质检部总工作流程图
服装质检部标准化检验流程图
服装质检部标准化检验流程一、概述辅料检验的目的是了解到仓辅料的品质情况,判定是否符合订购要求,能否在大货中使用。
二、工作内容查验辅料的品质,数量等工作。
三、检验方法及标准按照AQL0.65进行抽样检验。
AQL表格如下:拉链检验:检验范围尺寸、外观、颜色、色牢度、拉力测试、缩率、验针、耐腐蚀测试、其他客人要求的测试。
1.尺寸测量方法:将拉链自然平放在台面上,用尺测量其长度。
尺寸接受范围〔单位:mm>无特殊要求牛仔裤〔裙门襟拉链上止口布不低于15mm,下止口布不低于12mm。
2.外观外观检测:将拉链平放在台面上,无波浪,无弯曲,链齿光亮整洁,无污渍,带布无抽纱,上下止口无毛头,链齿啮合完好,180度翻转拉动拉链顺畅无卡齿感,特别是上下止处拉动顺畅并试其链锁是否有效。
3.颜色测量方法:标准光源下对板目测。
接受范围:布带、拉头、链牙颜色3级以上。
4.色牢度检测方法:将拉链放于80度的温水中浸泡15分钟,取出后自然干燥,〔客人有其他特殊要求的要委托第三方检测并有报告。
接受标准:测试后色差3级以上。
5.拉力测试链牙啮合受力测试:完全闭合拉链,在拉链中段垂直于链布,同相反方向各均衡施力45N、15秒。
拉链强力测试:闭合拉链使拉链处于自锁状态,分开两带布,呈现60度角,向两边各施力45N、10秒。
下止强力测试:拉头拉至下止,完全分开拉链,拉链两边呈180度,分别向两边各均衡施力40N、15秒。
拉辨强力测试:闭合拉链,拉头处于锁状,垂直于拉辨均衡施力50N、10秒。
6.缩率测试测试方法:取两条拉链,一条浸水沾湿烘干后测量长度,另一条200度干烫后测量长度,计算出缩率。
缩率接受范围:缩率不可超过2%。
7.验针能顺利通过1.0mm验针卡的验针机。
8.耐腐蚀测试测试方法:将拉链放于80度浓度3%的Nacl溶液中180秒,取出自然干燥,目测有无锈斑、蚀痕。
洗水会有其他腐蚀无素的要按大货洗水方法洗水测试。
9.其他要求按客人要求竞用偶氮染料或其他元素如、铅、镍、镉等元素的得要委托第三方检测。
质检部工作流程图
文件类型
作业文件
质检部工作流程图
版本号
3·0
文件编号
LW-QP-011-06
修订号
01
执行部门
质检部
页码
1/1
生效日期
2011年07日1日
总页码
适用范围
质检部门
目的:
提高部门工作的灵活性和适应性、提高工作效率、集中精力处理核心工作、跟踪质量处理过程、量化考核质量工作处理的效率、减少浪费、增加利润、充分发挥节约资源的作用。实施工作流程将达到缩短质量处理时间周期、优化并合理利用资源、减少人为差错和延误,提高工作效率等目的。
编写
张伦
审核
黄艳丽
批准
张伦
品质部岗位职责及检验流程
质量部岗位职责及检验内容目录管理:AZL—01-2017—18目的:IQC/IPQC/FQC/OQC检验方法原材料检验(IQC )原进厂检验包括三个方面:①库检:原材料品名规格、型号、数量等是否符合实际,一般由仓管人员完成.②质检:检验原材料物理,化学等特性是否符合相应原材料检验规定,一般采用抽检方式.③试检:取小批量试样进行生产,检查生产结果是否符合要求。
来料不合格的处理:①标识:在外包装上标明“不合格”,堆置于“不合格区”或挂上“不合格”标识牌等。
②处置:退货或调货或其他特采。
③纠正措施:对供应商提供相关要求或建议防止批量不合格的再次出现。
2紧急放行:因生产急需,在检验报告出来前需采用的物资,为紧急放行。
需留样检验,并对所放行物资进行特殊标识并记录,以便需要时进行追踪。
3特采:从非合格供应商中采购物资--加强检验。
②检验不合格而采用的物资-—挑选或修复后使用。
4应特别关注不合格品所造成的损失:①投入阶段发现,损失成本为1元。
②生产阶段发现,损失成本为10元。
③在客户手中发现,损失成本为100元。
二、过程检验(IPQC )lPQC 的检验范围包括:①产品:半成品、成品的质量。
②人员:操作员工艺执行质量,设备操作技能差。
③设备:设备运行状态,负荷程度。
④工艺、技术:工艺是否合理,技术是否符合产品特性要求.⑤环境:环境是否适宜产品生产需要。
2工序产品检验:对产品的检验,检验方式有较大差异和灵活性,可依据生产实际情况和产品特性,检验方式更灵活。
质检员全检:适用于关键工序转序时,多品种小批量,有致命缺陷项目的工序产品。
工作量较大,合格的即准许转序或入库,不合格则责成操作员工立即返工或返维。
质检员抽检:适用于工序产品在一般工序转序时,大批量,单件价值低,无致命缺陷的工序产品.员工自检:操作员对自己加工的产品先实行自检,检验合格后方可发出至下道工序。
可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量,不易管理控制,时有突发异常现象。
质检部工作流程图
元 件 规
置应 合理 整齐
格
美观
型
压接
号
牢固
一次 母线 之间 搭接 应自 然吻 合无 应力
返工或返修
填写质量检验返修通知单
不合格
生产部下发 成品报检单
四、成品检验流程图
外观检查
二次线美观性 牢固性检查
各种标 识检查
通电性 能检查
机械或联锁操 作性能检查
电气间隙和爬 电距离检查
防护等 级检查
保护电路 连续性检查
质检部日常工作流程
一.产品检验的分类 ❖1.进货检验. ❖2.过程检验. ❖3.成品检验.
❖ 二.进货检验流程图 ❖ 结构件检验流程
入库
采
供
部
下 发
结构件
报
检
单
更换或退货
在报检单上签字
合格Leabharlann 外观检查核对规格型号及尺寸
填写质量检验返修通知单
不合格
❖ 电器件检验流程
入库
核
对
采
供
部
下
电器件
外观检查
发
报
检
单
规 格 型 号 合 格 证 说 明
书
在报检单上签字
合格
机
通
绝
耐
械
电
缘
压
操
试
试
试
作
验
验
验
更换或退货
填写质量检验返修通知单
注、针对不允许耐压试验的元器件,将省去耐压试验步骤。
不合格
三.过程检验流程图
进入下一道工序
在周转卡上签字
合格
核
二次
对
线布
生产部上报开关柜 过程装配周转卡
质量管理流程图表
确认产品的包装 清晰正确,数量
入成品库 出货
备注: 在检查过程中,如果遇到比较难判定的检查项目或异常情况,可以上报给质量主管王xx,让她作出判断.
量具管理工作
量具购回 量具登记、编号、标识, (担当者:张xx,
新量具校验并记录, (担当者:王xx,
量具存放到固定的地方,妥善保管 (担当者:张xx,
担当者:王xx 监督者:张x 工作内容: 1.按照计划将本司 所有除卡尺、千分 尺、螺纹规、塞规 以外的其它内校量 具在规定的环境下, 参照校验说明书, 进行校验,并作好 相应的记录. 2.将校验德出的 “降级、停用、报 废”结果的情况反 馈给检验主管和相 关量具使用的部门
担当者:王xx 工作内容: 1.按照计划定期将 需要外校的量具送 外校正,并确认其 校验结果,作好相 关记录. 2.将外校得出的 “降级、停用、报 废”结果的情况通 知到相关量具使用 部门或个人.
担当者:张x 工作内容: 1.按照标准抽 样比例将每批 加工好的成品 进行抽检,并 作好检验记录 报告.将检验 结果反馈给检 验主管.
担当者:王xx ( 张x协助) 工作内容: 1.根据出货 通知单对出货 产品进行出货 检验,并作好相 应的检验记录.
担当者:王xx 工作内容: 1.分配量具管 理工作,监督其作 好量具统计和量 具发放记录. 2.按计划分配 量具校正工作,并 作好校正记录. 3.监督其作好 量具保养和维修 工作,并作好记录
首 检
巡 检
入库检
样品首检
量产首检
工作内容: 1.对新产品调 试样品进行检 验,并作好首检 记录. 2.首件检查合 格,开机前将样 品封存至机床 边. 3.待样品加工 完,对样品进行 全数检验,并将 检验结果反馈 给车间主任:王
质检工作流程
质检工作流程及标准一、质检流程图(一)内部质检工作流程二、图书质检各阶段重点注意事项(一)脚本阶段脚本稿件一般分为初检、复检,操作方法为:在word 稿件中以修订、批注形式进行标注。
修订用于对错误进行直接修改;批注通常用于提出整体问题、做说明或质疑。
脚本审稿阶段注意事项如下:量小(二)1.0线稿阶段线稿完成后,由项目负责人及图书负责人对所有基础问题进行修改。
线稿提交质检时,需附1.0线稿质检确认单,以确保重点基础问题在各质检阶段被重点关注。
1.0完成质检后,项目组需对所有提出的问题进行核红确认,不作修改的问题,需严格逐条与质检当事人一一确认。
以确保进入下一检时,100%无遗留问题。
1.0线稿阶段重点注意事项及质检确认单如下:(三)2.0色稿阶段色稿排版完成后,由项目负责人及图书负责人对所有基础问题进行修改。
色稿提交质检时,需附2.0色稿质检确认单,以确保重点基础问题在各质检阶段被重点关注。
2.0完成质检后,项目组需对所有提出的问题进行核红确认,不作修改的问题,需严格逐条与质检当事人一一确认。
以确保进入下一检时,100%无遗留问题。
2.0阶段为排版检测中最重要的一环,本阶段结束后,文件需可达到样书标准。
2.0线稿阶段重点注意事项及质检确认单如下:(四)3.0排版定稿阶段此阶段重点任务为查漏补缺,进入此质检阶段时,文件需达到打样书标准,不可有任何遗留问题,严格来说,不可有硬伤。
进入本阶段质检前,需提交《样书打印申请单》,由项目负责人及图书负责人签字确保无硬伤,最终由部门负责人签字,确保可打样书。
《样书打印申请单》如下:二、课件质检阶段重点注意事项(一)课件所有素材检测设计图完整(无缺失元素)、清晰、图层正确,没有多余的元素(脏点,漏边、毛刺)(二)界面&互动性检测点击所有互动链接,用户体验方面的检测。
(使用检测报告模板写明问题)(三)交生产前,项目负责人和部门主管须对产品进行最终的审核把关。
产品检验流程图
文件编号:
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审,图纸审核发放,制定相应的采购进度计划,生产计划,技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题,做出质量问题纠正和预防措施,及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验工 作流 程 图
生产部门
检验合格后,流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品,需办理入库,准备发货
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件,交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序,实施首检 巡检记录,发现问题填写质量问题反馈单,
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门
质检部各岗位职责、日常管理规定与质量工作流程图
质检部各岗位职责、⽇常管理规定与质量⼯作流程图质量管理部各岗位职责及⽇常管理规定第⼀章质检部各岗位职责⼀、质检部主要⼯作内容1、负责组建公司质量管理体系,推动公司ISO9000质量管理体系的运⾏;2、负责制定原材料、外协件、制程、半成品、成品的检验规范;3、负责原材料、外协件、半成品、成品⼊库前检验;4、负责⽣产过程的质量控制及监督;5、负责计量和质量监测仪器的全⾯管理;6、负责对不合格品的判定、处置和分析,对纠正和预防措施的监督;7、负责竣⼯资料的制作;8、负责收集产品质量信息,建⽴和保存各种质量技术和检验记录,进⾏数据统计和分析;9、负责对研发的新产品进⾏检验,提出问题点并跟踪解决的结果;10、负责定期分析与质量⽬标的差异,并提出相应对策;⼆、部门主管岗位职责1、严格遵守、执⾏国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助总经理⼯作,全⾯主持质检部⽇常管理;2、负责建⽴、健全部门管理制度,公平执⾏奖惩与考核;3、负责建⽴和完善质量保证体系,确保产品质量的稳定提⾼;4、负责公司质量事故的处理,根据公司的《质量责任追究管理办法》进⾏;5、负责与技术、⽣产、营销等相关部门的协调⼯作;6、负责质检部相关费⽤的审核;7、负责完成上级安排的其他⼯作。
三、质量⼯程师岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助部门主管做好质检部的管理、协调、服务⼯作;2、负责⼚内总装、外协制作产品的质量管理;3、负责为质检员提供相应的检验标准和⽅法;4、负责制作指导质检员完成各⼯序产品的《检验标准》制作;5、负责完成质检部主管安排的其他⼯作;6、负责制定《项⽬质量策划》。
四、进料质检员岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度;2、负责公司原材料、辅料及外购件的检验⼯作,若在⽣产中发现材料及外购件不合格,有权制⽌继续作业,并要求相关部门改善;3、负责根据《报检单》进⾏的质检⼯作;4、负责编制、修改有关⽣产材料、外购件的《检验标准》;5、负责完成部门主管交办的其它事项。
质检部工作流程图
质检部:来料检验流程图通知采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;存档:所有文件检验记录存档原材料包材投产 质检部:生产过程检验流程图合格合格 合格记录存档 凃切生产巡检 半成品 包装巡检 成品入库通知生产部 相关人员返工 报废整改报告不合格 不合格原料投产:原料投入生产;巡检:凃切生产过程中,现场检验员进行巡查,抽检 检验合格:半成品继续一道工序——包装;检验不合格:通知生产部有关人员,质量主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;成品:半成品经过合格工序生产完成;检验:对成品抽样检验各指标;不合格通知生产部相关人员, 质量主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 入库:检验合格产品在产品检验报告上签字,入库保存; 存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。
检验不合格质检部:发货检验流程图出货:接到相关部门通知准备发货;检验:对照发货通知,核对产品名称,规格,标签;通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;重新发货:重新按要求发货;出货:产品检验报告交予相关部门,出货;存档:把相关文件存档以备查。
质检部:不合格品控制流程不合格标识和隔离:不合格品由仓库予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;信息反馈:当发现严重不合格品时,质量部通知相关人员协作处理;不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审;处置方式:评审最后定出合适处理措施;拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收;返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品(特点:返工后可能成为合格品。
);报废:对有问题产品进行销毁;制定纠正预防措施:质量部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;存档:所有相关资料存档。
组 织 机 构 图及施工工艺图
组织机构图及施工工艺图项目经理部组织机构图项目经理项目总经济师项目副经理项目总工程师办公室安保部质检部材料部工程部经营部财务负责人机械设备管理负责人工程计划负责人文明施工负责人工程拆迁负责人采购供应负责人材料计划负责人工程技术负责人计量负责人施工文件管理负责人施工安全负责人工程测量负责人工现场保卫负责人工程质量控制负责人质 量 保 证 体 系 框 图项 目 经 理项目总工程项目副经排水:工程师基础:工程师 质控:工程师材料:工程师 测量:工程师排水工程质检基础工程质检员检测室: 检测工程师试验室: 试验工程师测 量 员工序检验程序编制施工组织设计下发各部门专业队施工专业队自检合格不合格质检部检查合格不合格监理工程师验合格不合格办理签认程序合格后转入下道工序钻 孔 灌 注 桩 施 工 工 艺无损探伤或承载力试测量放线定位埋设钢护筒 工程师验收下一工序施工钻孔就位对中 钻进、掏渣清 孔清 理 桩 头灌 注 混 凝 土拆 除 护 筒施工准备、平整场地灌注桩成孔 下 钢 筋 笼下 导 管成 孔 检 验桩 位 复 测质量检查验收上报方案批准钻孔机械准备钢筋原材料试验 导管制作、试验 试块试压合格 制作混凝土试块 钢筋骨架制作 安装清孔设备制泥浆及注浆护 筒 制 作T 梁 安 装 工 艺施工准备 湿接头砼 桥 面 砼下道工序养 生测量放线支座安装安装场地平整T 梁吊装砼强度检验测量复核运 输 构件整修 吊装方案审批 T 梁预制现浇预应力箱梁施工工艺支 架 基 础 钢 筋 加 工施工方案审批支 架 工 程底模、侧模铺设 预 应 力 张 拉 下一工序施工底 层 钢 筋 灌浆强度校验钢 筋 验 收 模 板 验 收 工 程 师 验 收 波 纹 管 验 收张拉数据校验 钢 筋 验 收 砼 强 度 验 收 波纹管架设 支 架 拆 除 穿预应力钢绞线 内 模 施 工 浇筑混凝土(1次) 内箱砼模板安装 顶 层 钢 筋 浇筑混凝土(2次) 预应力孔道灌浆 封 锚 钢筋原材料检验雨水管道施工工艺流程图施工方案审批监理工程师检测量放线测量复核沟槽开挖平基混凝土浇混凝土强度检下管、稳管管座混凝土浇混凝土强度检抹带养护沟槽回填检测压实度雨 污 水 管 线 施 工 工 艺挖 槽地 基 钎 探工程师验收浇筑垫层混凝土浇筑基础混凝土下 管 稳 管回 填 土闭水验收(污水)测 量 放 线浇筑基座混凝土 抹 带砌筑检查井质量检查验收质量检查验收质量检查验收上报方案批准管材原材料验收试块试压合格 制作混凝土试块制作混凝土试块顶 管 施 工 工 艺顶坑拆除、回填土顶坑大井口降水开 挖 顶 坑 工程师验收顶 坑 支 撑顶坑后背制安顶坑底板混凝土浇测 量 复 核 检查井砌筑测 量 放 线 测 量 复 核 下管、出土、顶进注 浆质量检查验收质量检查验收质量检查验收上报方案批准 质 背 制 作 闭水验收(污水) 质量检查验收上 水 管 线 施 工 工 艺渗 水 试 验 铺垫砂垫层 工程师验收勾 头 挖槽 焊接、防腐(钢管)下 管 测 量 放 线 对 口、撞 口 分段水压试验 质量检查验收质量检查验收质量检查验收上报方案批准 质量检查验收 管材内衬加工(铸管) 管内抹砌(钢管) 管内支撑(钢管) 管材原材料验收 质量检查验收质量检查验收回 填土 胸 腔 填 土路床施工工艺流程图分项施工方案批准 测量放线确定取土点 监理检查清除表面杂物 含水量检测 填土、整平控制横坡压实度检验压 实 路床成活 施工试验段合格 质量检查监理验收CBR ,液塑限 击实试验上报方案批准 测量放线工程师验收 表面清除淤泥等 分层填土分层压实 修整路基顶面标高 路基填方试验段合格 确定取土点 工程师批准 含水量检验 密实度质量检查进入底基层施 工分项施工方案批准 测量放线监理验收 清 表分层填土、压实路基成活路基填方试验段合格密实度检验 路基填方材料检测验收合格的路床上报方案批准 石灰砂砾试验段合格 质量检查及工程师批准 铺筑石灰砂砾配合比批准 密实度试验 含水量检验 检查、调平整形 轻压 找补、整形 碾压 修整成型 养生 厂拌石灰砂砾填土层验收合上报方案批准二灰砂砾层试验段合格现场摊铺轻压检测找补混料碾压养生工程师验收质量检查验收混合料试验合格调整含水量密实度检验水泥稳定碎石基层施工工艺流程图施工方案、配比、 试验段总结获批准 摊铺设备就位监理工程师检查分层摊铺 初 压 整 平 复压、终压 封闭交通 养 护混合料平行试验 测定含水量测量平整度检测高程 测定压实度分段验收底层 验 收 7天浸水无侧限抗压强度检验 合格热拌沥青碎石施工工艺二灰碎石验收 上报方案批准确定摊铺位置工程师验收 拌合料运至现场 质量验收合格 油 温 检 测 机 械 摊 铺整形、找补 轻压 接缝(茬)处理 复压 成 品 保 护 设置标高控制线 油 温 检 测 密实度检验沥青混凝土面层施工工艺流程图联结层验收合格 施工方案审批测设高程控制基准线 划分摊铺带 机械就位 接缝(茬)处理卸料、摊铺 静压(初压)振压(复压) 静压(终压)成品保护原材料检验 沥青混凝土配合比审批 拌合、运输检测油温 检测高程、平整度、压实度监理工程师检查质量检查验收文明施工环保安全保证体系项目经理安保部技质部文明施工员交通疏导组施工安全员交通安全员环保检查员卫生清扫组文明施工组施工现场钻孔灌注桩施工工艺流程图施工准备平整场测量放线定位 钻机就位对中钻孔、排渣 清孔 灌注桩成孔 下钢筋笼 下导管 灌注混凝土清理桩头 无损探伤试验下一工序施工 钻孔机械准备 泥浆制备 钢筋原材料试验 钢筋骨架制作 导管制作、试压 制作混凝土试块 试块试压合格 施工方案审批 监理工程师检查桩位复测 孔底检测 监理批准配合比 成孔检测测量放线桥台土方开挖基础处理浇注垫层混凝土基础钢筋模板安装基础混凝土凿毛浇注台身混凝土浇注后养生模板拆除台身背后防水桥台四周回填土安装支座基础混凝土浇注施工方案审批监理工程验收基槽验收混凝土强度检验钢筋模板验收混凝土强度检验侧墙钢筋、模板安钢筋原材钢筋验收模板加工制作支座检验监理工程师检查 施工方案审批 清理工作面测量放线绑扎钢筋安装模板浇注混凝土养护 拆卸模板混凝土二次养护成品验收、保护钢筋原材试验 试块制作现浇后张预应力箱梁施工工艺流程图施做支架基础碗扣支架工程底模、侧模底、侧层钢筋波纹管架设内箱模板安装顶层钢筋浇注混凝土养生穿预应力钢绞预应力张拉孔道灌浆封锚支架拆除施工方案审批监理工程师检查模板验收钢筋验收波纹管验收内模验收钢筋验收混凝土强度检测孔道摩阻检测张拉数据校验灌浆强度校验锚具检测钢绞线、钢筋原材检验钢绞线、钢筋加工设备标定桥面混凝土铺装层施工工艺流程图桥面验收合格测设桥面高程网安冲筋模板、冲筋摊铺混凝土平板震捣器震捣行夯震捣刮杠、木抹找平铁抹子成活赶光压实封闭交通、养护下道工序原材料检验报告混凝土搅拌运输混凝土塌落度检验分项方案审批监理工程师检查高程检查平整度高程检测监理验收混凝土强度检验燃 气 管 线 施 工 工 艺严 密 性 检 测 槽上转动口焊接工程师验收 勾头 挖 槽固定口焊接、防腐 下 管 测 量 放 线 对 口 强 压 检 测 质量检查验收 质量检查验收质量检查验收上报方案批准质量检查验收电火花检测(刷漏) 通 球 检 测 电火花检测(刷漏) 管材原材料验收单管打压 质量检查验收 质量检查验收回 填 土 胸 腔 填土天桥钢梁组焊顺序框图顶板上胎、铺板、固定腹板拼板对焊顶板、腹板组对焊接底翼板、边腹板组对焊顶板拼板对焊接加劲筋、箱内钢板组对加劲筋、箱内钢板焊接上底板组对、点固箱体翻转焊接底板及地袱底板拼板对焊底翼板拼板对焊。
质检工作流程
质检部工作职责一、部门职责概述:根据企业整体发展战略,建立科学完善的质量检查管理指导训练体系,全面负责公司旗下项目经营范围内设备、设施、物料、工作、服务、管理、QSCV的检查和指导,为长风泉水创造最佳的社会效益和经济效益及规范管理。
二、职责与工作任务:职责一:根据长风泉水经营战略目标,持续提高企业管理水平,完善管理与服务规范,提高工作效率,树立企业形象任务1、参与制定公司旗下项目经营,管理,服务品质的标准及流程;2、带领项目训练专员学习和制定标准规范的培训;3、带领项目员工进行物料,机械,及设施的规范实操;4、对项目的环境,服务,品质,管理,安全进行追踪考核和监督;职责二:完成各项运营工作,流程细节标准制定与培训实施。
任务1、完成质检部门的检核制度,检查工具的建设;2、协助运营部完成项目运营的弊端指出,并且督促整改;3、对本部门的规章制度进行追踪与实施;职责三:根据长风泉水门店合作管理模式,收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息,并确保信息的真实性,切合实际地提出合理化建议和处理措施,及培训计划任务1、组织进行食品卫生安全,消防安全,生产流程、操作标准的制定和培训;2、开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作,及时纠正企业在质量管理中存在的问题。
有权监督各部门执行服务工作、生产、操作规程、规范;建议制止不符合质量要求的服务、商品等卖品售给宾客。
3、每周每日对各项目质检结果进行评比,并对重要问题和共性问题进行分析,提出合理化建议并上报、存档。
4、总结整理经常出现的问题,归纳成培训材料,给予员工及时的贯彻传达,避免同一事件的再次发生。
5、组织并总结每月一次的运营质量分析会.职责四:负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。
任务1、负责组织建立企业的质量管理体系,健全质量管理网络,开展系列质量管理活动,使企业的质量管理日趋完善,达到经常化、标准化。
2、对各项目的检查过程中,如遇重大问题,有责任报店内当班最高领导(不直接参与指挥),确保企业出售的服务保质保量,维护企业的信誉和消费者利益。
巡检日常工作流程图
查看生产交接半成品或成品
初步确定生产零件
准备班前会内容班会内容:针对昨天出现的问题进行通报及交代
对要生产的零件做出初步分析,设备,材料等质量问题及出现的频率要重点交代描述不良问题尽量采用不良实物交代
力求准稳(首检后再进行巡检并记录)图纸为主、样件参考、经验为辅首检标记
首检责任重大!!!
全面准确果断
两小时至少一个轮回,做好相应的巡检记录
质检日常巡检流程图
问题是否处理
妥当的重要环节
编制:质
量部。
质量检验流程图
3
4 在制品检验
5 产成品检验
6 编写《年度质检
总结报告》 》
修订质量检验标准 及操作规范
结束
D1
进行生产
D2
配合工作
D3
2
2.产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项
详细描述及说明
1.质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求
及本身制造能力等,严格制定产品质量检验标准,并报技术总监审核、总经理审批 D1
制Leabharlann D2 4.质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质
量检验,以提早发现问题并迅速处理,确保在制品质量
5.质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验,以提早发现问
题并迅速处理,以确保产成品质量
6.质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》,对本年度产品质量检验的标准、规范 D3
审批
如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严,产品质量就会受 到影响,企业形象和 消费者利益也会受到 损害
如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行 反思总结,产品的质 量就得不到有效改 善,最终将不利于企 业的长远发展
审批
审核 审核
开始 1
制定质量检验标准
2 制定《质量检验
操作规范》
执行质量检验标准
3 原材料检验
2.质量管理部应制定《质量检验操作规范》,对原材料、在制品、产成品的检查项目、
质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
阶
3.原材料购入时,仓库管理部门应依据相关规定办理收料,并通知质量管理部人员进行
段
检验,质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验,对不
质检部工作流程图
质检部工作流程图理要求,或发现异常情况,应及时向品质主管提报。
异常处理:品质主管应及时组织相关人员进行异常处理,分析原因并提出改善措施,确保产品质量;成品检验:生产完成后,检验员对成品进行检验,合格后放行;不合格品处理:不合格品应及时通知相关部门进行处理,如返工、报废等;入库:合格品放行后,仓库接收并安排入库,存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部:进料工作流程图流程叙述:供应商送货:供应商将物料送到待检区,并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验,准备验收。
外协检验报告核对:外协检验完成后,外协检验机构提供《检验报告单》,检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理:检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求,是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格,仓库接到检验通行单,放行入库待生产。
如果不合格,质检主管审批,在送检通知单填写不合格,通知仓库退货处理,同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工:来料不合格,经过物料评审,质检主管同意挑选使用,通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定,做好标识,区分存放。
可使用物料办理入库手续,待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档:仓库接到检验通行单,安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人:供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考:送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部:生产过程工作流程表流程叙述:原料、物料投产:根据生产计划原料、物料投入生产;检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验:生产过程中,现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检,合格后现场QC通知检验员进行首件检验,如有需要应取样送实验室进行检测。
生产、质量部工作流程图
生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图(品管)
原(辅)料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资(工器具、耗材)请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部:生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品(研发)试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写(审核、存档)工作流程
生产主管工作流程
质检(品控)主管工作流程
电工(安全员)工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养(结)晶车间工作流程包装净化(吹瓶)操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员(原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品)质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制,以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置,并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离,并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指:●原材料进货验收时发现的不合格;●原材料贮存中发现的不合格;●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指:●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品;●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品;●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品,应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品,也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时,发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格,应报告车间负责人进行处理,对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定,检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置,并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置,如有争议应逐级上报。