟通和协作,共同完成工作任务。
同时,我也会主动分享自己的经验和知识,帮助团队成员提升专业能力。
4. 加强对管理层的沟通与支持作为审计人员,我要与管理层保持良好的沟通和合作关系。
我计划定期与管理层进行沟通,了解他们的需求和期望,及时给予支持和建议。
通过与管理层的密切合作,我将更好地发挥审计的作用,为公司的发展做出贡献。
审计局2016年上半年工作总结_1
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审计局2016年上半年工作总结2016年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,围绕区委、区政府工作中心,立足“质量”与“创新”,认真履行审计监督职责。
区委、人大、政府、纪委领导到我局调研,对我局工作给予了肯定。
现将有关情况总结如下:一、主要工作(一)区重要工作责任制分工任务落实情况我局将区重要工作责任制4项任务层层分解,落实到岗到人,并加强检查督办,截止到6月15日,各项任务均超进度。
一是推进审计结果公开,通过政府网站向社会原汁原味公开审计报告114份(全年量化考核指标为公开审计报告80份),提高审计的社会公信力;二是加大审计信息化建设,完成计算机审计项目6个(全年量化考核指标为10个),今年2月份我局选送参评的计算机审计项目案例得到国家审计署的表彰;三是为区政府代拟了《深圳市罗湖区审计监督规定》,于6月4日印发,7月1日起正式实施(提前完成年度重点工作责任制任务),进一步规范和完善审计监督工作,明晰相关监督部门权责。
;四是提升审计效能,今年以来绝大部分工程结算、竣工财务决算审计项目都在考核指标规定的45个工作日内完成,并自我加压,将工程预算审计完成时限压缩为重大项目12个工作日,普通项目6个工作日,工程结算审计和竣工财务决算审计为40个工作日。
(二)审计任务开展和完成情况今年审计工作量大,任务重,时间紧,要求高,我局努力克服困难,勇于创新,积极落实审计年度计划,确保质量,努力完成审计任务。
截止到6月15日,已完成审计项目43个,出具审计报告800份,查出管理不规范金额万元。
其中完成政府投资审计项目30个,出具审计报告780份,累计送审金额万元,审定金额万元,核减政府投资金额万元,核减率为%。
实现了时间过半,完成任务过半。
1、服务社会经济发展大局,履行审计监督职能。
开展2016年度财政预算执行和其他财政收支情况审计,实行财政预算执行审计与经济责任审计、大运会专项资金审计、社保资金等专项资金审计相结合,客观评价宏观经济调控措施和财政政策的贯彻落实情况,更好地为区政府决策和管理服务;开展2016年度税收征管情况审计工作,并延伸审计了部分企业,通过税收征管审计促进地税部门完善综合治税机制,更好地发挥税收对促进经济发展方式转变的政策扶持作用,督促企业及时足额缴纳税款;强化政府投资项目审计,对保障性住房等重点项目进行全过程跟踪审计;配合区级换届,已完成8个经济责任审计项目;开展了对4个单位的部门预算审计,其中区妇幼保健院、布心中学、黄贝街道办等三个单位预算审计项目已完成;根据市审计局的统筹安排,开展大运资金审计;积极配合协调市审计局对我区社保资金审计和部分区领导经济责任审计工作。
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2016年上半年审计工作总结下一步工作思
路
2016年上半年,**区审计局在区委、区政府及上级审计机关的领导下,深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,开展“两学一做”学习教育。
紧紧围绕区委、区政府中心工作及年初工作安排,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行审计机关法定职责和社会责任,各项工作进展顺利。
现就上半年工作总结如下:
一、审计工作开展情况
上半年,我局现已开展(审计项目和审计调查)9项,已完成审计(调查)项目5项,在审项目4项。
共查处管理不规范金额万元,提交审计专题、综合性报告5篇。
(一)财政预算执行审计。
根据全面覆盖、不留盲点和审计全口径预算决算的要求,采取“总体分析、系统研究、发现疑点、分散核实”的数字化审计方式,以预算编制、执行、调整、决算为主线,全口径财政性资金为主要内容,财政专项资金为重点进行审计,切实把区委、区政府关注和广大人民群众的关心的问题作为审计重点。
上半年,我局对**区2016年度本级预算执行和其他财政收支、税收征管情况、区商务局和区发改局2016年度部门预算执行及决算进行了审计。
(二)民生专项资金审计。
以改善民生、维护保障资金安全、促进和谐社会建设为目标,以检查贯彻落实惠民富民强民各项政策为核心,以财政性资金管理、分配、拨付、使用和民生工程项目建设运营情况为主线,上半年我局结合本级预算执行审计,对党政领导关心和社会公众关注的“三公”经费、职业技能培训与促进就业创业政策落实情况审计、居家养老专项资金使用情况审计、社会保障和就业支出(代码208)科目审计等专项资金进行审计。
(三)政策执行审计。
根据《中化人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》,按照福州市审计局《2016年稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计工作方案》(榕审[2016]25号)要求,对我区“稳增长”政策落实情况进行跟踪审计。
目前正在有序进行中。
二、“两学一做”开展情况
**区审计局紧密联系审计工作实际,认真扎实地开展“两学一做”活动。
这次活动共分为三个阶段,围绕三个专题学习讨论即:坚定理想信念、增强‘四种意识’;坚守纪律底线、培养高尚情操;坚持根本宗旨、发挥党员作用。
总结第一阶段活动特点:一是领导重视教育、审计两手抓,两个成果一起要。
审计局协调好时间上的冲突,党支部书记、局长张伯舜亲自制定了活动实施方案和学习计划,并组织召
开了教育实践活动全局干部职工动员大会,做到教育活动、审计工作两手抓,两个成果一起要,有力地推进了全局“两学一做”活动的深入开展。
二是领导班子成员带头坐下来认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规,引导干部职工牢记党规党纪,牢记党的优良传统和作风,树立崇高的道德追求,养分成纪律自,守信为人、做事的基准和底线。
三、下一步工作思路
(一)全面完成年度审计工作计划,凡列入今年计划的审计项目将不折不扣地完成。
(二)加强干部的教育、培训。
持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善教育的长效机制,推进审计机关的队伍建设。
(三)加强审计信息化建设。
进一步加强计算机应用水平,扩大审计计算机审计应用范围。
(四)加强审计工作绩效管理,进一步完善绩效考评机制,全面细化量化绩效考核标准,并加强日常监督,切实提高审计机关的执行力和公信力。
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