审计局工程结算审计报告模板
工程结算审计报告范文3篇
工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
工程结算审计报告
工程结算审计报告一、前言工程结算审计是对工程项目竣工结算的真实性、合法性和准确性进行审查和评价的活动。
本次审计旨在为委托方提供客观、公正、准确的审计意见,以确保工程结算符合相关法律法规、合同约定和工程实际情况。
二、工程概况(一)项目名称:_____(二)建设地点:_____(三)建设单位:_____(四)施工单位:_____(五)工程内容:本工程包括_____等。
(六)开工日期:_____(七)竣工日期:_____(八)合同价款:_____三、审计依据(一)工程施工合同、补充协议及相关文件。
(二)工程竣工图纸、设计变更通知、工程签证等。
(三)国家及地方现行的工程计价规范、定额及相关规定。
(四)招投标文件、中标通知书。
(五)其他与工程结算相关的资料。
四、审计范围本次审计范围包括_____工程的建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。
五、审计程序(一)收集和整理工程结算相关资料。
(二)对工程结算资料进行详细审查,包括工程量计算、单价套用、费用计取等。
(三)现场勘查,核实工程实际完成情况。
(四)与建设单位、施工单位进行沟通和交流,了解工程结算中的争议问题。
(五)对审计中发现的问题进行分析和研究,提出审计意见和建议。
六、审计结果(一)工程量审核1、经审核,部分工程量存在计算错误,如_____,多计工程量_____,核减金额_____。
2、对于_____工程,施工单位少计工程量_____,应予以增加,增加金额_____。
(二)单价套用审核1、部分工程单价套用不符合合同约定和计价规范,如_____,应予以调整,核减金额_____。
2、对于_____材料,其价格高于市场价格,应按市场价格进行调整,核减金额_____。
(三)费用计取审核1、施工单位在费用计取方面存在错误,如_____费用多计,核减金额_____。
2、对于_____费用,应按照合同约定的费率进行计取,核增金额_____。
(四)其他问题1、发现部分工程签证手续不完备,缺乏必要的审批程序。
工程决算审计报告范本
工程决算审计报告范本报告编号:【编号】报告时间:【报告时间】被审计单位:【被审计单位名称】审计年度:【审计年度】审计目的:【审计目的】审计范围和方法:【审计范围和方法】审计结论:【审计结论】审计意见:【审计意见】审计报告附件:【附件清单】一、审计背景和目的自【开始日期】至【结束日期】,我们对【被审计单位名称】的【审计目的】进行了审计,并编制了此审计报告,旨在对被审计单位的工程决算进行审计,并提供专业、独立、公正的审计意见。
二、审计范围和方法1.审计范围:本次审计对【被审计单位名称】的【审计范围】进行了审计,并对相关数据和信息进行了核实和分析。
2.审计方法:本次审计采用【审计方法】进行,包括现场检查、资料核对、抽样测试等方式。
我们根据国家相关法律法规进行审计,并参照国际审计准则,按照审计规范和职业道德要求进行审计工作。
三、审计结果1.审计发现:在审计过程中,我们发现了以下问题:(1)问题一:【问题描述】,影响【影响范围】。
(2)问题二:【问题描述】,影响【影响范围】。
(3)问题三:【问题描述】,影响【影响范围】。
2.审计结论:根据我们的审计工作,我们对【被审计单位名称】的工程决算提出以下结论:(1)结论一:【结论描述】。
(2)结论二:【结论描述】。
(3)结论三:【结论描述】。
四、审计意见基于对【被审计单位名称】的工程决算进行审计的结果,我们对该决算提出以下意见:【审计意见内容】。
五、审计报告附件作为本审计报告的附件,我们提供了以下文件:【附件清单】六、其他事项【其他事项描述】。
七、附录1.审计报告编制依据2.审计师资质证明3.审计报告签字页【审计机构名称】。
工程结算审计报告
工程结算审计报告一、项目概况。
本次审计报告对XX工程项目的结算情况进行了全面审计,旨在确保工程结算的合理性和准确性,保障各方利益。
XX工程项目位于XX地区,总投资约XX亿元,涉及XX工程量,是一项重要的城市基础设施建设项目。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了工程项目的施工合同、工程量清单、变更单、结算单、支付凭证等相关文件和资料。
审计时间跨度为XX年至XX年,共涉及XX个月的施工周期。
三、审计内容。
1. 施工合同的合规性审计,审计人员对施工合同的签订程序、合同内容、合同变更等进行了全面审查,确保合同的合法性和有效性。
2. 工程量清单的审计,对工程量清单的编制、计价依据、计量依据等进行了审计,以验证其准确性和合理性。
3. 变更单的审计,审计人员对工程项目的变更情况进行了审计,核实变更的合规性和合理性,避免因变更导致的工程结算纠纷。
4. 结算单的审计,对工程项目的结算单进行了全面核对,确保结算金额的准确性和合理性。
5. 支付凭证的审计,审计人员对工程款支付凭证进行了审计,确保支付程序和支付金额的合规性和准确性。
四、审计结果。
经过全面审计,审计人员对XX工程项目的结算情况进行了审核,得出以下结论:1. 施工合同的签订程序合规,合同内容完整,变更手续合法,合同变更符合相关规定。
2. 工程量清单编制准确,计价依据清晰,计量依据合理,不存在虚列工程量等违规行为。
3. 变更单合法合规,变更内容符合实际施工需要,变更手续完备。
4. 结算单金额准确,结算依据明确,结算金额合理,无虚列工程量、虚增工程费用等情况。
5. 支付凭证完整,支付程序合规,支付金额准确,无违规支付行为。
五、审计建议。
基于审计结果,审计人员提出以下建议:1. 加强合同管理,规范合同签订程序,确保合同内容的完整性和合法性。
2. 加强工程量清单的编制和管理,严格按照计价依据和计量依据进行核对,避免工程量清单的错误和虚列情况。
3. 加强变更管理,严格按照规定程序办理变更手续,确保变更内容合理合法。
(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容
**************工程项目工程结算审计报告*****结审字[2013]第00*号***审计局:***公司(社会审计机构全称)*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日(以委托审计书日期为准)至*年*月*日(以结算审计定案表最后签字日期为准)对***工程结算进行了审计。
***单位(被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。
***公司(社会审计机构全称)的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。
在审计过程中,***公司(社会审计机构全称)结合该工程实际情况,实施了审查(查阅)工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1、工程地理位置。
2、工程组织实施单位(即建设单位或业主单位)、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。
3、工程招标情况(本工程采用***招标方式招标,由***单位中标承建,中标价***元)。
4、工程合同签订情况(甲乙双方于*年*月*日签订施工合同,合同总价为***元;如有补充协议,应分别注明签订补充协议日期、事项和金额)。
5、工程施工合同约定的工程结算方式,包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。
6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况(如无可不写)。
7、工程建设内容主要完成情况(房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况;公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量;土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量;高标准农田项目包括开发面积及完成的主要工程量;水利工程包括水库类型、灌浆工程量、溢洪道工程量及内外坡完成的主要工程量等)。
8、工程竣工验收情况:该工程于*年*月*日开工,至*年*月*日竣工,于*年*月*日经***部门组织相关单位已验收,验收工程质量情况(必须是工程质量合格,质量不合格工程一般不予审计),如已交付使用,应写明。
工程决算审计报告范本
工程决算审计报告范本报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日尊敬的XXX先生/女士:根据贵公司委托,我们对贵公司XXX项目的工程决算进行了审计。
本报告详细概述了我们进行审计的范围、审计目标和发现的结果。
我们希望这份报告能为贵公司的决策提供有价值的信息。
一、审计范围和目标本次审计的范围包括了XXX项目的所有决算文件和相关凭证,涵盖了工程施工、材料采购、设备购置、劳务费用等方面。
审计的目标是确认决算金额的合理性、准确性和完整性,以及评估项目的成本控制情况。
二、审计方法和过程我们采用了常规审计方法,包括审阅决算文件和相关凭证、核对决算金额与原始凭证的一致性、与工程方进行了访谈,以及进行了现场勘查等。
审计过程中,我们依据中国注册会计师审计准则的要求,确保审计工作的独立性和客观性。
三、审计结果1.决算金额的合理性:我们对所有决算科目进行了核实,并与实际支出进行了比对。
在核实过程中,我们发现了一些不合理和不准确的决算金额,具体包括:(列举具体项目)我们已经将上述问题整理成一个事实陈述,并在最后一节提出了建议。
2.成本控制情况评估:通过对项目的成本控制手段和过程进行审查,我们对贵公司的成本控制情况做出了如下评估:(评估结果)四、审计结论基于我们的审计工作,我们对XXX项目的工程决算提出了以下结论:1.决算金额的合理性:在总体上,XXX项目的工程决算金额较为准确和合理,但仍存在一些不合理和不准确的金额需要进行调整和修正。
2.成本控制情况评估:XXX项目的成本控制状况整体上较为有效,但存在一些不足之处,建议贵公司在今后的项目中加强成本控制手段和过程的完善。
五、建议基于审计结果,我们对贵公司提出以下建议:1.贵公司应对发现的不合理和不准确的决算金额进行调整和修正,确保决算金额的准确性和合理性。
2.贵公司应加强成本控制手段和过程的完善,以提高项目的成本控制效果。
祝贵公司工程项目顺利进行!此致敬礼XXX审计事务所。
XXX工程财务决算审计报告模板
XXX工程财务决算审计报告模板1. 引言本报告是对XXX工程的财务决算进行审计的结果,审计目的是评估该工程的财务状况及财务报告的真实性和准确性。
本报告包括对审计范围、审计方法、审计结论等内容的详细描述。
2. 审计范围我们对XXX工程的财务决算进行了全面审计,包括以下方面:- 资产负债表- 利润表- 现金流量表3. 审计方法我们采用了以下审计方法对财务决算进行审计:- 资料收集:收集和分析了与XXX工程相关的财务记录和文件。
- 风险评估:评估了可能存在的财务风险,包括误报、虚报等。
- 抽样检查:根据抽样方法,对具体财务数据进行了检查和核对。
- 内部控制评估:评估了XXX工程的内部控制体系的有效性和合规性。
- 财务分析:对财务指标进行了分析和比较,以评估其合理性和稳健性。
4. 审计结论根据我们的审计工作和分析,我们得出以下结论:- 财务报告真实性和准确性:XXX工程的财务报告反映了其真实性和准确性,符合财务报告准则和会计规范。
- 资产负债表:XXX工程的资产负债表显示了其资产和负债的情况,准确反映了其财务状况。
- 利润表:XXX工程的利润表体现了其收入和费用的情况,准确反映了其经营业绩。
- 现金流量表:XXX工程的现金流量表展示了其现金流入和流出的情况,准确反映了其现金管理和流动性状况。
5. 建议和意见根据我们的审计结果,我们提出以下建议和意见:- 加强内部控制:建议XXX工程进一步加强内部控制体系,以确保财务报告的准确性和合规性。
- 提高财务透明度:建议XXX工程加强财务信息的披露和公开,提高财务透明度。
- 做好风险管理:建议XXX工程建立完善的风险管理机制,有效应对可能存在的财务风险。
6. 结论综上所述,根据我们对XXX工程财务决算的审计,财务报告真实、准确,能够反映其财务状况和经营业绩。
我们建议XXX工程加强内部控制,提高财务透明度,并做好风险管理工作。
审计局工程结算审计报告模板
根据•中华人民共和国审计法‣第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。
**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计项目基本情况(一)项目概况。
根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。
本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。
工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。
本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。
****年***月开工,***年*月竣工。
(二)履行基本建设程序情况。
1.项目可研审批及立项批复情况。
(按时间顺序写)建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会•关于**建设项目可行性研究报告的批复‣(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。
2.项目概算批复及执行情况。
**年**月**日,上饶市发展和改革委员会•关于**建设项目可行性研究报告的批复‣(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。
本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。
工程审计报告模板(共7篇)
篇一:审计报告模板审计报告x审投报{20xx}xxxxxxx号被审计单位:xxxx审计项目:xxxx工程根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和x府发[2011]28号等相关文件规定,我局对xxxx建设项目“xxxx工程”进行了竣工结算审计。
xxxx及有关单位对其提供的与审计相关的工程资料以及其他相关资料(含电子数据)的真实性和完整性负责。
xxxx的责任是依法独立实施审计并出具节点审计报告。
一、基本情况(一)本工程采用邀请比选确定施工单位。
合同金额约为xxxx万元。
采用的结算方式:按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008)及相关配套文件计价结算,材料价格按施工期《xx市造价信息》中材料价格计价。
建设单位: xxxx施工单位: xxxx(二)工程主要内容:墙砖铺设、电线改造、上下水改造、木门改造、宿舍改造、墙面处理、天花板等维修改造工程,具体详见清单。
(三)审计的依据1、招、投标文件,中标通知书及施工合同;2、送审工程竣工结算书及施工企业取费证;3、施工图纸及会审纪要,设计变更图、现场签证单、现场收方记录;4、竣工图纸及工程竣工结算有关的技术、经济资料;5、经批准的施工方案,隐蔽工程检验记录及工程竣工验收报告;6、国标《gb50500-2008工程量清单计价规范》,四川省2009年《建筑工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;7、材料价格依据施工当期xx市《工程造价信息》的材料价格;8、其它与工程竣工结算审核有关的资料及现场实际竣工情况。
9、审计人员现场勘测竣工的实际情况。
二、审计评价意见(一)基本建设程序:建设单位xxxx通过邀请比选确认施工单位,施工单位为xxxx.(二)合同价执行情况: 该工程合同价约为xxxx万元,实际完成认定报送的工程结算造价为xxxx元。
工程造价比合同价减少约xxxx元。
比合同减少的主要原因是工程量减少。
最新工程结算审计报告范文
最新工程结算审计报告范文最新工程结算审计报告范文(一)委托单位名称:我单位接受委托,本着“独立、客观、公正”的原则,于2010年1月到2010年5月,对XXXXX工程结算进行了审查。
这些工程结算资料由XXXXX有限责任公司提供,资料的真实性、完整性由资料提供者负责。
我们的责任是对这些资料提出审查意见,提交审查报告。
一、工程概况:工程大概情况,坐落位置、结构建筑标准描述,建筑面积,设计施工监理单位,开竣工时间,合同约定结算方式。
二、审查范围:XXXXX工程。
三、审查原则:严格遵循国家相关法律、法规和规章制度,坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则。
拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会公德、影响社会经济秩序和损害公共利益的要求。
以遵守职业道德为准则,不受干扰,公正、独立地开展咨询服务工作。
四、审查依据:1、建设工程造价咨询合同(2010)第XX号。
2、《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)、《河南省关于转发建设部工程造价咨询企业管理办法的通知》(豫建设标[2006]50号)。
3、《建设项目工程结算编审规程》(中价协[2007]第015号)。
4、施工发承包合同、专业分包合同及补充合同,有关材料、设备采购合同;招投标文件,包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。
5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录,经批准的施工组织设计,以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要。
6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告。
7、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》及其计价办法、有关规定和相关解释、《郑州市建设工程材料基准价格信息(2010.3季度)》。
8、有效的工程结算文件。
10、影响工程造价的相关资料。
五、审查方法本工程采用全面审查法,根据该工程实际情况,在对该项工程进行审查时,我们按委托方提供的资料,结合现场实测实量数据,进行工程量按实结算,按前述审查依据资料进行结算审查,编制审查计算书。
工程结算审计报告(通用6篇)
工程结算审计报告工程结算审计报告(通用6篇)在人们素养不断提高的今天,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编精心整理的工程结算审计报告,欢迎大家分享。
工程结算审计报告1一、被审计项目的基本情况该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》(发改函〔20xx〕25号)批准建设。
建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程,长约1962米,宽40米,工程估算总投资为5343万元,资金来源为市财政投资。
建设工期:12个月。
20xx年5月4日,市财政投资评审中心审定工程预算为2868.04万元,其中:一、标段1263.16万元(含预备费153.22万元)二标段284.87万元(含预备费34.15万元)三标段1320.01万元(含预备费156.53万元)20xx年9月9日,市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审,审定桥梁工程预算1499.60万元(含预备费160.00万元)。
该道路工程化分为三个标段,20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件,对施工进行公开招标,20xx年6月进行一、三标段开标,经评审,万达建设集团有限公司以11981912元中一标段,杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段,20xx年9月进行二标段开标,经评审,省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标。
20xx年7月6日发出一、三标段,20xx年10月29日发出二标段中标通知书。
20xx年7月14日、18日,市住建局分别与三、一标段,20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》,合同价与中选价一致。
合同约定采用固定单价合同方式,实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。
合同工期三、一标段150天,二标段300天。
该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日(实际工期760天),实际竣工验收时间为20xx 年8月17日;二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工,20xx年7月5日竣工;三标段实际开工时间20xx年9月1日,20xx年8月17日竣工验收,据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示,工程质量均验收合格。
工程结算审计报告范文3篇
工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
工程决算审计报告模板
工程决算审计报告模板如下:工程决算审计报告报告编号:XXXXXX审计单位:XXXXXX被审计单位:XXXXXX审计项目:XXXXXX工程决算审计审计日期:从XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日一、审计概述本次审计目的是对XXXXXX工程的决算进行审计,以确保工程决算的合法性、规范性和真实性。
审计范围包括工程项目的投资、建设、管理等方面,审计重点关注工程造价、资金来源和支出情况、财务管理等方面。
二、审计结论1.工程造价经审计,XXXXXX工程的总造价为XXXXXX元,其中建筑安装工程造价为XXXXXX元,设备工器具购置费用为XXXXXX元,其他费用为XXXXXX元。
审计发现,工程造价的核算和计量基本符合规范,但存在部分细节问题,如部分工程量的计算不够准确、部分单价的确定缺乏充分依据等。
建议被审计单位进一步加强工程造价的管理,完善工程量清单和计价程序,确保工程造价的准确性和合理性。
1.资金来源和支出情况经审计,XXXXXX工程的资金来源主要为政府投资和社会筹资,其中政府投资占比较大。
工程的支出情况基本合规,但在部分支出中存在不够规范的情况,如部分采购程序不够严谨、部分费用的支出缺乏充分依据等。
建议被审计单位进一步规范支出管理,加强采购程序和费用支出的监管,确保资金使用的合规性和有效性。
1.财务管理经审计,被审计单位的财务管理基本规范,但在部分方面仍存在一些问题,如会计凭证的填制不够规范、部分会计科目的使用不够准确等。
建议被审计单位进一步加强财务管理,规范会计凭证的填制和会计科目的使用,提高财务管理水平。
三、审计建议根据审计结果,我们提出以下建议:1.被审计单位应进一步完善工程造价的管理,建立工程量清单和计价程序的审核机制,确保工程造价的准确性和合理性。
2.被审计单位应加强支出的管理,制定严谨的采购程序和费用支出流程,并加强相关人员的培训,提高支出管理的规范性。
3.被审计单位应继续加强财务管理,规范日常会计处理工作,提高会计信息质量,以更好地反映工程项目的经济状况。
工程审计报告格式
工程审计报告格式***单位关于对***项目工程价款结算的审计报告***审计局:根据*审投通[****]***号通知书,自年月日至年月日,我们对工程价款结算进行了审计,本次审计得到了被审计单位的支持和配合,审计实施已结束,现将审计情况报告如下:一、工程概况1、项目立项文号;2、资金来源;3、工程规模、主要特征;4、工程参建单位:建设、设计、施工、设计、供应商等名称;5、工程开、竣工时间;6、工程招投标情况;7、工程设计、施工主要变更情况;8、工程质量情况;9、各合同情况简介。
二、审计评价该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。
三、工程价款结算的审计情况1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据;2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额;3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明,要有具体数字,尽可能一一对应;4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额;5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明;6、与初审审核报告中的审核工程造价相比,造成工程造价核减额变化的主要内容和原因;7、其它有关说明。
四、在工程建设管理中存在的问题和线索根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容,逐条有针对性地加以细述,要求对每条内容都有回复,如对其中的一条或几条没有可说明的,也要明确“经检查此项情况正常”等态度。
五、审计建议针对工程审计中发现的问题,提出改建工程各方面管理的建议。
六、附件1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件2、工程结算审核对照明细表及其电子文件3、其他审计工作底稿,如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等4、工程量计算工作底稿。
审计人员签章、签字:复核人员签章、签字:单位法人签章、签字:签章年月日关于桥梁绿化及配套设施升级改造项目预算评审的报告穗新咨〔XX〕317号广州市财政局:根据贵局穗财评委〔XX〕2878号的委托,我公司对桥梁绿化及配套设施升级改造项目预算进行了评审,本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的,项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责,现将情况报告如下:一、项目概况项目内容:对广州各区100座立交桥、天桥的桥梁绿化及配套设施进行升级改造。
审计局工程竣工财务决算审计报告范文
审计局工程完工财务决算的审计报告范文一、基本情况项目建设基本情况省计委依照国家计委、水利部计投资〔〕1453 号文件精神,以固投〔〕1356 号文下达升钟水库续建配套与节水改造工程投资计划,今后逐年编报可研报告,上级逐年下达年度投资计划。
年至2007年,共批复投资概算10450 万元,其中:国债投资6700 万元,地方配套资本投资 3750 万元。
干渠首段是升钟水库二期工程的一部分,属新建工程。
该工程位于西充县,涉及鸣龙、双洛、双江 3 个乡镇的 9 个村 28 个社,全长。
主要由明渠、暗渠、隧洞、渡槽及渠系小型建筑物等单项工程组成,其中:明渠 10 段长 2507.13 米、隧洞 9 座长 6532.81 米、暗渠道 14 段长 403.84 米、渡槽 2 座长 228 米、泄水闸 1 道、控制闸 1 道、小件 60 处。
该工程是市政府为了争取二期工程早日立项,用固投〔〕 1356 号下达的已成灌区的续建配套及节水改造资本10450 万元启动了本项目,推行“干中争,争中干”策略。
该工程项目共分十个标段,于年5 月采用公开招标确定了施工单位。
经评标专家委员会评比,一标段由南部第一建筑公司中标,二、五标段由省水利电力工程局中标,三标段由重庆煤矿建设第五工程处中标,四标段由营山县水利电力工程公司中标,六标段由华蓥市水电建筑安装公司中标,七标段由市水利电力工程公司中标,八、十标段由阆中市一洲水电建设有限公司中标,九标段由中国水电十局中标。
10 个标段中标总金额 39411606.00 元,中标后双方及时签订施工合同并进行施工。
施工过程中,由于公众阻扰等多种原因,三、九标段停工大多数年后,经比选,三标段未完工程由营山县水利电力工程公司接续完成,九标段未完工程由阆中市一洲水电建设有限公司接续完成。
该工程勘探设计、监理没有履行招招标程序,由甲方直接确定省水利水电勘探设计研究院、水利水电建筑勘探设计研究院肩负设计工作;优秀建设工程监理有限责任公司肩负监理工作。
工程结算审计报告样本(标准版)3篇
工程结算审计报告样本(标准版)3篇Sample project settlement audit report (Standard Version)汇报人:JinTai College工程结算审计报告样本(标准版)3篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:工程造价(最新版)报告模板2、篇章2:工程结算审计过程中问题调研报告3、篇章3:建筑工程审计报告模板篇章1:工程造价(最新版)报告模板结算审核报告$$咨字[2004]第%号****委托单位:承蒙委托,!!事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核,上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责,我们的责任是对其结算发表审核意见。
在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。
现将结算审核情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:***工程2、建设地址: **产业化基地3、主要工程内容:***工程4、建设单位:****5、施工单位:****公司6、设计单位:***设计工程公司7、监理单位:***监理公司8、开工日期:20xx年5月9、竣工日期:20xx年9月二、审核范围本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。
三、审核依据1、工程量签证单等资料;2、施工期间市场价格。
四、审核原则恪守独立、客观、公平、公正原则,以事实为依据,对工程结算进行详细审核。
五、审核过程及方法在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核,并多次到工程现场对工程内容进行核实。
工程审计报告经典模板.doc
工程审计报告经典模板审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。
以下是我整理的关于工程审计报告经典模板范文。
欢迎大家参考!工程审计报告经典模板【一】关于**城一期*#楼工程预算价审计报告公司领导:根据公司安排,审计部对**城一期*#楼工程的预算价进行了审核。
上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。
我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规,出具真实的审核报告。
在审核过程中,我们结合工程的特点,运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法,实施了我们认为必要的审核程序。
一、工程概况本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。
招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。
二、审核情况预算价编制及审核情况如下:工程项目工程中心审计部差额土建工程 6350033.67 5625156.18 -724877.49强电工程 196638.30 204805.92 +8167.62消防工程 151538.66 140157.52 -11381.14给排水工程 169227.05 136280.70 -32946.35弱电工程 57462.26 81956.22 +11665.91合计 6924899.94 5965522.27 -749371.45注:根据公司以往惯例,本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。
主要调整情况如下:(一)土建部分1、土方计算偏差较大,对于挖基坑送审量为3135.7 m3,审核量为2286.46 m3,此部分直接费差-24892.54元;2、对所有进水的阀门井均做了检查井明显不经济,对此部分检查井送审深度为1.5米,审计部调整为0.8米,直接费差-11575.2元;3、加气混凝土砌块墙送审量偏小,送审量568.82 m3,审核量为698.3 m3,直接费差+31422.59元;4、对钢筋部分调整如下:序号品种送审量(吨) 审核量(吨) 差值1 圆钢10以内 184.95 169.74 -15.212 螺纹钢20以内 186 160.74 -25.263 螺纹钢20以外 87.282 88.455 +1.173此部分直接费差-1146.25元;5、屋面现浇珍珠岩送审362.88 m3,审核量为313.8 m3,直接费差-10300.62元;6、对工程材料价格调整中,审计对主要材料都进行了调整,送审单价与审核单价差异较小,由于送审中对材料调整的项目较审核稿中不全面,此部分价差-23715.75元;7、在取费过程中,审计采用了公司的惯例,按定额直接费计取4.413%的费率,而送审采用的取费计取了其他直接费、现场管理费、临时设施费、上级管理费、定额测定费等且税金部分也采用了4.413%的费率。
工程结算审计报告模板
二、审计发觉(是如何发觉的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号)
3、定性依据(该问题与什么法律、法规和治理方法条款的什么具体要求不符)
4、改良建议(要紧针对被审计单位存在的问题和治理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改良方法。充分考虑被审计单位的客观情形和具体条件,提出具有建设性、操作意义的治理建议。)
(三) 审核重要事项说明
六、审核问题
本次审计共发觉问题XX个(其中以前年度审计发觉仍然存在问题 XX个,本次审计新发觉问题XX个),提出XX个治理建议。存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发觉工程治理和资金治理方面存在问题)要紧表此刻以下方面(依照以前年度发觉仍然存在、本次审计发觉别离描述):
问题描述顺序如下:
我公司于XX年7月3日同意该工程结算审核委托,XX年7月4日组织审核人员依照委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地观察,XX年7月6日开始与建设单位、施工单位一起就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
(二)要紧施工内容 一、院浴池施工内容:
工程结算审计报告模板
篇一:工程结算审核报告书
工程结算审核报告书
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位名称: 施工单位名称:
建设单位盖章:施工单位盖章: 审核单位盖章:
负责人签字: 负责人签字: 负责人签字:
日期: 送审日期:审定日期:
复核人签(章):
经办人签(章): 经办人签(章):经办人签(章):
二、工程量是不是符合规定的计算规那么,数量是不是准确;
3、分项工程预算定额或清单子目选套是不是合规、适当,结算换价是不是正确;
最新工程结算审计报告范文
最新工程结算审计报告范文工程结算审计报告报告编号:[编号]有效期:[有效期]报告日期:[日期]审计委托单位:审计主体:[被审计单位]一、审计目的和范围根据[委托单位]的委托,我单位对[被审计单位]的工程结算进行了审计。
审计的目的是评估工程结算的合规性、准确性和可靠性。
审计范围包括但不限于以下内容:1.工程合同的依据和签订情况;2.施工过程中的实际成本和支付情况;3.与工程结算相关的文件、记录和票据等事项。
二、审计方法和程序本次审计采用了以下方法和程序:1.收集和审查相关文件和记录,如工程合同、发票、账簿等;2.进行实地勘察和抽样核实;3.与相关人员进行访谈和询问。
三、审计结果及意见根据审计所获证据和分析,我们得出以下结论:1.工程合同的签订依据充分、合法,相关授权程序符合有关规定。
2.工程成本的核算基本准确,相关支出的支付依据完整、规范,支出的金额在合理范围内。
3.工程结算的编制过程规范,结算文件齐全且编制准确。
4.工程结算的计量和计价符合相关规定,结算金额的计算正确。
综上所述,根据我们的审计结果,我们对[被审计单位]的工程结算的合规性、准确性和可靠性发表如下意见:1.工程结算的编制过程符合相关规定,支出的金额在合理范围内。
2.工程结算的计量和计价符合相关规定,结算金额的计算正确。
同时,我们也发现了以下问题:1.工程合同的签订过程中,存在一些未按程序办理的情况,建议加强对合同签订过程的监督和管理。
2.工程成本的核算中存在一些小额支出未能及时收集相关票据和记录的情况,建议加强内部控制,确保支出的合规性和准确性。
四、建议措施基于上述问题,我们提出以下建议以帮助[被审计单位]改进工程结算的管理和实践:1.建议[被审计单位]对工程合同签订过程进行规范和监督,确保程序的合法性和合规性。
2.建议[被审计单位]加强对工程成本的核算和支出的管理,确保票据和记录的完整和准确性。
3.建议[被审计单位]加强内部控制,提高工程结算的合规性和准确性。
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根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。
**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计项目基本情况
(一)项目概况。
根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。
本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。
工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。
本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。
****年***月开工,***年*月竣工。
(二)履行基本建设程序情况。
1.项目可研审批及立项批复情况。
(按时间顺序写)
建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地
规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。
2.项目概算批复及执行情况。
**年**月**日,上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。
本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。
资金筹措方式为**。
(三)工程招投标和合同签订情况。
1.工程施工招投标情况:建设单位委托**进行工程施工招标代理,**年**月**日在** (何处)发布了**工程施工招标公告,工程施工标的:**,**单位编制的招标控制价**元。
经公开招标后,**于**年**月**日向**公司发出中标通知书,中标价为**元。
**年**月**日,**与**签订了工程施工合同,施工内容为:******,合同金额为**元,按施工合同约定本工程开工日期为xx年xx月xx日,竣工日期为xx 年xx月xx日。
2.工程勘察设计招投标情况。
**于**年**月**日发布了**工程施工勘察设计招标公告(赣建饶市招字[**]**号)。
经公开招标后,**于**年**月**日向**公司发出中标通知书(饶市招中字[**]第**号)。
**年**月与**公司签定建设工程委托勘察设计合同,合同价为**万元。
工程设计图纸经过**审查确定。
3.工程监理招投标情况。
**于**年**月**日发布了**工程施工监理招标公告(赣建饶市招字[**]**号)。
经公开招标后,**于**年**月**日向**公司发出中标通知书(饶市招中字[**]第**号)。
**年**月与**公司签定建设工程委托监理合同,合同价为**万元。
(四)工程参建单位及主要设备材料供应方式。
**工程材料和设备均由**采购。
(五)工程实施动态及完工验收情况。
该工程项目实际开工日期**年**月,竣工日期**年**月**日,实际完成内容为:******。
依据建设单位提供的工程竣工验收报告,本工程于xx年xx月XX由部门组织XX单位验收后质量等级为xx。
xx年xx月完成在XX部门的工程备案手续。
(六)建设单位送审工程结算情况。
本工程施工单位送审造价为**元,建设单位委托**审定金额为**元;建设单位报送市审计局审计金额**元。
二、审计结果
(一),**公司审定工程结算金额为**元。
**年**月**日,**公司受上饶市审计局委托对该工程结算进行审计,并对其审计结果负责。
本次审计是在“一审”单位**公司出具的结算审核报告书(*字[**]**号)的基础上进行的。
根据建设单位提供的工程施工合同、招投标文件、工程图纸、设计变更、工程报审结算、工程签证单等有关资料,按照2006年《全国统一市政、园林工程消耗量定额》(江西省单位估价表)及相关费用定额进行工程结算审核。
**年**月**日,**公司出具了《**工程结算审计报告》,项目审定金额为**元,核减金额**元,其审计结果见下表:
**工程结算造价审核汇总表
单位:元
工程审核合同》第*条的规定,按核减金额的6%支付**公司中介审计费为**元。
三、存在问题和处理意见
(一)履行基本建设程序方面存在的问题。
1、未按规定办理项目审批、核准或备案手续。
2、未批先建或越权审批建设项目。
3、建设项目未依法进行环评影响评价,审批部门擅自批准建设。
4、未按规定取得建设用地规划许可证。
5、未按规定取得建设工程规划许可证。
6、未按规定取得施工许可。
7、未按规定实行工程监理制度。
……
(二)招投标方面存在的问题。
1、应当招标而未招标,或以任何方式规避招标。
根据江西省人民政府《江西省工程建设项目招标规模标准规定的通知》赣府发[2004]10号文第二条“《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第五条至第九条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在30万元人民币以上的;(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上的”规定,建设单位应在今后的工作中严格执行招投标法的有关规定。
2、未经批准邀请招标。
3、违规签订合同。
……
(三)工程实施管理方面存在的问题。
1、施工单位多计工程价款**元。
工程结算价款存在高估冒算现象,导致工程价款多计**元,根据审计署等六部委颁布的《建设项目审计处理暂行规定》(审投发〔1996〕105号)第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整,建设单位已签证多付工程款的,应予以收缴……”的规定,审计已调整工程中多计的工程造价。
具体审计核减情况如下:
(1)
(2)
(3)
2、施工单位借用、转让、出借资质。
3、监理单位未按规定履行义务。
4、施工单位无资质或相应资质承揽工程。
……
四、审计建议
(一)本次审计,仅在**(建设单位)及有关单位提供的资料基础上,对发现的高估冒算等进行了核减,**(建设单位)应遵循谨慎原则,据实结算。
(二)本次审计未对项目的资金来源、使用和管理情况进行审计。
**(建设单位)严格按照建设项目规范支出,加强对工程建设成本的控制,不得挤占挪用。
(三)**(建设单位)应严格按照项目基本建设程序进行项目管理,做好项目结算、报备等工作。
对审计中发现的问题,应注意纠正。
涉及责任的,应当追究相关责任人的责任。
审计局
**年**月**日。